内审员岗位职责汇总4篇

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内审的岗位职责【第一篇】

职责描述:

1、加强日常、审计工作各阶段与公司各层面的沟通,以更好了解公司业务与流程,提供务实、合理有效的`管理建议;

2、协助制定年度内审计划、并按照审计计划主导或参与各项专项或综合内审工作;

3、协助完善各项内审工作流程、规范和评价标准的建设工作,不断提高部门内审工作质量;

4、保证及时、准确地审核和提供各种财务数据,财务报表,包括各项对外报表及集团所要求的各项报表;

5、完成领导交办的其他工作。

任职要求:

1、本科及以上学历,财务、会计及相关专业优先;

2、2年以上财务管理经验,熟悉核算、税务业务的实际操作,具有公司内部审计经验者优先;

3、熟练操作办公软件和财务软件;

4、具有过硬的业务知识和较强的领导能力,具有团队精神和开拓创新能力,具有良好的组织协调能力。

体系内审员岗位职责【第二篇】

(1)据国家、集团及公司的有关规章制度,负责公司财务核算和预算控制工作;

(2)负责公司费用审核和控制,各类费用和支出单据复核;

(3)负责编制公司财务报表及相关报表,并确保其及时性和准确性;

(4)负责会计凭证、会计账簿的装订及归档;

(5)协助处理公司及所属项目公司年度审计、工商年检等工作。

体系内审员岗位职责【第三篇】

一、岗位职责:

1、组织制定财务方面的管理制度及有关规定,并监督执行;

2、负责编制及组织实施财务预算报告,月、季、年度财务报告;

3、负责公司全面的资金调配和税收的筹划;

4、组织领导编制公司财务计划、审查财务计划;

5、组织考核、分析公司经营成果并定期或不定期向公司领导汇报并提出可行的建议和措施;

6、负责公司及下属各分、子公司的财务管控。

二、任职资格:

1、财会类相关专业,大学本科及以上学历,会计师职称或注册会计师资格;

2、 5年以上财务管理相关工作经验,3年以上同类岗位工作经验;

3、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度,熟练的'财务软件、办公软件操作能力;

4、有较好的沟通能力,计划执行能力、组织协调能力,工作细致踏实认真,有较强的抗压能力和独立工作能力;

5、有良好的职业道德,保守企业秘密。

内审的岗位职责【第四篇】

岗位职责:

1、负责开展反舞弊的宣传、培训及执法监察;

2、负责开展重大违规违纪的事件调查并依据公司制度对责任人执行处分;

3、负责评估公司内部控制制度与流程设计与执行方面的合理性和有效性,促进内控体系的建立与完善;

4、负责协助部门审计主管开展财务审计工作,包括但不限于对对外投资、关联交易、资产购置与处置、销售采购业务等经营业务的审计;

5、负责协助部门审计主管开展离任审计及it审计工作;

6、负责协助部门审计主管做好有关审计资料的收集、整理、建档工作,按规定做好保密工作;

7、完成领导交办的其他事项。

岗位要求:

1、全日制本科及以上学历,财务、审计、法律等相关专业;

2、2年以上工作经验,熟悉舞弊调查的。常规流程及方案,有舞弊违纪事件的调查经验;

3、掌握流程框架和内控标准基本要求,了解流程优化的基础理论,对内部控制及管理制度有全面理解的能力;

4、工作细心、公正,思维严谨,具有良好的责任心,适合团队合作,能承受一定的工作压力;

5、精通word、excel等相关软件,具备良好的语言和文字表达能力。

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