体系内审员岗位职责【推荐5篇】
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内审的.岗位职责【第一篇】
职责:
1、经济效益审计:集团及各产业子公司资金收支、财务预算、绩效方案的合规性审计;
2、内部控制审计:集团及各产业子公司内部控制制度的`执行情况审计;
3、专项审计:集团及各产业子公司的购、销、存、往来款项的合规性、新产品研发执行情况和安全生产投入情况进行专项审计。
要求:
1、持有注册会计师证,有会计事务所工作经验(审计报告方向);
2、有新三板审计、ipo审计经验优先。
福利相关:
1、五险一金、午餐补贴、晋升培训;
2、市区班车、免费员工公寓。
内审的岗位职责【第二篇】
职位要求:
1.全日制本科及以上学历,5年以上审计管理经验,财务、会计、审计等相关专业;
2.熟悉财税法规、审计程序和公司财务管理流程,有大型企业内部控制工作经验者优先考虑;
3.优秀的'协调能力和文字功底,良好的职业道德和团队协作精神。
岗位职责:
1.拟定并完善内部审计制度和流程,制定审计计划和审计预算;
2.协调并组织各公司按照集团的要求,在所属系统内编内控体系文件,进行内部控制;
3.组织实施财务、管理和效益审计,及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;
4.拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书,督促审计结论和建议的落实;
5.负责审计过程中与相关部门的协调和沟通。
内审的岗位职责【第三篇】
1、申请医疗设备产品注册的相关工作,熟悉质量体系认证的文件制定、整理和归档工作;
2、熟悉系列标准和国家相关的'质量政策、法律法规,具有质量意识,三年以上质量管理工作经验;
3、具有一定的协调沟通和解决问题能力,负责采购材料质量的监管,采购部内部报销流程、进出仓手续办理等工作;
4、负责内部档案整理,协助采购员跟进采购工作;
5、从事医疗行业优先。
内审的岗位职责【第四篇】
1、参与公司内审部专项审计、流程审计、反舞弊审计项目;
2、对所负责的审计业务中的控制漏洞提出改进意见并督促业务部门按时改进;
3、参与和维护面向全员的反舞弊机制和制度;
4、执行内审部门宣传工作;
6、完成上级交办的其他日常事务性工作,能独立处理和解决所负责的。任务。
内审的岗位职责【第五篇】
1)参与公司重要经营活动,按审计作业程序开展事前审计、事中审计,发挥内控预警功能。
2)按照审计方案,在项目执行组长的指导下,对公司属下部门、公司开展内部控制、离任或专项等审计。
3)根据审计分工,负责调查、核实审计事项,通过科学、客观的方法搜集审计证据,编制审计工作底稿,并对取得的审计证据的真实性、完整性负责;
4)在审计过程中发现可以提高效率或确保审计质量的方法,提出改进建议;
5)负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作;
6)参与审计相关业务制度和业务知识的学习和培训,不断提升审计业务水平;
7)完成部门交办的其他事项。
任职资格:
1、1年以上相关工作经验,熟悉内部控制原则和审计程序;
2、有一定的财务会计知识基础;
2、熟悉文化影视业及业务流程,了解相关法律政策;
3、良好的。沟通及书面表达能力;
4、熟练操作办公软件;
5、积极主动,细心、有进取心和团队合()作精神;
6、有文化影视业及工程建设行业审计、内控工作经验的优先。
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