内审员岗位职责优推4篇
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内审的岗位职责【第一篇】
职位要求:
1.全日制本科及以上学历,5年以上审计管理经验,财务、会计、审计等相关专业;
2.熟悉财税法规、审计程序和公司财务管理流程,有大型企业内部控制工作经验者优先考虑;
3.优秀的'协调能力和文字功底,良好的职业道德和团队协作精神。
岗位职责:
1.拟定并完善内部审计制度和流程,制定审计计划和审计预算;
2.协调并组织各公司按照集团的要求,在所属系统内编内控体系文件,进行内部控制;
3.组织实施财务、管理和效益审计,及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;
4.拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书,督促审计结论和建议的落实;
5.负责审计过程中与相关部门的协调和沟通。
内审的岗位职责【第二篇】
工作职责:
1、实施集团下属各公司的'经济效益审计
2、实施集团及下属各公司的年度经营指标完成情况考核工作
3、开展集团及下属各公司总经理、主要负责人离任经济责任审计、任中经济责任审计
4、实施集团及下属各公司财务收支和经营成果审计
5、参与检查集团及下属各公司预算执行情况及考核工作
6、完成领导交办的其他任务
任职要求:
1、本科学历,财务、审计或经济类相关专业;
2、三年以上相关工作经验,具有企业内部审计工作经验佳;
3、专业知识扎实,熟悉财务处理
4、注会过三门以上、内审师或国际注册内审师等相关任职资格
注:公司双休、五险一金入职即交,免费工作午餐、法定节假日、带薪年假、优厚的节日现金福利,定期体检,集团内部豪车购车优惠活动等。
工作内容涉及全国范围内出差,如不能接受出差,请勿投递简历。
内审的岗位职责【第三篇】
1、风险控制部副总经理 (内审、内控方向) 北京市农业投资有限公司 北京市农业投资有限公司 负责起草、拟定内部审计制度;
2、负责统筹系统内部审计事项,包括内部审计事项的安排与计划,内部审计台账的设计、建立与监督执行;
3、负责内部审计计划、审计方案、审计报告的编写;
4、负责组织并实施具体的内部审计项目(主要是经济责任审计、内控自评价、投资后评价以及其他专项审计等);
5、负责内部审计整改事项的'监督与管理;
6、负责与外部审计机构的具体沟通与联系;
7、负责组织系统内部审计技能与知识培训;
8、负责内部审〈WWW.〉计档案的整理与保管;
9、负责向上级单位报送相关审计文件以及与下级审计部门的沟通联系
体系内审员岗位职责【第四篇】
1、制定公司内部审计工作制度及实施办法。
2、负责拟定年度内部审计工作目标、工作计划。
3、出具内部审计报告。
4、负责协助外部审计机构做好财务审计和经济责任审计。
5、跟踪监督公司的财产和资金使用情况、流程运行状况、分析资产报表,判读企业运行效率。6、分析公司财务状况,研究行业内公司信息。
7、分析评估各项业务和各部门业绩,提供财务建议和决策。
8、预测并监督公司现金流和各项资金使用情况。
9、撰写基础财务分析报告。
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