内审员岗位职责优推4篇

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内审的岗位职责【第一篇】

职位要求:

1.全日制本科及以上学历,5年以上审计管理经验,财务、会计、审计等相关专业;

2.熟悉财税法规、审计程序和公司财务管理流程,有大型企业内部控制工作经验者优先考虑;

3.优秀的'协调能力和文字功底,良好的职业道德和团队协作精神。

岗位职责:

1.拟定并完善内部审计制度和流程,制定审计计划和审计预算;

2.协调并组织各公司按照集团的要求,在所属系统内编内控体系文件,进行内部控制;

3.组织实施财务、管理和效益审计,及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;

4.拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书,督促审计结论和建议的落实;

5.负责审计过程中与相关部门的协调和沟通。

内审的岗位职责【第二篇】

工作职责:

1、实施集团下属各公司的'经济效益审计

2、实施集团及下属各公司的年度经营指标完成情况考核工作

3、开展集团及下属各公司总经理、主要负责人离任经济责任审计、任中经济责任审计

4、实施集团及下属各公司财务收支和经营成果审计

5、参与检查集团及下属各公司预算执行情况及考核工作

6、完成领导交办的其他任务

任职要求:

1、本科学历,财务、审计或经济类相关专业;

2、三年以上相关工作经验,具有企业内部审计工作经验佳;

3、专业知识扎实,熟悉财务处理

4、注会过三门以上、内审师或国际注册内审师等相关任职资格

注:公司双休、五险一金入职即交,免费工作午餐、法定节假日、带薪年假、优厚的节日现金福利,定期体检,集团内部豪车购车优惠活动等。

工作内容涉及全国范围内出差,如不能接受出差,请勿投递简历。

内审的岗位职责【第三篇】

1、风险控制部副总经理 (内审、内控方向) 北京市农业投资有限公司 北京市农业投资有限公司 负责起草、拟定内部审计制度;

2、负责统筹系统内部审计事项,包括内部审计事项的安排与计划,内部审计台账的设计、建立与监督执行;

3、负责内部审计计划、审计方案、审计报告的编写;

4、负责组织并实施具体的内部审计项目(主要是经济责任审计、内控自评价、投资后评价以及其他专项审计等);

5、负责内部审计整改事项的'监督与管理;

6、负责与外部审计机构的具体沟通与联系;

7、负责组织系统内部审计技能与知识培训;

8、负责内部审〈WWW.〉计档案的整理与保管;

9、负责向上级单位报送相关审计文件以及与下级审计部门的沟通联系

体系内审员岗位职责【第四篇】

1、制定公司内部审计工作制度及实施办法。

2、负责拟定年度内部审计工作目标、工作计划。

3、出具内部审计报告。

4、负责协助外部审计机构做好财务审计和经济责任审计。

5、跟踪监督公司的财产和资金使用情况、流程运行状况、分析资产报表,判读企业运行效率。6、分析公司财务状况,研究行业内公司信息。

7、分析评估各项业务和各部门业绩,提供财务建议和决策。

8、预测并监督公司现金流和各项资金使用情况。

9、撰写基础财务分析报告。

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