体系内审员岗位职责精编4篇

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体系内审员岗位职责1

1、负责开展全面管理审计、专题审计、财务审计、项目后评价等专项审计工作;负责开展尽职调查、经济责任审计、舞弊审计、工程管理审计等日常审计;

2、按照年度审计计划及临时审计项目的要求做好()前期准备工作,包括发出审计通知、完成项目风险评估、拟定具体项目的'审计方案和工作计划、资料收集等;

负责与被审计单位进行沟通,联系安排现场工作事宜、组织协调工作小组成员进行现场工作;

具体实施审计工作,承担审计项目经理职责,领导审计小组高质高效完成审计任务,出具审计报告,并与被审计单位良好沟通,推动审计建议的落实;

3、参与部门内部管理工作:协助完善、修订内部审计管理标准、规范审计工作作业流程;根据公司总体发展规划,起草年度审计计划并提交内审总监审阅;参与审计团队建设,包括组织开展各类相关培训、团队人员成长等。

4、配合外部审计机构进行审计:协助建立和维护与外部审计机构的长期合作关系;配合、协调外部审计机构进行必要的调查取证工作、保证其工作顺利开展;

5、完成部门领导交办的其他工作。

内审的岗位职责2

内审总监岗位职责

工作职责:

1、全面负责公司各内部机构的内控工作,建立和完善内部控制体系,推动内控政策和流程的落地实施,确保公司的风险内控管理措施在符合成本效率的前提下有效运行。

2、为各部门经营和管理提供内控合规支持与服务,对接业务部门的流程和系统的建设、优化的风险提示和内控咨询;

3、审核起草公司商业活动的。合同、协议等涉及风险控制的文件,提供合规意见,并管理规范相关文件;

4、和财务、法务、业务及信息系统等团队密切合作,确保各项风控理念和措施能高效、正确地植入公司业务流程,不断推动公司风控工作的信息化水平;

5、根据管理需求,以风险为导向开展专项的内部审查工作,及时向管理层和业务部门反馈意见,为有效降低和防范经营及管理领域中的风险提供改善性建议。

6、密切关注监管机构发布的新法规、制度及通知。研究、解析国家及各监管机关发布的政策、法规,为集团管理层提供决策参考。

内审员的岗位职责3

1、负责信息安全管理体系的安全策略、流程、规范的建设、优化和落地审计;

2、负责信息安全体系运作的完整性、符合性和有效性进行独立审核;

3、负责定期对信息系统及应用进行风险评估、安全审计、安全加固;

4、负建立推广公司内部控制基本规范、流程;协助外部合作方、第三方独立审核机构对集体信息安全体系的审核;

5、协助开展it合规管理和风险管理相关的工作。

内审的岗位职责4

岗位职责:

1、负责开展反舞弊的宣传、培训及执法监察;

2、负责开展重大违规违纪的事件调查并依据公司制度对责任人执行处分;

3、负责评估公司内部控制制度与流程设计与执行方面的合理性和有效性,促进内控体系的建立与完善;

4、负责协助部门审计主管开展财务审计工作,包括但不限于对对外投资、关联交易、资产购置与处置、销售采购业务等经营业务的审计;

5、负责协助部门审计主管开展离任审计及it审计工作;

6、负责协助部门审计主管做好有关审计资料的收集、整理、建档工作,按规定做好保密工作;

7、完成领导交办的其他事项。

岗位要求:

1、全日制本科及以上学历,财务、审计、法律等相关专业;

2、2年以上工作经验,熟悉舞弊调查的。常规流程及方案,有舞弊违纪事件的调查经验;

3、掌握流程框架和内控标准基本要求,了解流程优化的基础理论,对内部控制及管理制度有全面理解的能力;

4、工作细心、公正,思维严谨,具有良好的责任心,适合团队合作,能承受一定的工作压力;

5、精通word、excel等相关软件,具备良好的语言和文字表达能力。

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