体系内审员岗位职责实用3篇

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内审的岗位职责1

1、对经营活动及相关事项的`合法性、合规性进行审计评价及监督;

2、对经营成果及财务收支的真实性、完整性、准确性进行审计评价及监督;

3、对内部控制的健全性及有效性进行审计评价及监督;

4、对公司内可能存在的舞弊行为进行审计评价及监督。

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内审的岗位职责2

岗位职责:

1、负责信息安全管理体系的安全策略、流程、规范的建设、优化和落地审计;

2、负责信息安全体系运作的完整性、符合性和有效性进行独立审核;

3、负责定期对信息系统及应用进行风险评估、安全审计、安全加固;

4、负建立推广公司内部控制基本规范、流程;协助外部合作方、第三方独立审核机构对集体信息安全体系的审核;

5、协助开展it合规管理和风险管理相关的工作;

任职资格:

1、大专以上学历,计算机、网络安全等相关专业

2、原则性及保密意识强,善于沟通及团队协作,对事物敏感度高,有较强的`逻辑分析能力。

3、良好的沟通技能,团队协作能力

4、抗压能力好。

5、持有iso27001内审员、cisa证书者优先

内审的岗位职责3

内审总监岗位职责

工作职责:

1、全面负责公司各内部机构的内控工作,建立和完善内部控制体系,推动内控政策和流程的落地实施,确保公司的风险内控管理措施在符合成本效率的前提下有效运行。

2、为各部门经营和管理提供内控合规支持与服务,对接业务部门的流程和系统的建设、优化的风险提示和内控咨询;

3、审核起草公司商业活动的。合同、协议等涉及风险控制的文件,提供合规意见,并管理规范相关文件;

4、和财务、法务、业务及信息系统等团队密切合作,确保各项风控理念和措施能高效、正确地植入公司业务流程,不断推动公司风控工作的信息化水平;

5、根据管理需求,以风险 为导向开展专项的内部审查工作,及时向管理层和业务部门反馈意见,为有效降低和防范经营及管理领域中的风险提供改善性建议。

6、密切关注监管机构发布的新法规、制度及通知。研究、解析国家及各监管机关发布的政策、法规,为集团管理层提供决策参考。

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