审计稽核 岗位职责实用3篇
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稽核岗位职责1
1、 熟悉和掌握国家财政政策法规、学校财务管理制度、会计制度和各类会计科目的会计资料。
2、 按照财务有关规定,对会计凭证和原始凭证的有效性、真实性、会计科目的正确性、程序的完整性、数字的准确性、附件、印章的完整性进行审核。
3、负责审核系统所有输入数据的正确性和一致性。
4、 负责联系相关部门查询资金使用情况,并带来相关信息。积极收集相关数据,分析会计数据。
5、 每月检查往来账目,督促经办人员及时结账,年终清理往来账目,找出坏账及坏账产生的原因。
6、 每月核对银行存款日记账和对账单,编制银行存款余额调整表,对未结算项目及时核对。
7、 按照规定及时申请、收集、核对各类收费单据,每月认真审核票据使用情况,确保票据、资金、账户一致。
8、 严格遵守会计电算化管理制度,熟悉会计软件操作。
9、 完成领导交办的其他工作。
审计人员的职责:
1、 负责部门贷款的审核,并在出纳核发的支票无误后,加盖银行记录章。
2、 负责对公司各项财务收支进行审计,严格控制财务收支,按计划支出,控制各项费用,杜绝异常费用。
3、负责审核会计凭证,确保每一张凭证的真实性,完整的程序,准确的数字,正确的会计科目。审核号是连续的,附件账单是符合的,盖章是完整的,签字是完整的。
4、 手工应收帐款登记,与电脑对账。
5、 按照正常审批流程,负责各客户的装修返利计算、促销返利计算、奖励返利计算、差价返利计算及付款。
6、 负责分公司资金的申请、对外汇款的执行、当地按揭付款、会计费用的支付、各类租赁合同(包括租入、租出)的核算与管理、存款与存款、租金的摊销、工程合同的管理、工程利润的核算、资金流的统计与监控等。
7、 协助财务经理核算分公司工资,并根据审核后的工资表及时发放工资。
8、 负责提交相关财务报表,确保准确性和及时性,包括(但不限于):日报表、月费用报表、各类返利报表、工程报表、资金流量表、租赁报表、应收账款报表等。
9、 装订和管理本部门的财务档案。
10、 负责领导交办的相关文件的打印、分发和统计。
11、 完成领导交办的其他工作。
1、 负责部门贷款的审核,并在出纳核发的支票无误后,加盖银行记录章。
2、 负责对公司各项财务收支进行审计,严格控制财务收支,按计划支出,控制各项费用,杜绝异常费用。
3、负责审核会计凭证,确保每一张凭证的真实性,完整的程序,准确的数字,正确的会计科目。审核号是连续的,附件账单是符合的,盖章是完整的,签字是完整的。
4、 手工应收帐款登记,与电脑对账。
5、 按照正常审批流程,负责各客户的装修返利计算、促销返利计算、奖励返利计算、差价返利计算及付款。
以上就是差异网为大家带来的3篇《审计稽核 岗位职责》,希望可以对您的写作有一定的参考作用。
稽核岗位职责2
1、现场各部门的实际操作与文件的一致性,不符合的跟踪改善;
2、熟知公司各部门的工作流程和规范,严格执行公司稽核制度,对稽核的真实度高度负责;
3、对稽核中发现的问题及时提出意见与上级汇报反映;
4、定期对稽核中发现的问题归类汇总、分析原因并提出建设性建议;
5、完成领导交办其它工作内容;
稽核岗位职责3
1、负责公司稽核管理制度、流程的建立、执行与改进;
2、负责稽核团队的建设、培养、激励与优化;
3、负责稽核团队的工作计划、分解与落实,确保团队目标的实现;
4、负责组织开展对公司业务系统运行情况的常规稽核检查工作,编制稽核检查报告并向上级汇报;
5、负责组织开展对公司各系统运行情况的专项稽核工作,编制稽核检查报告并向上级汇报;
6、负责就稽核检查中发现的问题进行监督改进;
7、负责定期/不定期的对稽核管理工作进行总结与改进,编制总结报告并向上级汇报;
8、参与公司风险管理体系建设与改进的相关工作;
9、参与公司新业务/新产品设计的相关工作;
10、参与高管与核心岗位人员的离任、离岗审计稽核工作,并提交稽核报告。
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