审计稽核 岗位职责精编5篇
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稽核岗位职责【第一篇】
1、对公司各子销售中心的财报及管报进行例行内部审计与成本分析,
2、协助部门主管对内销事业进行经营分析,协助管理层提高经营效率
3、开展对各销售中心进行经销商及代理商与工程商和项目等销售查核
4、负责保管各子公司的印鉴管理
5、能接受至各地出差及培训、内审
6、定期开展销售中心各部门内控工作的培训
7、透过外部资料、各销售中心资料或竞争对手资料分析,找出机会点并组织内部效率审计,提供公司绩效管理增加利润
8、协助部门领导交办的其他工作
9、对举报讯息进行调查
10、兼任管理部經理助理
稽核岗位的职责【第二篇】
1、仓储配送规范化操作稽核。
(1)根据相关损控管理、仓储作业规范,对“入库环节、配货环节、出库环节、退换货环节“的操作规范性和准确性进行现场检查和监督,降低作业错误带来的损耗。
(2)根据仓储作业规范和仓库管理制度,对仓库日常管理行为(包括人员出入库管理、防盗防窃管理、安全防护管理等)进行现场巡查和监督。
(3)参与仓储物流部的日常和月度仓库盘点,核实库存数据差异,追溯库存盘点差异和问题,辅助提出解决问题的建议或策略。
(2)对重大违规或隐患行为及时提出预警,配合相关部门设计解决方案和应急预案,确保风险最低。
(3)对稽核数据、报表及稽核过程中出现的问题进行统筹归纳,协助部门负责人、分析人员进行稽核问题诊断,进而辅助业务流程和体系优化。
3、对账与评估支持。
(1)必要情况下,协助财务进行供应商入库过程信息的确认,协助财务会计处理结算对账过程中出现的问题。
(2)必要情况下,协助快消产品部进行供应商供货服务和货品质量评估,对供应商管理和质量评估方面提供建议。
稽核岗位的职责【第三篇】
1、负责公司各部门、子公司的各项业务及规章制度执行情况的监察稽核工作
2、负责组织公司经营活动审计、尽职调查、离任审计、离岗审查等。
3、负责公司及所管理基金的对外信息披露内容的合规性、合法性和完备性审核。
4、负责向监管机构进行信息披露的报备工作。
5、审核通过各部门对外发布的宣传材料。
6、审核旗下基金、专户产品在报会后、发行前的的法律文件(包括但不限于基金合同、招募说明书、托管协议、基金合同份额摘要、份额发售公告等)。
稽核岗位职责【第四篇】
1、负责公司内控及内稽制度建立与执行,对内控流程规划及改善
2、执行年度稽核计划、出具查核报告并追踪改善
3、发现问题,进行机动稽核,并出具报告及改善建议
4透过稽核过程,了解及改善内控机制,提升经营效率
5、透过稽核过程,提案建议改善作业流程及营运模式,以提升经营绩效
6、监控公司内部运作,追踪流程,杜绝弊端,达到严谨之风险控管
7、其他主管交办事项
稽核岗位的职责【第五篇】
1、负责对部门借款审核,对出纳签发的支票要索审查无误后,负责加盖在银行备案的印章。
2、负责审核各项财务收支,严把财务关,做到按计划列支,控制费用开支,杜绝非正常开支。
3、负责会计凭证的审核,保证每一笔凭证内容真实、手续完备、数字准确、会计科目正确。审核编号连续、附件票据合规、戳记完备、签章齐全。
4、登记应收帐款手工帐并于电脑帐核对。
5、 按照正常审批程序,负责各类客户的装修返点计算、促销返点计算、嘉奖返点计算、差价返点计算支付等。
6、负责申请分公司资金;执行对外汇款;交纳本地按揭款;核算费用;核算与管理各类租赁合同(含租入租出)、押金、保证金;摊销租金;管理工程合同;核算工程利润;统计、监控资金流量等。
7、协助财务经理计算分公司工资,并根据审核过工资表负责及时发放。
8、 负责提交相关财务报表,保证准确及时,报表包括(但不限于):每日日报表、月度费用报表、各类返点报表、工程报表、资金流量表、租赁报表、应收款报表等。
9、 装订、管理本部门财务档案。
10、负责领导交办的有关文件打印、发放、统计工作。
11、完成领导交办的其它工作。
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