整改报告【热选14篇】
整改报告总结了问题原因、整改措施及成效,强调持续改进的重要性,确保问题不再发生,如何进一步提升管理水平呢?以下是阿拉网友分享的“整改报告”,供您学习参考,喜欢就分享给大家吧!
整改报告 篇1
为了更好地贯彻落实仁和镇中心学校关于切实《减轻义务教育阶段中小学生过重课业负担督查办法》的精神,全面实施素质教育,积极营造有利于学生身心健康、主动发展的良好教育环境,有效配合全市开展义务教育阶段“减负”工作专项督查,切实减轻学生过重课业负担,我校在9月月份对学校的减负工作进行了自查,现将我们的自查情况汇报如下:
一、领导重视,健全制度,保障“减负”工作有效落实
1.这学期,学校领导班子进行了调整,学期初,学校及时成立新的“减负”领导工作小组,为我校减负工作保驾护航。
2.学校领导班子始终把规范教学秩序、减轻过重课业负担、提高教学质量的工作放在首位,根据上级有关文件精神,结合学校实际,制定仁和中心学校“减负”工作方案》,做出规定和具体措施。
二、加强师德师风建设,提高自己的“减负”意识
1.加强自己的政治学习,学校组织教师学习了《中共中央国务院关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》和云南省《减轻义务教育阶段中小学生过重课业负担督查办法》,明确“减负”工作的重要意义。
2.积极实施学困生帮扶计划,要求自己热情关爱和帮助家庭有困难、学习有困难的学生,不让一个学生掉队,做到减负不减效,保证学校的教育质量。开学初,每位教师确定了帮扶对象,并拟定了帮扶计划。
3.严禁乱收费,有偿家教或有偿补课等,规范自己的行为。
三、对照督查八项内容,自查减负工作开展情况
(一)课程管理情况
全面实施国家课程计划,严格按课程计划开齐开足规定的课程。经自查,我没有随意加深课程难度、增减课程和课时、赶超教学进度和提前结
束课程等现象。并按规定,切实保障体育、音乐、美术、小学科学、小学英语和综合类、实践类课程的开设,切实保证学生自主学习、团队活动和社会实践的时间。
(二)在校学习时间
严格执行义务教育阶段中小学生在校上课的规定,在校时间没有超过6小时。严格实施大课间体育活动和课外集体体育锻炼制度,确保学生每天有1小时以上的体育锻炼时间。
(三)作业量情况
我校“减负”方案规定:一、二年级不留书面作业,三、四年级每天作业总量不超过30分,五、六年级每天作业总量不超过1小时。要求教师布置作业必须坚持“精编、先做、全批、讲评”原则。教师不准要求学生购买教辅资料和乱发资料。提倡“五留五不留”:留适时适量的作业,留自主型作业,留分层型作业,留实践型作业,留养成型作业;不留超时超量作业,不留节日作业,不留机械重复作业,不留随意性作业,不留惩罚性作业。
(四)违规补课情况。
提高教师的减负意识,严格遵守双休日、法定节假日、寒暑假放假的'规定。经查,我校教师没有在双休日、法定节假日、寒暑假组织学生开展任何形式的教学活动,学校也没有组织或者变相组织学生参加校外培训机构举办的文化课补习班。教师没有组织或者参与学生的有偿家教、有偿补课活动,没有在“奥数班”等校外社会办学机构兼职、兼课。
(五)考试管理情况。
我校每学期只在期末进行一次全校或全年级性记录成绩的学科考试;并要求教师不得以任何形式公布学生成绩,学校不以考试成绩对班级、教师和学生进行排名。
(六)休息和锻炼时间。
科学安排学生在校作息时间,严格执行学生在校时间的规定,严格实施大课间体育活动和课外集体体育锻炼制度,确保学生在校园内每天至少有一小时的体育活动时间,切实保证义务教育阶段学生每日有9小时以上睡眠时间。
(七)教材和教辅材料管理。
学校严格按照规定程序和要求选用小学教材。没有选用省教育厅颁布的中小学教学用书目录之外的教材;严格按照要求在学生自愿选择的基础上,推荐使用省中小学教材审定委员会中小学教辅公告中的教辅材料。
总之,我校始终以素质教育为核心,以培养学生的能力为目标,把培养人放在比传授知识更加重要的地位来抓。通过认真自查,我们认为我校采取有效措施,规范办学行为,没有出现违反“减负”规定的问题和情况。今后学校要坚持重视此项工作,把“减负”工作落到实处,期望通过我们的努力向上级部门、向社会、向我们的学生和家长交上满意的答卷。
整改报告 篇2
1、引言
本次离职审计主要对公司在员工离职流程管理方面进行了审计,并根据审计结果提出合理的整改方案,旨在改善公司离职管理流程,确保公司人事风险的最小化。
2、审计范围
本次离职审计的范围主要集中在员工离职的各个环节,包括员工离职流程、离职手续办理、离职后续处理等,涉及人力资源部和各部门人员。
3、审计结果
(1)离职流程管理
审计发现,公司的离职流程管理存在以下问题:离职流程未有明确规定,不同岗位、不同部门处理离职流程的流
程图和操作方式存在差异,导致员工离职时间及流程难以预期、流程不完善等问题。离职流程的各环节缺少交叉审批、验证,并且没有足够的内部控制和监管,存在员工流程、数据误操作的潜在风险。
(2)离职手续办理
审计发现,公司的离职手续办理存在以下问题:离职手续未按照公司规定执行,离职员工个人信息未及时注销及备案,个人资料易被恶意使用甚至泄露,对公司安全形成潜在威胁。离职员工离职证明处理不及时,未能完成系统注销,部分离职员工离职后仍持有公司内部的相关系统权限,接下来发生的一系列事件均源于此。
(3)离职后续处理
审计发现,公司的离职后续处理存在以下问题:离职员工的终止工资、养老保险、失业保险等应有资金未及时支付,严重侵害员工利益。离职员工无法及时收到税前税后终止工资、奖金、股权等信息,影响离职员工对公司的形象认知。
4、整改方案
针对以上审计结果,我们提出以下整改方案:
(1)加强规章制度建设
建立详细的员工离职流程管理规定,对离职流程中各个环节进行规范,明确各部门职责,健全流程标准操作规范。
(2完善内部控制
建立完善的内部控制流程,包括建立标准的审批流程、交叉审批和核对、制定风险控制措施,并通过培训和考核等方式加强内部控制措施的.执行。
(3)优化信息系统
建立完善的员工信息系统,并在系统中设定离职员工信息处理流程,实现离职员工个人信息注销及相关权限注销与备案等一系列操作自动化,降低离职员工信息流失风险。
(4)完善离职后续处理
在员工离职流程中,建立员工离职后续处理流程,完善离职后续操作规范并建立信用评级体系,对于经常出现欠薪、恶劣解除合同、未按政策规定给予员工服务期满奖等问题进行对应评级,以便员工及时反映和监督。
5、结尾
以上是本次离职审计的结果和整改方案,准备执行方案并严格按照规定执行,通过积极的整改措施,着力打造合规和现代化的企业,实现公司高质量的发展。
整改报告 篇3
根据县人社局 3 月 18 日的约谈精神,我院感触颇深,医院董事会组 织全院中层干部人员认真学习了各位领导的发言,并参照社保、医保定点 医疗机构效劳协议及约谈会精神,组织全院医务人员进行了自查自纠,从 内心深处去整顿并进行了积极整改。
一、加强医院对社保工作的领导,进一步明确了相关责任
1、院领导班子重新进行了分工,指定一位副院长亲自负责社保医疗 工作。
2、完善了医院医保办公室建设,具体负责对医院医保工作的管理和 运行,对临床科室医保工作的管理设立了兼职医保联络员,制定护士长收 费负责制等一系列规章制度。全院从上到下,从内到外,形成层层落实的 社保医保组织管理体系。
3、完善了医保办公室的制度,明确了责任,认识到了院医保办要在 县人社局、社保局、医保局的领导和指导下,严格遵守国家、省、市的有 关社保医保法律法规,认真执行社保医保政策,按照有关要求,把我院医 疗保险效劳工作抓实做好。
二、加强了全院职工的培训,使每一个医务人员都切实掌握政策
1、医院屡次召开领导班子扩大会和职工大会,反复查找医疗保险工 作中存在的问题,对查出的问题进行分类,落实了负责整改的具体人员, 并制定了相应的.保证措施。
2、组织全院医务人员的培训和学习,重点学习了国家和各级行政部 门关于医疗保险政策和相关的业务标准,强化了医护人员对社保医保政策 的理解和实施,使其在临床工作中能严格掌握政策,认真执行规定。
3、利用晨会时间以科室为单位组织学习医疗保险有关政策及《根本 医疗保险药品目录》和医院十六项核心制度,使每位医务人员更加熟悉各 项医疗保险政策,自觉成为医疗保险政策的宣传者、讲解者、执行者。
三、确立培训机制,落实医疗保险政策
将医疗保险有关政策、法规,定点医疗机构效劳协议,医疗保险药品 适应症及自费药品进行全院培训,强化医护人员对医疗保险政策的理解与 实施,掌握医疗保险药品适应症。通过培训使全院医护人员对医疗保险政 策有更多的理解。通过对护士长、医疗保险办主任、医疗保险联络员的强 化培训,使其在临床工作中能严格掌握政策、认真执行规定、准确核查费 用,随时按医疗保险要求提醒、监督、标准医生的治疗、检查、用药情况, 从而杜绝或者减少不合理费用的发生。
四、加强医院全面质量管理,完善各项规章制度建设。
从标准管理入手。明确了医疗保险患者的诊治和报销流程,建立了相 应的管理制度。对全院医疗保险工作提出了明确要求,如要严格掌握医疗 保险患者住院标准,严防小病大治、无病也治的现象发生。按要求收取住 院押金,对参保职工就诊住院时严格进行身份识别,保证卡、证、人一致, 医护人员不患上以任何理由为患者保存卡。坚决杜绝冒名就诊和冒名住院现 象,制止挂名住院、分解住院。严格掌握病人收治、出入院及监护病房收 治标准,贯彻因病施治原那末,做到合理检查、合理治疗、合理用药。院 长和管理人员还要每周不定期下科室查房,发动临床治愈可以出院的患者 及时出院,严禁以各种理由压床住院,严禁医务人员搭车开药等问题。
五、重视各环节的管理
医院的医疗保险工作与医政管理关系密切,其环节管理涉及到医务、 护理、财务、物价、药剂、信息等众多管理部门,医院明确规定全院各相 关部门重视医疗保险工作,医保办不仅要接受医院的领导,还要接受上级 行政部门的指导,认真落实人社局社保局、医保局的各项规定,医保办与 医务科、护理部通力协作,积极配合上级各行政部门的检查,防止多收或者 漏收费用,严格掌握用药适应症及特殊治疗、特殊检查的使用标准,完善 病程记录中对使用其药品、特治特检结果的分析,严格掌握自费工程的使 用,严格掌握病员入院指征,全院标准住院病员住院流程,保障参保人员 入院身份确认、出院结算准确无误。
通过本次自查自纠,我院提出以下整改内容和保证措施:
1、坚决遵守和落实定点医疗机构医疗效劳协议,接受各行政部门的 监督和检查。
2、严格执行医疗护理操作常规,严格执行医院核心制度,标准自身 医疗行为,严格把握入住院指针,取销不合理竞争行为,加强临床医师四 合理的管理。
3、加强自律建设,以公正、公平的形象参预医院之间的医疗竞争, 加强医院内部管理,从细节入手,处理好内部运行管理机制与对外窗口效 劳的关系,把我院的医疗保险工作做好,为全县医疗保险工作树立良好形 象做出应有的奉献。
整改报告 篇4
为了进一步加强和改进学校安全工作,切实保障全体师生的生命及财产安全,维护学校正常的教育教学秩序,根据上级有关学校安全排查治理的通知精神,对我校各项安全工作进行了认真细致的排查。现将此次排查情况汇报如下:
一、高度重视精心组织认真落实
校园安全涉及到千家万户,牵涉到社会稳定。以都延峰校长为组长的学校安全工作领导小组在开学初召开专门会议布置三项工作:一是我校做到安全工作警钟长鸣,常抓不懈。二是健全了组织,层层签定责任书,层层落实了责任制,实行了一级抓一级。三是排查全面,检查细致。
二、学校安全隐患排查
学校安全工作领导小组分别于9月17日、9月26日两次对学校的围墙、大门、教学楼、教室、线路、厕所、办公室、图书室、实验室、进行了认真排查。特别是要害部位教室门窗、防火设施。对自查中查出的每一处安全隐患均记录在安全检查记录表,对自查出的事故隐患提出具体整改办法。学校进行安全隐患排查治理,其有关情况如下:
(一)学校重要设施、场所的安全状况
1.检查学校消防设施完好。
2.全面检查用电线路,发现有部分线路出现老化现象,己整改清楚。
3.现有体育设备、设施使用正常。
4.教学楼、办公楼、学生宿舍没有发现安全隐患。
(二)安全教育落实情况
对全体师生进行全面安全教育,并与班主任、家长、学生签订安全责任书;每班进行上学、放学安全教育;放假前进行安全教育。我校通过板报和国旗下的讲话等全方位进行安全教育宣传,全员树立安全意识,切实应对地震、火灾、防毒、防诈骗、防溺水等突发事件的安全知识教育,切实增强了广大学生的`安全意识和自救自护能力。
总之,安全工作的落实,并非阶段性的,而是一件长期的工作,我校要以这次安全隐患排查治理专项行动为契机,进一步健全安全工作各项规章制度,深化管理,努力杜绝校园安全事故的发生,为广大师生创造一个安全和谐的工作、学习和生活环境。
整改报告 篇5
xx煤矿消防工程已完工,20xx年10月17日榆林市消防公安支队、中煤西安设计工程有限责任公司、西安煤炭建设监理中心、陕西银河工程监理有限公司、银河煤业开发有限公司、陕西建工集团总公司等施工单位共同对消防工程进行了现场验收。通过验收提出了整改意见,验收结束后,我公司立即组织相关部门和各施工单位进行了积极整改,20xx年10月30日已按整改意见的要求,整改完毕,具体情况如下:
1、办公楼、职工食堂疏散标志悬挂方向不正确,个别地方没有悬挂疏散标志整改措施:将面朝楼梯的疏散标志重新悬挂,面朝楼道;没有悬挂疏散标志的地方,进行了补挂。
2、办公楼管道井没有封闭整改措施:已用3l厚花纹钢板进行了封闭。
3、办公楼、单身公寓配置的由连云港市天意消防器材有限公司生产的`灭火器没有身份证整改措施:经现场检查所有灭火器为生产,由于生产日期不是很清楚,20xx看起来很象20xx8;并进行了年检。
4、驱动机房及输煤栈桥水幕系统,安装了开式喷头,应该安装水幕喷头,手动旋塞阀开闭困难。
整改措施:根据《自动喷水灭火系统设计规范》gb50**4―(版),中第1条防火分隔水幕应采用开式洒水喷头或水幕喷头,原设计采用开式喷头无违反规范之处(见:中煤西安设计工程有限责任公司回复函)。手动旋塞阀进行了处理,现在开闭已灵活。
5、锅炉房内没有配置消火栓
整改措施:根据《锅炉房设计规范》gb50041―92中第条及《煤炭工业给水排水设计规范》mt/t5014―96中第条,可不设室内消火栓(见:中煤西安设计工程有限责任公司回复函)。
6、材料库内灭火剂量25公斤的磷酸铵盐干粉推车式灭火器检查中为b型,应为a型。
整改措施:已经进行了更换。
**有限公司
20xx年11月15日
整改报告 篇6
(一)社区服刑人员基本情况
X 月份我 XXXX 司法所累计一共接收社区服刑人员 XX 人(缓刑 X 人、假释 X 人、剥权 X 人、暂于监外执行 X 人),目前累计解除矫正 X 人。截至 XXXX 年 XX 月 XX 日,目前在册 X 名社区服刑人员均系严管对象(男性 XX 人,女性 XX 人; 18 岁以下 XX 人, 18 -45 岁 XX 人, 46 岁 -60 岁 XX 人, 60 岁以上 XX 人)。
在册 XX 名社区矫正服刑人员分别是以下犯罪类型:
1. 破坏社会主义市场经济秩序罪 XX 人,
2. 贪污贿赂罪 XX 人;
3. 侵犯公民人身权利、民主权利罪 XX 人;
4. 侵害财产罪 XX 人;
XX 名社区服刑人员受到处罚, XX 社区服刑人员得到奖励。
(二)社区矫正工作开展情况。
X 月份,我司法所于 XX 月 XX 日、 X 月 XX 日,我司法所对在册的 X 名社区服刑人员进行了 XX 次的集体教育,本月的教育的 XX 名社矫对象全部到齐。通过教育让社区服刑人员对社区矫正新的政策有的更新的理解,达到预防犯罪的目的。我所还进行了 XX 人次的家访和 XX 人次的个别教育,达到了预防犯罪的目的,我所还向社区服刑人员的.监护人从侧面了解他们的情况。 XX 名社区服刑人员都十分配合我所的矫正工作,遵守社区矫正的各项规定。
整改报告 篇7
为确保我班师生平安,我班长期以来把安全工作当做重中之重的工作,当做每天的大事在抓。我们成立了安全工作小组,经常定期对班级安全工作进展排查。
现将自查状况报告如下:
一、高度重视,健全制度。
我们班的安全治理进一步标准化、制度化,我们制订了安全工作的打算与制度,坚持安全第一、预防为主的原则,通过班会、小组会、课间集会等进展宣传训练,强化了师生的安全意识,防止和杜绝一切安全事故的`发生。
二、建立阵地,长期宣传。
我们在教室醒目处书写了固定的安全标语,如“学校无小事,安全大于天”、“安全工作年年抓、月月抓、日日抓、时时抓”等。
三、治理到位,常抓重点。
对班内各级各类安全隐患常常性进展排查,监控并整改。使班级安全工作做到了长抓不懈。训练学生对校园内的围墙、栏杆、扶手、门窗不行攀爬。
四、要求学生留意饮食卫生安全。
训练学生不要购置过期变质的食物、食品及“三无”产品。我们班级定期检查学生书包以及课桌内部,是否存放小食品等。
五、要求学生着装安全。
我们对每个学生的着装进展了检查,但凡(如穿光底鞋易跌跤滑倒)担心全的着装,我们要求学生不得连续穿戴,要准时更换。
六、训练学生防火、防水、防爆、防盗安全。
我们训练学生提高防火、防爆、安全意识。做到“五不”,即不到人多的地方玩耍,不到高楼下玩耍,不到冰面上玩耍,不到车辆多的路面上玩耍,不到工地加油站玩耍。
七、团结一心,防治侵扰。
我们班级从教师到学生,团结一心,凝成一股力气,形成一种人气,造成一种声势,杜绝一切不利于学生身心健康行为发生,并严禁学生出入网吧、嬉戏机室。
八、足够重视楼道安全和交通。
训练学生遵守教学楼治理守则,文明有序地上下楼梯。不在楼道内打闹玩耍。每天放学都必需坚持护送学生到学校指定的路段,并在学生横穿公路时要留步指挥;在路队离校之前要整队,宣传、强调交通规章。
总之,学校安全工作是头等大事,我们必需长抓不懈。我们的安全治理必需做到制度化、标准化、详细化、常常化。
整改报告 篇8
依据区教育系统行风评议支配看法,我校仔细进行了行风自评自查工作,以便主动查找问题,准时纠偏纠错,努力实现“树立行业新风,优化进展环境”的行风建设目标,把学校建设成文明、和谐的精神家园。现将学校行风评议工作状况作如下报告。
一、充分熟悉,高度重视
我校接到区人民政府纠风办、区教育局联合下发的“关于印发民主评议学校行业作风活动支配看法的通知”后,准时召开了学校行政会议,明确了“行风评议”的主要内容,成立了以校长任组长,书记为副组长,教育处、总务处、大队部、各教研组的负责人为组员的教育行风评议领导小组,经领导小组争论,制定了(子校行风评议工作实施方案),各项工作分工负责,坚持“谁主管,谁负责”的原则,齐心协力抓好各个环节的工作。并通过教职工大会,学习上级精神和校行风评议方案,提出要求,统一思想熟悉,大力宣扬,使行风建设成为全体师生的共识。
二、学校行风自评自查状况
1、办学行为
(1)全面贯彻党的教育方针。多年来,我校全面贯彻党的教育方针,深化教育改革,全面推动素养教育。学校有方案地组织老师学习法律,加大教育改革力度,制定了我校可持续进展的雄伟蓝图。从领导作风、办学理念、教风、学风四个方面强化软环境建设,提出了以“以人为本,以德立校”为办学理念,以“勤政敬业、团结奋进”为领导作风,以“严谨治学严厉执教言之有理严中有情”为教风,以“好好学习每天向上(低段)、团结紧急严厉活泼(中段)、勤奋好学诚恳英勇(高段)”为学风,并提出了“办人民满足的学校”的高层次办学目标。学校进展规划的出台给学校的建设和进展指明白方向,使全体师生的`分散力和进取心倍增,标志着子校将沿着一条强化内部管理,内练硬功,外塑形象的思路迈进。遵循教育规律,深化教育改革,乐观实施“科研兴教、质量立校”战略,学校的教育教学质量直线上升,社会声誉越来越高。
我校不断巩固九年义务教育成果,依法保证适龄儿童按时入学。多年来,新生入学率100%,无辍学现象。
(2)面对全体同学
实施素养教育就是面对全体同学,让每个适龄儿童都能得到进展,我校从新生入学开头,就进行合理编班。分班时,按男女生比例、厂内子弟和厂外子弟比例等编班。无卑视同学现象发生。一至六班级无重点班,树立平行班公正竞争的意识。
(3)智育工作
我校仔细贯彻省教委颁发的(学校常规管理基本要求)和(学校管理规程),开齐课程,开足课时,无随便增减现象,每学期做好校历、课程表、周活动支配表、作息时间表、教育日志、班级日志编写工作,少先队每学期有活动支配,各班有班队方案,班务日志等。学校严格掌握同学在校时间和家庭作业时间,同学在校不超过6小时,一、二班级不留家庭作业,三四班级不超过半小时,五六班级家庭作业不超过50分钟;不在节假日为同学补课;不乱办班、乱补课;严格掌握同学用书,不给同学购买规定之外的任何教辅资料。
2、师德建设状况
(1)领导班子。
学校领导班子成员一向重视自身建设,兢兢业业,勤勉得力,身体力行,坚持“立党为公、执政为民”,严格规范自己的言行,树立“服务、廉政、规范、进取”的形象,永葆党员先进性模范带头作用,用自身的人格力气感染老师、引领老师。他们团结奋进、善谋实干。在品德上,凡要求老师做到的自己首先做到,吃“苦中苦”,勤政敬业,和老师“心贴心”,无私奉献不计酬劳;在广阔师生中树立了良好的形象。
(2)教职工。
学校要求全体老师在仔细学习的基础上,对比自己的师德师风状况查找问题,开展批判和自我批判,人人写出心得体会,从思想深处熟悉师德师风建设的重大意义,切实加强师德师风建设的自觉性,提高老师自身素养,做新时期人民满足的老师。值得确定的是,我校教职工都能遵守老师职业道德规范,爱岗敬业,有事业心、责任心、进取心。喜爱自己的本职工作,忠诚要民的教育事业,做到严谨治学,团结协作,廉洁从教。敬重同学, 严格要求同学,关怀同学成长,无体罚、变相体罚同学的现象。以身作则,言传身教,为人师表。在教育同学方面,与家长适度接触,无索要、吃请等现象发生。老师们都能听从学校支配,吃苦耐劳,有奉献精神。无有偿家教、现象。
3、收费管理状况
(1)我校有完善的财务管理制度。总务处兼财务室,有专职财务人员,能执行学校的财务制度,坚持为师生服务。
学校经费使用合理,严格根据“一费制”规定的项目、标准收费。凡遇收费,学校均能张榜公布,接受同学、家长监督。学校深化各班级督查收费状况,未发觉乱收费行为。学校有完善的校产管理制度,各部室有专人管理,财产责任到人。学校坚持每学期全面检查,准时修理,帐物相符,设备完好。
(2)进一步落实“收支两条线”各项规定,学校的财务管理井井有条。本学年学校享受“两免一补”政策的同学共有27人。
4、政务、校务公开状况
学校健全了各项规章制度,建立校务公开栏,并通过教职工大会,广泛听取大家看法,准时公开重大事项,实行公开办事规定程序,公开办事结果,虚心接受老师和社会各界的监督。
(1)规章制度的公开。我校将上级的文件或本校的规章制度下发到老师手中去学习、争论,再仔细组织贯彻实施。
(2)财务管理工作公开。学校的收费项目、标准严格根据市教育局、市物价局和市财政局联合下发的有关文件执行,实行亮牌收费,严格实行“一费制”。
(3)招生管理工作公开。招收新生、插班生时,做到招收条件公开,程序公开、录用名单公开。
5、存在的问题及整改措施
行风建设是关系到社会稳定、群众满足不满足的关键,目前,在自查自评中发觉我校目前尚存在以下问题:
(1)同学的行为习惯养成不到位,乱扔果皮纸屑、吃零食、进电子嬉戏室、进网吧等现象没有彻底杜绝。
(2)学校无围墙,同学安全存在隐患。
针对以上问题,主要实行以下整改措施:
(1)要进一步强化同学行为习惯养成教育,充分利用晨会、思想品德课及各科教学,对同学进行教育,并定期为同学进行法制教育报告。加强家校联系工作。定期召开家长会,准时与家长交换同学在家、在学校的表现状况,实行学校、社会、家庭三结合教育,增加教育的有效性。
(2)进一步与有关单位协商,尽快解决围墙问题。
通过开展行风评议的自查自评,全体教职工思想熟悉有了显著提高,工作作风有了明显转变,但我们糊涂熟悉到行风建设是一项长期性、艰难性任务,我校全体教职工将以更加昂扬的斗志,饱满的热忱投身到教育教学之中,办人民满足的教育。
整改报告 篇9
主任、副主任、各位委员:
我受区人府的委托,向区六届人大常委会第10次会议,作关于20xx年度审计整改工作状况的报告。
今年8月25日,区六届人大常委会第八次会议听取和审议了《关于20xx年度区本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》。根据区人大常委会提出的“进一步加强审计监督”的意见,区政府及时作了工作部署,将审计整改列入区政府重点工作。区领导要求,审计结果要重在闭环整改,建章立制、规范管理;要进一步加强跟踪检查、重点督查,确保审计发现的问题整改到位;要继续将审计整改落实状况纳入区绩效考核资料加以推进。
区政府为了推进整改难度大及历史遗留问题的整改,制订下发了《闵行区全面开展往来款项清理工作的实施方案》(闵府办发[20xx]19号)、《闵行区区级行政事业单位及街道所办企业清理规范工作的实施意见》(闵府办发[20xx]14号)、《闵行区行政事业单位房屋资产管理使用状况核查工作方案》等文件,并在全区范围内重点开展往来款清理、企业清理规范和行政事业单位房屋资产核查工作。
区各相关单位用心采纳审计意见和推荐,落实审计整改主体职责。对本部门、本单位审计报告中揭示的问题,能够根据问题清单,建立整改清单;认真分析问题,查找根源,采取措施,限时整改,并及时将整改状况向社会公开。从审计整改状况看,各被审计单位完成整改工作总体状况较好,部分下属单位较多的一级预算单位对整改工作尤为重视,如:区国资委、公安局闵行分局、区局、区卫计委、莘庄工业区、江川路街道等单位均由单位主要领导召开了整改工作会议,制定了整改工作方案,统一部署系统内单位的整改工作,并对下属单位的整改状况予以督办。
区审计局按照区人大常委会审议意见和区政府的有关要求,进一步加强审计整改跟踪检查,着力进行闭环管理,促进整改落实到位。制发了《20xx年全覆盖审计整改完成状况表》,在法定期限内完成整改的问题,按照问题清单,建立整改清单,做到账对号销;对法定期限内未能完成整改的问题,在调取、核对被审计单位相关资料,梳理、分析、汇总整改状况的基础上,区审计局还进一步要求其在20xx年8月至9月间,每半月报送整改善展状况,并于20xx年10月上旬再次进行了检查。现已将个别仍有未完成整改的问题,移送区政府督查室继续督办。
纳入《关于20xx年度区本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》的41个审计项目,共计查出问题207个,涉及管理不规范资金万元,非金额计量问题93个。截止今年9月底,已完成整改的问题79个,涉及资金万元,占总问题数的%;采取建章立制今后规范的方式予以整改的问题118个,涉及资金万元,占总问题数的57%(以上两项完成整改问题数共计197个,完成率%)。已采取措施着手整改但尚未完全整改到位的问题10个,涉及资金万元,占总问题数的%。
一、区本级预算执行审计整改状况
(一)对街道预算管理存在薄弱环节的问题。区财政局已进一步加强对各街道预算管理工作的指导,并在修订完善街道预算管理办法。
(二)对部分基金预算编制欠精细化管理的问题。区财政局已与区规土局、区征收中心等主管部门加强沟通、对接,进一步提高政府性基金收支的准确性和合理性。区发改委、区财政局已加强与相关项目主管部门的对接,根据政府投资计划项目执行进度安排项目预算。
(三)对国有经营预算收入未按规定比例调入一般公共预算的问题。区财政局20xx年将参照市局标准,按当年国资经营预算收入的22%调入公共预算资金639万元。
(四)对收入预算编制缺乏管控的问题。区国资委、区财政局将透过开展国有企业经营收益的审核、审计,加强国有企业经营收益收缴管控。
(五)对未根据当年收支变化状况编制预算调整,以及提交区五届人大常委会审议《关于调整20xx年度区本级财政收支预算的报告》中,未列入国有资本经营预算调整状况的问题。区财政局承诺从20xx年起国资经营预算如有调整项目,将按规定程序报区人大审议。
二、区本级部门预算执行审计整改状况
一是预算执行方面存在问题的整改状况:
(一)对预算编报不准确、调整不及时的问题。区房管局承诺今后专项经费预算执行的调整将在与各职责单位充分沟通的前提下,向财政申报预算调减计划,有序合理的保证专项预算执行率。江川路街道已认真分析部分下属单位预算不准确、预算执行率偏低的原因,并承诺今后编制预算时思考全面,充分摸排,避免类似现象再发生。莘庄工业区管委会修订和完善了财政支出执行进度考核办法、预算编制及调整工作的`相关细则,进一步规范工作。新虹街道承诺今后将加强财政预算管理政策培训以及事前、事中、事后全过程管理。
(二)对未按实列支预算费用的问题。区残联承诺今后进一步规范资金拨付,不跨年下拨和使用项目经费,在20xx年底结账清算时已经严格按规定执行,不虚增支出。区卫计委自20xx年起,其下属单位的制度外用工费用不再经区卫计委转拨,而由用工单位直接支付国安公司,确保预算支出真实性。江川路街道及下属单位已将挂账福利费使用完毕或按规定上缴,并承诺今后据实列支。
(三)对存量资金清理、收缴不及时的问题。公安局闵行分局已将结余的644万元世博经费上交区财政局。紫竹产研院已将市拨专款等结余资金383万元上缴区财政。区残联已完成两家关掉机构相关证件的注销手续,账户结余资金万元已上缴至区财政专户;区残联已组织13个街镇上交了专项资金检查整改报告及结余清理报告,并将结余资金共计万元上缴区财政。江川路街道已将宕于民非机构的万人就业项目滚存结余资金万元收缴至街道财政。莘庄工业区管委会已将宕于被补贴单位的财政补贴结余资金万元收缴至管委会账户。
二是遵守法律法规方面存在问题的整改状况:
(一)对未按规定实施政府采购的问题。区卫计委及下属单位承诺今后严格履行政府采购程序,按规定实施采购,落实专人负责与供应商签定购销合同,采购前由专人负责询比价。
(二)对非税收入未按规定上缴的问题。区房管局的罚没收入1万元,新虹街道的利息收入和房租收入共计万元均已上缴区财政。江川路街道已与下属公司签订33套房屋的委托租赁管理协议,今后租金收入将按协议约定上缴街道。区城管局承诺今后加强案件审核,尤其是跨年度的关联案件审核,防止跨年度案件再次出现少处罚金的状况。
三是财务核算方面存在问题的整改状况:
(一)对公务支出经费使用和管理不规范的问题。区卫计委下属古美社区卫生服务中心以民非组织名义购置的2辆轿车及牌照已拍卖,拍卖款已入账。公安局闵行分局已于20xx年1月起暂停向加油卡充值,今后将按需充值,有效控制主卡资金存量,避免资金闲置。区法院已于20xx年暂停对油卡进行充值,公务用车改革后根据法院实际需要编制预算,结余资金上缴区财政。区卫计委下属梅陇社区卫生服务中心自20xx年4月起不再预提教育培训经费,今后涉及到论文奖励费将计入人员费用。
(二)对往来款未及时清理的问题。区卫计委正在按照《闵行区全面开展往来款项清理工作的实施方案》的要求集中清理长期挂账资金,中心医院已将收到外单位支付的各项经费补贴款转入“其他收入”,不再挂往来款。区检察院已清理历年结存案款,并设置案款辅助明细台账。区法院根据上海市高院统一要求,已上线E号通进行专项管理。
(三)对会计核算不规范的问题。中心医院自20xx年7月起将古美分院账户并入医院账户统一核算。20xx年起,各相关单位均已将社保账户纳入单位会计核算体系管理。
四是内部管理方面存在问题的整改:
(一)对资金管理欠规范的问题。区体育局下属区游泳池自20xx年12月起设置现金日记账,并制定了单位现金管理办法。新虹街道加强了现金管理,建立定期盘点制度,并对短款万元按规定进行帐务处理。区房管局制订了局财务管理规定,采取措施将内控制度落实到位。区房屋土地征收中心宕在账外的大走访现金余款万元已上缴区财政。
(二)对物资资产管理不完善的问题。20xx年区卫计委要求肿瘤医院、第五人民医院逐步签订采购协议,并由专人定期对门诊药房进行盘点,核实库存,起到监督和复核。紫竹产研院闲置资产已清查并有效利用,要求部分资产使用单位交通大学定期报告资产使用状况。
(三)对房屋资产管理较薄弱的问题。中心医院、第五人民医院、吴泾医院正在按照《闵行区行政事业单位房屋资产管理使用状况核查工作方案》集中清理无证房产、房产出租等状况,第五人民医院的1套拆除房屋已作账务处理。古美社区卫生中心已重新签订房产租赁协议,规范管理。
(四)对外投资监管不到位的问题。中心医院和第五人民医院正在按照《闵行区区级行政事业单位及街道所办企业清理规范工作的实施意见》的工作要求,集中清理投资企业状况,稳步推进该项工作。中心医院已于20xx年1月收回为其投资的民非企业君莲养老院列支的资金万元,并作账务调整。
三、政府投资项目审计整改状况
(一)对建设程序不合规的问题。各建设单位均承诺今后将进一步加强管理,严格按照《建筑工程施工许可证管理办法》的规定执行,规范项目开工建设程序。
(二)对资金管理不到位的问题。各建设单位均按核减后的工程审定价与相关单位结算,节约工程造价资金万元。前期征地动迁包干费用垫付资金万元已按规定进行账务调整。多计项目动迁费用万元已作相应整改:其中涉及的红线外补偿费用、建设单位管理费等问题已作调整处理;涉及多申报的动迁费和重复申报的续借地费,城投公司已按核减后的审定价进行结算;暂予核减尚未评估而预付的征地补偿款,将在相关工作完成后按实结算。
(三)对建设管理欠规范的问题。建设项目涉及总投资超概算需调概的,已按规定向相关部门申报、办理调整概算手续。各相关单位均承诺今后将加强合同管理制度的执行,确保工程合同签订规范、合理;将严格管理工程资料,督促监理单位对工程资料加强检查、核对,确保资料的真实合法有效。
四、专项资金审计和调查整改状况
(一)对区20xx年盘活财政存量资金状况审计调查反映的问题。区财政局在转发文件、召开专题培训会议的基础上,将继续加强对各镇(街道、莘庄工业区)的业务指导,使各镇(街道、莘庄工业区)认真细致对待该项工作,对于存量资金统计的口径进一步精准,做好盘活存量资金的工作。
(二)对区教育局20xx年度小学三年级游泳普及教育专项资金使用管理绩效状况审计调查反映的问题。区教育局、区体育局修订完善了游泳培训经费使用办法。区体育局下发通知要求各场馆整改。游泳协会承诺在原10名巡视员的基础上再增加6―8名专业人士进行全覆盖式的巡查,对此刻培训学生实施第三方考核,并更加重视巡视结果的运用。
(三)对区推进燃煤锅炉清洁能源替代实施状况审计调查反映的问题。区经委按相关标准重新计算补贴资金,更改补贴申请资料并上报市替代办公室,经市替代办公室再次审核,按准确金额给予相关单位补贴。
(四)对区20xx年城镇保障性安居工程跟踪审计反映的问题。个别建设程序不合规的项目在取得建设工程施工许可证后,区建管委下属监督机构(原建管署)委托第三方检测机构对其进行了检测,检测合格后方复工。区建管委要求工程监理单位、监理工程师按照工程监理规范的要求对建设工程实施监理,目前已完成各项建设,并将相关资料送有关部门办理备案。
五、区属企业年度资产负债损益审计整改状况
(一)对部分资金未按规定支付的问题。莘庄工业区总公司承诺今后将严格按照相关法律法规的规定支付动迁补偿款;在捐赠事宜中,严格按照国资委关于捐赠的相关规定执行。下属航科公司自20xx年起已停止园内企业20xx年的财政扶持兑现。下属东翼公司的网络诈骗案虽已侦破,但给公司造成了重大经济损失,莘庄工业区已对案件涉及人员作了处理,并集中开展了法制教育。
(二)对房屋销售定价依据不足、使用管理不规范的问题。莘庄工业区总公司委托昕城房产销售的剩余4套未售动迁房已停止销售,待重新评估后再做处理,截止20xx年8月14日,昕城房产已完成已售房屋首次结算工作,支付莘庄工业区总公司万元。莘庄工业区已将委托申莘房产代理销售房产事项作为重要事项向区国资委提出请示,要求取消申莘房产按房产销售总额的2%收取销售代理费,同意申莘房产按与第三方签订的销售协议支付销售佣金,待该事项确定后双方立即进入结算程序。莘庄工业区总公司已采取措施解决空置房的现状,定期清查空置房,落实人员对空置房进行日常盘查;提请对外出租空置房,在盘活资产的同时,防止其他住户或物业的擅自占用。区国资委安排的中介机构已对闵鑫公司2处理解抵债房产进行评估,目前正在做调账处理。
(三)对公务车辆费用支出欠规范的问题。资产经营集团公司已会同辰星公司查清了车辆维修费支出的真实状况,并根据实际状况报集团公司纪委进行了处理,非公司车辆发生的修理费已追回,对相关人员进行了诫勉谈话,并对公司班子成员做了纪律教育和群众提醒谈话。新虹桥国际医学中心、虹信医技中心均承诺租车合同期满后不再续约。
(四)对企业会计信息失真的问题。闵鑫公司经请示区国资委,已委托会计师事务所对其及下属公司进行不实资产查证,目前正在逐级报批核销,收入挂账、收入直接冲抵费用等问题计划与核销的不实资产同时处理。下属上海东泾制衣有限公司挂账虚增利润事项已作调账处理。
(五)对银行账户及大额资金管理制度未有效执行的问题。至20xx年8月底,莘庄工业区总公司根据整改方案已关掉3个专户,目前尚保留21个银行帐户,并拟定方案请示区国资委,待区国资委批复后开展进一步的帐户清理。莘庄工业区总公司已建立大额资金管理制度,大额资金的使用每季度上“三重一大”会议讨论。
(六)对部分工程项目管理较薄弱的问题。新虹桥国际医学中心代建的部分项目工程审价已完成,进入工程竣工财务决算编制过程。截止20xx年9月15日,地产经营公司已完成21个历史遗留项目竣工财务决算报告的编制。莘庄工业区总公司对于20xx年之前的项目,将与区财政进一步协商处理办法,20xx年之后竣工的项目,将及时编制竣工财务决算。莘庄工业区总公司承诺今后公司各相关部门将建立工程项目台帐、财务竣工决算、项目定期结转的操作流程,自20xx年起新开工项目将加强工程基础管理,建立从项目立项至项目竣工的闭环管理制度。
审计整改是审计工作的一项重要程序,是审计质量的最终反映。新常态下的审计整改已由单纯的查错纠弊,发展到宏观监督经济决策的科学性、体制机制的健全性、有效性的高度查责问效。审计整改最终能否落到实处,最重要的一个环节就是健全整改机制,要建立审计执法督查制度,审计部门应会同政府督查室、纪检监察部门建立审计整改督察机制,制定审计整改职责追究制度,责成各相关单位完成整改工作,实现整改闭环管理。
以上报告,请予审议。
整改报告 篇10
依据各级教育主管部门关于做好学校安全隐患排查的精神要求,我校积极做好校内和周边安全隐患的`排查工作。现将状况作出汇报。
一、成立安全领导检查小组:
组长:
组员:
二、检查时间:
每周星期一小查,每月最终一星期五大查。
三、组织人员做好安全隐患自查
我校组织校委会和安全领导小组成员对校内的安全隐患进展大范围的排查,发觉问题准时处理。对教室、教师宿舍、主要功能室及校园内进展了检查。要求各班级发觉问题准时上报,学校准时处理。对于班级内存在的隐患,进展处理。
四、加强安全教育,强化安全意识、落实安全措施
学校全体教师会上学习安全文件和要求,利用班会,红领巾播送站和升旗仪式讲话对全体师生进展安全教育,要求各班队会安全教育有记录。全体教师要有安全意识和爱护学生安全的责任。
1、学校门卫要求24小时值班,来访人员进校需登记,制止家长车辆进入校园。
2、教室、教师宿舍和食堂消防设施,并由专人负责。
3、在课间值周教师组织,防止拥挤和踩踏。
4、对学生进展交通安全教育,做文明学生,并致家长一封信,盼望家长做好孩子表率,遵守交通规章。
5、在班级进展各种紧急状况的的紧急疏散和自救逃命的学问学习。
6、加强校内用电安全,严禁各班级和办公室私接电源。
五、经过全校性的安全排查,不存在安全隐患。
整改报告 篇11
教育局检查组20xx年5月9日对我站财务工作进行了检查,针对检查情景,现将整改情景汇报如下:
一、领导高度重视
组织学习教学育局有关财务文件,提高认识。要求财务人员,掌握财务制度,查找问题,认真反思,找差距,寻原因。使财务工作做到精、准、细、严。
二、存在的问题,及整改情景
1、财务人员没有从业资格证。
2、未完全执行中小学生公用经费使用办法。
3、财务票据不规范。
4、固定资产登记手续不规范。
5、资金管理不规范。
6、存在购置设备30000元以上,未履行向教育局领导审批程序。
7、贫困生补助资料不全。
三、针对实际情景,进一步规范财务管理,严格按照有关会计制度核算收支,认真整改存在问题。
1、财务人员没有从业资格证。准备参加培训,理解专业知识培训,取得从业资格证。
2、杜绝福利、奖金、津贴、加班等人员费用支出。公用经费不能用作对其教师的任何劳务费支出。
3、对于寄宿生生活补助费用,严格执行“收支两条线”管理制度。
4、规范固定资产登记手续,随时发生,随时登记,作到不积累,不遗漏任何一笔手续。
5、规范资金管理,对于上级拨款资金,专款专用。严格遵守财务制度,坚决杜绝使用大额现金支付,收款收据、白条报账等现象发生。首先要明白发票的定义:发票是记录经济业务,明确经济职责的一种书面证明。
①用款计划不规范。对于办公经费和购买实物的报告要报多少拔付多少,对于工程类的报告不能全部支付,要到工程验收完成后才全部拔付,以免造成很多资金流入学校而跨期间不结帐。(用款计划是在校长的带领下,有财务、总务、教务和教师代表。要经这五类人员的商讨后所得出的用款计划,方为有效合法的计划。)
②签字不规范:三签字和领导签字不规范,三签字是指经办人签字、实物接收人或保管人签字和领导签字,经办人要签明用途,领导要根据不一样的发票要签明同意报销、同意支付、同意汇款、同意转账等字样。签字的同时一般不允许出现代签字现象,当出现需要代签字的时候要写明经×××同意×××代签。
③发票金额和清单金额不相符;对于购买办公用品的发票,当发票金额与清单金额不相等的情景,将作为作废发票;对于就餐发票,当发票金额大于清单金额时以清单金额为准,当发票金额小于清单金额时以发票金额为准,简单说就是就低不就高。
④工程类发发票要付双方所签定的合同、会议记录、预算报告、验收报告等;大规模的购买物品要有销售方和购买方所签定的.合同,预算报告、物品清单,保管人要在清单上一一钩对。其中购置电脑类电器发票,要有配置清单,要用配置的材料来评估物品的价格。
⑤不能出现凑票报账,发票和清单上的单位名称要一至,在一次经济业务中,面额相同的发票该连号的必须要连号,该断号的必须要断号。
⑥白条是我站存在的一个重大问题,大多为劳务费。自20xx年起,要向税务部门交纳劳务费税金,取得相应的发票,得以规范资金的管理。
⑦外出培训学习或团体出行等上级所组织的活动,应严格按出差的标准执行。
⑧财务公示要成为各校的一种制度,每一月末要向教师公示出本月的收支明细账,公示栏下要写明监督电话:...。并照照片存档,以照片作为公示的证明,期望广大教师监督。
6、在购置设备时,凡使用资金超过3000元,坚持向教教辅站打报告,上3万以上的报告要经教育局领导签字,学校方可实施。杜绝采用分割方式使发票不满3万元。
7、对于贫困生资料问题,要严格按照规范要求,收齐资料,存档备查。今后,我们将按照财务制度管理经费,按照教育局要求严格把关,加强管理,不断积极、使工作规范化、制度化。
整改报告 篇12
xx年xx月xx日,xx市社保局医疗保险检查组组织专家对我院xx的医疗保险工作进行了评估。评估中发现我院存在一些问题,如参保住院患者因病住院的科室住院名单中有“医保”标志。针对存在的问题,我院领导高度重视,立即召集医务处、护理部、医保办、审计部、财务部、信息部等部门召开专题会议,布置整改工作。通过整改,改善了医院医保工作,保障了患者权益。现将整改情况汇报如下:
一、存在的问题
(1)参保住院患者因病住院所在科室的“住院清单”中“医疗保险”标志不全的;
(2)按摩、针灸、包扎等中医治疗项目。没有治疗地点和时间;
(3)普通门诊、住院和出院时的.过度医疗
(4)小切口大换药费用
(5)充电终端未将输入密码的键盘放在明显位置。
二、整改情况
(一)关于“住院病人名单”中“医疗保险”标志不全的问题。
医院严格要求各临床科室对参保住院患者进行详细登记,并规定使用全院统一的登记符号。使用非指定符号者视为无效。
(二)关于中医治疗项目,如按摩、针灸、换药等。,没有治疗地点和时间。
我院加强了各科病历书写和处方书写的规范要求,开展每月病历和处方检查,特别是中医科。严格要求推拿、针灸、换药等中医治疗项目应在病历中明确注明治疗部位和治疗时间。否则将视为不规范病历,上报全院并对相应个人进行处罚。
(3)关于普通门诊、住院和出院过度用药问题。
我院实施了“门诊处方药品专项检查”计划,针对科室制定门诊处方用药指标,定期检查门诊处方,由质控科、药剂科、医务科根据相关标准和规范共同评定处方药品合格率,每月公布药品超剂量和无适应症用药情况并进行处罚。
(4)关于小切口换药费用。
小伤口换药(收费标准为人民币)和大伤口换药(收费标准为人民币)。通过我院自查,主要原因是医生对伤口大小把握不当,将小伤口错当成大伤口,导致收费过高。今年1-8月累计接待人数超过,收费超过人民币。针对存在的问题,医院组织财务科、审计科、临床科护士长再次认真学习医疗服务收费标准,把握伤口大小尺度,严格按标准收费。同时对照收费标准自查,对发现的问题立即纠正,确保不存在不合理收费、分解收费、自收自支项目收费等情况。
(5)充电终端没有将输入密码的小键盘放在明显位置的问题。
医院门诊收费处、出入院处收费窗口均已安装键盘,并放置在明显位置,方便患者输入医保卡密码。
通过这次整改工作,我院无论是政策管控还是医院管理都有了新的进步和提升。在今后的工作中,我们将进一步严格落实医保各项政策和要求,强化服务意识,提高服务水平,严把政策关,从细节上加强管理,处理好内部运行机制和外部窗口服务的关系,做好我院医保工作,为全市医保工作的顺利开展做出应有的贡献!
整改报告 篇13
x年1月4日,x区食品药品监督管理局领导及10名执法人员前来我园检查指导工作,经过亲临幼儿食堂查看,针对幼儿食堂管理提出一下建议及要求。园办子认真总结经验教训并积极拿出改进措施,逐步进行完善,
1.做到每年提前一个月审核餐饮服务许可证
2.操作间顶部及地沟缝隙按贵局指导要求我园利用寒假尽快完善。
3.按规定要求做好食品留样。
4.台账登记项目按贵新的`表格认真填写规范。
真诚的感谢贵局一直以来对我园工作的大力支持与帮助,我园承诺在以后的工作发扬优势,克服不足,按照贵局关于食品卫生安全的各项要求认真扎实做好幼儿园食堂饮食工作。
x幼儿园
20xx年xx月xx日
整改报告 篇14
xx市场监督管理局:
根据贵局现场检查意见及责令改正通知要求,我单位就医疗广告发布相关事宜整改情况报告如下:
1、我单位全面梳理在微信公众号等各种媒介上发布的宣传信息,安排专人负责,立即停止发布并删除含有表示功效等涉嫌违规的宣传内容。目前,该项工作已完成。
2、关于医生简介的相关内容,我单位责成医务科负责重新编辑,审核医生实际的执业资质情况,客观、真实的进行介绍,不进行夸大或虚假宣传。目前,该项工作正在进行,各医生简介内容正在更换之中。
3、之前,我单位发布的'公交车身广告,已于20xx年6月到期,现已停止发布。后期,我单位如若再发布公交车身广告,需取得中医药管理部门批准的广告审查证明后,再行发布。
4、之前,我单位发布的班车座套广告,已于20xx年6月到期,不再发布。我单位已通知公交公司清理未更换的班车座套。
5、加强内部广告审查管理。之前,我单位内部审查广告人员对广告法及相关法规和政策学习不够,鉴于此,我单位组织了相关人员开展了一次系统、详细的广告法律法规集中学习培训。同时,进一步健全和完善广告流程,规范业务操作流程,并督促相关职能部门严格执行。
感谢贵局对我单位医疗广告宣传工作的监督和指导。在此,我单位承诺,拒绝医疗陷阱,杜绝发布虚假医疗广告。坚持严格执行国家卫健部门各项相关规定,维护医疗市场的健康有序发展,努力提高医疗诚信,实事求是地进行营销活动和广告宣传。
此后,我单位将严格按照医疗广告管理办法等法律法规的要求,在取得省中医药管理局相关医疗广告审查证明后,根据审查核准内容,依法依规进行宣传。
xx医院
20xx年xx月xx日
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