领导对分管部门工作点评讲话稿(通用4篇)

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领导对分管部门工作点评讲话【第一篇】

按照上级文件部署,为确保领导点评工作顺利开展,真正让领导点评出活动好态势、点出工作好成效、点出工作好作风、点出干群好关系,我县积极创新点评方式,在深入调查研究、广泛征求意见、详细掌握情况的基础上,通过“点对点”、“面对面”、“手把手”等形式,以领导点评带动创先争优活动不断深入。

一、“点对点”,现场评。根据县委创先争优活动的安排,县委从组织部、基层办、宣传办等相关单位抽调精英骨干组成三个创先争优活动督查小组深入到各基层党委检查创先争优活动的开展情况,督导组组长现场在各个点进行了认真的点评,通过了肯定成绩,查找不足和明确下一步活动的方向,促使创先争优活动的深入推进。同时,为拓宽党代表的知情权、参与权、选择权、监督权,确保活动取得实实在在的成效,我县在11月8至12日,组织了部分县、镇两级党代表围绕“组织创先进、党员争优秀、群众得实惠”这一目标,分别对县直属机关党委、县教育局党委、北惯镇党委和红**党委等基层党委开展创先争优活动情况进行了视察检查。活动中,党代表在视察检查中指出,基层党组织不要为了活动的学习而学习,要因地制宜,精心设计通俗易懂、喜闻乐见的形式,寓教于乐,把当前的中心工作融入到创先争优活动中,推动工作迈上新台阶。各受检查点对党代表在视察检查过程中提出的意见和建议高度重视,抓紧整改,并及时将整改落实情况向所属视察检查组进行汇报。

二、“面对面”,具体评。我县党政领导班子成员借助2010年度党政领导班子民主生活会这个契机,深入到到各镇、县直单位共16个联系点,以“面对面”的形式对联系点作了点评,指出联系点存在的问题,明确了今后努力的方向。同时,市委副书记、副市长**宏广在我县召开的2010年县党政领导班子民主生活会上也作了重要点评,他指出**县的民主生活会主题鲜明,针对性强,大家开诚布公,达到了预期的目的。并充分肯定**近年来的工作,认为在县党政领导班子的带领下,**近年来各项工作迈上了新的台阶。今后,要继续秉承开拓创新、创先争优的优良作风,乘势而上,进一步推动**科学发展,努力成为全市科学发展的排头兵。此外,各基层党委以“七一”为契机,积极开展组织生活会23场次,主要领导针对单位所取得的成绩和存在的不足面对面作了具体的点评,推动了工作更上新的台阶。

三、“手把手”,集中评。为使领导点评工作具体化、规范化、长效化,我县按照创先争优活动实施方案,要求各基层党委主要领导深入各村(联系点),积极开展民主评议党员工作。并针对每个《党员公开承诺书》,一一对各党员在创先争优活动中所取得的成效和存在的不足以及整改建议等主要内容进行了实事求是的点评。通过了领导“手把手”点评,促使各基层党委创更有目标,争更有方向。如:在11月24日,**镇牛栏村召开创先争优“自我讲评、领导点评”活动,由党员对前段时间向群众作出的公开承诺事项及落实情况作简要的汇报并就存在不足进行实事求是的剖析和总结。然后由该村党支部书记就开展创先争优活动情况作了汇报。镇党政领导在听取汇报后对活动作了点评,对该村党员按照党员承诺事项履行党员义务尽力兑现承诺和村党支部在创先争优活动中所取得的成绩表示肯定并提出努力方向,确保了创先争优活动成效。此外,我县还以村、社区“两委”换届选举工作为契机,落实好全县171条自然村(社区)民主评议村、社区“两委”干部工作,统一设计有关测评表,组织各镇、村对现任村“两委”班子成员进行全面考评,镇领导深入到各挂点村(社区)进行“手把手”点评,评议结果与村“两委”成员的推荐使用直接挂钩,对被评为不合格的村干部,不推荐为下一届村“两委”成员候选人人选,并对评议结果进行了公示,推动了创先争优活动的持续深入。

领导对分管部门工作点评讲话【第二篇】

各位领导、同志们:

刚才,听了王县长的重要报告,使我们对计划生育优质服务创建活动的目标更加明确,进一步增强了工作的责任感和紧迫感。我们--镇与会的全体同志也更加深切地体会到了开展率先创建全国优质服务先进县(市)活动的重大意义,是实施《人口与计划生育法》、《计划生育技术服务管理条例》的迫切需要,对促进计划生育工作实现“两个转变”,推动新时期人口与计划生育工作稳定、健康、持久发展必将产生积极的作用,同时对经济社会的发展也将带来深远的影响。

几年来,我们--镇通过宣传教育、优质服务、科学管理等有效措施,已经基本形成了较为良好的计划生育工作新局面。但是对照这次会议的要求,我们还存在着不少薄弱环节,突出表现在:服务设施少完备,服务项目少全面,深层次、高质量的服务做得还不好,工作人员的服务技能还不高,优质服务的意识还有待提高等等。我们决心以这次大会为契机,按照市委、市政府的要求,围绕全年目标,围绕创建活动六好项目三十三个考核指标,逐一对照过堂,采取有效措施,使优势更优,弱势变强,努力争当创建活动排头兵。重点要抓好三项工作:

1、进一步强化组织领导。

当前计生工作新情况、新问题不断出现,做好优质服务工作显得越来越重要,要做好这项工作,首要问题还在于组织领导。我们将通过会议协调、业务培训、发放宣传资料等形式,加大对镇村两级领导,特别是主要领导的宣传力度,促使他们正视形势,清醒头脑,不断增强忧患意识,切实提高抓好优质服务的觉悟程度。做到一把手亲自抓、负总责,一级抓一级,一抓到底,特别是要把优质服务的各项目标要求紧紧抓在手中,时刻对照,不断改进。同时我们还将抓好部门之间的密切协作,进一步健全计划生育领导小组,按照新时期、新形势的工作需要,重新明确计生、公安、工商、劳动、民政、妇联、房产等部门在优质服务中履行各自的职责和责任,加大配合力度,严把各个环节,形成强大的工作合力。在队伍建设上,我们将按照干部四化的原则,配齐配强镇村两级计划生育网络队伍,确保人员到位,精力到位。同时要加强队伍的政治理论和业务知识的学习,深化宗旨教育和“敬业、爱岗、奉献”主题教育,树立“敬业爱岗、忠于职守、深入基层、调查研究、脚踏实地”的工作作风,使计生队伍从思想作风到技术服务水平都有一个明显的提高,切实提高为民服务的质量。

2、进一步深化宣传教育。

会后,我们将围绕深化领导认识、转变群众婚育观念、提高群众知识普及程度等方面来深化宣传教育。一是以婚育新风进万家活动为途径,不断拓展宣传教育渠道,丰富宣传教育内容,提高宣传教育品味。二是以人口学校为主阵地,在加强教育培训的同时,积极探索人口学校办班的有效形式和途径,着力提高人口学校办班质量和群众的知识普及率。三是以有线电视、广播、橱窗等阵地为载体,办好计划生育专题栏目,提高栏目档次,通过上门教育、街头宣传等方式,促进人口与计划生育优质服务进村入户。四是以“九.二五”等重大节日为契机,营造良好的舆论氛围。五是以社区为立足点,把计划生育宣传教育融于精神文明建设之中,不断提高计划生育宣传教育的质量和效果。

3、进一步细化优质服务。

针对外来流动人口逐年增多、育龄群众需求不断深化、计生优质服务不断规范的特点,今年,我们将投入100多万元高标准易地改造好全省一流的计划生育服务站,使之成为我市计划生育工作中的一个新亮点。新的服务站内将设立流动人口一条龙服务中心、中老年健康促进中心、青少年心理咨询中心,充分发挥中心镇计生服务站的辐射和引导作用。要下真功夫提升技术人员素质和技术服务质量,提高服务档次,使服务水平再上新平台。要在不断完善计划生育服务站设备的基础上,大力实施避孕节育知情选择、出生缺陷干预和生殖道感染综合防治三大工程,为此,我们还将加强计生与卫生部门的密切合作,配合做好婚前教育、婚前检查、产前诊断、遗传与优生咨询、新生儿疾病筛查等工作,努力降低婴儿出生缺陷发生率,切实提高出生人口素质。同时依托社区卫生资源,充分发挥社区卫生服务室的作用,扎实开展基础性计划生育服务,使群众及时享受到周到、有效的服务。

总之,我们将以这次会议为动力,以十六大精神重要思想为指针,进一步动员全镇上下提高认识,明确目标,落实责任,理清思路,抓住重点,扎实工作,切实提高计划生育优质服务水平,为我市率先创建成全国计划生育优质服务示范市作出应有的贡献。

领导对分管部门工作点评讲话【第三篇】

同志们:

刚才,教育局、文广局、卫计局主要负责同志就今年上半年本部门党风廉政建设情况进行了汇报。今年以来,各部门都能认真贯彻落实党风廉政建设责任制各项规定,认真开展“两学一做”学习教育活动,认真落实中央巡视“回头看”和省委巡视组巡视反馈的整改意见,各部门一把手都能负总责,严格履行党风廉政建设第一责任人和“一岗双责”有关要求带头履行党风廉政建设职责,结合实际层层落实,自觉把本单位的党风廉政建设作为一项主要任务纳入重要议事日程,形成齐抓共管的局面,党风廉政建设工作取得了显著成效。下面,我就今年下半年各部门贯彻党风廉政建设责任制、深入推进党风廉政建设工作,讲几点意见:

一、主动适应从严治党新常态,增强抓好党风廉政建设的责任感和紧迫感

党的十八大以来,中央多次表达了坚定不移惩治腐败的坚强决心。十八届中纪委二次全会提出,有腐必反、有贪必肃,“老虎”“苍蝇”一起打。十八届六中全会指出,“必须严明党的纪律,把纪律挺在前面,用铁的纪律从严治党”,“必须筑牢拒腐防变的思想防线和制度防线,着力构建不敢腐、不能腐、不想腐的体制机制”。各部门要把思想和行动统一到以习近平同志为总书记的党中央关于反腐败斗争形势的科学判断上来,统一到中央和省、市、县委关于反腐倡廉的部署要求上来,准确把握、积极适应从严治党新常态,主动担负起党风廉政建设主体责任,加强纪律建设,严明党的政治纪律和政治规矩,坚决纠治“四风”,强化党内监督,不断把党风廉政建设和反腐败斗争引向深入。

二、坚持“两手”抓,切实履行“一岗双责”,真正把党风廉政建设落到实处

教育、文广、卫计、体育这些部门都承担着发展社会事业的任务,还承担着比较繁重的改善民生的责任,聚集着一些热点、焦点、难点问题,直接影响和考验着政府的公信力。因此,各部门的党风廉政建设不容忽视、不容怠慢。

(一)安排部署工作必须有廉政内容。各部门要把党风廉政建设同业务工作同安排、同部署。听取单位内部各股室汇报工作时,必须同时听取党风廉政建设工作情况。每次召开会议,既要确定业务工作责任制,又要确定廉政工作责任制,各部门内部都要层层签订责任书,建立健全责任网络,将各级干部都纳入责任体系。

(二)开展工作检查必须有廉政内容。各部门开展月度、季度、年度业务工作检查时,必须同时开展廉政建设工作检查;同时,还要定期召开干部、群众座谈会,广泛听取群众的意见和建议,在此基础上,对下一步工作提出新部署、新要求,推动本部门反腐倡廉工作深入、扎实、有效开展。

(三)解决实际问题必须有廉政内容。在教育工作方面,既要推进全面改薄,又要遏制择校生、大班额问题,推进义务教育均衡发展。在卫生工作方面,既要提升新农合保障水平,又要加强对医疗服务中收取“红包”、“回扣”问题的监督。在文广工作方面,既要推进“文化惠民”工程,又要积极开展娱乐场所整治行动,净化文化市场。体育工作方面,既要大力开展全民健身活动,积极举办各项体育赛事,又要杜绝竞技体育人才选拔方面的不正之风。

(四)组织年度考核必须有廉政内容。12月初开始,各部门要开展对本系统的党风廉政建设责任制考评,对落实情况进行公开,对检查出来的问题,要有明确的整改意见,年末我要听取各部门全年党风廉政建设情况汇报。

三、坚持一身净,切实执行廉洁自律规定,真正保持领导干部良好形象

在座各位都是本部门主要负责人,也是本系统党风廉政建设第一责任人,必须时刻勉励和警醒自己,务必经得起各种腐败思想的侵蚀,务必经得起各种利益的诱惑,务必经得起职务风险的考验, 必须以身作则,为本系统全体党员干部、全体工作人员作出表率,模范遵守党章党规,严守党的政治纪律和政治规矩,以《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》、《中国共产党党内监督条例》、《中国共产党问责条例》等党纪法规约束自己,不踩“红线”,不越“雷池”,真正把握和运用好手中的权利,做一个清白之人,干一份干净之事。

一是要努力做到不为人情所困。对待亲属、朋友、同学的求情之事,特别是寻求就业、投资入股、经商办企业等事宜,要坚决回避不介入。各部门负责人要严格执行不准到企业和单位报销应由本人及配偶、子女支付的个人费用的规定。

二是要努力做到不为利益所惑。必须严格执行干部不收送现金、有价证券、支付凭证的规定。坚决不允许参与任何招标投标、土地出让、产权交易、政府采购、工程建设等市场交易活动,不准从事任何盈利性活动。

三是要努力做到不为诱惑所累。必须严格执行禁止用公款或接受与其行使职权有关系的单位和个人邀请进行高消费娱乐、健身等方面规定。必须严格执行公车改革、住房等方面的规定。

同志们,下半年党风廉政建设工作责任重大,我们要在县委的坚强领导下,振奋精神,攻坚克难,努力开创党风廉政建设工作新局面,为建设富庶文明美丽和谐幸福新喀左作出应有的贡献。

就讲这些,谢谢大家。

领导对分管部门工作点评讲话【第四篇】

同志们:

这次会议的主要任务,是传达学习中央企业内部审计工作会议、20--年公司工作会议等一系列会议精神,研究部署20--年公司审计与风险内控工作,特别是围绕审计风控人员能力提升,开展业务培训和研讨。虽然没能参加昨天的会议,但从拿到的会议材料,以及与部分与会同志的沟通交流中,我了解到,本次会议内容丰富、注重实效。

去年6月,就中央企业审计发现问题整改做出重要批示,强调审计工作既要敢于和善于发现问题,更要积极主动推动问题解决。集团公司领导班子始终对审计与风险内控工作高度重视。刘总、马书记在不同场合曾多次强调,要求内审部门认真贯彻落实上级机关和集团公司关于不断加强审计与风险内控工作的要求,积极进取、开拓创新,依法履行职责,不断提高工作质量和水平。集团内审工作是刘总亲自主抓,由我协助联系,这表明集团主要领导对审计与风险内控工作十分重视。我今天来的目的之一,就是代表刘总和马书记来看望在座各位公司审计与风险内控战线的同志们。感谢大家所付出的辛勤努力,同时也希望大家在新的一年里再接再厉、扎实工作,努力创造更好的业绩,不辜负公司对内审工作的信任与期望。借此机会,我想就公司审计与风险内控工作讲三点意见,供大家参考。

第一,充分肯定公司审计与风险内控工作取得的成绩。近几年来,公司内审克服各种困难,一方面积极做好审计监督与服务工作,落实审计整改,促进审计成果向管理成效转化;另一方面有效履行风险内控综合管理职责,推动公司风险内控体系建设与机制运行,各项工作取得了新成绩,为公司完善公司治理、防范经营风险,提高发展质量和效益,打赢转型发展、品牌建设和能力提升新三场战役,实现“打造世界一流,建设幸福公司”战略目标发挥了积极作用。

一是内审组织体系日益完善。集团公司建立总审计师制度,整合内审资源,实施内审组织机构变革。集团、股份两级审计部门合署办公,按照“一套机构、两块牌子”的安排,建立“统一管理、分级负责”的内审组织体系。股份公司各层级设置审计、风控岗位,配备专兼职人员,夯实了内审转型发展的组织基础。

二是内审转型力度逐年加大。各层级内审工作努力服务公司经营战略和改革发展大局,牢固树立风险导向和服务意识,超越账簿、深入流程、支持管控,促进国有资产保值增值。加快转型,注重过程控制和事前防范,积极探索内控审计、IT审计等新领域,有效开展风险评估与内控评价,为公司决策、经营管理、生产运行等各方面提供了有力支撑。

三是促进管理提升作用明显。公司内审工作聚焦企业重大决策、业务流程与授权责任、主要风险点及其控制、大额资金安全性、项目实施过程及效果、内控体系有效性等方面,通过组织实施不良资产、股权投资、合作营销航班、基建项目管理等方面的专项审计调查,客观揭示和预警各类风险与问题,切实加强审计成果应用,着力推进问题整改,对促进公司管理提升,实现持续健康发展发挥了积极作用。

四是经济责任审计持续深化。制定出台了集团公司领导人员经济责任审计实施办法。完善工作机制,在公司“大监督”格局下,加强与人力资源、财务、规划、纪检监察等职能部门的联动与协同。加大资源投入,仅20--年就组织实施经济责任审计项目20项,占全年项目总数的36%。确保审计覆盖面,做到“有委托必审计”,为规范企业经营管理行为、监督重大经营活动、评价企业经营绩效、加强干部监督管理、促进党风廉政建设,发挥了较好的作用。

五是风险内控工作扎实推进。统筹规划,搭建风险内控组织体系,基本形成了涵盖各层级的风险管理与内控检查评价骨干队伍;推进风险内控手册体系建设,完成了制度体系“全覆盖”,夯实制度基础。围绕战略,以实施年度风险评估和内控评价为抓手,探索风险管理季度报告机制;以推动风险报告运用和内控缺陷整改为重点,加强风险内控工作与公司日常经营管理的融合。突出重点,强化各级风险内控责任主体意识,明确公司重大风险管控责任,会同公司相关职能部门编报基建管理等专项风险应对建议,不断促进风险管控的实效性和时效性。积极主动,建立培训大纲,按照不同层级的需求目标,依托公司讲学堂、公司e学网等平台,有针对性地开展了一系列风险管理专业培训和文化建设;同时,加快风险内控信息化的探索与实践,持续提升公司整体风险内控工作能力。

六是队伍素质能力不断提高。围绕对审计与风险内控工作日益增长的业务需求和质量要求,公司内审队伍坚持“眼睛向内”,深挖自身潜力,着力加强业务素质与能力建设;针对不同受众设计专门课程,强化从业人员的业务培训;依托审计管理手册出台和宣贯,加强顶层设计,优化业务流程,规范实务操作,健全完善业务标准和考核措施,不断提升工作质量和水平。

在肯定成绩的同时,我们还要清醒地意识到,对照审计署、国资委关于加强内部审计工作一系列文件的精神,对标国内外优秀企业的先进做法,公司审计与风险内控工作在组织体系、人员管理机制、质量管控、技术创新、信息化建设等方面,还存在一些短板与瓶颈,亟待我们加大工作力度,尽快补齐和突破。

第二,进一步提升公司审计与风险内控工作能力和水平。20--年是全面深化改革的关键之年,是全面推进依法治国的开局之年,也是“十二五”规划的收官之年。在刚刚结束的中央企业内部审计工作会议上,国资委领导明确指出,当前中央企业在适应经济发展新常态下,需要重点抓好深化改革、提高效率和反腐倡廉三方面工作。作为央企落实中央依法治企要求,增强风险管控能力的重要基础之一,加强内部审计,提升审计与风险内控工作能力和水平,是全面深化企业改革、完善现代企业制度的迫切需要,也是企业规范经营管理、提升市场竞争能力的内在需求。在公司20--年工作会上,公司对新常态下审计与风险内控工作如何进一步服务于公司改革创新、转型发展提出了新的要求。公司各级内审人员必须顺应公司改革发展的趋势和要求,进一步统一思想、提高认识,把握重点、聚焦突破,不断加强和改进审计与风险内控工作,全面提升工作能力,为公司持续平稳健康发展提供有力保障。我认为,公司内审工作重点要在以下五个方面狠下功夫:

一是完善工作机制,进一步增强内审独立性和权威性。内审要有效发挥作用,确保其独立性是必要前提,树立其权威性是重要保证。下一步工作中,一要统筹内审资源,突出独立性,公司要坚持主要领导直接管理内审部门,发挥集团审计部的统领作用,建立健全下级内审机构向上级内审机构工作报告制度。各下属公司要明确专兼职审计与风险内控岗位职责,有条件的要增配人员;各单位主要领导对审计与风险内控工作要主动过问,定期听取工作汇报,加强对项目安排、工作质量、问题整改、队伍建设等重要事项的管理与指导,及时发现并协调解决存在的问题。二要完善管理机制,探索建立集团审计与风险内控工作统一规划,人员统一调配,项目统一组织,业务统一标准的模式。在公司总部层面,要通过梳理整合,进一步优化内审机构设置,做到各司其职、相互支撑、提高效率。三要健全制度体系,统一规范标准,进一步提升审计与风险内控工作的规范化水平。依托风险内控制度体系全覆盖成果,不断巩固和优化审计与风险内控作业程序,提升规范化水平,在全集团形成一套覆盖全面、层次分明的内审制度体系,促进内审职能科学、有效和规范运转。四要积极营造氛围,采取有力举措,在公司上下各层级培育和打造尊重内审、支持内审,自觉接受审计、主动开展风险内控活动的良好环境,进一步促进公司内审有效发挥作用。

二是加大工作力度,进一步将内审监督服务引向深入。公司主要领导多次强调,抓好企业内审工作,是落实国有资产受托经营责任、加强干部监督管理、制约权力运行、完善公司治理、保障企业健康发展的重要手段。公司内审要坚持风险与问题导向,有效运用经济责任审计、专项审计调查、内控评价等多种手段,依托公司“大监督”平台,积极探索内审与问责管理的有机融合,充分发挥内审监督服务作用,强化领导人员权力约束,提升公司依法治企的能力和水平。

一要加强经济责任审计,围绕公司强化党风廉政建设和干部监督管理需要,努力实现“全覆盖”,在坚持离任必审基础上,继续加大对重点单位、重要部门、关键岗位人员任中审计工作力度。工作中,要重点关注领导人员履行经济责任的过程效果,聚焦战略管理、投资决策、基本建设、财务管控、整合重组等领域,重视经营风险频发问题,强化风险识别与防范,为推动各级领导干部主动作为、有效作为、规范作为,防范权力失控、决策失误和行为失范提供有力支撑。二要深化专项审计调查,坚持问题导向,突出审计重点,以关注公司战略落地、企业运行质量、资源配置效率为出发点和落脚点,围绕影响公司经营发展的重点领域、重要事项、重大风险等方面,加大工作力度,发挥内审增值功能。三要依托内部控制评价,将执行国家法规政策和公司规章制度情况作为内审工作重点内容,及时揭示经营管理的薄弱环节和重大缺陷,与公司纪检、监察、法律等职能形成合力,加大对各类违规问题的查处力度,切实提高制度执行力,推动内部控制体系不断完善。四要强化内审成果运用。审计报告、意见书、建议书,风险管理报告,内控评价报告,是内审工作成效的具体体现。各级审计与风险内控人员要高度重视报告质量,确保事实清楚、证据确凿,客观公正地反映问题,注重意见建议的建设性和可操作性,力求让人看得懂、用得上,着力提供可信、可用、可靠的内审成果,为经营决策、干部管理等各方面提供有效参考。各单位、各部门要高度重视公司内审揭示的问题和提出的建议,细化措施、落实责任,确保整改工作落到实处。

三是切实履行职责,进一步促进公司整体风险管控能力提升。风险识别与防范是现代企业内部审计的重要任务,是企业内审发挥增值管理作用的重要体现。今天参会的,除了审计人员,很大一部分是公司各层级从事风险内控工作的同志。大家应该清醒地意识到,虽然公司风险内控工作取得了一定的成效,但风险管理与内控完善只有起点,没有终点。这就要求我们更加有效履职,聚焦关系公司长远发展的重大风险,推动公司风险内控体系建设不断深化,促进公司风险管控能力持续提升。一要进一步完善顶层设计,瞄准全面加强风险内控体系建设工作目标,按照公司风险内控机制有效运转的要求,抓紧出台相关制度规定,持续完善顶层设计,有效指导实际工作。二要健全风险评估机制,培育和树立公司各层级风险内控主体的责任和担当意识,强化重大风险应对,进一步推动风险内控制度体系落到实处。三要深化内控评价工作,加快内控评价工作本身的管理制度化、制度流程化、流程信息化进程,有效提升工作质量和效率,促进公司夯实经营管理基础。四要加强监控预警工作,推动由定性分析向定量分析的转变。加快风险监控预警制度建设,明确责任,建立健全有效、可行的风险监控预警机制,提高风险应对水平。

四是推动依法治企,进一步抓好问题整改与长效机制建设。问题整改和长效机制建设是内审发挥作用的关键所在。集团公司刘绍勇总经理也曾在不同场合指出,意识不到风险才是最大的风险;问题和缺陷本身并不可怕,真正可怕的是面对问题和缺陷时的麻痹大意和无所作为。目前,公司已通过设置考核指标、开展定期通报等手段,推进审计发现问题与内控评价发现缺陷的整改落实,虽取得了一定的效果,但屡审屡犯的现象依然存在。因此,我们要站在推动依法治企的战略全局来认识审计整改的重要性,将问题整改与长效机制建设作为内审闭环管理的重要内容抓实抓好。一方面,各被审计单位一把手作为本单位问题与缺陷整改的第一责任人,要牢固树立风险意识和担当意识,不怕揭短、周密安排,积极主动地履行职责,按照公司的部署和要求,稳妥有序地推进本单位的问题与缺陷及时整改到位。另一方面,我们内审人员要在任务下达、辅导培训、难点协调、督促检查、跟踪评估等整改工作全流程、各环节采取有力措施,加大推进力度。同时,要依托“大监督”体系的联动机制,探索建立责任追究制度,对于发现的重大线索,要及时移交,严肃问责。

五是加强队伍建设,进一步提升内审职业化能力和水平。专业化、规范化、标准化是内审行业的特征,独立、客观、准确是内审执业的灵魂。我们要采取有效措施,全面加强公司内审队伍的职业化建设。一要积极开展同国际领先和行业先进的对标,结合公司实际,会同相关职能部门共同研究,充实审计与风险内控力量,优化人员结构,健全职业规划,完善内审人员职业发展方向和通道。二要推动岗位交流,培养人才,鼓励业务人员与内审人员的双向交流。公司内审要利用接触面广、视角独特的业务特点,为自身也为公司其他部门培养一批能发现问题、分析问题、解决问题的高素质管理人才。三要注重技术创新,加大信息化建设力度,加快用信息技术武装内审队伍的步伐,不断提升准确发现问题、深入分析问题、有效解决问题的能力和水平。四要加大培训力度,强化专业培训与后续教育,提升内审人员的综合业务素质。五要健全完善内审人员绩效考评制度,推动树立正确的业绩观,充分调动内审人员的主动性、积极性和创造性。六要加强作风建设,注重培育内审人员爱岗敬业、忠于职守、勇于担当、廉洁从业的良好职业操守,努力打造为公司腾飞保驾护航的“正能量”。

第三,关于推动公司内审工作发展的几点感想。

公司走到现在,从职业发展的角度来讲,审计风险内控工作迎来一个好的发展时机。我们应该有信心、有能力、有决心做好审计及风险内控工作。有以下几个方面的理由:一是提高企业管制水平的需要。来之前我在想公司是一个大企业,也是一个有一定历史积淀的企业,过去发展中有不少不规范的做法,积累了不少问题,这些问题大部分都解决了,但还有一些没有解决,甚至不排除还有部分隐藏在水面下。这几年整个审计队伍在公司决策层的领导下,为企业排除地雷,发现缺陷,揭示问题作了大量工作,甚至在有些方面立了大功。有些企业在过去的经营发展过程中累积了不少的风险,这些问题有的直到今天仍然在持续发酵,不断冒出来,而且还很难处理。有些问题审计部门不主动去发现、揭示,恐怕还不知道哪天会踩响这个地雷。所以借此机会向审计人员表示感谢。下一步,企业可能有些问题还有待于审计人员去发现和揭示出来,从而尽快消灭掉。

二是进一步加强内审工作,是支持公司转型发展的需要。这两年公司在国内民航业内率先推行了很多转型发展的举措,例如主业率先推行低成本战略,新设立了技术公司、电商公司,在非航产业里面20--年也进行了产业布局的调整和重组,还有很多即将推出的转型项目都是以前我们没有做过的事情,所有参与此项工作的人既要推动工作,又要保证不犯错误,规范运行,这对每一位业务人员和管理人员提出了新的挑战。这些工作特别需要审计人员、风险内控人员提前做好设计,不至于未来出现新的缺陷,留下新的问题。业务部门就如何提前做好风险防范向审计风险部门提出了更高的要求和需要,审计人员“被需要”,一个人“被需要”会感到很幸福,有成就感。整个国家处于一个转型发展过程中,有些制度还不是特别完善,一方面要发展业务,另一方面有些情况摸不准,特别需要像我们审计部门、内控部门、财务部门等综合部门,提前告诉他们风险在什么地方,提前做好防范,这对我们审计风险工作提出了新的需要。原来是希望大家发现问题,现在是希望对问题提前提示。

三是做好审计及风控工作,也是提升我们职业水准的一个好机会。企业太小,发展太慢,对提升审计内控水平不一定有这种机会和平台。现在公司处于一个转折的关键时期,我们提出要打造世界一流企业,建设幸福公司,实现这两大目标的转折点恐怕就在这几年。前些年,特别是2008年之前,公司处于一个比较困难的时期,这几年通过大家的共同努力,有了很大好转。连续6年实现盈利,特别是一些核心指标,赶上或超越了同行业的先进水平,这几年扎扎实实下功夫,对我们的成本结构进行了调整,为未来实现成本领先打下了很好基础,实际上是消化了潜亏。这几年主动提出了很多转型发展的举措,在内部改革,例如岗薪改革,干部分配人事制度改革方面也率先做了很多探索,现在公司驶向了快速发展的轨道,或者说走到了一个新的发展阶段的转折点。随着业务的快速发展,为我们审计部门怎么样发现问题、解决问题、防止问题,提供了一个很好的职业发展平台。

我要讲的意见就是这些。新春佳节就要到了,借此机会,我给同志们拜个早年,祝大家工作顺利、身体健康、阖家幸福!

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