监察审计岗位职责(4篇)

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监察审计工作总结【第一篇】

1、按照公司规定,履行合同审计职能。

根据公司的规定,公司的各类经济合同应该由审计监察部审计后才可签订,但是,今年这个制度执行的不好,我只对部分经济合同进行了审计,原因是多方面的,其中一个很重要的原因是:个别人员有意绕过审计这个环节,其具体的心理考虑不得而知,总归是有难言之隐吧。这个工作如果公司下一步还是打算继续做下去的话,就需要公司领导的支持。

2、提高公司信息化管理水平,投资建设供应链管理系统,争取到了省工信厅的管理创新奖。

近年来,国家不断推出对中小企业的扶持政策,20xx年初吉林省工信厅推出的“管理创新奖”就是其一,公司开展这个工作一个是为了管理上水平,提高公司信息化管理能力;另一个就是得到政策支持,获得扶持资金。我们在金蝶软件的配合下,给公司的物流管理上了“供应链管理系统”,对供应、销售、仓储保管工作进一步规范化,在公司上下的共同努力下,我们获得了省里的扶持资金。

3、根据公司的发展需要,进一步完善制度,起草了《接单标准》等规章制度。

公司近年来对外业务不断扩展,为了规范接单、计划、生产等环1

节管理,按照公司领导要求,我起草了《公司接单管理标准》,为规范生产、销售管理提供了依据。但是,这个标准贯彻的并不好。

4、配合公司工作需要,做好员工培训工作。

前几年,我曾对班组长以上人员就“5S管理法”等内容进行了数次培训,培训期间反应不错,因此培训工作也得到了公司领导的重视,但是,实事求是地说,培训过后效果并不明显。这其中的原因一个是各级管理人员对培训工作的理解不同、重视程度不同造成的;另一个是我们公司内部还没有形成一个真正的规范管理、科学管理的氛围,所以说大家接受这个培训就是听个热闹。鉴于此,今后,我个人觉得以前那种培训尽量少搞。所以,今年我们主要是根据具体的工作需要进行了相关的培训,在运行“供应链管理系统”的'过程中,我们先后四次请金蝶软件公司的人员进厂培训,对供应、销售、物流保管等人员进行了系统的培训,效果还是不错的。以后的培训工作我也打算这么搞,就是根据公司工作需要,适时进行。

5、防范于未然,建立完善公司的监控系统。

我们曾经安装过5个监控探头,20xx年,公司投资两万余元新装了10几个新型的监控探头和消防烟感报警探头,我组织有关人员;利用近两个多月的时间,在公司内初步形成了监控网络。目前公司已经初步形成了包括20几个监控探头,十几个消防报警探头的安全电子预警网络,使得公司的消防、安全工作得到了有力保证。

6、规范基础管理,完善客户档案。

根据公司安排,我对公司的客户基础资料进行了收集整理,其实2

我个人觉得,我做这个工作的同时,也是督促和协助销售人员梳理、完善客户资料,规范销售工作的一个过程。

20xx年已经过去了,工作有收获,也有遗憾,有欣慰,也有失落。20xx年初步打算做好以下几项工作:

1、员工培训工作:20xx年的培训工作一是制定年度培训计划,按

照培训计划按部就班的进行;二是根据公司实际需要,适时开展员工培训工作,尤其是各级管理人员的培训,针对性要强。

2、合同审计工作:20xx年这个工作要完善、坚持,尽自己的努力,

做好经济合同审计工作,维护公司利益不受损害。

3、项目申报工作:及时了解国家新的扶持政策,如有机会,努力

获得国家的政策支持,争取再次获得国家的扶持资金。

20xx年,国内外的经济形势将持续走向低迷,公司的形势将比以往更加严峻,但是我有信心、也有决心,在公司班子带领下,把工作做好,为公司的发展作出贡献。

监察审计岗位职责【第二篇】

一、编制公司内部监察工作制度,编制年度内部监察工作计划。

二、监督检查所实施监察范围的单位、部门、工作人员在贯彻执行国家法律、法规、政策中的情况;在遵守和执行上级单位、本单位各项规章及制度中的情况。

三、负责对公司及所属单位的财务收支、财务预算、财务决算、费用支出、物资采购、内部控制以及其他有关的经济活动进行监督。

四、受理对监察对象违反行政纪律行为的检举、控告;

五、调查处理监察对象违反行政纪律的行为;参与对监察对象的考核评议工作;

六、协助公司领导和有关职能部门加强内部监督,对监察对象进行遵纪守法、廉洁高效的教育。

七、促进公司廉政建设,组织开展效能监察工作:

八、做好上级监察部门和公司管理规定由监察部门履行的其他职责。

监察审计岗位职责【第三篇】

岗位职责:

1、负责对集团公司及子公司进行财务审计、经营管理审计,对审计过程中发现的问题提出整改意见并监督落实、后续跟踪;

2、负责对集团公司、分子公司、项目部财务预算执行情况及财务收支情况进行审计;

3、负责对集团公司及子公司投融资及资产经营状况进行审计;

4、组织对集团公司及子公司高管、财务负责人、项目负责人定期进行经济责任审计;

5、负责对集团资金、资产管理进行定期专项审计工作;

6、对集团公司各中心、分子公司和项目的经济活动、管理活动进行监督、检查;

7、负责对公司所有奖罚进行审查,确保其合理性;

8、根据反舞弊体系受理条件,评估并处置相关投诉申请。组织实施舞弊监察事项,完成监察事项;

9、负责对监察事项进行整理汇总,形成监察警示文件,在集团公司进行守法廉洁宣导。

任职要求:

1、会计、财务管理相关专业本科以上学历;

2、3年以上审计监察工作经验,有独立完成审计项目的优先考虑;

3、熟悉有关的'法律、法规和集团的规章制度,了解财务管理、会计核算、内控审计等;

4、熟练操作电脑及办公软件应用,对数据有较强的敏感度,有较强数据处理能力;

5、要有较强的责任心,团队意识,要有良好的口头表达能力和报告写作能力。

监察审计岗位职责【第四篇】

一、制定企业内部监察审计工作制度,编制企业年度内部监察审计工作安排。

二、组织、协作中介机构开展对企业年度财务决算的审计工作,并对企业年度财务决算的审计质量进行监督。

三、对本企业及其所属

单位的财务收支、财务预算、财务决算、资产质量、经营绩效、劳务支出、物资选购 、工程结算、工程分包招标、经济合同、对外投资、内部限制、基建工程的决算以及其他有关的经济活动进行审计监督。

四、对企业直管的项目进行终结、奖罚兑现审计;对分公司管辖的项目进行终结、奖罚兑现的复审。

五、监督检查公司及所属单位、部门、工作人员在贯彻执行国家法律、法规及在遵守和执行上级单位、本单位各项规章及制度中的状况。

六、受理对监察对象违反行政纪律行为的检举、控告;调查处理监察对象违反行政纪律的'行为;参加对监察对象的考核评议工作;帮助公司领导和有关职能部门加强内部监督,对监察对象进行遵纪遵守法律、廉洁高效的教化。

七、促进公司廉政建设,组织开展效能监察工作:

八、做好上级监察部门和公司管理规定由监察部门履行的其他职责。

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