经济活动分析报告3篇

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经济活动分析报告1

今年以来,我市在晋城市委、市政府的正确领导下,全面贯彻党的十五大和十五届三中、四中全会精神,突出抓好企业改革和经济结构调整两件大事,加强基础设施建设,推进科技进步,实施可持续发展战略,完善社会保障体系,保持了国民经济的持续、快速、健康增长,促进了社会各项事业的全面进步。农村经济形势稳定,小麦生产喜获丰收,以种植业结构调整为主的农业和农村经济结构调整步伐加快;工业经济结构调整全面起步,八大技改项目取得阶段性进展,经济效益有所回升;乡镇企业改革稳步推进,经济效益稳定增长;财政收支预算执行良好;八项重点工程进展顺利;消费品市场繁荣,零售物价持续走低;城镇居民收入增加。总的看来,我市上半年宏观经济景气趋好的因素增加较多,宏观经济呈现出明显的恢复性增长,国内生产总值完成亿元,占年计划亿元的%,比上年同期增长%。

一、农村经济形势稳定,小麦生产喜获丰收,农业经济结构调整步伐加快

今年以来,我市认真贯彻落实党中央、省、晋城市农村工作会议精神,以小康建设总揽农村工作全局,以农民增收和农村稳定为重点,紧紧依靠科技力量,大力调整优化农业和农村经济结构,积极推进农业产业化经营,有力地促进了我市农业经济的发展,农村经济呈现出良好的发展态势。

1.小麦生产喜获丰收。尽管今年春季受到天气连续干旱、气温持续升高等不利因素的影响,小麦生产仍然获得了较好收成。全市小麦总产量预计可达万公斤,平均亩产193公斤,比遭受严重干旱的1999年分别增产923万公斤和32公斤,分别增加%和%。

2.以种植业结构调整为主的农业和农村经济结构调整步伐加快。今年年初,我市根据当地农业生产实际,在充分调查研究的基础上,提出了“12211”种植业调整计划,即:发展药材1万亩,新增蔬菜2万亩,新建200栋日光温室,扩大薯类、油料等经济作物1万亩,推广优质苹果高接换种1万亩。半年来,全市各级涉农部门加大工作力度,克服重重困难,主动协调配合,使这项计划取得了较好的成效。目前,“12211”调产计划基本落实。其中药材面积9200亩,涉及15个乡镇;蔬菜面积21500亩,涉及18个乡镇;日光温室210栋,涉及14个乡镇;各类经济作物10620亩,涉及16个乡镇;苹果树高接换种6000亩,涉及16个乡镇。整个计划完成后,可直接增加农民人均收入80~120元。

二、工业结构调整全面起步,八大技改项目取得阶段性进展,经济效益有所改善

上半年,全市工业战线坚持以经济效益为中心,以培育“一增三优”为重点,全面实施“创新传统产业,扩张新兴产业,培育潜力产品”的特色经济发展战略,加快产品和产业结构的调整步伐,保证了工业经济的稳定发展和经济效益的改善。全市35户500万元以上工业企业实现工业增加值亿元,占年计划亿元的%,比去年同期增长%。

今年以来,我市狠抓了以八大技改项目为重点的工业结构调整,即:化工公司年产5000吨聚醚二醇开发、厦普赛尔集团公司新增2万吨黄梨汁生产线、曦光冶铸公司年产6万吨球墨铸管、申家庄煤矿年产51万吨洗煤厂扩建、赵庄煤矿年产30万吨洗煤厂扩建、市化肥厂年产5000吨精甲醇配套改造、市磷肥厂5万吨三元复混肥改造、三甲富康绿色产业公司一次性全降解植物纤维餐具生产线,前3个已被列为省经贸委重点扶持项目,后5个被列为晋城市重点扶持项目。

在市委、市政府的高度重视和全市工业部门的共同努力下,目前,所有项目都取得了阶段性进展。化工公司5000吨聚醚二醇开发项目产品小试工作已取得成功,目前正在进行中试的各项前期准备工作,预计9月底可完成工业性中试,10月底完成环评和可研报告,年底完成工程设计和设备招标工作,明年9月全面完成;厦普赛尔集团公司新增2万吨黄梨汁项目土建工程已经完成,环境影响评价、可研论证、设备考察和选型等工作已经结束,8月份将进行设备招标工作,年底将竣工投产;曦光冶铸公司6万吨球墨铸管项目已完成了环境影响评价、可研报告论证、选址等前期准备工作,项目评估报告已上报待审,预计到年底可完成土建工程和设备招标,明年9月底竣工投产;化肥厂5000吨精甲醇配套工程项目已完成精甲醇和粗甲醇的设备安装、电器仪表安装的招标工作,预计8月初全面完工;磷肥厂5万吨复混肥改造项目的环保评价和可研论证已结束,土建工程已全面展开,目前正在落实环保配套设施的贷款手续,整个项目明年上半年建成;申家庄煤矿年产51万吨洗煤厂配套改造项目的环保评价、可研论证和初步设计已全部完成,技改资金已全部到位,预计年底完成土建工程和设备招标工作,明年6月份全面竣工;赵庄煤矿年产30万吨洗煤厂配套改造项目已完成土建工程和设备招标,预计7月底设备到位,9月底安装结束可竣工投产;三甲富康绿色产业公司一次性全降解植物纤维餐具项目,已完成了厂房维修、厂区硬化、绿化和设备的安装和试产,产品已通过省有关部门鉴定,领取了生产许可证,近期将投入批量生产。上述八大技改项目全部竣工后,可新增产值亿元,新增利润6500万元,新增税金3100万元。

在抓好重点技改项目的同时,我市还扶持一批后续潜力产品。在全市现有企业中初步筛选出了离心铸管、单面对流散热器、小杂粮系列方便面、肉食加工系列产品、“胖乎乎”粉条、黑陶工艺品、红萝卜素、豆制品、系列服饰、草木花卉等10项符合产业政策、市场前景好、科技含量高的潜力产品,并决定从今年开始,市财政将挤出200万元资金,连续三年进行贴息支持,扶持这些产品尽快做大,实现由产品到企业,由企业到产业的滚动发展。预计经过3-5年的努力,这些潜力产品将成为我市结构调整和经济发展的中坚力量。

三、乡镇企业改革稳步推进,经济效益稳定增长

上半年,全市乡镇企业增加值达到亿元,占年计划亿元的%,增长%,实现营业收入亿元,占年计划的%,增长%,提供税金3017万元,增长%,保持了持续、稳定增长的好势头。在乡镇企业改革方面重点抓了以三个省级潜力产品企业为主的规范改制。山西厦普赛尔集团公司将改组为股份有限公司,目前已完成了资产评估,产权界定工作也基本结束,整个改制工作可望在7月底完成;高平化工公司在原改制的基础上,进一步改组为股份有限公司,现已完成清产核资,目前股权设置及改制方案正在进行论证,年内改制工作可全面完成;曦光冶铸公司将采取剥离重组的形式进行改制,即:由原曦光冶铸公司控股,三甲红星铸造厂、培育铁厂和韩国大佰株式会社参股,重新组建一个铸造公司。目前,四方投资协议已经签署,待审计部门验资后即可正式组建。此外,散热器集团公司、寺庄工贸福利公司、东山水泥厂、北城铸管厂等企业的改制工作也在进行中,其中,散热器集团公司采取从老企业中剥离出新建的两条生产线组建新的有限责任公司,总体采取原厂原体制,新厂新体制的`形式,目前,正在进行紧张的资产评估和界定,预计年底可完成改制;东山水泥厂将改组为有限责任公司,目前资产评估已经结束,预计7月底可完成改制任务;寺庄工贸福利公司完成了产权界定,募股也已全部到位,7月底可完成改制;北城铸管厂改制形式为产权出售,现方案正在拟定中。在抓好这7个重点企业改制的基础上,还确定了20个规范改制试点企业,使之成为全市乡镇企业改制样板,目前这些企业的改制任务已逐一落实到各有关乡镇,并签订了目标责任书。

四、财政收支预算执行良好

上半年,全市财政总收入累计完成8168万元,占年计划15374万元的%,比上年同期增长%,顺利实现了时间、任务双过半。分征收系统看:国税局完成4949万元,占年计划9058万元的%,增长%;地税局完成2568万元,占年计划5245万元的%,增长%;财政局完成651万元,占年计划1071万元的%。分预级次看:上划中央收入完成3712万元,占年计划6794万元的%,增长%;一般预算收入完成4456万元,占年计划8580万元的%,增长%。一般预算支出累计完成4956万元,占年计划10840的%,增长%,增幅最高的的前五个项目分别是:行政事业离退休经费增长%,科学事业费增长%,城市维护费增长%,抚恤和社会福利增长%,农林水利气象等部门事业费增长%。

五、重点工程进展顺利

今年,我市按照集中财力办大事和实事实办的原则,在全市确立了八项重点工程,目前,这些工程已取得了阶段性进展。城市建设方面,长平东街改造工程已经完成规划、设计、立项、预算审定、招投标等前期准备工作,并开工建设,10月底全面竣工。长平西街临街建筑改造工程已完成10栋建筑立面仿欧改造设计,7月底以前将开工建设。公路建设方面,重点实施了“12455”工程,即立项建设曲辉公路高平西段,完成玉井桥建设;东城办事处、河西镇实现村村通油路;拓宽改造祁贡坟、定林寺、开化寺和金峰寺四条旅游线路;搞好董建线、王浩线、杨界线、河石线、北固线等五条循环线路的改造和部分路段铺油;力争50个行政村通油路。目前曲辉路陈庄桥至沁水界段建设工程立项正抓紧进行,曲辉路玉井桥正在紧张建设中,预计8月底完工;河西镇、东城办村村通油路工程在紧张进行中;4条旅游路中金峰寺、定林寺路面铺油工程已经开始,8月底将完工,其他2条旅游公路和5条循环公路的拓宽改造工程正在进行。电网改造方面,农村电网和城市电网两项改造项目已完成投资5129万元,改造10kv线路公里、低压干线公里,涉及市区3000多户和327个行政村万户居民,预计今年底可基本完成“两网”改造任务。其他方面,市直实验小学、职业中学教学主楼建设已接近尾声,8月底可全面竣工交付使用;城市煤层气开发利用工程已经省计委批准立项,现正在积极筹措建设资金;南陈铺60万吨洗煤厂建设工程目前已完成了土地预审、环保报告、地质灾害报告、初步设计等手续的批复,将进行工程招投标。这些重点工程完成后,将进一步改善我市的投资环境,为促进经济发展和社会进步奠定坚实的基础。

六、消费品市场繁荣,零售物价持续走低

上半年,从我市消费品市场交易情况看,买方市场特征明显,各大商场不断推出新的消费热点,满足各阶层的消费需求,商品供应品种齐全,货源充足,服务质量显著改善。全市上半年实现社会商品零售总额亿元,增长%。市场物价持续下跌,上半年社会商品零售物价总指数为%,比上年同期下降个百分点,仍呈通货紧缩的趋势。

七、城镇居民收入水平提高

受国家去年提高中低收入居民收入水平政策的影响,再加上今年一季度我省提高职工其他补贴政策的出台,城市居民收入大幅度增加。城镇居民人均可支配收入达到2100元,比去年同期有所提高。

经济活动分析报告2

一、基本情况

(一)全省情况

20**年1-8月,全省累计进出口亿美元,同比增长16%,比全国水平高个百分点。其中出口亿美元,同比增长%,比全国水平高16个百分点;进口亿美元,同比增长%,比全国水平低个百分点。

8月当月,全省累计进出口亿美元,同比增长%,环比下降%。其中出口亿美元,同比增长%,环比下降13%;进口9亿美元,同比增长%,环比增长%。

(二)全国及中部六省情况

20**年1-8月,全国累计进出口27043亿美元,同比增长%。其中出口14293亿美元,同比增长%,进口12750亿美元,同比增长%。

同期,中部六省合计进出口1370亿美元,同比增长%,其中出口882亿美元,同比增长%,进口488亿美元,同比增长%。

二、运行特点

(一)对香港、欧盟、美国等主要市场出口保持平稳,对东盟出口今年来首次实现增长。1-8月,我省对香港出口亿美元,同比增长54%,占全省出口的%;对欧盟出口亿美元,同比增长46%,占全省出口的%;对美国出口亿美元,同比增长%,占全省出口的%。对东盟出口亿美元,同比增长1%,系今年来的首次同比增长。其他主要出口市场中,对非洲、拉美、中东、俄东出口增幅在12%至%不等,对日本和韩国则出现%和%的同比降幅。进口方面,我省资源类产品的主要进口来源地,如南非、巴西、秘鲁、澳大利亚、俄罗斯等均保持增长,增幅均在9%以上,而以机电、高新技术类产品为主的进口来源地大多出现降幅,如日本和欧盟,降幅分别为%和%。

(二)电子电器类产品、劳动密集型产品和部分有色金属产品增长较快,汽车和汽车底盘进口大幅下滑拖累全省进口。1-8月,我省机电产品出口亿美元,同比增长%,机电产品中,受手机零部件带动,电子电器类产品出口增速达到%。劳动密集型产品中,服装、陶瓷、鞋类、烟花爆竹、纺织品、箱包、打火机等合计出口亿美元,大幅增长%,占同期全省出口总值的%,除打火机小幅下滑%外,其余商品均不同程度增长。有色金属产品出口亿美元,同比增长%,其中未锻造银和未锻造锰出口增速分别达到%和%。其他主要出口商品中,高新技术产品出口增长%,农产品出口增长%,钢材出口下降%。进口方面,我省机电产品进口亿美元,同比下降%,其中汽车和汽车底盘进口亿美元,同比下降%。铁矿砂共进口亿美元,同比增长%。

(三)一般贸易出口、加工贸易进口快速增长。1-8月,我省一般贸易进出口亿美元,增长%,占同期全省进出口总额的%,其中出口亿美元,增长%;进口亿美元,下降%。同期,加工贸易进出口亿美元,增长%,占24%,其中出口亿美元,增长%;进口亿美元,增长%。

(四)民营企业对全省出口的拉动作用进一步加强。1-8月,我省民营企业进出口67亿美元,增长%,占同期全省进出口总额的45%。民营企业出口亿美元,大幅增长%,占同期全省出口总额的%。此外,三资企业进出口亿美元,增长%,占%;国有企业进出口亿美元,下降%,占%。

经济活动分析报告3

一、模拟利润

(一)本月完成情况:

本月预算399万元,本月实际完成483万元,比本月预算增利84万元。其中:电力模拟利润本月预算126万元,本月实际完成213万元,比本月预算增利87万元。热力模拟利润本月预算273万元,本月实际完成270万元,比本月预算减利3万元。

1、电力模拟利润本月实际完成与本月预算比增加43万元的原因分析:

1)平均上网电价本月预算元/千千瓦时,本月实际完成元/千千瓦时,比本月预算减少元/千千瓦时,使电力模拟利润减少15万元。

2)发电量本月预算7,200万千瓦时,本月实际完成7,457万千瓦时,比本月预算增加257万千瓦时,使电力模拟利润增加69万元。

3)发电标准煤耗本月预算克/千瓦时,本月实际完成克/千瓦时,比本月预算增加克/千瓦时,使电力模拟利润减少2万元。

4)发电标煤单价本月预算元/吨,本月实际完成元/吨,比本月预算增加元/吨,使电力模拟利润减少12万元。

5)固定成本本月预算588万元,本月实际完成586万元,比本月预算减少2万元,使电力模拟利润增加2万元。

6)主营业务税金及附加本月预算5万元,本月实际完成6万元,比本月预算增加0万元,使电力模拟利润减少0万元。

7)财务费用本月预算335万元,本月实际完成335万元,与本月预算持平,使电力模拟利润减少0万元。

8)销售费用本月预算53万元,本月实际完成53万元,与本月预算持平,使电力模拟利润减少0万元。

2、热力模拟利润本月实际完成与本月预算比减少3万元的原因分析:

1)平均售热单价本月预算元/吉焦,本月实际完成元/吉焦,比本月预算减少元/吉焦,使热力模拟利润减少96万元。

2)供热量本月预算570,000吉焦,本月实际完成635,000吉焦,比本月预算增加65,000吉焦,使热力模拟利润增加71万元。

3)供热标准煤耗本月预算公斤/吉焦,本月实际完成公斤/吉焦,与本月预算持平使热力模拟利润减少0万元。

4)供热标煤单价本月预算元/吨,本月实际完成元/吨,比本月预算减少元/吨,使热力模拟利润增加11万元。

5)固定成本本月预算445万元,本月实际完成433万元,比本月预算减少12万元,使热力模拟利润增加12万元。

(二)1-11月份累计完成情况:

累计预算-2,548万元,累计实际完成-1,053万元,比累计预算减亏1,495万元。其中:电力模拟利润累计预算-1,464万元,累计实际完成-597万元,比累计预算减亏867万元。热力模拟利润累计预算-1,084万元,累计实际完成-456万元,比累计预算减亏628万元。

1、电力模拟利润累计实际完成与累计预算比减亏866万元的原因分析:

1)平均上网电价累计预算元/千千瓦时,累计实际完成元/千千瓦时,比累计预算减少元/千千瓦时,使电力模拟利润减少9万元。

2)发电量累计预算66,420万千瓦时,累计实际完成67,441万千瓦时,比累计预算增加1,021万千瓦时,使电力模拟利润增加277万元。

3)发电标准煤耗累计预算克/千瓦时,累计实际完成克/千瓦时,比累计预算减少克/千瓦时,使电力模拟利润增加27万元。

4)发电标煤单价累计预算元/吨,累计实际完成元/吨,比累计预算减少元/吨,使电力模拟利润增加103万元。

5)固定成本累计预算6,594万元,累计实际完成6,332万元,比累计预算减少262万元,使电力模拟利润增加262万元。

6)主营业务税金及附加累计预算52万元,累计实际完成50万元,比累计预算减少2万元,使电力模拟利润增加2万元。

7)财务费用累计预算3,662万元,累计实际完成3,674万元,比累计预算增加12万元,使电力模拟利润减少12万元。

8)销售费用累计预算580万元,累计实际完成580万元,与累计预算持平,使电力模拟利润减少0万元。

2、热力模拟利润累计实际完成与累计预算比减亏628万元的原因分析:

1)平均售热单价累计预算元/吉焦,累计实际完成元/吉焦,比累计预算增加元/吉焦,使热力模拟利润增加335万元。

2)供热量累计预算3,300,447吉焦,累计实际完成3,385,207吉焦,比累计预算增加84,760吉焦,使热力模拟利润增加102万元。

3)供热标准煤耗累计预算公斤/吉焦,累计实际完成公斤/吉焦,与累计预算持平使热力模拟利润减少0万元。

4)供热标煤单价累计预算元/吨,累计实际完成元/吨,比累计预算减少元/吨,使热力模拟利润增加154万元。

5)固定成本累计预算4,729万元,累计实际完成4,691万元,比累计预算减少37万元,使热力模拟利润增加37万元。

(三)1-11月份累计完成与上年同期情况分析

同期-1,957万元,累计实际完成-1,053万元,比同期减亏904万元。其中:电力模拟利润同期-1,486万元,累计实际完成-597万元,比同期减亏889万元。热力模拟利润同期-472万元,累计实际完成-456万元,比同期减亏16万元。

1、电力模拟利润累计实际完成与同期比减亏766万元的原因分析:

1)平均上网电价同期元/千千瓦时,累计实际完成元/千千瓦时,比同期增加元/千千瓦时,使电力模拟利润增加71万元。

2)发电量同期56,939万千瓦时,累计实际完成67,441万千瓦时,比同期增加10,501万千瓦时,使电力模拟利润增加1,598万元。

3)发电标准煤耗同期克/千瓦时,累计实际完成克/千瓦时,比同期减少克/千瓦时,使电力模拟利润增加107万元。

4)发电标煤单价同期元/吨,累计实际完成元/吨,比同期减少元/吨,使电力模拟利润增加115万元。

5)固定成本同期5,530万元,累计实际完成6,332万元,比同期增加801万元,使电力模拟利润减少801万元。

6)主营业务税金及附加同期42万元,累计实际完成50万元,比同期增加8万元,使电力模拟利润减少8万元。

7)财务费用同期3,358万元,累计实际完成3,674万元,比同期增加316万元,使电力模拟利润减少316万元。

8)销售费用同期580万元,累计实际完成580万元,与同期持平,使电力模拟利润减少0万元。

2、热力模拟利润累计实际完成与同期比减亏16万元的原因分析:

1)平均售热单价同期元/吉焦,累计实际完成元/吉焦,比同期增加元/吉焦,使热力模拟利润增加313万元。

2)供热量同期2,886,068吉焦,累计实际完成3,385,207吉焦,比同期增加499,139吉焦,使热力模拟利润增加619万元。

3)供热标准煤耗同期公斤/吉焦,累计实际完成公斤/吉焦,与同期持平使热力模拟利润减少0万元。

4)供热标煤单价同期元/吨,累计实际完成元/吨,比同期减少元/吨,使热力模拟利润增加39万元。

5)固定成本同期3,737万元,累计实际完成4,691万元,比同期增加955万元,使热力模拟利润减少955万元。

二、主营业务收入

(一)本月完成情况:

本月预算2,790万元,本月实际完成2,894万元,比本月预算增加105万元,增加%,完成本月预算的%。其中:电力销售收入比本月预算增加69万元,热力销售收入比本月预算增加36万元。

1、电力销售收入比本月预算增加69万元,原因是:

1)平均上网电价本月预算元/千千瓦时,本月实际完成元/千千瓦时,比本月预算减少元/千千瓦时,使电力销售收入减少15万元。

2)上网电量本月预算5,940万千瓦时,本月实际完成6,269万千瓦时,比本月预算增加329万千瓦时,使电力销售收入增加84万元。

2、热力销售收入比本月预算增加36万元,原因是:

1)平均热价本月预算元/吉焦,本月实际完成元/吉焦,比本月预算减少元/吉焦,使热力销售收入减少96万元。

2)供热量本月预算570,000吉焦,本月实际完成635,000吉焦,比本月预算增加65,000吉焦,使热力销售收入增加132万元。

(二)1-11月份累计完成情况:

累计预算21,398万元,累计实际完成22,264万元,比累计预算增加866万元,增加%,完成累计预算的%。其中:电力销售收入比累计预算增加345万元,热力销售收入比累计预算增加521万元。

1、电力销售收入比累计预算增加345万元,原因是:

1)平均上网电价累计预算元/千千瓦时,累计实际完成元/千千瓦时,比累计预算减少元/千千瓦时,使电力销售收入减少10万元。

2)上网电量累计预算55,665万千瓦时,累计实际完成57,027万千瓦时,比累计预算增加1,362万千瓦时,使电力销售收入增加354万元。

2、热力销售收入比累计预算增加521万元,原因是:

1)平均热价累计预算元/吉焦,累计实际完成元/吉焦,比累计预算增加元/吉焦,使热力销售收入增加337万元。

2)供热量累计预算3,300,447吉焦,累计实际完成3,385,207吉焦,比累计预算增加84,760吉焦,使热力销售收入增加187万元。

(三)1-11月份累计完成与上年同期情况分析

同期18,379万元,累计实际完成22,264万元,比同期增加3,885万元,增加%,完成同期的%。其中:电力销售收入比同期增加2,474万元,热力销售收入比同期增加1,411万元。

1、电力销售收入比同期增加2,474万元,原因是:

1)平均上网电价同期元/千千瓦时,累计实际完成元/千千瓦时,比同期增加元/千千瓦时,使电力销售收入增加72万元。

2)上网电量同期47,778万千瓦时,累计实际完成57,027万千瓦时,比同期增加9,249万千瓦时,使电力销售收入增加2,403万元。

2、热力销售收入比同期增加1,411万元,原因是:

1)平均热价同期元/吉焦,累计实际完成元/吉焦,比同期增加元/吉焦,使热力销售收入增加312万元。

2)供热量同期2,886,068吉焦,累计实际完成3,385,207吉焦,比同期增加499,139吉焦,使热力销售收入增加1,099万元。

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