半年经济活动分析报告实用5篇
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半年经济活动分析报告篇1
一、概述
经济活动分析报告,是经济管理部门和企业常用的一种专业文书,简称“经济活动分析”,又称“经济活动总评”、“××状况分析”、“××情况说明”等。它是以科学的经济理论为指导,以国家有关方针、政策为依据,根据计划指标、会计核算、统计工作的报表和调查研究掌握的情况与资料,对本部门或有关单位一定时期内的经济活动状况进行科学的分析研究,作出正确的评估,找出成绩和问题,探讨问题产生的原因,寻求改进方法,指导经营管理而写成的书面报告。
(1)总结经验,提高管理水平
(2)了解情况,加强法制,更好地发挥政府职能部门的作用
(3)掌握规律,预测未来,有助于正确决策
(1)科学性
(2)及时性
(3)指导性
(1)全面分析报告
又称系统分析报告或综合分析报告。这种分析报告是把某一部门或某一单位一定时期内的经济活动作为一个整体,根据各项主要经济指标进行综合分析后所写出的书面报告。
(2)专题分析报告
专题分析报告一般是根据当前的中心工作,对经济活动中某个突出的专项问题,或业务上的重大变化以及工作中的薄弱环节和关键问题等,单独进行分析后所写出的书面报告。
(3)简要分析报告
简要分析报告多用于基层单位,一般是围绕几个财务指标、计划指标,或抓住一两个重点进行分析,以观察经济活动的趋势和工作进程。
(4)财务分析报告 财务分析报告又叫财务状况说明书,它是反映企事业单位财务状况和经营成果的总结性书面文件,包括财务报表和财务状况说明书(即财务分析报告)。
(三)经济活动分析报告与其他相似文体的异同
1、与调查报告的异同
经济活动分析报告与调查报告的不同之处主要体现为:
第一,时间要求有所不同。
第二,内容的侧重点有所不同。
第三,表述方式有所不同。
第四,人称的使用有所不同。
2、与市场预测报告的异同
其区别在于内宾的侧重点不同:分析报告侧重于对过去和当前的经济活动的分析,针对分析结果提出改进建议;而预测报告则侧重于未来,对过去和当前的经济活动的进行分析、综合与比较,都是为了预测未来经济发展的趋势和前景。
经济活动分析报告的结构大体上包括标题、正文、落款及日期几部分。
1、标题
经济活动分析报告的标题比较灵活,经常使用的主要有两种形式:
(1)报告式标题
报告式标题又称完整式标题。使用这类标题的分析报告往往带有汇报性质,即下属单位向主管或指导部门汇报情况,有特定的行文关系,标题常与行政公文中“报告”的标题相似。
(2)论文式标题
论文式标题又称简要式标题。这类标题与论文的标题相似,常用于在报刊上发表的分析报告。从新闻心理学的角度来说,读者阅读报刊上的文章。这类分析报告的标题,常常是一个观点鲜明的判断句,用以表明分析报告的主要内容,或建议和倾向性意见。
2、正文
经济活动分析报告是一种数据和文字有机结合的文书,它以指标数据为表述依据,同时也要用文字展现单纯用数据无法表达的情况。它的基本格式一般包括基本情况、评估分析、意见或建议三个部分。
(1)基本情况
(2)评估分析
(3)意见或建议
3、落款及日期
在正文的右下方(称为“下落款”)写明报告单位的名称。落款下面注明写作日期,以备查考。如果标题中注明了单位名称,或在标题下的居中处(称为“上落款”)写出了单位名称。
1、要充分占有“活”的材料
2、分析要有全局观念
3、提出的建议和改进措施要具体可行
4、要及时完成报告
三、常用的分析方法
撰写经济活动分析报告常用的分析方法有:比较分析法、因素分析法、预测分析法、综合分析法、调查分析法等。
(一)比较分析法
比较分析法,也叫对比分析法、指标分析法。它是将两个以上具有可比性(即时间、内容、项目、条件同一)的数字加以对比,并根据对比的结果来研究经济活动的状况的一种方法。
运用比较分析法,可以从下列几个方面来进行:
1、比计划
2、比历史
3、比先进
(二)因素分析法
因素分析法,又叫连锁替代法。通过对各种数字资料的对比分析,找到了差距,揭露了矛盾,接着就要寻找差距和矛盾产生的原因,而原因往往是多方面的,常同多种因素有关。
运用因素分析法要注意以下几点:
1、抓主导因素,作重点分析
2、抓倾向性因素,作预测性分析
3、抓主观因素,也抓客观因素
(三)预测分析法
预测分析法,也叫趋势分析法或动态分析法。它是通过对经济活动发展趋势的动态分析,从数量方面来研究某一经济现象产生、变化的情况与未来前景的方法。
预测分析法大致有如下三种:一是统计分析法;二是经验预测法;三是计划预测法。
(四)综合分析法 综合分析法又称综合评价法。
综合分析法又称综合评价法。它是对各项指标的执行情况进行综合对比、计算和评价,从整体上权衡利弊得失,全面判断经济效益,然后提出高效、低效、无效或者最佳、一般、低劣等综合性评议或选择建议的一种方法。
(五)调查分析法
这是通过个别交谈、集体座谈等方式,听取广大群众意见,收集必要的数据资料和大量可靠的实际情况,并在此基础上进行分析研究,对指标数据的分析结果加以验证、纠正或补充的方法。
半年经济活动分析报告篇2
3、船舶效率
拖轮船产量吨千米/千瓦 驳船船产量吨千米/吨
4、燃油消耗
企业单耗千克/千吨千米 非生产用油吨
燃料油与总耗量比例%
5、驳船营运率% 我司根据货司下达的年度经济指标计划,对各项经济指标进一步细化,层层分解落实,为确保年度目标的完成,船务公司领导班子带领公司全体干部职工,面对指标的压力,经过近几个月来的努力,公司一季度主要经济指标均达到计划进度要求。
一、各项经济指标运行情况分析 责任成本指标
1-3月份累计责任成本1510万元,为计划进度1550万元的%,实绩比计划节约万元。
安全、货运质量指标
1-3月份累计完成拖轮船产量64185吨千米/千瓦,为计划计度的%,超进度3705吨千米/千瓦;与去年同期比,增加740吨千米/千瓦,增幅%。
1-3月份累计完成驳船船产量3986吨千米/吨,为计划进度的%,超进度36吨千米/吨。与去年同期比,增加35吨千米/千瓦,增幅%。
1-3月份燃油企业单耗实绩千克/千吨千米,与计划进度比,降低了千克/千吨千米;与去年同期比下降了%,降幅%。1-3月份累计非生产量用油345吨,为计划进度的%;与去年同期比少耗73吨,降幅%。
1-3月份累计燃料油占总耗量的比例%,为计划进度的%,超进度个百分点。
从一季度指标运行情况看,可慨括为
1、全面贯彻落实货司“两会”精神,积极筹备我司“两会”,并在我司“两会”上分解下达了各单位、船舶年度经济指标,配套制定了武汉长航船务公司经济责任制方案,提交“两会‘讨论通过,为全年的经济指标运行和经济责任制考核,奠定了坚实的基础。
2、紧密结合企业经济形势,针对今年油价高企,货源不足,运价下滑的严峻形势,公司将责任成本控制放在突出地位,在各项成本指标分解过程中,所有箭头向下,并低于去年同口径水平的10%。
固提高,以及冬季防滑、防搁浅,防碰撞等,确保了一季度安全局面的稳定,促进了其他指标的平稳运行。
4、结合管船公司安全工作实际,创新制定了《武汉长航船务公司领导安全责任制实施方案》,将安全管理责任、单船建设、推进sms工作分片包干到公司各位领导,形成了纵向到底,横向到边的安全管理责任网络。
1、成本控制压力没有缓解,主要体现在:
随着二季度生产投入的增加,各项安全生产费用和人工成本也将随之上升,加上燃油成本居高不下,运价上涨困难,企业效益压力更大,控本增效将是企业的重要举措,因此,各项成本的控制压力将更加突出。
为了进一步向内挖潜,半年工作会后上
级调整指标的趋势仍然存在。
海损杂支,船舶修理费都有上年下转,并在今年成本中消化,控制压力比较突出。
2、燃油指标压力将会显现
劣质油一季度掺燃比完成较好,因为6000匹拖轮未上线所致,随着生产投入增加,该项指标的控制压力就会显现。非生产用油指标控制较好,是因为一季度港作船的减少所致。
单耗水平取决于货源的组织水平,如果货源不对流,附拖和空队现象以及小运转增加,对单耗产生直接影响,控制难度相当大。
3、安全隐患犹存。我司船舶均为老旧船,设备隐患较多,加上航道秩序混乱,不安全、不可控因素越来越多,对船舶航行安全构成很重的压力。
4、部分船船舶水电费出现异常
作出处理,今后财务对船舶的水电费进帐,要登记明细,方便考核、查询和对帐。
四、下步工作
1、成本管理得到了科学预控。
2、生产指标超进度。
3、安全保持了稳定。
4、服务船舶的力度进一步加大。下步工作
1、认清形势,转变观念,保持清醒头脑。目前,我们面临三大压力:一是货司效益指标欠进度;二是成本压力日益突出;三是修费不足,对船舶设备养护造成空前压力。我司要加强科学管理,作好半年工作会指标调整的思想准备。
2、成本控制要注意四个指标的监控 物料费指标 海损指标
修费指标
对船舶水电费指标出现的异常情况进行调研。
3、强化责任意识。各指标处室负责人是本部门指标的第一责任人,要求各部门紧盯目标,加强责任,严密监控,实施目标管理。
4、经监处要加大运行质量监控
加强指标动态监控,月度严格考核。对指标出现异常情况的部门、单位,要督办分析,并要求指标管理部门写出书面分析材料报分管领导和公司领导,及时处理解决。
各指标处室要加强指标协调、沟通。力求将问题解决在萌芽状态。
5、加大重点指标的监控力度 工资成本指标 修费指标 单耗指标
营运间接费指标
6、需要解决的几个问题 加大对安全生产的投入,改善指导船长
办公条件和环境。
关心船员生活和身心健康,特别是“五一”期间,做好对船舶的慰问。适度解决基层单位的困难,涉及安全生产急需的,可适当解决。
做好个税、船舶备用金的解释工作。继续为船舶,为生产一线服务。
机关部门要认真思考和讨论“职工在我心中,安全在我手中”提高机关工作质量。
半年经济活动分析报告篇3
年初,货运总公司对我司下达经济责任制指标计划,具体指标计划为:
1、责任成本****万元[]
2、船舶交通事故损失金额
(1)库区、中游:*元/ktkm
(2)下游: *元/ktkm
(3)上海港作: *元/艘
(4)其它港作:*元/艘
3、船舶效率
(1)拖轮船产量*吨千米/千瓦
(2)驳船船产量*吨千米/吨
4、燃油消耗
(1)企业单耗*千克/千吨千米
(2)非生产用油*吨
(3)燃料油与总耗量比例*%
5、驳船营运率*%
我司根据货司下达的经济指标计划,对各项经济指标进一步细化,层层分解落实,为确保目标的完成,船务公司领导班子带领公司全体干部职工,面对指标的压力,经过近几个月来的努力,公司一季度主要经济指标均达到计划进度要求。
一、各项经济指标运行情况分析
(一)责任成本指标
1-3月份累计责任成本1510万元,为计划进度1550万元的%,实绩比计划节约万元。
(二)安全、货运质量指标
1-3月份累计交通事故损失金额3万元,为计划进度万元的%;与去年同期比减少1万元。1-3月份无货运质量事故,无货主投诉,货差损赔偿金额为零。
(三)船舶效率指标
1-3月份累计完成拖轮船产量64185吨千米/千瓦,为计划计度(60480吨千米/千瓦)的%,超进度3705吨千米/千瓦;与去年同期比,增加740吨千米/千瓦,增幅%。
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1、成本控制压力没有缓解,主要体现在:
(1)随着二季度生产投入的增加,各项安全生产费用和人工成本也将随之上升,加上燃油成本居高不下,运价上涨困难,企业效益压力更大,控本增效将是企业的重要举措,因此,各项成本的控制压力将更加突出。
(2)为了进一步向内挖潜,半年工作会后上级调整指标的趋势仍然存在。
(3)海损杂支,船舶修理费都有上年下转,并在今年成本中消化,控制压力比较突出。
2、燃油指标压力将会显现
(1)劣质油一季度掺燃比完成较好,因为6000匹拖轮未上线所致,随着生产投入增加,该项指标的控制压力就会显现。
(2)非生产用油指标控制较好,是因为一季度港作船的减少所致。
(3)单耗水平取决于货源的组织水平,如果货源不对流,附拖和空队现象以及小运转增加,对单耗产生直接影响,控制难度相当大。
3、安全隐患犹存。我司船舶均为老旧船,设备隐患较多,加上航道秩序混乱,不安全、不可控因素越来越多,对船舶航行安全构成很重的压力。
4、部分船船舶水电费出现异常
三月份有四艘船舶水电费出现异常,严重超进度,为了查清水电费超进度的原因,责成经监处、计财处认真调查,并作出处理,今后财务对船舶的水电费进帐,要登记明细,方便考核、查询和对帐。
四、下步工作
参加经济活动分析会的李总经理,对公司一季度经济活动进行了总体归纳,同时布置了下步工作。
(一)一季度指标运行正常
1、成本管理得到了科学预控。
2、生产指标超进度。
3、安全保持了稳定。
4、服务船舶的力度进一步加大。
(二)下步工作
1、认清形势,转变观念,保持清醒头脑。目前,我们面临三大压力:一是货司效益指标欠进度;二是成本压力日益突出;三是修费不足,对船舶设备养护造成空前压力。我司要加强科学管理,作好半年工作会指标调整的思想准备。
2、成本控制要注意四个指标的监控
半年经济活动分析报告篇4
××市电力局2015年上半年经济活动分析
一、上半年各项指标完成情况及分析
(一)购电量
1. 购电量完成情况
2015年1~6月份购网电量完成7512384千瓦时,较2004年1~6月份完成电量7515552千瓦时,少购电量3168千瓦时,基本与去年持平。
购网电量与去年同期持平的主要原因是:由于林区木材产量下降,多种经营、林产工业等替代产业滞后,导致用电量明显下降,影响了我局购电目标的完成。我们采取各种措施拓宽电力市场,建立了增供扩销激励机制,制定了增供扩销奖励办法,分解指标层层考核,调动了营销人员的积极性。
(1)根据市场的实际情况,经过多方比较,反复测算,制定了线路台区经济指标承包责任制,激发了广大职工的劳动积极性,取得了明显的经济效果。
(2)“两改”工程的实施,使我局电网电能质量和安全可靠性大大提高,给用户带来了放心电,用电负荷不断上升。
(3)“诚信工程”的实施,密切了供用电双方关系,一定程度上激发了用户用电的积极性。提高服务质量,简化用电报批手续,推进无障碍办电,缩短了办电时间,加快了办电速度,争取时间多供电。
2. 按用电类别分析分析各类别购电量增减原因,列举诸如新装、增装容量,同比增长率。
(二)购电平均单价
1. 今年1~6月份完成平均电价××元/千瓦时,与去年同期完成××元/千瓦时相比上升了××元/千瓦时。完成内部利润××万元。
平均单价虽然较去年同期有较大的提高,但与系统要求相比较仍然较低,主要受用电构成影响的,今年1~6月各类用电见下表(略)
由此可见:居民电量所占比重较大,而商业、工业电量比重较低,由于林区经济持续低迷,工业电量呈现负增长,影响了购电单价的提高。
2. 购电平均单价同比增长的因素
(1)从去年以来四次调价影响数额
(2)基本电费增长影响数额
(3)利率电费增长影响数额
(4)峰谷电费增长影响数额
(5)高电价电量增长影响数额
3. 分析影响购电平均单价同比下降的因素
(1)大工业倒挂影响数额
(2)高电价电量下降影响数额
(3)低电价电量增长影响数额(农业生产、居民生活)
(4)电价政策改变影响数额(养殖业用电改为农业生产电价等)
(5)优惠电价影响数额(苇河碳素厂)
(三)电费收缴完成情况
1~6月实现电费结零,收回陈欠电费万元。电费收激之所以能月月结零,与我们将此项工作作为重中之重、常抓不懈是分不开的。我们与营业签订了电费回收责任状,积极催激,严格考核,对拖缴、拒缴电费的用户及时依法停电,有效遏止用电不交费行为。同时,采取各种措施和办法筹措资金保证电费的按时上激。
(四)节能降损工作
2015年1~6月综合线损率完成%,与去年同期完成的25%下降了个百分点。
今年,我们下大气力抓好按线、按台区考核线损工作的落实,按实际情况制定线损指标,把线损管理工作承包到班组奖罚到个人,充分调动了广大职工的工作积极性在抓好常规降损工作的前提下,将生产、用电二个职能部门以搞好线路的无功补偿和三项平衡作为降损工作的重点,并取得了明显的效果。
二、上半年主要工作
一是狠抓用电管理,大力降低线损。推行了组包线,人包变的管理模式,把线损指标任务到班组,责任到人,线损指标完成情况直接与工资挂钩,对抄表员按实际线损与核定线损完成比例进行奖罚,连续超出核定线损指标的抄表员实行待岗。目前,有两名抄表员由于不能完成线损指标待岗学习。每月不定期对全局用电客户的用电表计进行了全面清查,共查出窃电户11户,追回损失××元,查出表计烧坏75户,对怀疑不正常表计到现场进行了校验,更换表计 35户、次计量 6只。
二是提高经济效益,普查商业用电。年初以来,我局每月定期组织人员进行用电普查,并把普查情况及时输入电脑,更正电价比例,到目前为止查出高价低接 6户,追回电费约1万元,每月合理增收约6千元。
三是动力用户及商服用户的计量装置按标准进行了改造,并对大用户单独加封上锁,进行特殊管理。目前以改造该类用户××户,占全部的67%,从而保证了计量准确,防止了电量流失。
四是加大了清欠工作,按哈农电局对清欠工作的要求,将欠费按时限和责任区落实到人,以清欠的难易程度、时间长短、额度大小对有关人员进行奖罚,确保了我局对上级电费月月结零。
五是落实服务承诺,提高服务质量。坚持“人民电业为人民”的宗旨,本着“优质、方便、高效、规范、真诚”的服务方针,不断提高服务质量,增强服务意识,规范服务内容。
(1)定期对员工进行服务理念教育,不定期的进行现场抽查,并严肃纪律,全年来未发现投诉事件。
(2)在营业窗口设立了客户意见薄,这样确保了能在第一时间了解自身存在的问题及客户的需要,做到了企业与客户心与心的沟通。
(3)将每次计划或非计划性停电的有关情况及时通知事业、企业单位及个体、主要用电大户。
三、目前工作中存在的问题和不足
挖
入),对功率因数存在较大的影响,至使线损增加。
3. 营业管理体制有待按农电系统进行全面改革,规章制度有待进一步
完善。
4. 长期以来,我们虽然狠抓员工队伍建设,在这方面也投入了大量财
力、物力,但员工的整体素质仍不很高。
四、下半年工作思路
1. 增强以电力市场为导向的思想观念,做好市场需求预测工作,以人
为本,加强营销队伍的培训工作,提高队伍整体素质,发展人才战略,进一
步完善管理机制和制约机制,量化责任追究制和激励机制。认真执行各项管
理办法,加大营销管理力度和考核力度,确保全年指标顺利完成。
2. 加强实抄考核工作,杜绝估抄、代抄、错抄、漏抄现象的发生。
3. 加强电费回收管理,按时上缴电费,对部分信誉不佳的用户和用电大
户加装磁卡表、实行每月三次抄表,确保电费结零。
4. 加强线损管理,狠抓无功管理工作,提高网络的功率因数,积极开
展低压线损理论计算工作,加强线损分析,分析出的问题按时限责任到人,
坚持问题查不清、问题不解决、措施不落实决不放过的原则。
5. 加强计量装置管理,强化计量器具轮换和轮校,严把计量关,使计
量准确无误。
6. 严格执行营业用电手续管理,继续深入开展营业大普查工作。
7. 开展好供电文明窗口建设活动,加强优质服务工作,增强服务意识,
依法经营,城实守信,遵守承诺,完善服务与信息功能,加强营销与服务一
体化管理,达到社会效益、经济效益双丰收。
8. 提高规范化管理水平,建立健全各岗位的考核制度,真正的达到各项
管理规范化。
9. 面开展增供扩销工作,抓住机遇,找准增长点,拓展电力市场。
10. 进一步降低网络线损,特别是低压线损的管理。加大用电检查和反
窃电工作力 ,将公变低压线损率控制在系统标准范围内。
××市电力局
二〇〇五年×月×日
分析过程:
标题
本文标题是由三部分构成:单位名称(××市电力局)、分析时间(二〇〇五年上半年)、文种(经济活动分析)。
正文
(1)前言
该篇报告的前言,也就是第一段主要交代了撰写该篇报告的目的,即为了总结未达到企业预期目标的经验,以找出原因与差距。
(2)主体
该篇报告主要针对电力局作出了2015年1~6月份营销活动综合分析。分析主要从上半年各项指标完成情况及分析、上半年主要工作、目前工作中存在的问题和不足、下半年工作思路这四个方面展开。且运用逐条分析方法,使文章结构严谨,条目清晰。
首先,文章通过购电量、购电平均单价、电费收缴完成情况、节能降损工作这四个指标与去年同期指标完成情况的对比分析,通过总结的数据说话,简洁有力地介绍了二〇〇五年上半年指标的完成情况,将文字与数据相结合,条分缕析,阅读起来较为便捷,也使读者容易根据各指标看出2015年上半年电力局各方面的情况与发生该种情况的原因。
其次,报告总结了该电力局05年上半年的主要工作。工作内容主要包括:一是狠抓用电管理,大力降低线损;二是提高经济效益,普查商业用电;三是动力用户及商服用户的计量装置按标准进行了改造; 四是加大了清欠工作的力度。通过对这四方面工作的分条细致描写,可以较为清晰的看出该电力局的日常主要工作任务,以及完成工作的难易程度。并且,文章并没有仅仅是空洞的陈述日常工作,而是通过事例来表明工作的完成程度与效果。
最后,文章根据工作的完成程度,实事求是地找出目前工作中存在的问题和不足。且逐条撰写,分析清楚明了,抓住了主要问题,且表明了问题的原因由何而来。由此,可以根据分析出的缺陷与不足来展开下半年的工作思路。工作思路条理清晰,根据不足一一制定的相对应的改进方法,更具真实性与可行性。
综合来讲,这篇经济活动分析报告,整体上结构清晰严谨,内容安排合理,具有较大的参考价值和切实可行性。
客观性
报告通过对市场上1-6月的购电量、购电均价、电费收缴完成情况和节能减损工作这四方面数据的收集、整理和总结,并及与前一期的情况作出比较,真实的反映了该局的实际工作情况,数据结果有助于相关工作文员更方便的接近和探讨该经济活动的本质。同时通过以上数据得出了上半年的工作内容总结以及存在的问题不足,以此探寻了该经济活动的深层原因和发展趋势,给出了下半年的工作思路,并给出了具有建设性的意见和建议,具有不可或缺的作用。该报告的客观性使得其更具有实践意义和借鉴意义。
指导性
围、科学化管理等多个角度给出了很多行为标准和细则。这样一来,对于之后的工作具有指导作用,同时很多内容还涉及到未来可能出现的问题及对策,如此还会对相关部门起到一定的警示作用。
阶段性
报告在对1-6月的经济活动进行分析后对7-12月的经济活动进行了指导,这段时间选择的比较合适。因为一次分析只能在一个特定阶段里起作用,时间过长,可能会有信息滞后等因素影响到分析的准确性。尤其在现今社会,经济全球化日益增强,大环境下的一个经济活动中的小动作,就可能引起多种不可知的连锁反应。所以,经济活动分析报告必须选择合适的时段进行阶段性分析,必须随着经济实践的发展而不断更新。
宏观报告与微观报告
(1)宏观分析报告:从大的国内外形势入手,对大的经济环境进行分析。
(2)微观分析报告:从某个现象入手,对某个行业进行分析。
从该报告的内容来看,该篇报告主要针对某电力局2015年1~6月份营销活动进行了综合分析,属于微观分析报告。
长期报告与短期报告
长期报告与短期报告是相对的。长期可以三五年甚至更远,这较适宜于宏观把握;也可明确为一两年左右,较近期的,作近距离审视。该报告主要反映的是对某电力局2015年1~6月份营销活动的分析,因此可以定位为短期报告。并且可以从上面宏微观的划分中看到,其划分为微观报告,也需将它划分为短期报告。
政策性报告与实践性报告
(1)政策性报告:从理论或政策出发,来分析经济实践的得失情况
理论依据强,分析方法对
问题要准确,观点要鲜明
在对经济问题分析的时候,要根据具体情况找准经济活动中真正存在的问题,这样才能作出正确而关键的判断并采取有效的对策。该报告在提出了四点不足之处,主要体现在利用率还有上升空间,管理体制还有待完善,人员素质还能进一步提高。这些内容总结的比较准确,也可以说是工作当中非常核心的问题。同时文章中并没有重复的提及相似的问题,而是通过准确的总结,避免了泛泛而谈,偏离重点。并在问题之后,针对这些问题亮出了一些具体的措施和方案。这样的文书才能对经济工作起到真正的实用价值。
层次要清楚,关联要紧密
年上半年的主要工作进行了总结。之后又根据工作的完成程度,实事求是地找出目前工作中存在的问题和不足。最后根据不足制定的相对应的改进方法,更具真实性与可行性。综合来讲,整篇文章具有良好的结构,结构清晰严谨,内容安排合理,清晰的向读者说明了其想表达的内容,可以说是层层递进,使得读者更容易理解和接受,具有较大的参考价值和切实可行性。
目录
一、一季度电解分厂生产运营情况概述
(一)完成铝产品31046、7t,比公司年度计划进度减少1034吨。实现铝锭综合交流电单耗14404kwh/t比计划高154kwh/t,氧化铝单耗1919kg/t比计划低1kg/t,阳极炭块毛耗523kg/t比计划高13kg/t,氟化铝单耗31、5kg/t比计划高11、5kg/t。总体来说,一季度电解分厂生产指标欠佳。
(二)主要生产运行情况
一季度电解分厂计划大修电解槽3台,其中已完成1011号、1064号槽大修后通电启动。
二、本月主要产品产量及生产指标完成情况分析
一季度主要产品产量及生产指标完成情况汇总表
(一)铝产品产量完成情况分析
一季度完成31046吨,较季度计划目标值减少1034吨。
主要原因:
1、在工艺指标管理方面,分厂技术管理不够精细,技术人员对趋势把握不足,未能及时有效调整技术条件,出现波动后才调整,延误了时机,造成2月份电解槽波动。
2、在设备运行方面,分厂虽然制订了节能管理办法,但未能有效进行监控管理,存在设备长期带电不作业现象,导致动力电耗较高。
3、原料方面,去年使用品质不佳的自产氧化铝2万吨以上,较大程度上影响了电解槽的生产指标。根据铝行业规律和经验,相比沙状氧化铝,使用粉状氧化铝,电解槽电流效率降低1-2%。另外由于各种原因,自产氧化铝钠含量及水份偏高,同样造成电解槽生产不稳定,能耗及物耗增加。
4、大量使用了自产氧化铝,电流效率受到较大影响。
5、因电解槽大修生产槽运行时间减少。
6、为保证电解槽技术条件稳定,对电解槽铝水平进行调整。
7、广银压铝相对比较严重,截止3月底,压铝212吨。
8、2月份电解槽出现了波动,较大程度影响了电流效率。
(二)铝产品主要单耗指标完成情况分析
1、铝产品电单耗:本季度完成14357kw。h/t,
同比升高492、34kw。h/t,主要原因:
(1)由于一季度电流效率较低,造成铝产品综合电耗的`升高;
(2)由于一季度相对使用自产氧化铝较多(去年水份、硅含量较高的氧化铝),造成电解槽效应较多,直接导致了电耗的升高。
(3)本季度内对1011、1064号电解槽进行启动,一、二工区平均完成电压升高,最终电耗受到一定影响。
2、铝产品物料或能源单耗:
率低;二是因氧化铝质量的不合格造成了电解槽电流效率的降低,产量较低。
(2)阳极炭块毛耗高于计划值原因是:一是电流效率比较低所造成,二是大量使用自产氧化铝和面壳料,使电解槽技术条件受到一定的波动影响,阳极炭块使用周期有所调整。
(3)氟化铝单耗较高原因:一是本季度产量相对比较低;二是受技术条件波动影响,为保证电解槽技术条件的平稳,对氟盐下料量进行了调整。
三、主要生产指标对标情况
一季度主要生产指标对标完成情况(8家)
1、本月相比原铝产量降低造成了各项单耗的升高;
3、因我们公司整流效率相对其它单位较低,造成了整流柜电耗的相对增加。
4、其它单位大多采用了50%以上的石墨阴极和节能钢棒技术,这们就造成了炉底压降不同程度的比我们单位低了40mv以上,从硬件上就可以让电耗下降130kwh/t。al。
5、其它单位系列产能相对我们单位都比较高,这样造成了铝液电耗相对分摊比较低。
四、现存主要问题分析及下步解决措施
(一)存在的问题
1、专业技术人员系列管理电解槽水平有待加强。
2、对于电解槽电耗、物耗管理精细化程度不够。
3、自产氧化铝因质量问题,造成净化打料不畅,原铝质量受到一定影响,增加了输料电耗同时也造成了氟盐单耗增加和电流效率的降低。
4、在大量使用面壳块后,使的电解槽产出大量的电解质块,职工工作量相对增大,截止目前取出纯电解质块3000多吨。
(二)下步解决措施
1、组织与先进企业电耗差距的原因分析,制订详细的单项改进措施,严格执行,全面降低电解吨铝电耗。
2、组织降低运行电压管理工作。利用两个月时间降低一厂房电解槽电压至3、95v,二厂房降低至4、0v,全面分析对比电耗、产量及成本,按照企业效益最大化原则确定电解槽槽各项技术条件。
3、组织电解槽转季生产技术条件调整工作。
4、做好电解槽的大修及焙烧启动管理工作。
5、组织好焙烧炉运行管理,确保烧出灼减合格的氧化铝;严格按照规定组织外购及自产氧化铝掺配使用。
6、加强破碎料回槽使用工作,减少新鲜氧化铝的使用,逐步消化积存的块料,降低氧化铝单耗。
五、专题汇报内容
(一)自产氧化铝对电解的影响分析
综合所述,使用自产al2o3后会使氟盐单耗增加为:
16-2、845=13、155公斤
使用外购氧化铝单槽日产量:
340ka*0、3356*24*10-6*93、5%=2、56吨
使用自产氧化铝单槽日产量:
340ka*0、3356*24*10-6*92%=2、519吨
相比单槽日产量减少:2、56-2、519=0、041吨
5、自产al2o3吨铝对炭耗的影响:现在我们公司吨铝炭耗为510公斤左右,因要保证原铝质量,生产出低铁高硅的原铝,所以现在的阳极周期由原来的32天,改为了现有的31天。
综合影响为:8+16、5=24、5公斤
(二)请公司对氧化铝质量引起重视,为电解的稳定高效生产创造条件。
现对我司一季度经济活动的主要情况分析报告如下:
年初,货运总公司对我司下达年度经济责任制指标计划,具体指标计划为:
1、责任成本****万元
2、船舶交通事故损失金额
(1)库区、中游:*元/ktkm
(2)下游:*元/ktkm
(3)上海港作:*元/艘
(4)其它港作:*元/艘
3、船舶效率
(1)拖轮船产量*吨千米/千瓦
(2)驳船船产量*吨千米/吨
4、燃油消耗
(1)企业单耗*千克/千吨千米
(2)非生产用油*吨
(3)燃料油与总耗量比例*%
5、驳船营运率*%
经过近几个月来的努力,公司一季度主要经济指标均达到计划进度要求。
一、各项经济指标运行情况分析
(一)责任成本指标
1-3月份累计责任成本1510万元,为计划进度1550万元的97、42%,实绩比计划节约40、00万元。
(二)安全、货运质量指标
1-3月份累计交通事故损失金额3万元,为计划进度32、34万元的9、28%;与去年同期比减少1万元。1-3月份无货运质量事故,无货主投诉,货差损赔偿金额为零。
(三)船舶效率指标
1-3月份累计完成拖轮船产量64185吨千米/千瓦,为计划计度(60480吨千米/千瓦)的106、13%,超进度3705吨千米/千瓦;与去年同期比,增加740吨千米/千瓦,增幅1、17%。
1-3月份累计完成驳船船产量3986吨千米/吨,为计划进度(3950吨千米/吨)的100、91%,超进度36吨千米/吨。与去年同期比,增加35吨千米/千瓦,增幅0、89%。 1-3月份累计完成驳船营运率97、78%,为计划进度(96、1%)的101、75%,超进度1、75百分点;比去年同期高1、17个百分点。
(四)燃油消耗指标
1-3月份燃油企业单耗实绩2、94千克/千吨千米,与计划进度(2、98千克/千吨千米)比,降低了0、04千克/千吨千米;与去年同期比下降了0、24%,降幅7、66%。 1-3月份累计非生产量用油345吨,为计划进度(488吨)的70、7%;与去年同期比少耗73吨,降幅17、46%。
1-3月份累计燃料油占总耗量的比例59、79%,为计划进度(57%)的104、89%,超进度4、89个百分点。
从一季度指标运行情况看,可慨括为"三增、三降、一稳定"即:拖轮船产量、燃料油占总耗量的比例、驳船营运率增长,责任成本、非生产用油、企业单耗降低,安全稳定。
二、一季度经济指标监控的主要做法
1、全面贯彻落实货司"两会"精神,积极筹备我司"两会",并在我司"两会"上分解下达了各单位、船舶年度经济指标,配套制定了武汉长航船务公司2015年经济责任制方案,提交"两会'讨论通过,为全年的经济指标运行和经济责任制考核,奠定了坚实的基础。
2、紧密结合企业经济形势,针对今年油价高企,货源不足,运价下滑的严峻形势,公司将责任成本控制放在突出地位,在各项成本指标分解过程中,所有箭头向下,并低于去年同口径水平的10%。
3、狠抓主题不松劲。在安全质量连续一年来稳定的情况下,公司把安全工作始终作为工作的主题,常抓不懈,一季度重点抓了"百日安全无事故活动"的巩固提高,以及冬季防滑、防搁浅,防碰撞等,确保了一季度安全局面的稳定,促进了其他指标的平稳运行。
4、结合管船公司安全工作实际,创新制定了《武汉长航船务公司领导安全责任制实施方案》,将安全管理责任、单船建设、推进sms工作分片包干到公司各位领导,形成了纵向到底,横向到边的安全管理责任网络。
5、加强各项指标运行的动态监控与管理,及时发现经济运行中出现的问题,并采取措施加以解决。
三、一季度经济运行中存在的主要问题
1、成本控制压力没有缓解,主要体现在:
因此,各项成本的控制压力将更加突出。
(2)为了进一步向内挖潜,半年工作会后上级调整指标的趋势仍然存在。
(3)海损杂支,船舶修理费都有上年下转,并在今年成本中消化,控制压力比较突出。
2、燃油指标压力将会显现
(1)劣质油一季度掺燃比完成较好,因为6000匹拖轮未上线所致,随着生产投入增加,该项指标的控制压力就会显现。
(2)非生产用油指标控制较好,是因为一季度港作船的减少所致。
(3)单耗水平取决于货源的组织水平,如果货源不对流,附拖和空队现象以及小运转增加,对单耗产生直接影响,控制难度相当大。
3、安全隐患犹存。我司船舶均为老旧船,设备隐患较多,加上航道秩序混乱,不安全、不可控因素越来越多,对船舶航行安全构成很重的压力。
4、部分船船舶水电费出现异常
三月份有四艘船舶水电费出现异常,严重超进度,为了查清水电费超进度的原因,责成经监处、计财处认真调查,并作出处理,今后财务对船舶的水电费进帐,要登记明细,方便考核、查询和对帐。
四、下步工作
参加经济活动分析会的李总经理,对公司一季度经济活动进行了总体归纳,同时布置了下步工作。
(一)一季度指标运行正常
1、成本管理得到了科学预控。
2、生产指标超进度。
3、安全保持了稳定。
4、服务船舶的力度进一步加大。
(二)下步工作
1、认清形势,转变观念,保持清醒头脑。目前,我们面临三大压力:一是货司效益指标欠进度;二是成本压力日益突出;三是修费不足,对船舶设备养护造成空前压力。我司要加强科学管理,作好半年工作会指标调整的思想准备。
2、成本控制要注意四个指标的监控
(1)物料费指标
(2)海损指标(包括海损杂支指标)
(3)修费指标
(4)对船舶水电费指标出现的异常情况进行调研。
3、强化责任意识。各指标处室负责人是本部门指标的第一责任人,要求各部门紧盯目标,加强责任,严密监控,实施目标管理。
4、经监处要加大运行质量监控
(1)加强指标动态监控,月度严格考核。
(2)对指标出现异常情况的部门、单位,要督办分析,并要求指标管理部门写出书面分析材料报分管领导和公司领导,及时处理解决。
(3)各指标处室要加强指标协调、沟通。力求将问题解决在萌芽状态。
5、加大重点指标的监控力度
(1)工资成本指标
(2)修费指标
(3)单耗指标
(4)营运间接费指标
6、需要解决的几个问题
(1)加大对安全生产的投入,改善指导船长办公条件和环境。
(2)关心船员生活和身心健康,特别是"五一"期间,做好对船舶的慰问。
(3)适度解决基层单位的困难,涉及安全生产急需的,可适当解决。
(4)做好个税、船舶备用金的解释工作。
(5)继续为船舶,为生产一线服务。
为了适应商品经济迅速发展,最近,我们组织有关公司,对6月末库存商品结构作了一次分析。
因此,总的看,商品库存增大,同购销业务的扩大基本上相适应的。通过去年以来的三次清仓查库,清出有问题的商品xx万元,已处理了xx万元。因此,当前库存结构已逐步趋向合理。
棉毯6月末库存66570条,二季度末收购,而要在三季度收购的有5000条,三季度收纳的27000条,计划内有对象的调出只有200、条,预计三季度末库存棉毯将达到10万条左右。
6月末,毛巾库存139、3万条,其中低档毛巾已存两年左右的有4、万条,如果继续存放下去,将有变质的危险,因此急待处理。
地产粗白布上丰年工业超产,商业超收11、2万米,因调入方不要而没有调出的又有12、3万来,共增加库存23、5万米。以上这三个品种共增加库存100万元左右,占县百货公司批发库存的21写。
二、外来产品积压不少
据5个公司排队,6月末积压品种达309种,金额27、5万元。如棉维粘混纺,今年滞销,县百货公司批发库存16800米,长期没动过。薄绒卫生衫裤2381件,市场不适销,已存放多年,地产篮球707只,质次价高,多年没销路。夏布库存605匹,也多年了。高档海带323担,当地没销路。白胡椒152斤,可销10年多。中成药库存中,有10余万元属序存过大的。如报伤青药由于伤湿青药能满足供应,销售下降,6月末库存54万张;催肥散库存75万包;猪可活库存85万包;猪痢灵库存18万包。这些品种,根据当前销售情况,都可销好几年。西药中,长效横胺6月末库存105万片,加上7月已调入30万片,下半年计划还要分配30万片,而下半年估计销售30万片,预计年末库存将达135万片,可销3年。洪胺啥吮片库存71万片。双甲基啥吮片库存50万片,也可销二三年。
三、为工业部门储存的商品增加
县百货公司为工业部门存放的工业生产用布12、24万来;医药公司为制药厂存放的药材20余万元;五金、交电、化工序存中,为工业部门代存的也不少。
四、不少商品库存薄弱,脱销断档严重,不能满足需要
当前序存中若刹除积压和存蚤过大的部分,鱿与工农业生产的发展和旺季市场的雷要不相适应。
中生活资料晌买力为xx万元,比上年同期增加xx写。购买力增加的主要因素有两个:一是就业人数增加,工资顺发放比去年同期增加7、1%;二是农副产品采购投放增加22%()。今年粮食丰收,农民要多卖点加价粮和周转稚。这两项粮食收购计划安排比去年增加42、4%。今年水稻长势很好,收购黄预计可增加31%。芝麻、桐籽、蓖麻籽等油料作物的收购童将普遮比去年同期增加。生猪收购头数虽增加不多,但重责增加较大,每头猪的收入也比去年增加。棉花生长也比去年好。烟叶、秋茧、秋茶等土副特产收购量都要比去年同期增加。加上乡镇企业和农村专业户收入的增加。所以购买的需要数童很大。
当前库存与的买要求对照,主要存在两个问题:
一个问题是冬令商品库存薄弱,货源不能满足,如县百货公司批发排队,6月末,冬令化纤、呢绒库存只有50、3万来。加上下半年外地调入预计38万米,合计88、3万米(其中呢绒5万来),而市场需要却为98、8万米,只能满足89%,比去年实际销售还有减少。
一、要求省、地有关部门帮助基层及时解决问题。我县低档毛巾库存过大,存放时间长,甘多次向省、地有关部门汇报,但至今未解决。省内解决不了,省外又不同意拿。同样,地毯、薄绒卫生衫裤也有类似情况。
二、对当前脱销、不足商品的货源情况,请有关部门及时向下交底,提出解决办法。如今年夏令布脱销如此严重,省有关部门不向下说明,下面没法向群众解释,意见集中在基层。下半年旺季市场供应已经到来,冬令商品即将开始上市,除积极向外地组织货源外,要省、地有关部门及时进行全面安排,统一部署,把供应工作做好。
三、各公司对这次库存分析中的问题,必须逐个研究,加以解决。特别要及早安排力量,分头出发,多争取一些适令商品供应市场。叶库存量过大、积压滞销的商品,除组织县内相互调节和削价处理外,还应加强县外联系,做好推销工作。
一、基本情况
(一)全省情况
2015年1-8月,全省累计进出口149、19亿美元,同比增长16%,比全国水平高7、7个百分点。其中出口87、98亿美元,同比增长25、2%,比全国水平高16个百分点;进口61、21亿美元,同比增长4、9%,比全国水平低2、4个百分点。
8月当月,全省累计进出口21、16亿美元,同比增长31、5%,环比下降1、2%。其中出口12、16亿美元,同比增长47、8%,环比下降13%;进口9亿美元,同比增长14、5%,环比增长21、2%。
(二)全国及中部六省情况
2015年1-8月,全国累计进出口27043亿美元,同比增长8、3%。其中出口14293亿美元,同比增长9、2%,进口12750亿美元,同比增长7、3%。
同期,中部六省合计进出口1370亿美元,同比增长13、9%,其中出口882亿美元,同比增长17、4%,进口488亿美元,同比增长8、2%。
二、运行特点
(一)对香港、欧盟、美国等主要市场出口保持平稳,对东盟出口今年来首次实现增长。1-8月,我省对香港出口19、08亿美元,同比增长54%,占全省出口的21、7%;对欧盟出口10、91亿美元,同比增长46%,占全省出口的12、4%;对美国出口9、2亿美元,同比增长28、7%,占全省出口的10、5%。对东盟出口11、95亿美元,同比增长1%,系今年来的首次同比增长。其他主要出口市场中,对非洲、拉美、中东、俄东出口增幅在12%至49、8%不等,对日本和韩国则出现16、7%和11、1%的同比降幅。进口方面,我省资源类产品的主要进口来源地,如南非、巴西、秘鲁、澳大利亚、俄罗斯等均保持增长,增幅均在9%以上,而以机电、高新技术类产品为主的进口来源地大多出现降幅,如日本和欧盟,降幅分别为53、1%和12、2%。
(二)电子电器类产品、劳动密集型产品和部分有色金属产品增长较快,汽车和汽车底盘进口大幅下滑拖累全省进口。1-8月,我省机电产品出口35、53亿美元,同比增长14、3%,机电产品中,受手机零部件带动,电子电器类产品出口增速达到50、9%。劳动密集型产品中,服装、陶瓷、鞋类、烟花爆竹、纺织品、箱包、打火机等合计出口18、9亿美元,大幅增长70、2%,占同期全省出口总值的21、5%,除打火机小幅下滑1、1%外,其余商品均不同程度增长。有色金属产品出口7、24亿美元,同比增长47、6%,其中未锻造银和未锻造锰出口增速分别达到76、8%和205、2%。其他主要出口商品中,高新技术产品出口增长23、6%,农产品出口增长23、4%,钢材出口下降21、9%。进口方面,我省机电产品进口20、06亿美元,同比下降13、9%,其中汽车和汽车底盘进口3、14亿美元,同比下降65、8%。铁矿砂共进口16、58亿美元,同比增长21、2%。
(三)一般贸易出口、加工贸易进口快速增长。1-8月,我省一般贸易进出口111、03亿美元,增长14、9%,占同期全省进出口总额的74、4%,其中出口65、86亿美元,增长34、4%;进口45、17亿美元,下降5、2%。同期,加工贸易进出口35、76亿美元,增长20、3%,占24%,其中出口21、58亿美元,增长5、9%;进口14、18亿美元,增长51、6%。
(四)民营企业对全省出口的拉动作用进一步加强。1-8月,我省民营企业进出口67亿美元,增长41、5%,占同期全省进出口总额的45%。民营企业出口52、21亿美元,大幅增长73、8%,占同期全省出口总额的59、5%。此外,三资企业进出口41、58亿美元,增长6、9%,占27、9%;国有企业进出口37、62亿美元,下降7、3%,占25、1%。
半年经济活动分析报告篇5
(一)高度重视,明确责任分工。
我局高度重视“公立医疗机构经济管理年活动”,将“公立医疗机构经济管理年活动”作为全局中心工作和医院管理工作的头等大事,列入重要议事日程,局班子会、局长办公会多次进行专题研究;成立了主要领导为组长的**区“公立医疗机构经济管理年活动”领导小组,明确责任分工及管理要求,制定了“公立医疗机构经济管理年活动”方案,确定了活动的重点内容、工作步骤及工作要求,并将“公立医疗机构经济管理年活动”纳入目标管理、年度评优,实现了“全局有人管,大事有人抓,工作有人做”。
(二)周密部署,多种形式广泛深入宣传。
我局通过召开动员会,下发文件等形式对“公立医疗机构经济管理年活动”进行了周密部署和安排。为便于各医疗机构掌握“公立医疗机构经济管理年活动”的主要内容和要求,我局在2020年9月,将“公立医疗机构经济管理年活动”涉及的六个方面20项指标,要求各医疗机构将“公立医疗机构经济管理年活动”的主要内容通过微信平台、宣传条幅、电子大屏以及制作成宣传单下发给每个职工等多种形式开展广泛、深入的宣传。
(三)强化经济管理措施、健全长效机制。
我局通过举办医院经济管理年培训会,努力提高人员素质,提高经济管理知晓率。培训会要求在2020年内,针对医院当前存在的问题,各科室要进行全面整改,强化财务、价格、成本、内控等经济管理措施,夯实我院经济管理基础,规范经济行为,保障经济安全,推进提升经济管理质量和医院运行效益。通过培训学习,进一步提高了全区各级医疗机构及其医务人员对认真执行医院经济管理制度、健全经济管理长效机制,减少问题再度发生等经济管理内容的知晓率,为全区医院经济管理年活动开展奠定了基础。
(四)强化督导,推动落实。
我局组织督查组对全区范围内医疗机构进行了医院经济管理督查。督查采取事先不打招呼、直接查阅资料、实地查看等方式,重点对医院在经济管理年活动中组织管理、问题整改、价格管理、财务管理、业财融合、健全长效机制等情况进行综合督查,并在督查过程中就发现的问题进行现场讲评,下达《督查意见书》,要求各医疗机构针对发现的问题,一边推进实施,一边抓好整改。
(五)统筹经济政策和资金保障并做好医用物资储备落实常态化疫情防控。
充分发挥物资保障在疫情防控中的作用,理顺疫情防控的物资保障工作机制,确保疫情防控工作顺利进行。在新冠肺炎疫情防控中,我局是疫情防控指挥部办公室,落实政策资金,明确保障医用物资储备全区疫情防控工作要求。通过多种形式做好政策资金保障,明确并落实医用物资储备得等相关工作。
(一)认真梳理,及时堵塞漏洞。
我局对督察工作发现的经济管理问题认真梳理:一是对2019年以来医保方面检查指出的问题逐条落实、整改,现已全部及时改正,检查中未发现任何科室和个人私自乱收费行为,不存在小金库。二是通过整改问题又制定了一些制度,并按照各项制度定期进行检查,并建立处罚制度,规范了价格管理等行为。严格执行了收费标准,并公开收费项目及标准,提高收费透明度。三是医务人员未发现接受患者及其亲友的红包物品和宴请的行为。四是严格执行了药品集中招标采购政策及药品零差率的政策。同时建立健全内控管理和风险监控的制度措施,补短板、堵漏洞使之既符合业务管理规范化要求,又满足风险防控精准化需要。聚焦关键环节和流程管控,建章立制,防患于未然。
(二)强化价格管理,规范业务和价格行为。
一是强化价格管理,规范收费管理,严禁重复收费、串换项目收费、分解收费、超标准收费、自定项目收费等问题。落实医疗服务价格自查制度,医院价格管理负责人每月按照一定比例随机抽取费用清单,与门诊和住院、出院病历,药品、耗材出入库,检验、检查报告单等数据进行横向比对,及时纠正不规范收费行为。
二是规范医疗服务行为,严禁超范围使用药品和耗材、无指征入院或过度诊疗等问题。向患者推送费用清单(含电子清单),费用清单包括医疗服务项目、药品、医用耗材的名称和编码、单价、计价单位、使用日期、数量、金额等,全方位接受群众监督。严格落实价格公示制度,医疗机构在服务场所显著位置公示常用医疗服务项目、药品、医用材料和医疗服务价格信息,保障患者的查询权和知情权,价格发生变动时,及时调整公示内容。医院公布价格咨询、投诉电话,接待投诉人员全面、准确记录投诉内容、办理结果、整改措施及落实情况等。
(三)加强财务管理,保障高效合理运行。
1、加强医院全成本核算与管理,将成本意识贯穿到医院管理的方方面面、落实到一个岗位,切实提升精细化管理水平和资源使用效益,促进医院合理控制运行成本。
2、重点围绕成本管理、运营管理、内部控制、绩效管理等薄弱环节,坚持补短板强弱项健全全成本核算体系、运营管理制度措施、内部控制全流程体系、预算绩效管理目标指标导向等,推进形成经济管理价值创造,提高业务活动和经济活动的质量效益。
3、加强采购管理。健全政府采购管理制度,规范采购流程,形成依法合规、运转高效、权责统一的管理制度,实现对政府采购活动内部权力运行的有效制约,确保政府采购工作依法依规规范运行。
4、加强国家基本公共卫生服务项目补助资金财务管理和预算绩效管理。将截止目前,国家拨付的到位资金全部足额及时拨付到各位基层医疗机构。
(四)改革创新强化监管,健全长效机制。
1.深化医改任务,认真落实深化医改任务要求,采取务实有效管用的措施,切实维护公立医疗卫生机构公益属性。加快债务化解,减少增量、消化存量,厉行节约,牢固树立“过紧日子”理念,全员参与,严控一般性支出成本,优化支出结果,用年度结余资金逐步化解债务。
2.推进医疗服务价格内部管理长效机制建设,及时申报新增医疗服务项目并严格执行;认真落实支付方式改革任务要求,推进医疗服务保质量、降成本、增效益。
3.细化落实各类业务活动中内涵经济行为的内部控制制度和监管措施,建立医疗、价格、财务等管理部门联检联查日常监督机制,定期和不定期开展医疗服务规范化管理检查。
4.强化区政府审计监督。发挥政府审计作用,建立健全调账审计长效监管机制。
我区在医院经济管理年活动取得了一定成效,但仍存在着一些问题和不足:医疗机构对医院经济管理年活动的认识不到位,重视不够,存在松懈思想;医院科两级质量管理体系不健全或虽有组织但履行职责不力;医院各项工作制度特别是医疗安全各项核心制度有待于进一步健全、完善和落实;缺乏有效的评审和考核制度;管理干部队伍不稳,缺乏必要的培训;人才缺乏仍是制约区卫生院提高医疗服务质量的突出矛盾。
今后,我局要严格执行财务制度,财经纪律、并严格按照物价部门核定的标准执行。加强医院内涵建设和服务理念,改善服务质量,提高服务水平,提高管理队伍的管理能力和水平。切实加强重点学科建设,提高医院技术水平和整体服务能力。