设备自查报告【优推4篇】
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设备自查报告【第一篇】
根据总行业务部门要求,近期对我支行电子银行业务进行了自查,现将自查情况汇报如下:
自查内容:
xx年1月1日至xx年4月15日期间发生的电子银行业务。
自查方式
查看监控,翻看档案,系统调阅,现场抽查。
自查结果:
第一部分:银行卡业务
(一)检查内容
1、无批开卡业务
2、通过翻阅传票的方式查看开卡申请书,借记卡开卡都已进行联网核查
3、无代理开卡业务。 4借记卡激活都为本人。
第二部分:收单业务
(一)检查内容
1、xx年1月1日至xx年4月15日未开办一码付业务。
2、无为不符合“T+0”结算要求的商户开通“T+0”结算服务,变更“T+0”结算时都已履行相关手续。
第三部分:POS终端机具的`管理
检查范围:内未办理新增POS机业务原有机具,截至上次回访,使用都很规范,交易量较少。
第四部分:电子银行业务
检查范围:内未开办企业网银业务,库存内有一个网银盾,根据清算中心
1、要求已经进行上缴处理。检测范围内无为18周岁以下客户、70周岁以上客户签约。客户签约都是本人办理,都已进行了身份核查。
2、日终能够按照要求填写电子银行业务资料汇总表;
3、电子银行业务凭证管理、传递符合电子银行业务管理规定,送事后监督的资料、凭证专夹保管。
4、其他操作风险管理,经办柜员在办理完业务后立即从网上银行管理系统签退或退屏,同时办理业务时对客户进行必要的风险提示,有符合规定的监控设备。
5、营业网点已摆放辽宁省农村信用社电子银行业务章程及协议。
设备自查报告【第二篇】
根据XXXXXX(股份)公司效能监察工作要求和集团公司反腐倡廉工作会议精神,进一步加强工程项目的监管,增强经营风险防范能力,开展工程项目管理专项监察特制订的工作方案,我XXXXXXXX项目部机电物资部积极展开关于设备物资管理自查自纠工作,以下是具体内容和结果:
一、设备和物资采购(含甲方委托采购的物资)程序规范性。
按照项目部工程施工设备物资管理要求,我机电物资部严格、规范执行设备物资采购程序,规避任何可能出现的采购风险。
为规范设备物资采购程序,我机电物资部制定了严格的设备物资采购流程,分别有自购物资采购及验收入库流程、设备物资商务谈判与合同签订流程、机电物资招标流程、机电物资询价流程、机电物资零星采购实施流程、机电物资合格供应商评价流程共计6个操作流程。切实做到设备物资采购价格公道合理、质量有保证、及时到位无延期。
为避免出现采购物资差错,我机电物资部会在采购前严格审查核实具体的设备物资型号、数量及质量要求,避免因上述问题而带来的不必要的经济损失,进一步规范采购程序。
二、按施工进度和合同要求及时编制设备和物资采购计划的情况。
按照项目部工程施工设备物资需求,我机电物资部严格执行相关机电物资风险控制流程,做到一切采购有计划先备案,规避任何可能出现的风险,规范进行设备物资采购。
根据项目部工程进度实际情况,按照不同的类别分别制定详细的风险控制流程。分别有年度设备采购计划制定流程、自购物资年度计划制定流程 、自购物资季度计划制定流程、自购物资月度计划制定流程、机电物资计划外采购申请流程共4个具体操作流程。按照不同的要求,根据项目部总体规划物资需求计划和各施工部位提交审批的设备物资需求计划,严格按照预先制定好的安排好设备物资采购工作,程序规范零差错。
除年度、季度、月度等宏观计划外,根据项目部的具体工程施工作业月、周计划安排,各施工作业部位应提前向机电物资部提交审批通过的所需施工相关设备物资需求计划。机电物资部根据各种物资的总体需求量情况和需求缓急情况进行采购计划的制定。
截至到20xx年5月,我机电物资部设备和物资采购计划编制完成度达到100%,切实做到有计划可依,有计划可行。
三、大额设备和大宗物资采购招标工作执行情况。
对于大额设备和大宗物资的采购招标工作,我机电物资部严格按照先由施工作业部位提交设备物资需求计划,工程技术管理部审批、项目部总
工程师审批、项目部负责人审批签字,再由我部门报送后方公司审核。
大额设备和大宗物资的招标工作十分重要,我部严格按照机电物资询价流程、机电物资招标流程、机电物资合格供应商评价流程、设备物资商务谈判与合同签订流程程序执行。
我项目部采购的所有大额设备和大宗物资均有合理的执行程序,未出现任何应招标为招标的违反规定的采购事件
发生,并顺利完成包括90拌和搅拌系统、衬砌机等在内的大型设备采购。
四、20xx年5月前项目部物资材料采购总体情况。
截至到20xx年5月,项目部物资采购主材总体情况如下: 钢筋(螺纹钢)吨,共计元;散装水泥()吨,共计元;袋装水泥(/)1567吨,共计586565元;粉煤灰(Ⅰ级)吨,共计元;砂(中砂),共计元;碎石(5~20mm),共计元;碎石(20~40mm),共计元;砼外加剂(xc-100/KTPCA)吨,共计1788300元。
此外,还有低值易耗品、机械配件、防汛物资、保温材料、周转材料等其他材料。
总体来说,从开工至今,我机电物资部较好的完成了项目部下达的所以物资材料采购任务。
五、物资材料管理制度建立和执行情况。
1、做好物资入库验收,抓好数量质量关。物资到库后,必须经过物资管理员的严格验收才能入库。入库时应做好三项验收工作:即验品种,验规格,验数量。并要求物资管理员树立高度的责任心,精心核对,认真检查。验收要及时准确并在规定的期限内完成,同时,对物资的配套做全面检查,为保管保养打好基础。
2、严格原材料出库手续,完善发放制度。物资出库、发放是确保生产及工程的需要,也是项目部控制成本,获得利润的源泉。它的基本要求是:按质按量迅速及时、严格检查领货手续,防止不合理的领用,严格按规章制度办事。物资出库要按物资进库时间的先后,认真执行“先进先出”的原则。发货时坚持“三检查”、“三核对”、“五不发”的原则。
3、做到账、单、物三相符。建立健全仓库保管体系,及时正确地反映仓库物资收、发、存数量动态,这是加强仓储治理的基础。(1)账单的运行:物资验收完毕,应根据验收单,将物资名称、规格型号、验收数量金额、存放地点逐项计入物资明细台帐上。(2)合理利用仓库,最大限度地减少仓库面积、降低库存,达到降低物流成本的目的。提高计划准确率及供货及时性,加强过程监控。(3)充分发挥物资利用率,修旧利废,做好防火、防潮、防盗、防蛀、防鼠等工作。
六、物资材料消耗情况初略分析。
对于所有进场的物资材料,我们均严格按照制定相关管理程序进行管理。
主要分析主材方面:钢筋消耗除正常的钢筋制安外会有一定量的下角料剩余,在建筑物施工完之后的`剩余钢筋量清点,数量达标,即可认为钢筋的消耗属于正常,未出现偷工减料和浪费的情况;散装水泥主要是控制好进出库的量和规范调整量的记录,避免出现规定范围外的损耗;袋装水泥除正常的使用外会有因防水防潮不到位而导致的结块等问题
出现而产生的额外损耗,根据相关的管理规定进行处理;粉煤灰理论上不存在砼正常生产外的消耗;砂主要在于含水率方面的控制,由于含水率不稳定,减少因含水率过大造成的不必要亏损;碎石控制好除砼生产外的出库情况、砼外加剂存放保护工作到位,避免失效变质。
七、小结
通过对设备物资管理工作的自查自纠,发现了不少问题,在今后的管理工作中我部门会进一步加强管理,争取把工作做到实处,做得更好。
设备自查报告【第三篇】
根据生化运营管理部的要求,宿州生产部设备处于20xx年10月10日至10月14日对宿州生产部各车间设备管理工作进行了全面检查。检查基本情况如下:
1、设备点检管理:
宿州生产部建立了一套设备点检制度及点检标准,各车间基本能够按照要求进行点检。目前存在的问题:缺少必要的点检工具,点检数据不够精确,点检分析不够专业;大部分车间都具有详细的点检图和观测位置标示,利于点检;个别车间缺少点检图及点检位置标示;设备处已经督促车间予以完善。
2、设备基础资料管理:
各车间都有单台设备安全技术档案(电子版),但不够完善,设备处正在进一步完善单台设备安全技术档案(电子版);各车间具备常用非标易损件图纸;但部分设备说明书缺失;近三年安装的重点设备安装资料及安装技术数据齐全但性能测试数据及达标证明材料不够齐全;在以后的设备管理工作中,设备处一定注意加强这方面的工作。
3、设备资产管理:
宿州生产部有完整的设备一览表并及时更新,设备一览表与现场设备能够一一对应;每月都能够及时统计设备变动台帐并及时记录;各生产车间都有完整的设备平面布置图(电子版)。
4、闲置设备管理:
各车间都有闲置设备台帐,且内容齐全,存放有序并能够按时对闲置动设备进行清理、盘车维护。
5、电仪屋所管理:
各电仪屋所均配备挡鼠板、驱鼠器,并且都能正确使用。进线电缆沟及电缆桥架都采用绝缘泥封堵,并严格执行每周一次的防小动物检查。各等级配电柜的操作工具配备齐全,6KV以上配电室内手车运载车完好并能正常使用,登高踏步设施齐全。
6、电仪基础管理:
电仪车间建立了完善的电仪设备台帐、电仪设备操作规程、系统应急预案,并且各类开关标示齐全正确。电仪设备严格按照年度设备维保计划执行,但电仪设备消耗定额及电仪设备技术档案不够齐全。对新上或者修改后的`自控系统上位机和下位机程序均已建立切实可用的程序备份。各配电室均具备供配电一次系统图,各仪控室均配备自控系统网络拓扑图。电仪车间严格按照每班巡检一次的电仪巡检工作要求进行巡检工作,并且留存
巡检记录。
7、电仪安全运行:
现场变频器、软启动安装合理,防护措施齐备。各类现场电器、控制仪表、自控系统不存在线头裸露、防护措施缺失、异常报警的情况。电气系统严格按照《电力设备校验工作的管理规定》进行校验;按照安徽生化要求对电仪屋所、系统进行防雷接地电阻测试工作。现场电仪设备的各类安全、工作、屏蔽等接地设施完好并且符合国家要求;电仪人员作业期间的绝缘鞋、绝缘靴、绝缘手套、验电器、绝缘棒、临时接地线等防护用品佩戴齐全并定期校验。
8、设备事故管理:
宿州生产部严格按照安徽生化设备事故管理办法管理设备事故,并建立了完整的设备事故台帐,每月上报运营管理部。
9、特种设备管理:
宿州生产部严格按照安徽生化要求管理特种设备,有健全的特种设备安全生产规章制度,并配备专职安全生产管理人员;制定了全面的特种设备应急预案,配备足够的应急救援器材,并保持完好;特种设备管理、作业人员均持证上岗;各种特种设备均定期检验,确保特种设备使用安全,避免事故发生。
通过本次自检宿州生产部设备管理工作基本符合生化运营管理部设备管理的要求;但还存在一定的差距(如把点检结果作为制定检修计划的依据我们做得还不够,新设备安装后性能测试数据及达标证明材料的整理不够完善等),在以后的设备管理工作中,我们将努力工作,消缺补漏,强调对标管理,吸取兄弟单位的经验,并严格按照生化运营管理部的要求,把宿州生产部的设备管理工作做好。
设备自查报告【第四篇】
一、检查时间:
20xx年7月10日
二、检查人员:
三、检查数量:
两台
四、检查情况:
(一)自助设备规章制度的贯彻落实情况
自助设备制度建设齐全并且已制定应急预案制度和演练,严格执行自助设备钥匙和密码管理等级制度。钥匙和密码实行专人管理,双人平行管理的原则,自助设备先进出入库管理制度落实到位。在现金加钞过程中,严格执行双人开箱、双人复核、双人清点和双人加钞制度,严格执行双人押运调拨现金制度,坚持自助设备服务定期巡逻制度,白天每四小时、夜间每十二小时巡查一次,巡查记录完整。
(二)自助设备建设情况
自助设备各种外界线缆及接插有防护,配备了24小时服务的`灯箱,有紧急求救按钮盒电话,安全提示24小时服务告知。自助设备报警器灵敏,网络连接状况正常,但缺少不间断电源。有远程监控人员值守,全天候监控系统画面清晰,监控数据全面。准确,录像资料可保存90天。
(三)自助设备维护、保养管理情况
自助设备管理员严格执行有关财务制度,每日核对账务、自助设备报表、核查清单、核对清单、核对账款,发现错账、冲账或其他异常情况后及时登记并在查明错款原因后进行适当处理。设备管理员能按照要求进行清机、加钞操作,对吞自助设备卡处理及时得当,对一体机自助设备按规定维护、保养,确保设备正确运行。
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