模具管理制度(汇总4篇)
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模具管理制度【第一篇】
1、学生必须按照教学计划的规定以及模具制造车间的作息时间表按时参加实训,不得无故迟到、早退、旷课。
夏季上班时间为:
上午7:30~11:30,下午13:00~17:00;
冬季上班时间为:
上午8:00~11:30,下午12:30~17:00。
2、学生未经实训科及模具制造车间的许可不得擅自进入模具制造车间。
3、学生必须按规定穿好工作服,配带好工作证,擦拭鞋底灰尘,才能进入车间,严禁穿拖鞋、凉鞋进入车间。学生必须注意维护车间的教学秩序,不得在车间乱涂、乱丢、乱吐,不得大声喧哗、打闹。上班时间不得打瞌睡、溜岗、窜岗、聚众聊天、手机聊天、玩游戏、听音乐。不得用电脑干与工作无关的事情。
4、学生在教学实训中,要认真实训,中途不得无故离开,若有特殊情况,需经指导老师同意后才可离开。如需请假者,必须于上班之前请假单交于车间办公室主管处。未经批准不得擅自离岗。
5、未经指导老师允许,车间内的工具、设备不准私自拿出车间外,如被发现,将视盗窃处理。
6、无正当理由不得拒绝所属组负责人或组上指导老师的`工作安排,任务完成要向老师上报。
7、学生必须爱护工具、设备。学生必须必须在指导老师指导下使用设备,严守操作规程。车间所有设备未经许可不得擅自上岗操作。实训过程中,学生如不听从指导或违规操作而损坏设备,要负赔偿责任。
8、操作铣床、钻床及磨削钻头时,一律不准戴手套。
9、上班期间要注意公共场所卫生。下班离开之前,必须清理好自己工作场所和5S区域,切断电源,关好窗门。
10、学生按要求填写相关的教学管理表格和提交实训报告。
模具管理制度【第二篇】
[目的]
对模具的配置申请、发外加工、验收、使用和维护保养,检修和报废等过程进行控制,确保模具加工的产品能符合规定要求。
[适用范围]
适用本公司所有模具。
[定义]
无
[职责]
模具商:负责模具的设计、制图及制作。
采购部:负责组织进行供方的选择及模具的发外加工。
开发部:部门模具的验收。
使用单位:负责模具的正常使用、维护及保养。
[运作办法]
模具的配置申请、制图:
新产品鉴定合格后,需开模具之物料,由采购部提出书面申请。
新产品负责开发部门,根据设计要求,绘制模具图纸,或提供样品给采购部。
采购部门根据相关技术要求,通过与同类模具供访的质量、价格进行比较,选择合适的合格供应商。并与合格供应商签定《模具合约书》,《模具合约书》必须经经理批准。
采购部门选择合适的模具供方后,按照签定的《模具合约书》的要求由采购部跟进进度。
模具的制作:
供方根据我司提供的模具图柢、样品、模具实物等对其结构进行分析,并按标准进行模具制作。
模具开好后,试啤样品。
模具的验收:
模具制造厂提交模具和试啤样品的给采购部,由采购交负责开发部门确认。
负责开发部门相据图纸、样品和技术等对模具和试制样品进行验收。
模具的`管理:
经验收的模具由采购进行编号,并建立《模具管理卡》予以登记管理。
模具须发外的,由采购与供应商签定《发外模具合约书》,采购部将发外之登记于《模具去向登记表》进行管理。
模具的使用保养:
使用单位根据工作安排选择相应的模具进行生产。
模具应由使用厂商予以清洁、上油、防尘、防潮等维护,并作定期保养,以确保模具及产品质量。
[流程图]:
无
[记录]:
《模具合约书》、《发外模具合约书》、《模具去向登记表》
[相关文件]:
无
模具管理制度【第三篇】
(1)模框的下周边不平面度始终要保持不得超出2mm,过大的不平面度将造成漏浆。
(2)不论是浇注底板还是蒸养底板,堆放的时候一定要垫平,不可随意累放,按底板支承点的位置垫平,不平度要小于1mm。
(3)底板的清理和涂油,在与模框组成模具时,要求条件与模框的要求完全相同。
(4)浇注底板和蒸养底板的不平度要小于1mm,并应经常检查不平度,发现超差要及时调整。不合格的底板不得使用。
(4)蒸养底板上的支杆孔,保持清洁,出釜后要及时清理,保证支杆插到底,不歪斜。
(5)底板的。吊钩孔和支承踏面各自要求在同一平面内,不平度小子lmm。
(6)对恪子状底板〈如鸟尼泊尔式的挠注兼蒸养底板和海波尔式的蒸养底板〉除上述要求外,对每条格子横梁要清理干净,清理的不好,易漏浆。要保持恪子横梁不变形。
(7)对行走台车式活动底板除上述要求外,对行走车轮的踏面要求在同一平面内,不平度应小于1mm,尤其是当车架刚性不大时,必须严格调整车轮,使他们在同一平面内。
模框和底板组合之后用来盛装混凝土坯体的,他们的管理好坏直接影响到最终成品的质量,因此需要特别重视。
模具管理制度【第四篇】
1目的
规范仓储管理,确保贮存期间产品质量的稳定性,确保物资安全,确保能及时为车间生产及为顾客提供合格的产品。
2范围
适用于采购物资、半成品、成品的出入库及储存控制。
3定义
无
4相关文件
《产品防护控制程序》
《检验控制程序》
《标识和可追溯控制程序》
《请(采)购验收程序》
《盘点管理办法》
《领料作业办法》
5职责
仓储负责产品的贮存及验收控制。
品管负责产品的检验和验证。
仓储负责《规定》的制定,解释,修改和稽查。
6程序
入库手续
采购物资到公司后,先放置于待检区,由仓管员根据对方送货单清点其数量,核实品名、规格是否正确、包装无损,产品标识清晰、质量合格证件齐备无误后,填写《请(采)购验收单》办理入库手续(保存质量合格证件)。在清点采购物资数量时,不便直接清点数量的物资可采用称重等方法。
对于须要检验的产品,连同《请(采)购验收单》送至品管部,由品管部进行检验。
仓管员根据合格的检验记录或标签,填《请(采)购验收单》办理入库手续,及时登帐并贴挂标签加以标识。
成品入库:经包装后放入仓储成品库,分单号、型号摆放并标识。开具《入库单》(附件一),经经手人、仓储经办人、生产部主管签字后分别将各联送交财务、业务等部门。
每一笔入库数量都要及时在每天下班前统一进行帐务清理,登录《收发存日记帐》(附件二),做到日清月结。
贮存物品的摆放要求
根据物资不同的性能和特点(具体包括材质、体积、重量、物流上面频率),合理划区摆放,采用科学的保管方法做到二齐、三清、四号定位。
二齐------库容整齐、堆放整齐;即做到仓储洁净,保持通道顺畅;
三清------规格、材质要分清,数量要点清;
四号定位------指区域、料架、层次、货位号实行固定位置,对号入位。
仓储主管负责所有贮存区域的规划,制订《仓储区域规划图》(附件三),编排区、架层、位号码,库存应按用途、性能规格化,运用立体贮存方法确定摆放位置。
物品分区(待检区、原材料区、成品区、不良品区、辅料区、办公用品区等)分类排放整齐,标识清晰可见。当实际存储物品与规划图不一致时,需挂牌明示其临时摆放状态。
库存物资提放尽量做到上轻下重,保持货架稳固及易取,不能搁放在货架上的物品,在没有包装或盛装容器的'情况下,应铺垫底物(如地台板)堆放。
易损物品、危险物品,顾客提供的产品设专区摆放,并给予醒目的标识。
堆放的位置、高度或使用的容器,应符合产品的特点或其本身标识的要求。
同一批产品因存放位置的限制,需要存放在仓储不同的地点时,选择其中一处放置且在标签中注明其余产品的存放位置,在其余产品的标识中注明。
强化目视管理,分颜色贴置《货品标签》(附件四)。
存量控制
为保证生产需要而又避免积压流动资金,仓储中各类物资的库存量预先设定上下限(上、下限的设定应考虑该物资使用的频繁度、物资有效期、采购难易程度、采购周期、流动资金状况等因素)并填写《仓储存量明细表》(附件五),防止呆料、缺料及库存积压。
当库存物资发放至库存量下限时,仓库员应提出存量采购要求,填写《请(采)购验收单》转采购作业。
仓管员必须定期反馈存量资讯,每月以《收发存月报表》(附件六)形式提报。
存期控制
对于有贮存期限要求的物品,要标明物品的入库时段,超过了贮存期限的要通知品管检验;
不同的批号要予以区分,防止混放,以便做到先入先出。发放有贮存期限要求的物品时,需在产品标识上加注有效日期。
贮存物品的环境及安全要求
根据不同物资的性能和特点,维护保养工作应做到“十防”,十防:防锈、防霉、反腐、防蛀、防潮、防冻、防震、防混、防漏、防热。做到房顶不漏雨、墙面不渗水,防暴晒和风雨袭击并保持通风。
不使用电炉、电烙铁、大功率白炽灯等会过分发热的电器,配备足够的灭火器等消防设备,确定位置,便于取用,任何情况下不能有物品阻碍器材的取用,保持消防通道的畅通,并做好防火防盗设施的日常保养维护。
任何人(除仓管员、仓储、财务主管和公司领导外)未经许可不得进出仓库,更不得擅自动用库存物资。
贵重物品必须加锁甚至用保险柜储存并施行监发监收制度。
年度或长假期间由公司指派人员会同仓储部门对仓储内外贴置封存条,期间任何人不得擅自撕毁、待上班时统一开封。
物资的领发
仓储根据相关部门的《领料申请单》(适用于原材料、半成品)或《出库单》(适用于成品出货,附件七),办理产品的出库手续,核对品名、型号(规格)、数量等无误后,在单上签字,及时销账、销卡。
发料必须有依据,凭证、印章齐全。发料时要查对原有库存,查对限额发放的数量。核实需发产品(如从大包装中拆出的小包装),标识清楚后,才能发放,必要时补充产品标识。
要认真复查对数量,在料单注明库存余额,以便核查。
发料时应向领料人员当面交接清楚,及时登帐,做到日清月结。
凡实行以旧领新的物资,须缴回旧物资,对贵重、稀有物资、易燃、易爆、剧毒物品的发放应严格执行审批手续,且对贵重物品及原材料施行监发料制度。
仓储人员无权将物资借出,如有特殊情况,应经分管副总经理批准,办理借用手续,并应定期清理。
产品用的主要物资如:外购配套件、协作件、包装箱、试用柴油、机油,按计划、按消耗定额,实行限额送料签收制。
对于在生产和维修过程中需领用或更换之物品需将原不良件与仓储更换新品。
成品及物资出厂遵照《出货监督和管理办法》进行操作,填写《物品放行单》(附件
八)审批后方可放行出厂。
每一笔出库应填写《出库单》,出库数量都要及时在每天下班前统一进行帐务清理,做到出库帐日清月结。
退料手续
凡错领、错发、工艺更改、顾客要求等原因,已领出物资,领用部门可填《退料单》,仓储核实其合格标识或根据重检合格单据办理退库手续,因生产计划变动或其他原因造成原材料、零部件、外协件有多余的,由领用部门自行妥善保管,但超过一个月未使用时,应向仓储办理退料手续。
因抽检风险的存在,在生产过程中,发现采购物资的质量缺陷或材质不符时,可填《退料单》填写并办理退库手续,这些不合格品统一放置于不良品(标识)区摆放,仓储及时统计数量,通知采购部门与供方协商更换或索赔。
定期盘点、巡查制度与考核
贮存物品需建立台帐,要经常用余额法、发料核对法、定期或分批盘点法,做到逐日自查、月度抽查、年终盘点。做好帐务清理(发生盈亏应列表上报,经领导签批后,再进行帐务处理),保持帐、单、物一致。仓管员应常查看库存物品,发现异常及时处理,在盘点或日常巡查中发现超过贮存期限或变质的物品,应及时通知品管部检验,根据检验结果采取相应的处理措施。“帐单物”三相符率作为仓储考核内容。
仓储须及时处理呆滞品、待修品(填写《物品维修申请单》附件九)和不良品,报废品(填写《物品报废申请单》附件十)以确保存货正常管理。
仓储管理人员交接手续
仓储管理人员换任时应办理交接手续,原管理人员应对经管的帐本签字,新换任的仓储管理员在财务部门的见证下办理交接手续。
7应用表单
《请(采)购验收单》
《入库单》
《收发存日记帐》
《仓储区域规划图》
《货品标签》
《仓储存量明细表》
《收发存月报表》
《出库单》
《物品放行单》
《物品维修申请单》
《物品报废申请单》
《领料申请单》
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