医院经济运行情况分析3篇
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医院经济运行情况分析1
20**年度,我院坚持“以人为本”,以比较低廉的价格,为群众提供比较优质的服务为宗旨,严格落实市卫生局“总量控制,结构调整”要求,逐步推行成本核算,医院的整体收入增幅虽然比2004年增幅有所下降,但内涵增高,收入结构合理,为新医院的良性发展打下了比较好的基础。
一、收入分析
1、本年度总收入万元(其中业务收入万元,补助收入万元),与去年同期万元相比增长%,增幅较去年同期下降了10多个百分点。考虑到本年度增加了敬老院部分收入万元,补助收入增多了60万元,实际业务收入只有万元,由于去年多算了6天,所以04、05年真正业务收入基本持平。原因是多方面的,主要包括有:门诊人次下降,住院人次增长缓慢(其中人均费用高的外科下降),收费价格下调,个别收费项目取消,服务项目没有增多等等。
2、收入内涵下降,主要表现在药品收入增幅高于医疗收入增幅,其它收入增长缓慢。
具体科室:
1.门急诊:业务收入万元,比去年同期增%,增长幅度低,指标任务未能完成。特点:一是实际人次减少,实际人次只有128388人次,与去年同期136507人次下降%;二是人均费用明显增长,实际人均费用元比同期元增长了元;三是药品收入基本持平,增幅全部来自医疗收入;四是外院检查增幅较高,尤其是CT检查大幅增长%。建议:一是继续大力控制大处方,降低人均收费水平;二是合理用药方面取得初步成效,继续做好监控;三是生化、B超、放射等收费水平大幅度下降,有利于进一步提高设备使用率,提高诊断准确率,各临床科室应合理掌握,辅助科室要加大宣传力度;四是外院检查收费价格高,本院实际利润小,同时造成病人“港口医院收费高”的错觉,建议合理控制。
2.防保科:业务收入万元,较去年同期增长万元,但未能完成万元的指标任务。原因主要有:一是6月1日起取消儿童入保收费项目90元/人;二是健康体检收费标准下降,从每人90多元降到70多元;三是办证审查项目收费自4月份左右取消,每证80-100元。以上项目造成防保科收入减少近20万元。
3.二门诊:业务收入万元,比去年同期增长%,完成指标任务,原因主要是5、6、7月大幅度增长近50%。虽然二门诊完成指标任务,但情况并不是很乐观,主要有:一是收入的内涵不高,药品比例高达%,即使我院本季度派出了检验人员,仍无变化,建议要不适当添置检查治疗设备,要不撤回检验人员,防止资源浪费;二是8月份搬迁新址后,月产值回复到6-7万元水平,来年增幅前景暗淡。
4.住院内科:业务收入万元,比去年同期万元基本持平。说明:①出院1851人次,增长%;②人均费用元下降%。③占用床日8600日增长%,但按天收费的项目,床位费、护理费却是不升反降,护理费更是下降了%,是危重病人减少?住大房不住小房?还是其它原因,须进一步查明。
5.住院外科:业务收入万元,与去年同期基本持平。说明:①出院1024人次同比下降%;②人均费用元增长%;③实际占用床8020增长%,配套按天收费的项目床位费、护理费均略有上升,没有出现内科的“异常”情况。
6.手术室:业务收入万元,比去年同期增长%,完成指标任务。说明:①下半年将部分材料项目划入手术室,估计约4万元;②其中手术费外科万元,占%;妇产科万元,占%。
7.妇产科门诊:业务收入万元,比去年同期增长%,完成指标任务。说明:①门诊人次38599人次增长%;②人均费用元增长%;③检查是否合理,包括阴道镜收入下降%,黑白B超收入占全院的%,静态心电图收入占全院的%,检验费收入占全院的%。
8.妇产科住院:业务收入万元,比去年同期增长%,未能完成指标任务。说明:①出院病人1299人次大幅增长%;②由于主动下调,实行廉价病房等原因,人均费用元下降近20%。
9.检验科:业务收入万元,比去年同期基本持平。原因:①6月1日对收费价格作了调整,有关生化项目的价格下调在30%左右;②门诊部分略有下降,住院部分增幅不明显。
10.放射科:业务收入万元,比去年同期增长%,接近完成指标任务。原因:①6月1日调整价格,但放射科随之改用感绿片作为应对,拍片价格不将反升;②下半年透视价格下降50%,对其收入造成较大影响;③机器老化,经常需要维修。
超室:业务收入万元,比去年同期增长%,完成指标任务。说明:①虽然6月1日起黑白B超价格下调近10%,但由于检查人次的大幅度增长,仍能完成任务,难能可贵;②动态心电图门诊全年产值仅有3090元,因206元/例,也就是说全年只做了15例,与门诊人次完全不成比例。
12.口腔科:业务收入万元,比去年同期增长%,完成指标任务。原因主要是去年基数比较低,下达任务也不高,实际上本年度的产值也并不怎么高。
13.五官科:业务收入万元,比去年同期万元下降%。原因主要有二个:一是本年度严格要求了专科专治,五官科的跨科室诊治减少;二是业务未能拓展,实际上很多内容没有开展。
14.中医科:业务收入万元,比去年同期增长%,但指标任务未能完成,说明仍未达到医院预期的目标,但中医科是本年度同比增幅最高的科室。
15.体检小组:业务收入万元,比去年同期大幅度下降%,需要说明的是体检人次并没有明显下降,产值下降的主要原因是收费价格的调整,部分工厂从去年每人次50-60元下降到只有20-30元,降幅近50%,造成产值的大幅度下降。
二、支出方面:
本年度全院绝对可控支出约为204万元,同比增长约15%。年度指标任务只有防保科、妇产科住院部、B超室、检验科、口腔科、手术室、体检小组能完成,其余科室均超标。一方面是核算原因,去年部分数字是估算的,不能说绝对准确,但从不管是超标也好,完成也好,与指标的浮动幅度不是很多,所以说核算相对也是比较准确的;另一方面是科室成本控制做的不够好,例如内科产值基本不变,但支出增长了%,因此要进一步做好成本控制工作。
三、“总量控制,结构调整”指标分析
1.业务收入增长指标(20%):本院业务收入增长%,如减去敬老院部分和拨款部分,实际收入与去年基本持平,远远低于预期目标。
2.门诊人均费用指标(50元/人):院本部人均费用达元(含小部分冲账处方),大大超过市卫生局下达的指标,经过二门诊、老人院、体检人次等冲减调整后,上报数字为元,符合指标。
3.出院病人人均费用(1815元/人):本季度实际完成数为元,超标%,但由于药流、BB的冲账,实际上报数字为元,符合指标。
4.人均住院天数(天):本季度上报数为天,符合指标。
5.每床日费用(330元):本季度实际完成数为元,符合指标。
6.药品收入比例(40%):本季度实际完成数约为%,符合指标。
医院经济运行情况分析2
**医院20**年是比较平稳的一年,在面对医疗市场激烈的竞争,本院门诊楼改建搬迁,道路施工交通不便等诸多因素下,全院领导员工上下一心,共同努力,始终坚持以过硬的医疗技术,先进的医疗设备,低廉的医疗价格,温馨的医疗服务为“**”创下了良好的口碑。现将20**年度财务状况报告如下:
本年度实现账面收入万元,比上年度的万元减少了10%。其中主营业务收入万元,其他业务收入x万元,分别比去年减少了10%和20**在主营业务收入中,门诊收入万元,比去年增加了8%,其中**门诊收入万元,比去年的万元增加了25%;住院收入万元,比去年下降了19%,较去年相比,主要是本年减少了手外住院收入。本年度其他收入总额为x万元,其中:防疫站收入为万元,比去年万元增加了16%,房租及利息收入万元。
本年度共发生成本费用万元,比上年度万元减少了7%,主要表现在:1、本年度药品消耗万元,卫生材料消耗万元,分别比去年的万元和万元下降了12%和20**主要是受收入减少的影响。本年度药品收入达到万元,与去年持平。医疗收入达到万元,比去年减少了15%。2、本年度工资奖金及社会保障费万元,比上年度万元增加支出万元,增加了1%。3、本年度发生能源费支出36万元。其中:耗电万度万元,用汽吨万元,支付水费万元。本年能源费比上年度增加了万元。4、本年度计提房屋设备折旧万元,与上年基本持平。5、全年还发生电话费万元,差旅及交通费万元,印刷及复印费万元,购办公用品及消耗用物资万元,招待费支出万元,计量强检医疗废水监测证件年审等万元,宽带网及医保卡使用费,软件服务费万元,门诊及住院票据费万元,刷卡手续费万元,汽车加油保养保险养路费5万元,垃圾清运费万元,购工装及医用图书报刊费万元等。6、本年计提董事长基金万元,推销上年待摊费用x万元。
1、ct后续维护费,移机费万元。2、广告宣传及招牌制作费万元。3、设备维修及汽管安装.维修.保养.改造费万元。4、医疗赔偿支出万元。5、支付碎石及手外科上年度提成万元。6、门诊房屋改造装修支出万元。7、防水处理改造工程万元。8、本年度新增设备投资万元。主要购置了高频利浦刀,婴儿高压氧舱,胎心多普勒,痔疮吻合器及刺激仪,心电监护仪等。
本年度实现利润总额万元,加年初的分配结余万元,期末账面未分配利润为万元。
本年度账面现金及银行存款余额万元,除定期存款户x万元外,实际可用货币资金万元。本年共发生现金及银行存款流入万元。其中经营活动总流入为万元,占71%,收到银行存款利息流入万元。在经营活动总流入中,销售药品及医疗服务收入万元,占经营流入的%,其他流入为%.主要为财局06~07年防疫活动经费万元。本年度发生现金流入万元。其中:经营活动流出万元,占%;固定资产购置投资支出万元,占%;房屋改造支出万元,占%;污水处理工程投入万元,占%;在经营流出中用于购买药品及材料支出万元,占经营流出的42%;用于职工方面支出x万元,占经营流出的%;ct维护以及移机支出万元。
1、加强物资管理,进一步做好物资的计划,采购,销售和库存工作。2、加强医疗专用设备的安全使用和维护管理。3、进一步建立健全财务管理管理,将财务核算进一步的细分化,精确化,努力降低财务风险。4、加强财务监督及控制职能,进一步协调科室与财务关系,做好住院结算和门诊收费工作的管理。5、加强往来账目的管理,及时清欠回收资金,以加速资金周转,提高资金的利用率。6、继续发扬我院勤俭节约的优良传统,节能降耗,努力降低成本,调动员工积极性,为在新的一年再创辉煌作出努力。
医院经济运行情况分析3
一、全科人员在政治上深刻理解其精神实质。教育全科人员要树立正确的世界观、人生观、价值观,发扬党的优良传统,牢固树立为病员服务,为职工服务,为领导服务的思想,给领导当好参谋;不断提高思想道德修养,认真开展自我批评,互相交流思想,不断提高政治理论水平。
二、全科人员能够自觉遵守院内各项规章制度和劳动纪律,做到小事讲风格,大事讲原则,从不闹无原则纠纷,工作中互相支持,互相理解,科工作人员分工明确,各司其职,各负其责,团结务实,较好地完成了领导交办的各项临时指令性工作任务。
三、在县、乡、村三级中医网络建设上,全科同志能够不怕苦、不怕累,经常深入乡村,与基层医务人员打成一片,密切关系,广争病员,为医院社会效益和经济效益的提高做出了较大贡献。
四、在医院配合各家保险公司业务上,能够开拓性工作,和各家保险公司理陪人员配合默切,对保险住院病人更是体贴入微,急病人之所急,想病人之所想,受到各家保险公司领导和各科住院病人以及全院同志们的一致好评,保险病人就医者不断增加,在今年保险理赔幅度大量减少的情况下,全年保险病人业务总收入达55余万元。在已争取的中国人寿、太康人寿、中国太平洋人寿业务合作的基础上,又争取了财产保险和中原保险代理公司的业务配合,为明年争取保险病员就医群的业务发展奠定了良好的基础。
五、在宣传工作上,充分利用广播电视、报刊、杂志、宣传版面、宣传单等形式,结合我院实际,深入广泛宣传我院整体功能、医疗范围、专科专病、名医、名药、大型医疗设备以及开展的新项目、新业务等,增强了医院整体知名度和部分专家名医以及专科专病知名度,为医院业务的发展起到了较大的推动作用。
六、鞠身基层,医院选派我科科主任带队下乡到东南徐堡村开展帮扶工作,我科同志积极配合,完成了每家每户的入户调查工作,较好地完成了第一阶段的帮扶工作,所做工作受到县帮扶办和镇党委、政府以及村干部群众的一致好评。
一年来,通过全科同志的共同努力,较好地完成了科室各项工作任务,但工作标准和工作质量与领导的要求还有差距,思路还需要更加宽阔。在新的一年里,要加大政治学习力度,提高工作质量,团结一致,扎实工作,高标准完成本科的工作任务和领导交办的各项临时指令性工作任务。