经济业绩分析范例【参考8篇】

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经济业绩分析范文【第一篇】

世界产出先进经济体美国欧元区德国法国意大利西班牙日本英国加拿大其他先进经济体新兴和发展中经济体中东欧独联体俄罗斯除俄罗斯外发展中亚洲中国印度东盟五国拉美和加勒比巴西墨西哥中东、北非、阿富汗和巴基斯坦撒哈拉以南非洲南非备忘项。

按市场汇率计算的世界增长世界贸易总量(货物和服务)进口(货物和服务)。

先进经济体新兴和发展中经济体商品价格(美元)。

先进经济体新兴和发展中经济体伦敦银行间拆借利率(百分比)。

相比10月的《世界经济展望》预测,目前预计日本增长的减缓程度更为轻微。暂时性财政刺激应在一定程度上抵消初提高消费税措施的影响。总的结果是,预计20的年度增长大体保持在%的水平不变(考虑到延滞效应),将降至1%。

总的来看,预计新兴市场和发展中经济体的增长在年将升至%,20将达到%。中国的增长在20下半年强劲反弹,主要是由于投资加快。预计这种大幅增长是暂时的,这一预期在一定程度上是因为中国正在实施旨在放慢信贷增长和提高资本成本的政策措施。因此,预计中国的增长在2014-年将小幅减缓到%左右。有利的雨季和出口增长的加快使印度的增长回升。随着印度实施更有力的旨在促进投资的结构性政策,预期印度增长将进一步加强。许多其他新兴市场和发展中经济体已开始受益于先进经济体和中国外部需求的增强。然而,在其中许多经济体,国内需求依然弱于预期。这不同程度地反映了年中期以来金融状况和政策态势的收紧,以及政策或政治的不确定性以及瓶颈,后者尤其对投资产生不利影响。结果是,相比2013年10月的《世界经济展望》预测,2013年或2014年的增长预测已经下调,包括对巴西和俄罗斯的预测。我们对中东和北非地区2014年增长预测做了下调,2015年则做了上调,这主要反映了这样一种预期,即利比亚2013年石油生产中断后的产量回升步伐将放慢。

总体来看,预计全球增长将从2013年的3%上升到2014年的%和2015年的%。

国家和地区2013年2014年预测2015年预测。

经济业绩分析范文【第二篇】

今年以来,xx镇农业农村工作在市农委的具体指导下,在镇委、镇政府的正确领导下,认真落实市、镇农村工作会议精神,按照“农业发展、农民增收、农村稳定”的目标,大力开展农业结构,改造农业基础设施,创建绿色生态示范村,推进农村土地流转,落实强农惠农政策,各项工作稳步推进。上半年,全镇绿化植树万株,高标准完成9个村的绿色生态示范村建设。流转土地3000亩,2家农业加工企业和3个合作社与农户签订了16000亩的农田、渔池产、供、销合作协议。四、五月份阴雨、低温,藕带、睡莲产量低,效益明显比同期减少,水产品价格低迷,效益较差。两夏作物除油菜单产减少1-2成外,小麦单产同比增加8%,棉花、中稻生产来势喜人,“三农”发展态势良好。

1、以抓好粮食生产为重点,加强农村水利基础设施建设。大力开展农田水利基础设施建设,大规模建设高标准农田,突出抓好田间地头的“毛细血管”,保障农田优质、高产、高效。疏挖沟渠18000米,清障除障25000米,检修整闸、桥梁15处,完成了潘坝、柳李等村85亩土地增减挂钩项目,万亩高标准基本农田建设项目正式实施。

2、以“三万”活动为契机,高标准创建绿色生态示范村。把植树造林作为惠万民活动的重要内容,多种渠道组织树苗,多方筹措资金购树苗,全镇植树万株,另外申报了星红村、柳李村、堤湾村、碾盘村、苏滩村、新街村、王家渡、向阳等8个村为绿色生态示范村,共栽植樟树7000株,桂花树1500株,水杉8000株,楠树1500株,其他各类林木近5万株,高标准建设村级小游园9个,并经市林业局专家组验收为合格。

3、以土地整理项目为依据,大力实施农村“村村通”工程。上半年市高标准基本农田建设项目在我镇6个村、场实施,以此为契机,加强村级组级公路建设,实施“村村通”客车工程,共新建通村公路35公里,错车平台85个,为车辆通村打下了坚实基础。

4、以市场经济为导向,加大农业产业结构调整力度。近年来,我镇水生种植蔬菜效益明显,面积发展迅猛。上半年,藕带种植面积6500亩,比去年增加20xx亩;睡莲种植1800亩,比去年增加1000亩。因四、五月长期低温阴雨,影响水生蔬菜产量,效益同比有所下降,但仍比以往种植效益要好。同时,其它蔬菜种植面积也有所增加。

5、以“解决好谁来种地”为抓手,稳步推进农村土地流转。通过项目抓好流转,引进老板促进流转,公开招标推动流转,渔场改制拉动流转等方式加快土地流转。上半年,大合村、星红村、协伟村、桂花台村等村级渔场流转面积3500亩,立普合作社与农户之间土地流转面积4000亩,发展藕带种植8000亩,既壮大了集体经济,又促进了农民增收。

6、以“农村清洁工程”为重点,大力开展美丽乡村建设。以改善人居环境为重点,在全面实施农村清洁工程的'同时,把垃圾污水处理、村庄绿化、沟渠清淤等作为村庄环境整治的重点,持续加大力度,给农民一个干净整洁的生活环境。xx镇现已建垃圾池(桶)20xx口,落实村组垃圾填埋场20处,集镇压缩式垃圾中转站已投入使用,xx%的村在清理建设管理三个方面落实了一套行之有效的运行管理机制,极大的提升了农村环境的整体形象。

上半年,农业农村工作虽然取得了一定成绩,但仍存在一些困难和问题,具体表现在:

1、农村基础设施建设进展不平衡。村与村之间,组与组之间,存在很大的差距,特别是天星洲5个村建设基础比较薄弱,生产生活条件相对较差。建议在资金,物质等方面对这些村进行重点扶持。

2、农村土地流转不畅。特别是鱼池面积还存在权属不明、承包期限不定等现象,导致流转过程中,经常产生群众上访等现象。建议在先确定土地所有权的情况下,稳定承包权、流转经营权,镇村两级做好流转服务工作,切实保障集体利益和农民利益。

3、农村水利基础设施老化,部分桥梁破损严重,危桥数量多,建议明确桥梁管护主体,安排专项资金进行维修改造。

4、农业产业化农头企业缺乏,特色农业规模有待进一步扩展,我镇现有四家农产品加工企业,但与农户联系还不紧密,带动我镇特色农产品发展的后劲不足。

下半年,农业农村工作将突出四个重点,实行典型引路带动,检查督办推动,依靠政策驱动,规范考核促动等措施,确保各项工作落到实处。

1、突出特色农业扩规重点。一是抓好农村土地流转,将土地流转与招商引资相结合,与发展特色农业相结合,与农民转移相结合,完成流转面积8000亩以上。二是壮大特色产业规模。抓好以马套、共和、星红等村为重点的旱地蔬菜生产,力争新增面积3000亩;抓好协伟、陈家、熊庙、永长河等村为重点的水生蔬菜生产,面积突破10000亩。三是抓好金银花种植和加工,加快天野公司和天爱公司建设进度,扩大名特优水产养殖规模,新增水产高效养殖模式和名特优养殖5000亩。

2、突出农业设施改造重点。一是抓好春夏季农田水利基础设施建设,疏挖各类沟渠万米,土方30万方。二是抓好防汛段面整险加固以及娄闸泵站的检修,确保正常安全运转。三是抓好土地整理项目、排湖沿线高产农田项目和土地增减挂钩项目建设。

3、突出农业安全生产重点,一是打好防汛排涝抗旱攻坚战;二是打好两迁害虫防控攻坚战;三是打好动物重大疫病防控攻坚战;四是打好农作物无害化种植和水产健康养殖的攻坚战。

经济业绩分析范文【第三篇】

6、项目开工至本月间接费及其他直接费等实际支出。

二、主要形象进度及施工产值完成情况。

1、主要形象进度。

路基防护累计完成m。

3桥梁工程(挖桩)累计完成米。

桥梁工程(桩基砼)累计完成米。

桥梁工程(立柱砼)累计完成立方米。

桥梁工程(梁板预制)累计完成片。

隧道工程累计洞身开挖米。

2、形象进度产值。

截止2009年第3季度累计完成产值元其中:工程量清单第100章完成元、第200章完成元、第400章完成元、第500章完成元。

三、总体盈亏情况。

1、根据本项目施工预算,以及本季我部实际完成施工产值为依据,计算出项目本季目标成本分别为:第100章元、第200章元、第400章元、第500章元,目标成本总计为元。

2、根据项目生产经营部、人事财务部、材料设备部、工程技术部等相关部门提供的成本核算资料计算出,本季我部发生实际成本分别为:第100章元、第200章元、第400章元、第500章元,实际成本总计为元。

3、其他额外增加成本:

4、开工截止目前已发生间接费用共计元。

5、开工截止目前已发生其他直接费用共计元。

6、营业及附加税共计元。

7、上级管理费共计元。

综合施工产值、实际成本及其他费用计算出到目前为止累计利润为元。

四、成本及费用节超情况。

1、第100章成本节超额为元。

2、第200章、第500章为分包工程,未发生分包成本增减,目标成本可控。

3、第400章目标成本为元,其中:

人工费:元;

材料费:元;

机械费:元。

4、第400章实际成本元。其中:

人工费:元;

材料费:元;

机械费:元;

5、400章成本节超额。累计节余成本元。其中:

人工费节余:元;

材料费节余:元;

机械费节余:元;

六、后期展望。

(注:各项目要根据项目的实际情况对项目的盈亏和后期展望情况进行详细说明,每季度要及时更新,此2项不可缺少)。

经济业绩分析范文【第四篇】

转眼间年底已经到来,为了促进销售业绩的提升,特制定销售业绩冲刺方案如下。

一、明确执行目标。

作为企业的领导人,要切实根据部门实际,广泛听取员工意见,作好详细记录的基础上,不断“深化、优化、细化、序化”各项工作流程,并尽可能地将工作目标分解到“可度量、可定位、可操作、可考核、可检查”的细枝末节上,通过层层分解,落实责任,理顺流程,加强沟通,使执行者一目了然,知道自己应该做什么,不应该做什么,要使员工在清楚“目标、协同、运作、绩效、考核、收益”中,心悦诚服地积极工作。

二、确立可操作的执行力。

讨论决定了的事情,安排各部门知道什么时候工作时间开始,什么时候工作的结束,不能随心所欲,时间就是效益,彻底纠正“议而不决,决而不办”的陋习,强调“时间”中把握“完美”,赞美“勤奋”中关注“效率”、在追求“数量”中提高“收益”的良好习惯,用80%的时间解决重要的事情,用20%的时间处理繁杂的琐事,把眼光放在部门未来的发展上,不断理清明天、后天、下周、下月,甚至明年的计划。

三、管理人员参与到实施运营的每一个环节中。

亲力亲为地深入岗位、参与规划、分析结果、把握成败,对员工状态和企业生存环境进行全面的综合了解,从中发现计划与现实、预期与结果、设想与现状间的差距,并对各个环节中所出现的偏差、失误和混乱进行修正。使我们重新理清思路、明确目标、抓住重点、推进工作。在促进企业尽快实现经营目标进程中是最最重要的工作。

四、看待全局和解决问题。

随时帮助业务员解决问题,对于业务员的问题,及时地给予答复和解决。积极向业务员提供所需资源。业务员在执行过程中,若缺少人力、物力或财力,我们调动其他部门的资源予以支持配合,以提高执行速度,如果有的部门资源不能满足,可寻求外援(如从上级或同事那里请求支持)。

五、培育锻炼业务员。

设定业务员的目标能力、计划能力、领悟能力、指挥能力、判断能力、应变能力、学习能力、压力承受能力和沟通协调能力,在各项管理工作中切实做到有布置、有检查、有考核、有奖惩、有章必循、违章必究,并严格过程控制,确保目标达到、计划落实。做到清楚最理想的控制,让部属通过目标管理方式实现自我控制,以此有效提高企业执行力。

六、身先士卒、动力无穷。

“言传不如身教”,对于一项任务的执行,我们主动参与。得到的好处有:

(1)发挥了榜样作用:业务员看见上级身体力行,精神倍受鼓励,以更积极的姿态投入到执行中。

(2)具有良好的沟通效果:和业务员一起工作,拉近了和业务员之间的距离,增加了上下级之间的交流,执行效果也会有明显提高。

(3)产生及时反馈效应:参与了执行,可从中了解到这其中哪个环节出现了问题、哪个环节执行力不到位、是管理者还是员工的执行力出现了问题等等,惟有身临其境才能正确发挥启发、督促、指导和纠偏作用,才能有效实施预测、分析、判断和防范能力。

七、团结协作。

由于每个人在企业中所追求的利益趋向和自身素质的不同,并不一定都能做到“虚怀若谷,坦荡待人”,要营造出一种“资源互用、信息共享、链接有力、流程顺畅、团队协作、整体推进”的执行氛围,强调工作中的“责任意识、全局意识和使命意识”,按程序办事,按制度办事,按客观规律办事;执行程序要对“事”负责,而不是对“人”负责;强化执行遵从“程序、纪律、责任”的规范意识,逐步淡化执行屈从“权力、职位、个人”的影响力。遵守同一条规则,认真“深化、优化、细化、序化”,团队的核心领导尤为重要,管理者不要打破已制定的规则和程序,更不能违反客观规律,实现有序管理。

八、建立科学的绩效考核运行机制。

随着企业的不断发展和规模的不断扩大,企业不仅需要建立一个“公开、顺畅、规范”的内部沟通渠道,而且更需要建立一个有章可循的“以制度管人,而非人管人”的管理制度。在企业持续发展阶段缺少“人本管理”并不可怕,而缺少行之有效、人人平等、贯彻始终的制度管理是可怕的,它会导致管理流程混乱。因此,企业只有通过严格的制度管理,打破“人管人”的旧框架,实施“制度管人”的新模式。才能将管理职能化、制度化、规范化,明确管理者的责、权、利,避免“多头领导”。

文档为doc格式。

经济业绩分析范文【第五篇】

随着现代经济的增长,各种行业层出不穷,简单来说能够概括为三个产业。现代社会上的第三产业已经越来越崭露头角,许多行业都离不服务,这个产业就是第三产业,也称为服务业。我们随便进一家商店,他们的服务真的是一流,比产品,比质量,更要比服务。网友收集了广州市第三产业经济运行分析报告。

广州市统计局初步核算并经广东省统计局核定,广州市地区生产总值(gdp)亿元,同比增长%,增速高于全国(%)和全省(%);比前三季度(%)、上半年(%)、一季度(%)分别提高个、个和个百分点,呈现稳中有升的趋势。其中第一、二、三次产业分别完成增加值亿元、亿元和亿元,分别增长%、%和%。产业结构更趋优化,三次产业结构为::,第三产业增加值比重较上年同期(%)提高个百分点,对经济增长的贡献率到达%,首度超过七成。

一、从三大供给看,农业、工业发展稳定,第三产业持续平稳较快增长。

农业生产持续平稳。20,广州市实现农业增加值亿元,增长%。现代农业稳步发展,新增农民专业合作社和市级以上示范社124家和6家。圆满完成6个名镇和86条名村建立任务,第三批47条美丽乡村试点中的市财政出资项目全面完工。

工业生产稳中提质。广州市实施工业转型升级攻坚战三年行动方案,设立工业发展资金支持机器换人等制造业高端化、智能化发展和工业技术改造。年,全市完成规模以上工业总产值亿元,同比增长%,全年增速呈稳中有升态势。支柱产业带动发展,三大支柱产业总产值亿元,增长%,增速比全市平均水平高个百分点。其中汽车制造业持续回暖,增长%。汽车产、销分别增长%、%,分别高于全国汽车产、销增速个和个百分点;电子产品制造业持续较好增势,增速达%。工业结构向高端化发展,先进制造业和高技术制造业持续高于整体工业的增速,发挥了主导作用。2015年,先进制造业、高技术制造业增加值分别增长%和%,增速分别高于规模以上工业增加值个和个百分点。高技术制造业增加值占规模以上工业的比重%,同比提高个百分点。

现代服务业发展势头良好。国际交通枢纽功能增强。2015年,白云国际机场旅客吞吐量达万人次,位居全国第三位;货邮行吞吐量万吨。广州港口货物吞吐量达亿吨,集装箱吞吐量达万标箱。旅客周转量、客运量、货物周转量、货运量分别同比增长%、%、%和%。网购火爆带动快递业务快速发展,快递业务收入占全市邮政业务收入达九成,全年快递业务量同比增长%。全年城市接待过夜游客万人次,同比增长%,旅游业总收入亿元,同比增长%。现代金融服务体系建设力度加大。金融业增加值增长%,居各行业之首。12月末,金融机构本外币存贷款规模扩大,各项存款余额和贷款余额分别为亿元和亿元,同比分别增长%和%。其中中长期贷款增长%,增势良好。金融新业态发展势头突显,新增持牌金融机构20家,“新三板”挂牌企业110家,设立和引进互联网金融企业200多家。

二、从三大需求看,投资较快增长,消费持续畅旺,对外贸易取得突破。

投资较快增长。全力推进重点项目建设,加大项目建设和引进力度,着力扩大有效投资。2015年,广州市完成固定资产投资亿元,同比增长%。全市156个重点项目完成投资额1209亿元。工业技改投资增势强劲,民间投资活跃,房地产开发投资增速较快。工业技改投资增速达%,带动工业投资增速加快,全年工业投资亿元,增长%。民间投资、房地产开发投资分别为亿元和亿元,分别增长%和%,增速分别高于全市投资个和个百分点。分行业看,工业三大支柱产业中汽车制造业投资增长%;租赁和商务服务业,金融业,信息传输、软件和信息技术服务业等生产性服务业投资增长较快,增速分别为倍、%、%。

消费持续畅旺。广州市推进重点商圈升级改造,巩固提升批发市场、百货商场等传统业态,用心培育信息、文化、健康、旅游等消费新热点新业态,消费集聚潜力不断提高。2015年,实现社会消费品零售总额亿元,同比增长%,增幅高于全国(%)和全省(%),其中批发零售业、住宿餐饮业分别增长%和%。网购及与信息消费相关的商品快速增长,限额以上网上商店零售额增长%,拉动社会消费品零售总额增长约个百分点;通讯器材类商品零售额增长%。

对外贸易取得突破。利用跨境贸易电子商务试点城市和自贸试验区的政策优势,用心发展跨境电子商务、服务外包、保税物流等新业态,外贸实现创新发展。2015年,全市完成进出口总值亿元,增长%,增幅高于全国(-%)和全省(-%);其中出口总值亿元,增长%,增幅高于全国(-%)和全省(%);进口总值亿元,下降%,降幅低于全国(-%)和全省(-%)。跨境贸易电子商务进出口亿元,增长倍,位居全国试点城市第一。目前,广州跨境电商企业已达777家,其中电商企业630家、物流企业112家、支付企业35家;建成及在建11个投资额5000万元以上的跨境电商园区。

三、从发展动力看,深化改革催生新动能,民营经济活力增强,创新驱动潜力提升。

深化改革催生新动能。深化改革、简政放权进一步释放市场活力。一是商事登记制度改革促进大众创业。新登记企业快速增加,2015年,广州市新登记注册市场主体增长%,其中信息服务业新登记内资市场主体增长9%。二是小微企业释放大能量。减税降费政策发挥作用,给予实体经济更多金融支持,小微企业持续活跃。规模以上小微型企业工业总产值亿元,增长%,快于规模以上工业个百分点,占规模以上工业的比重到达%。三是自贸试验区政策显效。广东自贸试验区南沙片区挂牌运行,为金融、贸易等领域制度创新和开发开放带来新的机遇,政策效应初步释放,新增市场主体5790家,注册资本亿元。

民营经济活力增强。2015年,民间投资增长%,快于全社会投资个百分点,比重到达%,占比同比提高个百分点。规模以上民营工业总产值增长%,快于规模以上工业个百分点,比重到达%。

创新驱动潜力提升。实施财政投入和孵化器双倍增计划,科技创新引领作用增强。2015年,规模以上高新技术产品产值增长(%)快于工业平均水平(%),占规模以上工业的比重(%)较上年同期提高个百分点,拉动规模以上工业增长个百分点,展示出高新技术产业强有力的带动作用。全市发明专利申请20087件,发明专利授权6626件,分别增长%和%。

四、从质量效益看:财政收入增长较快,服务业企业利润增长迅速,工业企业扭亏为盈。

财政收支增长较快。2015年,广州市一般公共预算收入亿元,增长%。其中税收收入亿元,增长%。增值税、营业税、企业所得税和个人所得税分别增长%、%、%和%。一般公共预算支出亿元,增长%。

服务业企业利润增长迅速。1-11月,规模以上服务业企业营业利润增长%。其中商务服务业行业增长%,软件和信息技术服务业增长%;交通运输、仓储和邮政业营业利润扭亏为盈,以上三个行业合计实现营业利润占比超七成。

工业企业扭亏为盈、亏损面收窄。1-11月,规模以上工业企业实现利润总额亿元,同比增长%。企业亏损面为%,比前三季度收窄个百分点。其中汽车制造业、化学原料和化学制品制造业、电力热力生产和供应业实现利润超百亿。

消费价格持续平稳。2015年,广州市城市居民消费价格(cpi)同比上涨%,为以来最低;其中消费品和服务项目价格分别上涨%和%。工业生产者出厂价格(ppi)和购进价格(ipi)分别下降%和%。

就业形势稳定。广州市实施促进就业措施,2015年,城镇新增就业人员万人、失业人员实现再就业万人,均超额完成年度任务。城镇登记失业率为%,控制在%的目标以内。

民生投入持续加大。2015年,一般公共预算支出中,财政支出有力保障民生支出,教育、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育分别支出亿元、亿元和亿元,分别增长%、%和%,合计占全市地方一般公共预算支出的比重为%,较上年同期提高个百分点。

居民收入稳定增加。根据城乡一体化住户调查,2015年,广州城市和农村常住居民人均可支配收入分别为46735万元和19323万元,同比分别增长%和%,增速与gdp增长同步。

经济业绩分析范文【第六篇】

20xx年是全面实施“十二五”规划的开局之年。全市认真贯彻落实中央、省委经济工作会议精神,按照“转方式、调结构、扩内需、稳物价、惠民生、促和谐”的要求,抢抓机遇,积极作为。全市经济延续了去年以来的回升势头,实现了良好开局。

一季度,全市主要经济指标实现较快增长,其中地区生产总值增长%,较上年同期提高个百分点;固定资产投资增长%,提高个百分点;城镇居民人均可支配收入增长%,提高个百分点;农村居民人均现金收入增长%,提高个百分点。此外规模工业增加值增长%,社会消费品零售额增长%,财政总收入增长%,增幅虽比去年同期略低,但仍处于历史较高水平。

农业稳定增长。一季度全市共出栏生猪万头,同比增长%。粮、猪等主宗农产品价格今年来一直较为稳定,但与上年同期相比均有较大幅度增长,其中早稻、晚稻、晚优稻价格每50公斤分别为108元、122元、138元,分别上涨%、%、%;生猪价格目前为每公斤元,较春节前上涨%,较去年同期上涨%。主宗农产品价格看好,加之中央惠农政策落实到位,进一步激发了农业生产的积极性。预计今年全市早稻播种面积157万亩,较上年增加万亩,其中优质稻70万亩,超级稻万亩。创建万亩高产示范片19个。一季度全市实现农业增加值亿元,同比增长%。

工业较快增长。一季度,全市规模以上工业总产值亿元,同比增长%;工业增加值亿元,增长%。其中高加工度产业实现增加值亿元,增长%。高技术产业实现增加值亿元,增长%。工业运行特点:一是重点产业贡献突出,拉动作用强。全市六大重点产业实现工业增加值同比增长%,拉动全市规模工业增长15个百分点。其中新能源装备制造、汽车及零部件制造、电子设备制造三大战略性新兴产业增加值分别增长%、%、%。二是骨干企业来势较好。全市16家骨干企业有13家实现增产,一季度实现工业总产值亿元,增长%,增幅较上年同期提高19个百分点。三是园区工业增长势头较为强劲。全市园区一季度实现规模工业增加值亿元,同比增长%。其中九华示范区一季度完成产值过亿的企业有9家,较去年同期增加6家,一季度完成产值亿元,增长%。高新区一季度完成工业总产值亿元,增长%。

服务业平稳发展。今年以来,全市交通运输邮电业、信息服务业、旅游业等均呈稳中求快的发展态势。一季度全市邮电业务总量同比增长%,旅客周转量与货物周转量分别增长21%与%,旅游总收入增长40%。一季度全市服务业实现增加值亿元,增长%,增幅较去年同期提升个百分点。

投资快速增长。全市坚持以项目建设为抓手,积极发挥投资在经济增长中的引领作用,固定资产投资在去年高位运行的基础上继续保持快速增长。一季度,全市完成固定资产投资亿元,同比增长%。投资快速增长的主要支撑点是在建重大项目。一季度,全市投资完成额上5000万元以上的在建项目有19个,同比增加12个,完成投资额亿元,增长%,拉动全市投资增长个百分点。

房地产市场运行平稳。今年来,国家不断出台房地产调控政策,北京、上海、广州等一线城市的房价出现了松动。但从目前我市情况看,房地产市场总体情况尚好。一季度,全市房地产开发投资完成亿元,增长%;商品房竣工面积万平方米,增长%;销售面积万平方米,增长%,实现销售额亿元,增长%。今年国家出台了较为严厉的房地产调控政策,对购房者的心理产生了一定影响,抑制了刚性需求,融资政策和税收政策对投资性需求也产生影响,从目前我市情况来看,老百姓持币观望的意愿增强,预计后期我市房地产开发投资、施工房屋面积、竣工房屋面积增长可能会放缓,全年房地产市场将呈现平稳运行的状态。

消费持续活跃。一季度,全市累计实现社会消费品零售总额亿元,同比增长%。其中农村消费品零售总额亿元,增长%。农村消费市场零售额大幅增长主要受“家电下乡”和“以旧换新”政策拉动。一季度销售家电下乡产品万台,实现销售额亿元,销售量和销售额均增长90%以上;家电以旧换新产品销售总量达万台,实现销售额亿元。

出口强劲恢复。一季度,全市累计完成进出口总额亿美元,同比增长%。其中出口总额亿美元,增长%。我市外贸企业已逐步摆脱金融危机时期的影响,出口恢复性增长势头强劲。

工业效益保持较好水平。一季度,全市规模以上工业企业实现主营业务收入亿元,同比增长%;其中利润亿元,增长%。规模工业经济效益指数为%,同比提高41个百分点。

财政收入实现“开门红”。一季度,全市完成财政总收入亿元,同比增长%。其中一般预算收入完成亿元,增长32%。增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等主体税种增长稳定,增幅均在30%以上。

招商引资形势稳定。一季度,全市新批外资项目10个,实际利用外资亿美元,增长%;内联引资亿元,增长%。年初组团参加央企对接活动,签约项目7个,总投资达140亿元。

非公经济较为活跃。一季度全市非公企业实现规模工业增加值亿元,同比增长%,高于全市规模工业增速3个百分点。民间投资保持快速增长,一季度完成亿元,增长%,占固定资产投资比重达%,同比提高个百分点。

园区发展势头喜人。至3月末,全市共有入园企业920家,其中投产企业634家。一季度全市园区共实现技工贸收入亿元,增长81%;实现财税收入亿元,增长42%。

民生支出保障有力。一季度全市财政支出中教育、卫生、城乡社区事务支出同比分别增长%、%、%;环境保护、住房保障支出分别增长2倍、倍,城市居民最低生活保障支出增长%。

劳动就业稳步扩大。通过实施五大就业工程和开展“春风行动”,进一步稳定和扩大了就业。一季度,全市新增城镇就业万人,完成年度目标的29%。其中失业人员再就业万人,就业困难对象再就业万人。新增农村劳动力转移就业万人。城镇登记失业率控制在%。

居民收入稳步增长。一季度,全市城镇居民人均可支配收入5638元,增长%。农民人均现金收入3002元,增长%,其中工资性收入1197元,占农民现金收入比重达%,增长24%,拉动农民收入增长个百分点。

一季度全市经济虽然保持了较快增长,实现了开门红,但当前经济运行中,仍然存在一些隐忧和问题,值得重视。

一是企业流动资金更趋紧张。一方面,今年以来,央行已四次上调存款准备金率,直接导致投放的社会信贷总量缩减。3月末,全市金融机构本外币贷款虽较年初增加亿元,但同比少增亿元,企业融资难度加大。另一方面,应收帐款大幅增长。至3月末,全市工业企业应收帐款达亿元,同比增长%。在货币政策趋紧,银根紧缩的背景下,应收帐款的过快增长,不仅使企业流动资金更趋紧张,同时也增添了企业经营风险,部分企业将面临资金链安全的压力。二是工业运行成本攀高,企业增效难度加大。今年以来,国际铁矿石、石油、煤炭等大宗原材料价格继续上涨,存贷款基准利率连续上调,导致企业购进成本和融资成本走高。据调查,一季度煤炭均价同比上涨15%左右,其中电煤上涨30%以上;汽油、柴油年内已两次调价,价格分别提高850元/吨和750元/吨。全市金融机构授信规模受货币政策调控影响后,贷款利率同比上浮5%-10%,加大了企业财务运营成本,企业的利润空间进一步受到了挤压。

一季度,全市新开工项目229个,较上年同期减少44个,新开工项目计划总投资亿元,同比减少%。新开工项目中,计划总投资上亿的项目为零,而去年同期有9个。一季度,新开工项目完成投资亿元,同比下降%。

受国际国内大环境以及上年翘尾因素的影响,今年以来,全市物价一直高位运行,1-3月居民消费价格总水平分别上涨%、%、%,1-3月累计同比为%。八大类消费品价格全面上涨,其中上涨幅度较大的主要是食品类和居住类,涨幅分别为%、%。食品类中涉及的16个种类,价格均不同程度上涨,其中鲜菜上涨%,居各类之首;其次是粮食,涨幅为%;此外油脂、干豆及制品、蛋类、肉禽及其制品涨幅分别达%、%、%和%。居住类中住房租金价格、水电燃料价格同比分别上涨%与%。推动物价上涨的因素主要有四个方面:一是当前国际上大宗商品价格上涨,推动国内产品成本上升,价格上涨,输入性通货膨胀压力加大;二是国家提高粮食收购价,粮价上涨将带动相关食品乃至蔬菜等农产品及工农业产品成本上升,在很大程度上助推物价上涨;三是随着近年来劳动力需求增加,工资成本上升,各省的最低工资已经平均上调了15%-20%,工资成本普遍上涨,自然会推动产品价格普遍上升;四是国内较为宽松的货币政策和对房地产投资需求的'抑制,可能使部分资金转向消费领域,进一步扩大消费需求。

针对目前我市物价情况以及当前国际国内形势综合分析,我市后期cpi上涨的潜在压力较大,初步预计今年上半年全市消费价格涨幅在5%左右。

增长比预期强劲,尤其中国等作为世界经济增长引擎的新兴经济体增长势头强劲。

从国内环境来看,虽然居民消费价格指数和房地产价格高位运行,管理通胀预期的压力较大,消费者信心不足等因素一定程度上影响经济健康平稳运行。但是在中央稳健的货币政策和严厉的房地产调控政策影响下,国内经济发展的良好势头不会改变。一季度全国gdp增长%,规模以上工业增加值同比增长%,固定资产投资增长%,社会消费品零售总额增长%,宏观经济运行环境总体良好。

从自身发展情况看,经济发展的资源性约束、产业结构调整等问题仍是我市经济社会长期保持又好又快发展的瓶颈。但是,经过前几年的发展建设,我市具备城市建设加速,产业基础雄厚,发展的氛围浓厚等其他中部城市难以比拟的独特优势,为下一阶段的发展奠定了坚实基础。

综合分析,我市经济社会发展面临的机遇大于挑战,全年经济有望保持平稳较快运行。

一是深入调研,切实解决企业生产经营难题。对基层企业,尤其是目前停产的企业,做好服务工作,采取切实有效的措施帮助解决生产经营中遇到的问题和实际困难,促使其尽快恢复生产。二是切实缓解中小企业融资难题。加大力度建立和完善多层次的金融服务体系和信用担保体系,拓宽融资渠道,着力缓解中小企业融资需求。三是加强协调引导。继续搞好煤电运协调,衔接好运力,引导企业正确判断原材料供应、产品销售形势,科学组织企业生产经营。

一是充分利用中央加大“三农”、改善民生、发展社会事业等方面投入力度机遇,积极加强与国家相关部门衔接和沟通,大力争取国家对市重点项目和产业的支持,确保中央投资稳定增长。二是继续提高招商引资成效,加大战略性新兴产业和基础设施建设的招商引资力度,破解我市发展的资金瓶颈。三是进一步鼓励和引导民间投资健康发展,着力营造多种所有制经济竞相发展的市场环境,充分释放民间投资潜力。

一是加快产业结构调整。加大战略性新兴产业培育扶持力度,重点培育扶持先进装备制造、新能源、电子信息、节能环保等产业发展,逐步降低高耗能产业比重。二是继续加强工业企业节能重点。组织实施好千家企业节能行动,引导企业加强管理,节能降耗,降低成本,鼓励企业使用新技术、新工艺、新材料、新设备,加大技术改造力度,进行“两型化”、低碳化改造。三是加强管理节能。积极发挥政府采购的政策导向作用,带动社会生产和使用节能产品。完善节能评估和审核制度,加大执法监督检查力度,严把能耗增长的源头。

认真贯彻国家、省关于调控物价的政策措施,遏制物价过快上涨。一是要认真落实国家和省里扶持粮食、油料、生猪生产发展的政策措施和“米袋子”、“菜蓝子”行政首长负责制,完善储运体系,保障农产品供给。二是加强价格监测、预警和市场监管,加大价格执法力度,严厉打击串通定价、制假售假、商业欺诈等各种违法违规行为,维护市场正常秩序。三是稳定政府定价和政府指导价,严控地方调价项目。四是完善因物价上涨对低收入群众的补助办法,确保困难群众生活稳定。

经济业绩分析范文【第七篇】

年初,货运总公司对我司下达年度经济责任制指标计划,具体指标计划为:。

1、责任成本****万元。

2、船舶交通事故损失金额。

(1)库区、中游:*元/ktkm。

(2)下游:*元/ktkm。

(3)上海港作:*元/艘。

(4)其它港作:*元/艘。

3、船舶效率。

(1)拖轮船产量*吨千米/千瓦。

(2)驳船船产量*吨千米/吨。

4、燃油消耗。

(1)企业单耗*千克/千吨千米。

(2)非生产用油*吨。

(3)燃料油与总耗量比例*%。

5、驳船营运率*%。

我司根据货司下达的年度经济指标计划,对各项经济指标进一步细化,层层分解落实,为确保年度目标的完成,船务公司领导班子带领公司全体干部职工,面对指标的压力,经过近几个月来的努力,公司一季度主要经济指标均达到计划进度要求。

(一)责任成本指标。

1-3月份累计责任成本1510万元,为计划进度1550万元的97、42%,实绩比计划节约40、00万元。

(二)安全、货运质量指标。

1-3月份累计交通事故损失金额3万元,为计划进度32、34万元的9、28%;与去年同期比减少1万元。1-3月份无货运质量事故,无货主投诉,货差损赔偿金额为零。

(三)船舶效率指标。

1-3月份累计完成拖轮船产量64185吨千米/千瓦,为计划计度(60480吨千米/千瓦)的106、13%,超进度3705吨千米/千瓦;与去年同期比,增加740吨千米/千瓦,增幅1、17%。

1-3月份累计完成驳船船产量3986吨千米/吨,为计划进度(3950吨千米/吨)的100、91%,超进度36吨千米/吨。与去年同期比,增加35吨千米/千瓦,增幅0、89%。

1-3月份累计完成驳船营运率97、78%,为计划进度(96、1%)的101、75%,超进度1、75百分点;比去年同期高1、17个百分点。

(四)燃油消耗指标。

1-3月份燃油企业单耗实绩2、94千克/千吨千米,与计划进度(2、98千克/千吨千米)比,降低了0、04千克/千吨千米;与去年同期比下降了0、24%,降幅7、66%。

1-3月份累计非生产量用油345吨,为计划进度(488吨)的70、7%;与去年同期比少耗73吨,降幅17、46%。

1-3月份累计燃料油占总耗量的比例59、79%,为计划进度(57%)的104、89%,超进度4、89个百分点。

从一季度指标运行情况看,可慨括为“三增、三降、一稳定”即:拖轮船产量、燃料油占总耗量的比例、驳船营运率增长,责任成本、非生产用油、企业单耗降低,安全稳定。

二、一季度经济指标监控的主要做法。

1、全面贯彻落实货司“两会”精神,积极筹备我司“两会”,并在我司“两会”上分解下达了各单位、船舶年度经济指标,配套制定了武汉长航船务公司经济责任制方案,提交“两会‘讨论通过,为全年的经济指标运行和经济责任制考核,奠定了坚实的基础。

2、紧密结合企业经济形势,针对今年油价高企,货源不足,运价下滑的严峻形势,公司将责任成本控制放在突出地位,在各项成本指标分解过程中,所有箭头向下,并低于去年同口径水平的10%。

3、狠抓主题不松劲。在安全质量连续一年来稳定的情况下,公司把安全工作始终作为工作的主题,常抓不懈,一季度重点抓了“百日安全无事故活动”的巩固提高,以及冬季防滑、防搁浅,防碰撞等,确保了一季度安全局面的稳定,促进了其他指标的平稳运行。

4、结合管船公司安全工作实际,创新制定了武汉长航船务公司领导安全责任制实施方案,将安全管理责任、单船建设、推进sms工作分片包干到公司各位领导,形成了纵向到底,横向到边的安全管理责任网络。

5、加强各项指标运行的`动态监控与管理,及时发现经济运行中出现的问题,并采取措施加以解决。

三、一季度经济运行中存在的主要问题。

1、成本控制压力没有缓解,主要体现在:。

(1)随着二季度生产投入的增加,各项安全生产费用和人工成本也将随之上升,加上燃油成本居高不下,运价上涨困难,企业效益压力更大,控本增效将是企业的重要举措,因此,各项成本的控制压力将更加突出。

(2)为了进一步向内挖潜,半年工作会后上级调整指标的趋势仍然存在。

(3)海损杂支,船舶修理费都有上年下转,并在今年成本中消化,控制压力比较突出。

2、燃油指标压力将会显现。

(1)劣质油一季度掺燃比完成较好,因为6000匹拖轮未上线所致,随着生产投入增加,该项指标的控制压力就会显现。

(2)非生产用油指标控制较好,是因为一季度港作船的减少所致。

(3)单耗水平取决于货源的组织水平,如果货源不对流,附拖和空队现象以及小运转增加,对单耗产生直接影响,控制难度相当大。

3、安全隐患犹存。我司船舶均为老旧船,设备隐患较多,加上航道秩序混乱,不安全、不可控因素越来越多,对船舶航行安全构成很重的压力。

4、部分船船舶水电费出现异常。

三月份有四艘船舶水电费出现异常,严重超进度,为了查清水电费超进度的原因,责成经监处、计财处认真调查,并作出处理,今后财务对船舶的水电费进帐,要登记明细,方便考核、查询和对帐。

四、下步工作。

参加经济活动分析会的李总经理,对公司一季度经济活动进行了总体归纳,同时布置了下步工作。

(一)一季度指标运行正常。

1、成本管理得到了科学预控。

2、生产指标超进度。

3、安全保持了稳定。

4、服务船舶的力度进一步加大。

(二)下步工作。

1、认清形势,转变观念,保持清醒头脑。目前,我们面临三大压力:一是货司效益指标欠进度;二是成本压力日益突出;三是修费不足,对船舶设备养护造成空前压力。我司要加强科学管理,作好半年工作会指标调整的思想准备。

2、成本控制要注意四个指标的监控。

(1)物料费指标。

(2)海损指标(包括海损杂支指标)。

(3)修费指标。

(4)对船舶水电费指标出现的异常情况进行调研。

3、强化责任意识。各指标处室负责人是本部门指标的第一责任人,要求各部门紧盯目标,加强责任,严密监控,实施目标管理。

4、经监处要加大运行质量监控。

(1)加强指标动态监控,月度严格考核。

(2)对指标出现异常情况的部门、单位,要督办分析,并要求指标管理部门写出书面分析材料报分管领导和公司领导,及时处理解决。

(3)各指标处室要加强指标协调、沟通。力求将问题解决在萌芽状态。

5、加大重点指标的监控力度。

(1)工资成本指标。

(2)修费指标。

(3)单耗指标。

(4)营运间接费指标。

6、需要解决的几个问题。

(1)加大对安全生产的投入,改善指导船长办公条件和环境。

(2)关心船员生活和身心健康,特别是“五一”期间,做好对船舶的慰问。

(3)适度解决基层单位的困难,涉及安全生产急需的,可适当解决。

(4)做好个税、船舶备用金的解释工作。

(5)继续为船舶,为生产一线服务。

(6)机关部门要认真思考和讨论“职工在我心中,安全在我手中”提高机关工作质量。

经济学没学过,也不懂,感觉也很深奥的。要问为什么用这么专业而高深的名字作为日记的题目,就是咱也有一套经济帐的算法,至于结果是不是预期的或是预见的成果,那就另当别论了。

每次去旅游,只要不是跟团,就喜欢往人家成团的队伍里靠,不为别的,想听听人家导游说的是啥,想知道一下自己感兴趣的故事。

此次游览水洞,其门票价格自认为有点过高。好家伙,小二百元呢。

一个人进洞孤伶伶的,当寒气袭来时,不免心生胆颤,更不知道每个转角幽暗的灯光下会有什么怪物在等着我。还是往人多的地方靠拢,一来壮胆,二来不怕走冤枉路。没想到,这一跟,还就跟对了。

水洞入口的工作人员会对每位游客进行动员,说服其顾请导游,沿途解说。其中有几位花高价顾请了一位漂亮的小姑娘做了导游员。和声静气的讲解,很好听。

旱洞很短,只需一会儿的功夫就参观完了。在进入水洞乘船时,有意识地紧随其后,大大方方地跟近了她们的队伍,目的不言而寓,咱就想听听人家的讲解。上船,落座。导游见状,默许了我这位编外人员在船上听她们的讲解。而那几位游客也没有将我拒之船外,都很宽容地容纳了我这位不速之客。说真的,心里多了份感激,只是我没说。

进洞游览开始后才知道,如果没有导游绘声绘色的讲解,仅凭那几处立着的小牌子,断不可与景物很完美地联系到一起的,也很难理解其中之意的。虽然好多都是凭自己的臆想去观看洞中奇观,但有了讲解,就会更直观更立体更全面更详细地去了解洞中千百年来所形成的故事和历史。导游的讲解不仅仅是针对每一处景观而言,而是以点带面,引伸的常识很多,只要用心去记。

因为“蹭”船,所以,听得特别仔细,也感觉自己真的小“赚”了一笔。而由此产生的经济效益和学识,其价值也不可低估。

经济业绩分析范文【第八篇】

****年对于河化公司来说是充满商机、极具?战的一年。由于受国际磷铵价格和海运费上涨带动以及国内市场需求的增长,预期磷铵市场将出现旺销势头;而原材料供应运输紧张、价格上涨和电力不足又严重制约企业生产。

如何?住机遇,把握商机,去年底鹿化公司对外部市场环境和企业内部状况进行了充分研究,提出以“管理重严、生产重稳、经营重效、挖潜重实、员工重责、发展重谋”作为****年度经营工作方针,制定了年度经营计划。经董事会批准,****年度的经营目标是生产磷铵22万吨,实现销售收入亿元,年度亏损额控制在8,500万元以内。

一季度在股东单位和政府有关部门的支持下,公司董事会正确领导,经营班子积极组织实施,克服了原材料供应紧张及电力不足等困难,狠抓工艺、设备管理,做好平衡调度,想方设法解决原材料供应和电力不足等问题,使生产实现稳产高产。

同时抓住国际市场价格上涨机遇,加大产品出口力度,取得了较好的销售收益。一季度共计生产磷铵64,吨,完成年度目标任务的30%;销售磷铵70,万吨,实现销售收入13,万元,完成年度销售收入的32%;经营亏损万元。与上年一季度相比,磷铵产量增长72%,销量增长43%;亏损额下降%。一季度可说是产销两旺,产销率达110%,资金回笼率100%,实现开门红,为全面完成年度经营目标带来了良好开端。以下将有关情况分别分析汇报。

一、一季度经营状况。

(一)生产稳定、产量增加、消耗下降。

一季度强调生产重稳,进一步加强生产设备管理和工艺指标分析、控制,并针对上年四季度高负荷生产运行出现的一些列问题,多次召开专题会议,解决制约生产的瓶颈问题。同时加强对员工的岗位培训和安全教育,强调员工重责,提高员工责任心,杜绝重大安全事故发生,使设备完好率、开车率、工艺指标合格率不断提高,各装置基本实现了长周期、安全、稳定运行,产量大幅上升,消耗明显下降。除氟化铝外,液氨、硫酸、磷酸、磷铵全部达产并超额完成产量计划。其中:

1、产量。

1、磷铵生产64,吨,完成年计划的%。磷铵开车率比上年同期提高60%,产量增加26,吨,增长72%。

2、磷酸生产30,吨,完成年计划的%。磷酸开车率比上年同期提高27%,产量增加11,吨,增长64%。矿耗(磷矿)由上年同期的吨降至吨,下降9%。

3、硫酸生产101,吨,完成年计划的%。硫酸开车率比上年同期提高4%,产量增加25,吨,增长33%。

4、液氨生产14,吨,完成年计划的%。合成氨开车率比上年同期降低3%,产量增加5,吨,增长61%。

5、氟化铝生产吨,完成年计划的%。氟化铝开车率比上年同期降低——%,产量增(减)——吨,增长(下降)——%。

产品产量对比表。

项目产品上年一季度实际本年度计划本年一季度与上年同比。

实际完成年计划%增减量(吨)增减%。

2、消耗。

1、合成氨煤耗由上年同期的吨降至吨,下降%,;耗蒸气由上年的吨降至吨,下降%;电耗由上年的1,度降至1,吨,下降12%。

2、硫酸电耗由上年的度至度,下降%。

3、磷酸矿耗(磷矿)由上年同期的吨降至吨,下降9%,;酸耗(硫酸)由上年的吨降至吨,下降%;电耗由上年的度降至度,下降27%。

4、磷铵氨耗由上年同期的吨降至吨,下降%,;酸耗(磷酸)由上年的吨降至吨,下降%;电耗由上年的度降至度,下降26%。

5、氟化铝——。

(二)原材料供应紧张、价格上涨。

一季度两煤两矿供应因铁路运输紧张,原材料采购价格上涨。其中。

(1)烟煤由上年同期240元/吨升至285元/吨,增加45元/吨,上涨19%;

(2)无烟煤由上年同期400元/吨升至480元/吨,增加80元/吨,上涨20%;

(3)硫铁矿由上年同期128元/吨升至160元/吨,增加32元/吨,上涨25%;

(4)磷矿由上年同期218元/吨升至235元/吨,增加17元/吨,上涨8%;

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