经济运行分析报告下载【优推8篇】
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经济运行分析报告下载【第一篇】
1、乌啤乌苏分公司1―8月完成工业总产值(现价,下同)7679万元,同比下降,销售收入7887万元,同比下降6,生产啤酒37858吨,同比下降7。预计全年可生产520xx吨啤酒,比上年少1000吨,比年初50000吨的计划多生产20xx吨。目前生产、销售下降的主要原因:
一是竞争对手低价倾销,造成市场价格混乱。今年新疆啤酒在我市辖区内实行买一赠一,合元/瓶,并且每回收一个瓶盖付元,实际销售价已低于元/瓶。而生产成本为―元/瓶。
二是啤酒运输困难。主要是阿勒泰地区,乌鲁木齐周边地区交警、运管部门对超载车辆进行检查,按目前运价,不超载就无利可图。
三是乌苏至塔城,乌苏至博乐都在修路,道路状况不好,司机不愿跑长途。
四是电价提高(20xx年11月提价),生产成本上升。1―9月,公司共耗电836万度,平均每度元,上年为元,今年比上年增加支出万元,预计全年多支出50万元。
五是其它原因。由于春季受“非典”影响和春季气温低(比去年同期低℃),夏季降雨多气温波动大等因素影响啤酒销售。
上述原因造成公司生产产量下降,利润空间逐渐缩小,市场竞争力下降。由于产量下降,影响全市工业总产值下降个百分点。
2、麦科特纺织乌苏有限公司1―8月生产棉纱3310吨,同比下降10,完成年计划的60,完成工业总产值4723万元,同比增长22,完成年计划的69。主要问题:
一是原材料棉花价格从去年的1000元―1100元/吨提高到现在的1300元/吨,增长了25左右,同期40、32、21支棉纱从去年的16500元/吨、16000元/吨和14000元/吨,提高到目前的18900元/吨、17400元/吨、16300元/吨,分别增长了、、,平均增长15,棉花增幅比棉纱增幅大10个百分点。到8月底,公司已亏损219万元,平均每生产1吨棉纱亏损662元。
二是生产原料供应不足。公司要完成全年计划需要棉花8000吨,现有1000吨缺口,目前棉花价格居高不下,企业在市场风险大,利润空间缩小的情况下继续生产,则亏损会继续加大。
三是电价高,生产成本增加。据公司反映,从20xx年元月至今年5月支付动力附加费就达万元,平均每月55647元。每月电费支出比邻近县市同规模企业多近20万元。这样仅电费每年就比邻近县市多支出万元。因为电价和棉纱市场的原因,企业年初确定的新增1万锭技改项目被迫取消。
3、屯河乌苏番茄制品分公司截止8月底已生产番茄酱(折标)16567吨,预计全年可完成18060吨左右,比去年减少2600吨,下降12左右。今年公司与农户签订番茄种植合同4万多亩,按平均每亩产量4吨计算,可产番茄约为160000吨。今年计划生产番茄酱23500吨,需要原料139000吨,目前相差37000吨。下降的原因:
一是今年连续发生低温、果腐疫霉病、冰雹、洪水等自然灾害,造成番茄减产,总计减产约27400吨。
二是合同履约率低。主要是吉尔格勒特乡、四棵树镇的部分种植户不履行合同,将收获的番茄销售到高于乌苏元/公斤的高泉酱厂,这部分流失的原料约15000吨。
三是西大沟镇至市区的道路因重修,便道路况新差,使西大沟乡的部分种植户将番茄销售到高泉酱厂。
4、四棵树煤炭有限责任公司1―8月,生产原煤万吨,完成年计划的,比去年减少万吨,下降,完成工业总产值3845万元,完成计划的,同比下降,实现销售收入3465万元,完成计划的,同比下降15。企业生产下降的主要原因:
一是运煤公路路况差。乌苏市至西大沟镇的公路从6月份开始修建,至今未能通车,修路过程中运输车辆只能走便道,而便道也经常不通,严重影响产品销售外运。
二是去年312国道整修,沙湾等地运到奎屯、独山子的煤炭减少,四棵树煤炭有限公司的煤矿产量增加。今年道路修通以后,这两个市场为东面洞开,从而造成四棵树煤炭有限公司较去年煤炭产量下降。
三是煤矿生产矿井7号井由于技术改造1―8月比去年减少产量万吨。
5、乌苏电力有限责任公司1―8月累计完成发电量和外购电量9815万千瓦时,其中:自发电8505万千瓦时,占,外购电量1310万千瓦时,占,比计划减少41万千瓦时,与去年同期相比增长528万千瓦时,增长。累计完成年度计划的。1―8月实现工业总产值(现价)3615万元,同比增长。销售收入3565万元(其中:电力收入3234万元;热力收入331万元),比上年同期3153万元(其中:电力收入2888万元;热力收入265万元)增加412万元,同比增长。
经济运行分析报告下载【第二篇】
尽管金融危机的影响仍然继续存在和显现,财政经济运行中还有这样那样的困难和问题,但在全国全省经济正趋好发展的大环境下,特别是有州委、州政府的正确领导,预计下半我州经济将恢复正常增长,上级政府也将继续倾斜照顾和支持我州经济社会的发展,各级党委、政府更加关注财政工作,财政部门应对复杂局面的能力不断增强,管理体系更加完善,特别是部门预算编制、国库集中支付、政府采购等改革进一步推进和完善,“小金库”清理检查“回头看”和财政资金管理安全检查等工作的开展,将更有利于加强增收节支工作,强化财政资金的安全和绩效管理,在上半年工作成果的基础上,经过各级财税部门的共同努力,预计可以完成年初人代会确定的全年财政收支预算任务,即地方一般预算收入不少于170000万元,地方一般预算支出可超过448973万元(不含上级专款和不明确的转移性支付),力争突破48亿元。
经济运行分析报告下载【第三篇】
20xx年区在经济换挡减速的同时,不断深化结构调整优化,三次产业结构由20xx年的::调整为::。第三产业发展加快,占gdp的比重比上年提高了个百分点。三次产业对经济增长的贡献率分别是%、%、%,分别拉动经济增长、、个百分点。
(二)非公有制经济发展活跃。
20xx年,区实现非有公制经济增加值亿元,占gdp的比重达到%,比上年提高个百分点,比上年增长%,高出gdp增速个百分点,对全区经济增长的贡献率为%,拉动全区经济增长个百分点。非公有制经济创造税收亿元,比上年增长%。随着经济领域的不断开放,民间资本活力得到不断释放,民间投资在陆续实施的多个促进民营经济发展政策的激励下实现较快增长,全年完成投资亿元,占全区投资总量的%,比上年增长%,对全区投资的贡献率为%,拉动全区投资增长个百分点。
经济运行分析报告下载【第四篇】
工业总产值月份亿元,同比增长%;国内招商月份亿元,同比增长%;合同外资1178万美元,同比增长%;外资实际到资-月份4893万美元,同比增长%;财政总收入月份亿元,同比增长%,街级财政收入月份万元,同比增长%。
(一)工业产值平稳增长。
(1)规上企业仍是我辖区工业发展的主动力。月,街道工业企业完成工业总产值亿元,同比增长-%;125家规模以上企业累计完成工业产值亿元,占工业总产值的%,同比增长%;35家去年产值上亿企业累计完成工业产值亿元,占工业总产值%,同比增长-%;宝宸、世纪宝姿、际诺思等15家上亿企业同比实现增长。宏发电声、tdk、虹鹭、epcos等20家企业出现了负增长。月工业产值出现负增长主要是市场需求疲软、订单减少,招工难、用工难,生产成本上升、利润空间减薄,春节长假等因素的影响,其中中骏电气由于公司内部调整减产。
(2)产销率保持高位,出口增长较为缓慢。月,街道实现工业销售产值亿元,累计产销率%,比去年同期下降了个百分点,产销率保持较高位;工业预计实现出口交货值亿元,比去年同期下降%。主要受欧债危机、美国经济复苏缓慢等外部环境影响,市场将需求下降,出口订单大幅减少,产品出口缓慢增长。
(二)招商引资工作再上新台阶。x月,街道实现国内招商亿元人民币,合同利用外资1178万美元,实际到资4893万美元。月,街道招商呈报项目内外资共计58个,其中制造业17个,服务业41个。新注册项目18个,迁址项目13个,增资项目27个,累计注册资本17081万元。月国内招商引资内资项目中注册资本1000万元以上(含)企业分别是:新落户项目有门远达雷克萨斯汽车销售服务有限公司(注册资本3000万元),门億大风险投资有限公司(注册资本1000万元);迁址项目有门添广工贸有限公司(注册资本1300万元),省东润创业投资有限公司(注册资本4000万元)。街道上半年将全面跟踪源香冷储的招商引资工作,跟踪台湾音乐城堡项目落户工作,跟踪台湾观光美食等投资项目。
(三)财政收入增幅明显。
月街道实现财政总收入亿元,同比增长%,其中地税总收入9490万元,国税总收入25047万元,同比增长45%;实现街级财政收入万元,同比增长%,其中地税总收入万元,同比增长11%,国税总收入万元,同比增长54%。增值税、营业税、所得税三大主体税种占总收入的%,主体税种均有大幅增长,创税水平仍占主导地位。企业所得税创税11855万元,增长%,增长幅度最大;营业税创税2520万元,同比增长%,主要是销售不动产营业税增加,如保利地产“海上五月花”及招商地产“海德公园”累计增加287万元;增值税创税13892万元,同比增长%。利郎、宝姿、住重重工三家企业仍是辖区收入的主要贡献者,宝姿企业从今年1月起进入24%的全税期,为此该公司的增值税、所得税均比去年同期有较大幅度的增长,宝宸企业所得税第一季度也有大幅增长。
(四)强化重点项目工程的征迁和建设跟踪力度。
街道按照“任务目标化、目标责任化、责任考核化”的工作原则要求,辖区涉及征地、拆迁、固定投资建设任务分为工业区、文教区、新城区三个平台,各平台设组长、副组长、工作组信息员及项目联系人,并成立综合组、协调组、财务组和保障组等4个跟踪服务工作组。从街道各部门以及相关社区抽调精兵强将,专门负责征地拆迁安置的协调工作,同时将区里下派的5名干部充实到征地拆迁队伍中。将项目的目标、任务、时限、责任列表分解细化,具体领导、具体工作人员承担具体项目,明确由主官负总责,分管领导作为第一责任人,拆迁工作小组长和社区书记、主任是本社区范围内征地拆迁工作的直接责任人,做到权责分明,真正形成了“千斤重担大家挑、人人头上有指标”的工作格局,全力保障征地拆迁工作快速推进。
(1)征地拆迁进度加快。今年以来,街道不断加大政策宣传力度,实施征迁工作一企一案,发挥村级组织服务作用,打好征迁工作“组合拳”等创新征迁工作思路,征地拆迁具体进度如下:
1、门市第三看守所扩建项目征地补偿协议已签,待送审,机砖厂拆迁已基本完成清点;
2、11420项目征地补偿主协议和地上附属物协议已签完,3月28日完成交地;
3、天马种猪场征地拆迁项目已签约155户,通过审核131户,房屋交付拆除62户,领安置房122户,已装修(含入住)110户。
4、武警水电第八支队征地拆迁项目3月5日完成交地,提前20天完成交地;
5、兑山祖厝后整村迁移项目剩余1户未签约外,其余已完成;
7(一期)建设项目,指挥部已全部完成协调工作,14家企业预计4月底提交拆除;
9、路a、b段建设用地和纵五路-滨海大道之横二路、路、路北段、纵四路等市政道路工程建设用地:已完成签约2户,面积1120平方米,其余14户正在进行商谈;11、纵五路市政道路项目:剩余1户尚未签约,进入相关法律程序。
(2)重点项目涉及固定资产投资进度平稳有序。今年以来街道紧紧围绕加快城市化进程,推进区政府下达我街道的民生工程战役、重点项目建设战役、城市建设战役等“五大战役”。20xx年区级下达我街道重点项目涉及固定资产投资任务40亿元,20xx年月累计完成投资亿元,完成进度的%。
(一)工业企业项目20xx年月累计完成投资7300万元,其中嘉康饲料厂房扩建项目完成投资340万元,完成率%,设备安装及仓库结构施工中;虹鹭公司高性能粉末冶金厂房项目完成投资522万元,完成率29%;宝宸光学设备购置项目投资1140万元;中烟技术中心(一期)项目完成投资3950万元,完成率26%,科研用房(1#地块)以及专家楼(4#地块)工程施工顺利。
(二)服务业项目服务业项目累计完成投资30125万元,完成率%。
1、物流服务业项目中,源香冷储物流有限公司占地10万平方米,建筑面积20万平方米累计完成投资1499万元,完成率%,今年计划冷储量6万吨冷库、储量2万吨干库约36万个冷库将投入使用,投产后年交易额将达45亿元。一地块1、4、7、8完成桩基础,其余进入室外工程施工;二地块进入室外工程施工,正在协调解决水源接口问题。
2、房地产服务业中海上五月花、海德公园、莲花尚院、古龙御景、泉水湾、水晶湖郡等项目,月累计完成投资28626万元,其中水晶湖郡项目今年完成投资12283万元,华侨大学部分及自营商品房部分进展顺利,二期近期开盘。;海上五月花项目今年完成投资6900万元,施工进展顺利,销售态势较好;海德公园项目完成投资3000万元,多层部分封顶,高层部分最高至7层;尚院销售情况较好,各幢主体全部封顶;丰融尚城完成投资633万元,主体封顶;古龙御景二期、泉水湾、祥和雅筑等项目进展顺利。
(三)社会事业项目社会事业项目累计完成投资5160万元。其中华侨大学门校区(二期)项目完成投资1406万元,完成率%,主要形象进度:
1、土木学科实验大楼完成5层钢筋绑扎,反力墙地下室底板已浇筑完成。
2、学生宿舍紫荆苑1#、2#楼:1#楼已完成地梁钢筋绑扎和混凝土浇筑。
3、建筑学科实验大楼:已组织施工图技术交底会议,已进场搭建临时设施。
4、音乐舞蹈学院大楼:桩基施工招标已完成。消防设计报审中。
5、二期学生餐厅:规划许可证办理中,工程量预算清单及招标准备。
6、华文培训中心楼群:方案深化已报业主待定。
7、游泳馆及龙舟训练馆:施工图设计中因拆迁原因地勘报告无法提供,结构无法确定。
8、莲苑1#、2#楼:设计调整方案业主已基本确定。今年街道继续从人力、时间上加大华侨拆迁项目的拆迁力度;天马山殡仪馆项目完成投资634万元;中华墓园入园道路改建工程(磁窑路)完成投资160万元,完成路基土石方工程和部分路段路面水稳施工;武警水电八支队应急救援指挥中心项目完成投资2960万元,进展顺利。
三、20xx年街道经济发展的`主要工作思路:
预计全年实现工业总产值236亿,同比增长15%;预计完成区政府下达的国内招商任务、完成固定资产投资任务;预计实现财政总收入亿元,同比增长18%,街级财政收入亿元,同比增长18%。
(一)进一步推动工业产业壮大升级。继续推动电子、钨钼、机械、服装“四大产业”集群发展,做大做强,壮大产业规模。依托原有产业资源,引导生产要素向优势产业、优势项目、优势企业聚集,优化产业结构,提高技术含量,培育新的支柱产业,并延伸产业链条,提高产业关联度,构建以优势骨干企业为龙头的新产业集群。力促集顺半导体为主力的晶圆产业集群早日投产,力促粉末冶金制造有限公司早日投产,预计6月份设备安装调试完成,将带来年产值7亿元的增长点,积极整合研究机构和高等院校资源,扶持企业向研发工业转型,打造环保型研发总部基地,开发高新技术产品,提高高新技术成果转化能力。加大对拥有自主知识产权企业和项目的支持力度,打造拥有自主知识产权的知名品牌。
(二)、大力发展现代服务业。
一是大力推进现代服务业投入运营,加快北部新城区建设步伐,促使辖区21个主要服务业项目,总建筑面积万平方米的商贸、物流及房产项目投入运营,力促源香冷储(该项目建筑面积22万平方米,预计9月开工,将引进300多家批零兼营物流商入驻)、旺墩冻品及建发仓储为龙头的配送企业全面投入营运,依托华大西商业街、喜盈门国际家居广场、新华都、人人乐、宝姿购物中心的运营,力促国贸商城城市综合体早日开工建设(预计今年9月可动工,项目总投资约为17亿元,其中商城总投资10亿元,商业住宅7亿元),力促辖区“招宝万郡”等13个房地产项目、总建筑面积约为万平方米全面投入市场,门远达雷克萨斯汽车销售服务有限公司注册资本3000万元,已入驻南辉艺品,促进雷克萨斯4s店9月开业。
二是大力培植新的经济增长点,以房地产业、总部经济、楼宇经济为主要新增税源。首先是全力跟踪商业街、湖郡、住宅院项目、海上花、公园、水湾、中央公园城、御景、国贸商城、祥和雅筑二期、三期、尚城等13个房产项目的进度跟踪工作,做好辖区综合配套设施的建设,不断提效提速、协调联动部门合力解决房地产建设过程中存在的新问题,促进已统计辖区房地产商业配套面积万平方米,超市配套面积6300平方米,促进辖区房地产业健康、有序发展,提升辖区房地产档次和品质,进一步推动全面辖区经济繁荣发展。其次是提高新能源、规模企业等新增项目的履约率。跟踪门西子原卉能源投资有限公司新设立项目、中国交通建设股份有限公司海西区域总部项目、门顶斌实业有限公司(中建集团地产)写字楼建成招商项目,省东润创业投资有限公司项目注册资本4000万元,已迁址入驻我辖区,该公司凤竹集团总部有望落户我辖区。
三是着手推进三个“旧厂改造”项目,首先是中铁创业园改造项目,目前该项目座落于同集路的北面,占地面积占地万平方米,有两栋活动板房作实验室,可与东安小企业经济总部成片规划;其次是联合食品公司(占地面积万多平方米,座落与孙坂路右侧)与摩特公司(占地面积3万多平方米)项目,可与国贸商城综合体连片开发;由利安茶业公司收购的泰伦生物工程有限公司改造项目坐落于同集路南侧,与天马路交接(利安广场安置房北侧),该项目用地面积为平方米,长宽分别为133米和50米;企业申请该建设用地为小型经济总部用地,设计规划为酒店与写字楼用途。目前北部工业区工业项目已经形成规模且密集,辖区有各类工商业1500多家,但北部新城区星级酒店空白,加上集北新城区建设日趋完善,若该“三旧”项目方案改造成功后,将辐射“海上五月花”、“海德公园”及“利安广场安置房”等房地产项目约90万平方米居民的生活需要,加上“喜盈门家具广场”、“国际宝姿”项目已经落户集北新城区,将为之到来更大的商务支持。
经济运行分析报告下载【第五篇】
年初,货运总公司对我司下达年度经济责任制指标计划,具体指标计划为:。
1、责任成本****万元。
2、船舶交通事故损失金额。
(1)库区、中游:*元/ktkm。
(2)下游:*元/ktkm。
(3)上海港作:*元/艘。
(4)其它港作:*元/艘。
3、船舶效率。
(1)拖轮船产量*吨千米/千瓦。
(2)驳船船产量*吨千米/吨。
4、燃油消耗。
(1)企业单耗*千克/千吨千米。
(2)非生产用油*吨。
(3)燃料油与总耗量比例*%。
5、驳船营运率*%。
我司根据货司下达的年度经济指标计划,对各项经济指标进一步细化,层层分解落实,为确保年度目标的完成,船务公司领导班子带领公司全体干部职工,面对指标的压力,经过近几个月来的努力,公司一季度主要经济指标均达到计划进度要求。
(一)责任成本指标。
1-3月份累计责任成本1510万元,为计划进度1550万元的97、42%,实绩比计划节约40、00万元。
(二)安全、货运质量指标。
1-3月份累计交通事故损失金额3万元,为计划进度32、34万元的9、28%;与去年同期比减少1万元。1-3月份无货运质量事故,无货主投诉,货差损赔偿金额为零。
(三)船舶效率指标。
1-3月份累计完成拖轮船产量64185吨千米/千瓦,为计划计度(60480吨千米/千瓦)的106、13%,超进度3705吨千米/千瓦;与去年同期比,增加740吨千米/千瓦,增幅1、17%。
1-3月份累计完成驳船船产量3986吨千米/吨,为计划进度(3950吨千米/吨)的100、91%,超进度36吨千米/吨。与去年同期比,增加35吨千米/千瓦,增幅0、89%。
1-3月份累计完成驳船营运率97、78%,为计划进度(96、1%)的101、75%,超进度1、75百分点;比去年同期高1、17个百分点。
(四)燃油消耗指标。
1-3月份燃油企业单耗实绩2、94千克/千吨千米,与计划进度(2、98千克/千吨千米)比,降低了0、04千克/千吨千米;与去年同期比下降了0、24%,降幅7、66%。
1-3月份累计非生产量用油345吨,为计划进度(488吨)的70、7%;与去年同期比少耗73吨,降幅17、46%。
1-3月份累计燃料油占总耗量的比例59、79%,为计划进度(57%)的104、89%,超进度4、89个百分点。
从一季度指标运行情况看,可慨括为“三增、三降、一稳定”即:拖轮船产量、燃料油占总耗量的比例、驳船营运率增长,责任成本、非生产用油、企业单耗降低,安全稳定。
二、一季度经济指标监控的主要做法。
1、全面贯彻落实货司“两会”精神,积极筹备我司“两会”,并在我司“两会”上分解下达了各单位、船舶年度经济指标,配套制定了武汉长航船务公司经济责任制方案,提交“两会‘讨论通过,为全年的经济指标运行和经济责任制考核,奠定了坚实的基础。
2、紧密结合企业经济形势,针对今年油价高企,货源不足,运价下滑的严峻形势,公司将责任成本控制放在突出地位,在各项成本指标分解过程中,所有箭头向下,并低于去年同口径水平的10%。
3、狠抓主题不松劲。在安全质量连续一年来稳定的情况下,公司把安全工作始终作为工作的主题,常抓不懈,一季度重点抓了“百日安全无事故活动”的巩固提高,以及冬季防滑、防搁浅,防碰撞等,确保了一季度安全局面的稳定,促进了其他指标的平稳运行。
4、结合管船公司安全工作实际,创新制定了武汉长航船务公司领导安全责任制实施方案,将安全管理责任、单船建设、推进sms工作分片包干到公司各位领导,形成了纵向到底,横向到边的安全管理责任网络。
5、加强各项指标运行的`动态监控与管理,及时发现经济运行中出现的问题,并采取措施加以解决。
三、一季度经济运行中存在的主要问题。
1、成本控制压力没有缓解,主要体现在:。
(1)随着二季度生产投入的增加,各项安全生产费用和人工成本也将随之上升,加上燃油成本居高不下,运价上涨困难,企业效益压力更大,控本增效将是企业的重要举措,因此,各项成本的控制压力将更加突出。
(2)为了进一步向内挖潜,半年工作会后上级调整指标的趋势仍然存在。
(3)海损杂支,船舶修理费都有上年下转,并在今年成本中消化,控制压力比较突出。
2、燃油指标压力将会显现。
(1)劣质油一季度掺燃比完成较好,因为6000匹拖轮未上线所致,随着生产投入增加,该项指标的控制压力就会显现。
(2)非生产用油指标控制较好,是因为一季度港作船的减少所致。
(3)单耗水平取决于货源的组织水平,如果货源不对流,附拖和空队现象以及小运转增加,对单耗产生直接影响,控制难度相当大。
3、安全隐患犹存。我司船舶均为老旧船,设备隐患较多,加上航道秩序混乱,不安全、不可控因素越来越多,对船舶航行安全构成很重的压力。
4、部分船船舶水电费出现异常。
三月份有四艘船舶水电费出现异常,严重超进度,为了查清水电费超进度的原因,责成经监处、计财处认真调查,并作出处理,今后财务对船舶的水电费进帐,要登记明细,方便考核、查询和对帐。
四、下步工作。
参加经济活动分析会的李总经理,对公司一季度经济活动进行了总体归纳,同时布置了下步工作。
(一)一季度指标运行正常。
1、成本管理得到了科学预控。
2、生产指标超进度。
3、安全保持了稳定。
4、服务船舶的力度进一步加大。
(二)下步工作。
1、认清形势,转变观念,保持清醒头脑。目前,我们面临三大压力:一是货司效益指标欠进度;二是成本压力日益突出;三是修费不足,对船舶设备养护造成空前压力。我司要加强科学管理,作好半年工作会指标调整的思想准备。
2、成本控制要注意四个指标的监控。
(1)物料费指标。
(2)海损指标(包括海损杂支指标)。
(3)修费指标。
(4)对船舶水电费指标出现的异常情况进行调研。
3、强化责任意识。各指标处室负责人是本部门指标的第一责任人,要求各部门紧盯目标,加强责任,严密监控,实施目标管理。
4、经监处要加大运行质量监控。
(1)加强指标动态监控,月度严格考核。
(2)对指标出现异常情况的部门、单位,要督办分析,并要求指标管理部门写出书面分析材料报分管领导和公司领导,及时处理解决。
(3)各指标处室要加强指标协调、沟通。力求将问题解决在萌芽状态。
5、加大重点指标的监控力度。
(1)工资成本指标。
(2)修费指标。
(3)单耗指标。
(4)营运间接费指标。
6、需要解决的几个问题。
(1)加大对安全生产的投入,改善指导船长办公条件和环境。
(2)关心船员生活和身心健康,特别是“五一”期间,做好对船舶的慰问。
(3)适度解决基层单位的困难,涉及安全生产急需的,可适当解决。
(4)做好个税、船舶备用金的解释工作。
(5)继续为船舶,为生产一线服务。
(6)机关部门要认真思考和讨论“职工在我心中,安全在我手中”提高机关工作质量。
经济学没学过,也不懂,感觉也很深奥的。要问为什么用这么专业而高深的名字作为日记的题目,就是咱也有一套经济帐的算法,至于结果是不是预期的或是预见的成果,那就另当别论了。
每次去旅游,只要不是跟团,就喜欢往人家成团的队伍里靠,不为别的,想听听人家导游说的是啥,想知道一下自己感兴趣的故事。
此次游览水洞,其门票价格自认为有点过高。好家伙,小二百元呢。
一个人进洞孤伶伶的,当寒气袭来时,不免心生胆颤,更不知道每个转角幽暗的灯光下会有什么怪物在等着我。还是往人多的地方靠拢,一来壮胆,二来不怕走冤枉路。没想到,这一跟,还就跟对了。
水洞入口的工作人员会对每位游客进行动员,说服其顾请导游,沿途解说。其中有几位花高价顾请了一位漂亮的小姑娘做了导游员。和声静气的讲解,很好听。
旱洞很短,只需一会儿的功夫就参观完了。在进入水洞乘船时,有意识地紧随其后,大大方方地跟近了她们的队伍,目的不言而寓,咱就想听听人家的讲解。上船,落座。导游见状,默许了我这位编外人员在船上听她们的讲解。而那几位游客也没有将我拒之船外,都很宽容地容纳了我这位不速之客。说真的,心里多了份感激,只是我没说。
进洞游览开始后才知道,如果没有导游绘声绘色的讲解,仅凭那几处立着的小牌子,断不可与景物很完美地联系到一起的,也很难理解其中之意的。虽然好多都是凭自己的臆想去观看洞中奇观,但有了讲解,就会更直观更立体更全面更详细地去了解洞中千百年来所形成的故事和历史。导游的讲解不仅仅是针对每一处景观而言,而是以点带面,引伸的常识很多,只要用心去记。
因为“蹭”船,所以,听得特别仔细,也感觉自己真的小“赚”了一笔。而由此产生的经济效益和学识,其价值也不可低估。
三
经济运行分析报告下载【第六篇】
随着现代经济的增长,各种行业层出不穷,简单来说能够概括为三个产业。现代社会上的第三产业已经越来越崭露头角,许多行业都离不服务,这个产业就是第三产业,也称为服务业。我们随便进一家商店,他们的服务真的是一流,比产品,比质量,更要比服务。网友收集了广州市第三产业经济运行分析报告。
广州市统计局初步核算并经广东省统计局核定,广州市地区生产总值(gdp)亿元,同比增长%,增速高于全国(%)和全省(%);比前三季度(%)、上半年(%)、一季度(%)分别提高个、个和个百分点,呈现稳中有升的趋势。其中第一、二、三次产业分别完成增加值亿元、亿元和亿元,分别增长%、%和%。产业结构更趋优化,三次产业结构为::,第三产业增加值比重较上年同期(%)提高个百分点,对经济增长的贡献率到达%,首度超过七成。
一、从三大供给看,农业、工业发展稳定,第三产业持续平稳较快增长。
农业生产持续平稳。20,广州市实现农业增加值亿元,增长%。现代农业稳步发展,新增农民专业合作社和市级以上示范社124家和6家。圆满完成6个名镇和86条名村建立任务,第三批47条美丽乡村试点中的市财政出资项目全面完工。
工业生产稳中提质。广州市实施工业转型升级攻坚战三年行动方案,设立工业发展资金支持机器换人等制造业高端化、智能化发展和工业技术改造。年,全市完成规模以上工业总产值亿元,同比增长%,全年增速呈稳中有升态势。支柱产业带动发展,三大支柱产业总产值亿元,增长%,增速比全市平均水平高个百分点。其中汽车制造业持续回暖,增长%。汽车产、销分别增长%、%,分别高于全国汽车产、销增速个和个百分点;电子产品制造业持续较好增势,增速达%。工业结构向高端化发展,先进制造业和高技术制造业持续高于整体工业的增速,发挥了主导作用。2015年,先进制造业、高技术制造业增加值分别增长%和%,增速分别高于规模以上工业增加值个和个百分点。高技术制造业增加值占规模以上工业的比重%,同比提高个百分点。
现代服务业发展势头良好。国际交通枢纽功能增强。2015年,白云国际机场旅客吞吐量达万人次,位居全国第三位;货邮行吞吐量万吨。广州港口货物吞吐量达亿吨,集装箱吞吐量达万标箱。旅客周转量、客运量、货物周转量、货运量分别同比增长%、%、%和%。网购火爆带动快递业务快速发展,快递业务收入占全市邮政业务收入达九成,全年快递业务量同比增长%。全年城市接待过夜游客万人次,同比增长%,旅游业总收入亿元,同比增长%。现代金融服务体系建设力度加大。金融业增加值增长%,居各行业之首。12月末,金融机构本外币存贷款规模扩大,各项存款余额和贷款余额分别为亿元和亿元,同比分别增长%和%。其中中长期贷款增长%,增势良好。金融新业态发展势头突显,新增持牌金融机构20家,“新三板”挂牌企业110家,设立和引进互联网金融企业200多家。
二、从三大需求看,投资较快增长,消费持续畅旺,对外贸易取得突破。
投资较快增长。全力推进重点项目建设,加大项目建设和引进力度,着力扩大有效投资。2015年,广州市完成固定资产投资亿元,同比增长%。全市156个重点项目完成投资额1209亿元。工业技改投资增势强劲,民间投资活跃,房地产开发投资增速较快。工业技改投资增速达%,带动工业投资增速加快,全年工业投资亿元,增长%。民间投资、房地产开发投资分别为亿元和亿元,分别增长%和%,增速分别高于全市投资个和个百分点。分行业看,工业三大支柱产业中汽车制造业投资增长%;租赁和商务服务业,金融业,信息传输、软件和信息技术服务业等生产性服务业投资增长较快,增速分别为倍、%、%。
消费持续畅旺。广州市推进重点商圈升级改造,巩固提升批发市场、百货商场等传统业态,用心培育信息、文化、健康、旅游等消费新热点新业态,消费集聚潜力不断提高。2015年,实现社会消费品零售总额亿元,同比增长%,增幅高于全国(%)和全省(%),其中批发零售业、住宿餐饮业分别增长%和%。网购及与信息消费相关的商品快速增长,限额以上网上商店零售额增长%,拉动社会消费品零售总额增长约个百分点;通讯器材类商品零售额增长%。
对外贸易取得突破。利用跨境贸易电子商务试点城市和自贸试验区的政策优势,用心发展跨境电子商务、服务外包、保税物流等新业态,外贸实现创新发展。2015年,全市完成进出口总值亿元,增长%,增幅高于全国(-%)和全省(-%);其中出口总值亿元,增长%,增幅高于全国(-%)和全省(%);进口总值亿元,下降%,降幅低于全国(-%)和全省(-%)。跨境贸易电子商务进出口亿元,增长倍,位居全国试点城市第一。目前,广州跨境电商企业已达777家,其中电商企业630家、物流企业112家、支付企业35家;建成及在建11个投资额5000万元以上的跨境电商园区。
三、从发展动力看,深化改革催生新动能,民营经济活力增强,创新驱动潜力提升。
深化改革催生新动能。深化改革、简政放权进一步释放市场活力。一是商事登记制度改革促进大众创业。新登记企业快速增加,2015年,广州市新登记注册市场主体增长%,其中信息服务业新登记内资市场主体增长9%。二是小微企业释放大能量。减税降费政策发挥作用,给予实体经济更多金融支持,小微企业持续活跃。规模以上小微型企业工业总产值亿元,增长%,快于规模以上工业个百分点,占规模以上工业的比重到达%。三是自贸试验区政策显效。广东自贸试验区南沙片区挂牌运行,为金融、贸易等领域制度创新和开发开放带来新的机遇,政策效应初步释放,新增市场主体5790家,注册资本亿元。
民营经济活力增强。2015年,民间投资增长%,快于全社会投资个百分点,比重到达%,占比同比提高个百分点。规模以上民营工业总产值增长%,快于规模以上工业个百分点,比重到达%。
创新驱动潜力提升。实施财政投入和孵化器双倍增计划,科技创新引领作用增强。2015年,规模以上高新技术产品产值增长(%)快于工业平均水平(%),占规模以上工业的比重(%)较上年同期提高个百分点,拉动规模以上工业增长个百分点,展示出高新技术产业强有力的带动作用。全市发明专利申请20087件,发明专利授权6626件,分别增长%和%。
四、从质量效益看:财政收入增长较快,服务业企业利润增长迅速,工业企业扭亏为盈。
财政收支增长较快。2015年,广州市一般公共预算收入亿元,增长%。其中税收收入亿元,增长%。增值税、营业税、企业所得税和个人所得税分别增长%、%、%和%。一般公共预算支出亿元,增长%。
服务业企业利润增长迅速。1-11月,规模以上服务业企业营业利润增长%。其中商务服务业行业增长%,软件和信息技术服务业增长%;交通运输、仓储和邮政业营业利润扭亏为盈,以上三个行业合计实现营业利润占比超七成。
工业企业扭亏为盈、亏损面收窄。1-11月,规模以上工业企业实现利润总额亿元,同比增长%。企业亏损面为%,比前三季度收窄个百分点。其中汽车制造业、化学原料和化学制品制造业、电力热力生产和供应业实现利润超百亿。
消费价格持续平稳。2015年,广州市城市居民消费价格(cpi)同比上涨%,为以来最低;其中消费品和服务项目价格分别上涨%和%。工业生产者出厂价格(ppi)和购进价格(ipi)分别下降%和%。
就业形势稳定。广州市实施促进就业措施,2015年,城镇新增就业人员万人、失业人员实现再就业万人,均超额完成年度任务。城镇登记失业率为%,控制在%的目标以内。
民生投入持续加大。2015年,一般公共预算支出中,财政支出有力保障民生支出,教育、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育分别支出亿元、亿元和亿元,分别增长%、%和%,合计占全市地方一般公共预算支出的比重为%,较上年同期提高个百分点。
居民收入稳定增加。根据城乡一体化住户调查,2015年,广州城市和农村常住居民人均可支配收入分别为46735万元和19323万元,同比分别增长%和%,增速与gdp增长同步。
经济运行分析报告下载【第七篇】
1—6月,在国际金融危机的阴影尚未散去,我州宏观经济运行面临严峻形势的情况下,各级财税部门在州委、州政府的正确领导下,以科学发展观为指导,认真落实积极的财政政策,采取切实有效的措施,财政收入持续下降的势头逐步得到扭转,并于6月份恢复了增长,财政支出保持了平稳快速增长,财政预算执行正趋于正常。
全州财政总收入完成140764万元,完成年计划的%,比上年同期增收1013万元,增长1%。其中:一般预算收入80699万元,完成年计划的%,比上年同期增收3447万元,增长%。一般预算支出完成248037万元,完成年计划的%,比上年同期增支40265万元,增长%。
全州上划中央两税完成34261万元,完成年计划的40%,比上年同期减收6074万元,下降15%。上划所得税完成25005万元,完成年计划的%,比上年同期增收2841万元,增长13%。
二、财政预算执行中的主要情况和特点。
(一)财政收入持续下降的局面得到扭转,首次恢复到正增长。
从去年第四季度开始,国际金融危机对我州实体经济造成了较大冲击,尤其是对房地产、矿冶等重点支柱行业的影响最为严重,宏观经济面临很大的下行压力,财政收入持续走低,到1季度末收入降幅达到了创纪录的负增长22%。面对复杂多变的财政经济形势,州委、州政府高度关注,于4月中旬接连召开了1季度经济运行分析会和企业生产经营座谈会,深度分析了当经济形势、财政经济运行走向、企业生产经营面临的困难和问题等,研究提出了一系列保增长、扩内需、增投资的政策措施。这些政策措施的出台,极大的提升了全州上下战胜困难的信心和决心,并从政策上资金上对企业生产经营活动给予了及时有力的帮助和支持。各级党委政府更加关注财政运行,财税部门采取切实有效措施努力组织收入,进入4月份后财政收入持续下滑的形势有所扭转,5月份保持了趋好的势头,累计降幅进一步收缩,比1季度末减少了个百分点,财政收入持续下滑的趋势已得到有效的扼制,在4月和5月有效工作的基础上,进入6月,各级财税部门,在党委政府的坚强领导下,采取了更加果断有力的措施,突出抓好收入的组织和入库工作,使本月入库数创历史新高,一举恢复到正增长,这一结果来之不易。从收入结构看,非税收入完成情况要明显好于税收收入,对扭转收入持续下滑局面恢复增长作用显著,其中:税收收入完成65385万元,完成年计划的%,比上年同期下降%,减收972万元;非税收入完成15314万元,完成年计划的%,比上年同期增长%,增收4419万元。从税种结构看,主体税种,特别是与市场和生产投资关联度大的税种减收较多,其中:营业税减收3236万元,增值税减收1961万元,资源税减收954万元。受国内房地产市场回暖迹象显现和州县党委政府采取的推动房地产市场发展的各种政策措施的鼓舞,我州房屋交易量有所增长,带动了房产税、土地增值税和契税的快速增长,共计增收3579万元,增长58%。
(二)分级次分地区预算收入执行不平衡。
全球金融危机对我州各县的影响因产业布局和对市场依存度不同而程度深浅不一,矿冶、房地产等产业占经济比重大的县年受到的影响相应较大,而这些县在全州收入构成中所占的比重也大。全州有5个县和州本级收入比上年同期增长,比上月增加了1个,比1季度末增加了3个,特别是收入大县县和砚山县的累计增幅分别为%和%,分别增收4794万元和899万元,对止住全州收入下滑势头恢复增长作用巨大,另外丘北县增长了23%、广南县增长了%、西畴县增长了%、州本级增长了7%,对帮助全州收入走出困境也发挥了积极的作用;有3个县收入仍然比上年同期下降,但下降幅度都有了一定的减缓,其中麻栗坡县下降%、马关县下降13%、富宁县下降%。
(三)财政支出保持了稳定快速增长,但增幅呈下降趋势。
在国家扩大内需、刺激消费、确保增长的政策背景下,依靠省财政厅在资金调度上的大力支持,我州各级财政部门积极筹措资金,及早明确和下达年度预算收支指标,加大资金的拨付力度,不断增强财政的保障能力,在确保工资发放和机构正常运转的基础上,突出支持扩大内需项目、抗灾救灾、涉农惠农、社会保障和。
扶贫。
等方面资金需求,财政支出保持了稳定快速增长,但受财力增量制约和固定资产投资增幅较低等原因的影响,财政支出呈现下滑趋势。1—6月全州一般预算支出共计完成248037万元,完成年初计划的%,达到了序时平均进度的要求,增支40265万元,比上年同期增长%,增幅虽比上月多了2个百分点,但比1季度末少了个百分点,上半年财政支出总体呈现平稳较快的增长态势,但增幅下降的趋势也很明显。从支出的经济分类看,财政统发工资支出109778万元,占一般预算支出的%,比上年同期下降了5个百分点,这说明,保工资保运转仍然是我州财政支出的大头,但随着财政保障能力的不断增强,用于改善民生、推动各项事业协调发展、促进社会和谐稳定方面的资金所占支出比重在不断上升,财政支出结构正不断得以改善,其中:社会保障和就业增长%、增支11637万元,主要是城市低保和农村低保扩面提标带动了这类支出的大幅度增长;医疗卫生支出增长%,增支13102万元,主要是各级政府在公共财政的理念下加大了对医疗保障的投入力度;采掘电力信息等事务增长%,增支1245万元,主要是各级政府为缓解企业困难,支持企业发展,加大了对企业的扶持和投入;粮油物资储备等管理事务增长%、增支2422万元,这得益于中央拉动内需实行家电下乡的惠民政策。从分级次的情况看,受财力增量慢的制约,州级支出增长乏力,累计支出只比上年同期增长了%,而县级增幅为%,有4个县的增幅超过全州平均水平,2个县增幅更是在25%以上。其中:收入大县县和砚山县支出形势明显好转,分别增长了%和%,共计增支14557万元,占全州一般预算增支额的36%;而相对较为贫困的丘北和广南两个县在上级转移支付补助不断加大的情况下增势也较为强劲,分别增长了%和%,共计增支12896万元,占全州一般预算增支额的32%。
(一)金融危机的影响继续存在和显现。宏观经济形势仍然不容乐观,企业生产依然困难,交通、能源、水利等基础设施仍较落后,影响了经济的进一步发展,经济运行的环境还有待进一步改善,工业经济还很脆弱,工业生产和销售还处于较低层次,规模小、效益差,部分工业发展还没有取得实质性突破,对财政收入的增长贡献有限,增收亮点不多,增长的潜力有限。
(二)财政收入增收的后劲不足,持续增长的难度大。我州财政收入增量的大头来源于营业税,而营业税增量在很大程度上靠的是较高的固定资产投资拉动,因此,保持较高的固定资产投资增幅对财政收入稳定快速增长意义重大,财政收入增长有相当份额是靠投资派生的一次性收入,如果投资增长的持续性难予保证,不仅直接影响建安营业税的增加,而且影响重点项目和工程的建设,对将来我州经济发展财政增收造成困难。
扶贫。
开发、社会保障和医疗、国企改革、应对各种公共突发事件等急需财政负担的支出项目还非常多,各方面对财政资金的需求旺盛,财政供需的矛盾十分突出。
尽管金融危机的影响仍然继续存在和显现,财政经济运行中还有这样那样的困难和问题,但在全国全省经济正趋好发展的大环境下,特别是有州委、州政府的正确领导,预计下半我州经济将恢复正常增长,上级政府也将继续倾斜照顾和支持我州经济社会的发展,各级党委、政府更加关注财政工作,财政部门应对复杂局面的能力不断增强,管理体系更加完善,特别是部门预算编制、国库集中支付、政府采购等改革进一步推进和完善,“小金库”清理检查“回头看”和财政资金管理安全检查等工作的开展,将更有利于加强增收节支工作,强化财政资金的安全和绩效管理,在上半年工作成果的基础上,经过各级财税部门的共同努力,预计可以完成年初人代会确定的全年财政收支预算任务,即地方一般预算收入不少于170000万元,地方一般预算支出可超过448973万元(不含上级专款和不明确的转移性支付),力争突破48亿元。
(一)支持企业做强做大,努力培育县域经济,打牢财政基础。
一是加快推进新型工业化进程,进一步落实好扶持企业发展的政策措施,加大对重点行业和企业技术改造和节能降耗的扶持力度。加快推进农业产业化,扶持壮大三七、烟叶、辣椒、蔬菜等农副产品加工和流通龙头企业;二是加快小城镇建设,通过小城镇建设与县域经济的互动,提升县域经济的综合能力;三是在扎实做好、砚山两个县域经济发展试点县的基础上,以特色为依托,城镇化为载体,非公有制经济为重点,围绕农民增收,企业增效,努力培育县域经济,为从根本上缓解县乡财政困难打牢基础。
(二)强化征管,确保完成收入任务。
一方面是认真落实好西部大开发,非公经济发展、就业和再就业等税收优惠政策,着力创造和谐税收环境。同时,认真清理和规范各项税收优惠政策,严格杜绝税收征管中随意减免现象,重点对社会福利企业等方面的税收减免进行清理和规范,完善税收征管措施,加大稽查力度,开展行业性专项检查,堵塞漏洞,应收尽收。另一方面是强化非税收入管理,财政部门要认真履行好政府的非税收入管理职能,贯彻落实好非税收入管理的有关政策和规定,确保非税收入按时足额入库。
(三)优化财政支出结构,努力构建公共财政。
一是充分发挥公共财政的职能作用,逐步减少直至退出财政对一般性竞争领域的投资,提高公共资源配置能力,确保政权运转和重大项目资金需要;二是财政支出重点向“三农”倾斜,认真落实农村最低生活保障制度和新型农村合作医疗制度,注重和解决民生问题,认真落实好“两免一补”政策,解决广大群众关心的“上学难、上学贵”的问题;三是财政支出重点向教育、文化、就业和再就业等社会事业发展的薄弱环节倾斜,促进社会事业健康发展;四是严格执行公务员工资制度改革,规范公务员收入分配秩序,努力规范和完善津贴补贴制度,落实好国家津贴补贴政策,提高工资透明度。
(四)积极推进财政改革,加强和规范财政监督管理。
正确把握好国家实施的稳健财政政策,领会好其深刻内涵,积极稳妥地推进改革,重点抓好三方面的工作:一是深化预算管理改革,认真落实“先有预算,后有支出”的要求,严格执行《预算法》,强化预算约束,细化和硬化预算管理。继续推行“收支两条线”管理,加大国库集中收付制度改革;二是理顺政府采购机构和执行机构的职责和业务关系,建立操作规范,方便快捷,便于社会监督的政府采购制度体系;三是探索建立科学合理的财政支出绩效评价制度,切实提高财政支出效益;四是进一步深化农村综合改革,在巩固“乡财县管”改革的同时,全面落实深化国有农场税费改革,确保转移支付资金全部安排到农场,把改革的好处落实到农工身上;五是加快“金财工程”建设进度,集中力量加强财政系统网络基础设施建设和应用系统的推广,力争今年网络全部联通到县。
(五)继续坚持勤俭节约,提高资金使用效益。
牢固树立“两个务必”,大力弘扬艰苦创业、勤俭办事的优良传统和用风,最大限度地减少损失浪费仍是财政部门一项长期和艰巨的工作,我们将力争把每一分钱都花在“刀刃”上。今年的工作重点是:强化部门预算监管,硬化预算约束,健全事前审核、事中监控、事后检查相结合的财政监督机制,杜绝截留、挤占、挪用财政资金的现象发生;加强行政事业单位国有资产管理,全面完成全州国有资产清查工作,摸清我州行政事业单位“家底”,盘活资产存量,整合财政资金,减少财政支出,提高财政资金使用效益,进一步研究国有资产有偿便用的管理办法,规范行政事业单位的国有资产管理。
尽管金融危机的影响仍然继续存在和显现,财政经济运行中还有各种困难和问题,但在全国全省经济正趋好发展的大环境下,特别是有州委、州政府的正确领导,州财政局将积极组织收入,采取有效措施,确保应收尽收,同时,硬化预算的约束控制机制,加强资金的筹措和调度管理,加快预算执行的进度,强化对重大项目和重点产业的支持力度,确保我州经济和社会各项事业协调稳定健康发展,为全年收支预算的圆满完成而努力奋斗。
经济运行分析报告下载【第八篇】
某某某某年对和华公司来说充满了商机和巨大的机遇吗?战争的一年。由国际磷铵价格的上升和海洋运费和国内市场需求的增长,预计磷铵市场将会有一个强劲的销售势头,而原材料供应紧张和运输,价格上涨和电力不足严重制约企业的生产。如何?去年年底,鲁华公司对企业的外部市场环境和内部情况进行了深入的研究。提出将“严格管理、稳定生产、高效经营、挖掘潜力、员工责任、发展战略”作为某某年度经营计划的经营原则。经董事会批准,某某某某年经营目标为生产磷酸铵盐22万吨,实现销售收入亿元,年亏损控制在8500万元以下。今年第一季度,股东单位和政府有关部门的支持下,公司董事会的正确领导和管理团队积极组织和实施,克服原材料和电力供应短缺的困难,密切关注过程和设备的管理,做一个好地平衡调度,并试图解决原材料供应和电力短缺的问题,以使生命成为可能。产量稳定,产量高。同时,抓住国际市场价格上涨的机遇,增加产品出口,实现更好的销售收入。一季度生产磷酸铵盐64,吨,完成全年目标任务的30%;销售磷酸铵盐7080601万吨,销售收入万元,占全年销售收入的32%,经营亏损95732万元。与去年一季度相比,磷酸铵产量增长72%,销售增长43%,亏损下降%。一季度可以说是产销旺,产销率110%,资本回收率100%。第一季度的成功为全面完成年度业务目标带来了良好的开端。下面将与分析和报告相关。
第一季业务状况。
(1)生产稳定,增产降耗。
一季度,我们强调生产稳定,进一步加强了生产设备的管理和过程指标的分析与控制。针对去年四季度高负荷生产运行中出现的一系列问题,我们召开了几次专题会议,解决制约生产的瓶颈问题。同时,要加强对员工的在职培训和安全教育,强调员工的责任,提高员工的责任感,防止重大安全事故的发生,不断提高设备完好率、驾驶率和工艺指标合格率。所有装置基本实现长期、安全、稳定运行,产量大幅度提高,消耗明显。下降。除氟化铝外,液氨、硫酸、磷酸、磷酸铵均达到生产并超过生产计划。其中包括:。
1、输出。
1、磷酸铵盐产量64,吨,完成年度计划的%。磷酸铵驱替率比上年同期提高60%,增产吨,增产72%。
2、年产磷酸吨,占全年计划产量的%。磷酸开车率比上年同期增长27%,产量增长吨,增长64%。矿石消费量(磷矿)从去年同期的吨下降9%,至吨。
3、硫酸生产101280吨,完成年度计划的%。硫酸的开工率比上年同期增长4%,产量增长吨,增长33%。
4、液氨生产吨,占全年计划的%。合成氨的开工率比上年同期下降3%,产量增加吨,增长61%。
5、氟化铝产量吨,占全年计划的%。氟化铝的驱动率低于去年同期,增产(减)吨,增产(减)%。