妇幼保健机构绩效考核自评报告汇集【10篇】

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妇幼保健机构绩效考核自评报告【第一篇】

一、部门(单位)概况

(一)部门(单位)职能职责

认真贯彻落实卫生部《关于进一步加强妇幼卫生工作的指导意见》和《妇幼保健机构管理办法》,坚持以保健为中心,保健与临床相结合,面向基层和预防为主的方针,为妇女儿童提供安全、有效、优质的保健服务,提高全县妇女儿童的健康水平。

(二)部门组织架构

1.机构设置

青神县妇幼保健院属公益一类事业、财政一级预算单位,无下属预算单位。

2.人员构成

经县编委核定,全额财政拨款事业编制40人。年末在职职工共80人,其中在编职工32人,内聘职工41人,借调7人。

(三)当年部门(单位)重点工作任务概述

进一步完善了妇幼卫生工作服务体系建设,加大《母婴保健法》宣传力度及执法力度,做好孕妇和儿童两个系统管理工作,完成20xx年妇幼卫生工作绩效目标任务,同时做好新冠疫情防控工作,全面顺利实施完成“自愿免费婚前医学检查项目”,“免费孕前优生健康检查项目”等国家重大妇幼民生项目工作。

二、预算编制及执行情况

(一)预算编制情况

20xx年青神县妇幼保健院收入预算总额为万元,其中一般公共预算拨款收入万元,事业收入1005万元。相应安排预算支出万元,其中基本支出万元,项目支出万元。

(二)预算执行情况

20xx年度收、支总计各万元,与20xx年相比各增加万元,增幅为%,主要是因为事业收入较上年有所增加。20xx年预算收入、支出完成率为%。其中基本支出万元,占比重%,预算执行率为%。

20xx年共有11个项目,总支出万元,占比重%,预算执行率为%。20xx年分别有11个项目:

1.妇幼保健信息、健康教育专项:年初预算数10万元,决算数10万元,执行率100%。

2.生殖保健咨询、优生监测项目:年初预算数35万元,决算数35万元,执行率100%。

3.免费计划生育技术服务项目:年初预算数30万元,决算数30万元,执行率100%。

4.免费孕前优生健康检查项目:年初预算数18万元,调整预算数万元,决算数万元,执行率100%。

5.农村妇女“两癌”检查项目:年初预算数25万元,调整预算数万元,决算数万元,执行率100%。

6.增补叶酸预防神经管缺陷项目:年初预算数1万元,决算数1万元,执行率100%。

7.取消药品加成补助项目:年初预算数13万元,决算数13万元,执行率100%。

8.援彝干部经费保障项目:年初预算数万元,决算数万元,执行率%。

9.重大公共卫生县级配套项目:年初预算数万元,决算数万元,执行率100%。

10.自愿免费婚前医学检查项目:年初预算数28万元,调整预算数万元,决算数万元,执行率100%。

11.医疗服务能力提升项目:年初预算数0万元,调整预算数万元,决算数万元,执行率100%。

三、基本运行绩效情况

(一)预算管理

按照预算管理办法,科学完整编制我单位的基本运行预算,严格控制“三公”经费预算,并对预算信息进行了公开,且公开时间及时、内容真实完整。

(二)绩效管理

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求,提升资金使用效益,20xx年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(三)财务管理

严格执行政府会计制度。所有财务收支均纳入预算管理,按预算范围、标准及相关规定合理的安排支出。医院财务工作实行“统一领导,集中管理”的财务管理体制,财务开支实行院长“一支笔”审批制度。所有项目资金均按照项目资金管理办法,专款专用,进行管理、使用和考核,切实提高财政资金使用效益,有效保障单位机构正常运转,完成目标任务。

(四)政府采购管理

严格执照政府采购管理制度进行采购,坚持无预算不采购原则。为进一步加强政府采购监督管理,按照政府采购法规定的透明度原则,所有采购信息实行全面公开,促进全社会对政府采购的监督。建立严格的内部控制管理制度,严肃人员工作纪律,通过严格的内部制约和监督,使得整个采购过程环环相扣,有条不紊,促进政府采购行为规范化。

(五)资产管理

20xx年不断加强资产管理,与部门预算编制同步编制新增资产配置预算,并按照资产配置预算进行采购配置。定期进行了资产盘点清理工作,资产处置按要求逐级报批审核,收到资产处置收益及时足额上缴财政。20xx年固定资产总值万元,全部正常使用。其中房屋及建筑物万元,通用设备万元,专用设备万元,家具万元。

四、重点履职绩效分析

(一)整体支出绩效目标及完成情况

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求,提升资金使用效益,20xx年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。20xx年青神县妇幼保健院整体绩效目标保障妇幼卫生事业正常运转,做好孕产妇、儿童系统管理及疫情防控工作,全面实施完成“自愿免费婚前医学检查项目”、“免费孕前修身健康检查项目”等国家重大妇幼民生项目工作,为全县妇女儿童提供健康保障服务,不断提高群众满意度。整体支出万元,其中基本支出万元,项目支出万元,预算执行率为%。

(二)重点履职绩效目标及完成情况

1.完成情况

我院20xx年完成免费孕前优生健康检查620对夫妇,孕前优生健康检查目标人群覆盖率97%;完成农村妇女宫颈癌筛查3303人,乳腺癌筛查1802人,“两癌”防治知识知晓率85%;完成婚前医学检查850对,婚前医学检查率为96%。

2、效果情况

计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率85%,农村妇女宫颈癌早诊率93%,乳腺癌早诊率65%,婚前医学检查知识知晓率达100%。

3、可持续性影响和社会满意度情况

服务对象满意度均在95%以上。

(三)重点项目支出绩效情况

1.免费孕前优生健康检查(县级配套)项目绩效完成情况综述。项目全年预算数万元,执行数万元,完成预算的100%。通过项目实施有效的降低出身缺陷风险,提高了出生人口素质。

2.农村妇女“两癌”检查项目绩效完成情况综述。项目全年预算数万元,执行数万元,完成预算的100%。通过项目实施对提高农村妇女宫颈癌和乳腺癌的早诊早治率,降低“两癌”死亡率,提高了农村妇女的健康水平。

3.自愿免费婚前医学检查项目绩效完成情况综述。项目全年预算数万元,执行数万元,完成预算的100%。通过项目实施促进了婚姻家庭幸福与社会和谐,为有效预防出生缺陷起到了重要作用。

五、评价结论及绩效分析(包括指标体系评分表及扣分原因分析)。

20xx年,我院按要求较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理情况得到提升,支出总额控制在预算总额以内。预算管理方面、资产管理方面制度执行总体较为有效,仍需进一步强化。整体评价得分85分。

六、存在问题及改进措施

(一)主要问题及原因分析

1.预算执行存在偏差。

由于人员变动等因素,编制预算时难以精确预计,在预算执行中造成个别预算项目出现偏差现象。在今后的预算编制中多方考虑,保证预算编制的准确性,科学编制预算,提高预算准确率。

2.完善资产管理,未及时录入资产管理信息系统。整改措施:财务入账资产及时录入资产管理信息系统

(二)改进方向和具体措施

1.规范账务处理,提高财务信息质量,尽可能地做到决算与预算相衔接。

2.落实预算执行分析,及时了解预算执行差异,合理调整、纠正预算执行偏差,切实提高部门预算收支管理水平。

妇幼保健机构绩效考核自评报告【第二篇】

一、提升服务质量,塑造医院形象

护理人员是与病人接触最多、最早,最密切的工作者,护理人员的素质和形象,直接影响医院形象。

1、护理部首先从业务素质抓起,按年初制订的“三基”培训计划组织实施,坚持了每季度进行理论考试,要求人人过关。同时加大了年终考核力度在原计划的基础上增加了对护士长及中级职称护理人员的理论与技术操作考核。成绩作为个人考评的客观依据,构成一种比、学、赶、帮的氛围,培养护理人员有一套过硬的业务技术,使病员放心,促医院振兴。

2、规范护理人员着装、要求礼貌用语,接听电话规范,让护理人员以端装、和蔼、亲切、大方的形象和饱满的精神面貌投入工作中,用礼貌礼貌的语言热情接待病人,为病人供给满意的服务。

3、继续加强主动服务意识,贯彻“以病人为中心”的思想,让护理人员改变思想,提高认识,及时满足病人的要求,不断改善服务态度,加强优质护理服务,提升了护理服务质量,注重护患沟通,得到了患者一致好评。

二、合理利用人力资源,充分量化护理工作

1、为优化各班职责,合理利用人力资源,指导各科室实行排班,从运行情景看甚为合理有效。

2、重点加强对新入院护士、聘用护士及低年资护士的考核,强化他们的学习意识,加强基础护理知识培训,增加考核次数,使理论知识和技术操作水平得到了很大提高。

三、围绕医院工作部署,进取协助配合医院,完成了护理绩效考核制度。

每周由护理质控小组进行绩效考核,经过对科室及个人考核,充分调动了护理人员的进取性,使护理质量得到了很大提高。

四、规范护理文件书写,强化护理法制意识随着人们法律意识的提高。

新医疗事故处理条例的颁布,如何在护理服务中加强法制建设,提高护理人员法制意识,已成为护理管理的一个重要环节。护理部于今年严格按照省卫生厅护理文件书写规范要求,实施了新的护理文书书写,规范了护士的行为,保障了护理安全,提高了护理质量,促进护理学科的发展;完整、客观的护理记录,为举证供给了法律依据,保护了护患的合法权益。明确了怎样才能书写好护理文件,以达标准要求。

五、加强监督管理保障护理安全

1、定期督促检查医疗安全,重点加强了节前安全检查,增强医务人员防范意识,杜绝事故隐患,抢救车内药品做到了“四定”:定专人管理、定点放置、定量、定数,班班交接,有记录。抢救设备及时维修、保养、保证功能状态备用。

2、深入科室督促护士长每周工作安排。重点查新入、转入、手术前、手术后、危重和生活不能自理、有发生医疗纠纷潜在危险的病人,督促检查护理工作的落实,加强环节质量控制,减少了护理缺陷的发生。

六、加强了质量管理监控力度

1、护理部按照省护理文件书写规范,及时修订完善了各种护理文件质量标准及考核项目,检查考核中均严格按标准打分。

2、加强了消毒供应室无菌物品的洗涤、消毒存放、下收下送工作管理,保证了消毒物品的质量和医疗护理安全。

3、各项护理质量指标完成情景:

1)基础护理全年合格率达95%

2)特、一级护理全年合格率达95%。

3)急救物品完好率达100%。

4)护理文件书写合格率达100%。

5)护理人员“三基”考核合格率达100%。

6)一人一针一管一灭菌一带合格率达100%。

7)常规器械消毒灭菌合格率达100%。

8)一次性注射器、输液(血)器用后毁形率达100%。

9)年褥疮发生次数为0。

七、重视人才培养,优化护理队伍

1、加强护理管理培训。组织科室每月进行护理操作及理论培训,年终护理部组织全员护理人员进行理论及操作培训并考核,使我院护理人员操作水平得到了进一步提高。

2、为提高护理人员的素质,优化护理队伍,选派3名护理人员外出进修培训。

3、全院护理人员进取参加我院的继续教育。护理查房每月1次,业务查房学习每月1次,鼓励护理人员发表科研论文。

4、规范教学,加强对护校实习生的带教工作。制定了实习生管理制度,有资质的教师带教并有护士长进行出科考核,

前进的道路上有桂冠,也有荆棘。作为开拓者,矗立在历史潮头,我们只能以此为契机,乘势而上,以“科学、严谨、求实、创新”的态度,去迎接挑战;岁月有痕,动力无限,我相信我们那会做好这一切的,因为我们医院护理部一向在努力,一向在不断的提高中!

妇幼保健机构绩效考核自评报告【第三篇】

一、单位概况

(一)单位机构设置、编制。

1.部门机构设置。

五华区妇幼健康服务中心内设妇女保健与计划生育技术服务部、儿童保健部、孕产保健部、办公室、财务科、总务科、检验科、基层科、健康教育科、护理部、感控办。

2.机构人员情况

我中心20xx年编制人数为34人,实有人数25人;退休人数28人,离休人数1人。

(二)单位职能。

提供妇女和儿童等医疗保健服务;承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务;开展婚前医学检查、孕前优生健康检查等工作;承担昆明市五华区卫生健康局委托的其他事项;完成上级交办的其他任务。

(三)单位工作完成情况。

核心工作指标完成情况

1.孕产妇死亡率为:0/十万;

2.婴儿死亡率为:‰;

岁以下儿童死亡率:‰;

岁儿童系统管理率:%;

岁以下儿童健康管理率为%;

6.孕产妇系统管理率为:%;

主要工作指标完成情况

1.孕妇贫血率:%;

2.产前筛查率:%;

3.艾滋病母婴传播率:0;

4.剖宫产率:%;

岁儿童眼保健和视力检查覆盖率:%;

岁儿童视力健康档案建档率:%;

岁以下儿童生长迟缓率:2%;

8.新生儿代谢性疾病筛查率为%;

9.新生儿听力筛查率为%;

10.婚检率:%(1-11月加了省市妇幼的数据);

11.孕前优生健康检查率:%;

12.目标人群叶酸服用率:100%;

(四)单位管理制度。

为加强资金管理,五华区妇幼健康服务中心制定了《五华区妇幼健康服务中心财务管理制度》、《五华区妇幼健康服务中心资金管理制度》《五华区妇幼健康服务中心专项资金管理制度》、《五华区妇幼健康服务中心国有资产管理制度》、《五华区妇幼健康服务中心预算管理制度》、《五华区妇幼健康服务中心内控管理制度》、《三重一大管理制度》。单位管理制度健全具体,能够确保财政资金有效、合规使用。

(四)单位资金来源及使用情况。

我中心资金来源主要为财政拨款资金及事业收入,对资金支付申请及发票、付款单据等相关票据的核查,项目资金拨付审批手续完整,专款专用,支出依据合规,无虚列套取、截留、挤占、挪用情况,不存在超标准开支、超预算情况。项目支出资料完整齐全,会计核算规范。

使用情况:20xx年我中心总收入27,713,元,其中:财政拨款收入13,726,元,占总收入的%;事业收入13,830,元,占总收入的%;其他收入157,元,占总收入的%。总支出25,129,元,其中:基本支出17,753,元,占总支出的%;项目支出7,376,元,占总支出的%;

(五)政府采购情况。

五华区妇幼健康服务中心在20xx年政府采购货物支出137,元、政府采购服务支出155,元;各科室呈报设备采购申请经会议研究讨论通过后,由办公室负责按照采购预算实施采购活动,包括确定采购方式、询价议价、拟定采购合同、完善采购文件。总务科资产管理专干负责所购货物的验收与入库,并完善相关记录。单位负责人负责对采购合同、付款的审批。财务人员负责审核确定采购方式、发票真伪、支付款项等。验收后的设备办理相关移交手续后由各个部门保管使用。

(六)固定资产情况。

为进一步加强行政事业性国有资产管理,我中心对本单位固定资产进行认真梳理、落实。加强对本单位资产的配置、使用、处置、评估、清查、产权登记、产权界定、资产信息管理和监督检查,做到了账、卡、实相符,强化资产管理信息系统建设,“一物一条码”,定期进行固定资产盘点,根据相关流程做好固定资产报废工作,做好统计、报告、分析工作,实现国有资产动态管理。

二、绩效目标

(一)单位总目标。

我中心以贯彻实施《母婴保健法》、《云南省母婴保健条例》、《妇女儿童发展纲要》为核心,坚持"以保健为中心,保健与临床相结合,面向群体、面向基层"的妇幼卫生工作方针。我中心的宗旨是:儿童优先,母亲安全;愿景是:精细管理,创新发展,打造技术过硬,服务一流,环境优美,群众满意的妇幼保健院;目标是:群众满意是我们的最高追求;功能任务是:以保健为中心,以保障生殖健康为目的,坚持保健与临床相结合,承担临床医疗、妇幼保健、教学科研任务,为妇女儿童提供全生命周期的医疗保健与健康服务。

(二)单位项目具体计划目标。

基本履行职责:

1.全面落实昆明市政府“关爱妇女儿童健康”惠民政策,全面控制孕产妇和婴儿死亡率,保障母婴安全。

2.规范各助产机构的产科行业标准,做好产科应急演练工作。对区产科应急演练培训加强指导。开展健康宣教,为孕产妇及家人提供优质服务。

3.积极开展儿童五官保健工作,开展儿童综合能力测试,儿童个性化营养管理,儿童体质测评及婴儿运动功能训练等特色服务。

4.加大对托幼机构卫生保健工作监督管理,与五华区教育局沟通协调,将卫生保健工作纳入教育部门年终督导考核中。

5.利用社区妇幼卫生每月工作例会和每季度督导,加强妇女儿童保健业务技术指导。

6.加强妇女儿童重大疾病防治。提高全区妇女常见病筛查率;加强预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播防控工作。

7.为加强妇幼健康服务体系建设,全面提升妇幼健康服务能力,以评促建,加快妇幼健康事业发展步伐。

8.深化医药卫生体制改革、构建优质高效整合型医疗卫生服务体系、中心加入五华区医疗卫生医共体,实现公共卫生服务均等化、普惠化、便捷化,为我区妇女儿童提供全方位、全生命周期的健康服务。

项目具体计划目标

婚检经费项目:建立政府引导、部门协作、社会参与的免费婚检工作机制,加大宣传力度,营造“健康婚配、家庭幸福、社会和谐”的良好社会氛围,促进省、市妇女儿童发展规划目标实现,符合《中华人民共和国婚姻法》结婚登记有关规定,男女双方或一方户籍在昆明市范围内,并在本市结婚登记的男女双方当事人自愿免费婚检。到20xx年底,全区婚检率提高到90%以上,住院分娩新生儿出生缺陷发生率上升趋势得到有效控制。

昆财社20xx14号20xx年基本公共卫生服务项目省级补助资金项目:逐步提高人均基本公共卫生服务经费标准,免费为城乡居民提高健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、儿童保健、新生儿遗传代谢性疾病筛查、新生儿听力筛查等国家基本公共卫生服务项目。继续开展计划生育药具免费发放工作。认真贯彻落实省、市年度基本公共卫生服务项目文件和指标要求,按照计划组织年终基本公共卫生服务项目绩效考核工作。

妇幼卫生经费项目:为进一步做好基本公共卫生服务项目,促进基本公共卫生服务均等化,我中心申请了7岁以下儿童健康管理经费10万元,孕产妇系统管理经费7万元,主要用于相关劳务派遣人员工资支出。

三、评价思路和过程

(一)评价思路

五华区妇幼健康服务中心确认当年度单位整体支出的绩效目标→梳理单位内部管理制度及存量资源→分析确定当年度单位整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。

(二)评价目的`

通过收集五华区妇幼健康服务中心基本情况、预算制定与明细、单位中长期规划目标及组织架构等信息,分析单位(单位)资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况,总结经验做法,找出预算绩效管理中的薄弱环节,提出改进建议,提高财政资金的使用效益。

(三)评价依据。

评价依据为五华区妇幼健康服务中心20xx年的工作计划以及20xx年预算管理和绩效跟踪。

(四)评价对象及评价时段。

整体绩效评价的对象为五华区妇幼健康服务中心,评价的时间段为20xx年1月-12月。

四、评价结论和绩效分析

(一)评价结论。

1.评价结果。

五华区妇幼健康服务中心20xx年度绩效评价结果良好,能准确反映出整体绩效支出的情况。

2.主要绩效。

(1)严明纪律规矩,狠抓行风建设;(2)多举措防控疫情,守护妇女儿童健康;(3)推动标准化建设,提升妇幼健康服务能力;(4)以保健为中心,促进妇女儿童身心健康。

(二)具体绩效分析。

我中心于20xx年10月底完成了云南省二级妇幼保健院能力达标评审工作。通过一年的能力提升工作,中心完善和规范了业务部门,各项制度融入日常管理,服务内容、数量、效率、以及就医环境有了很大改善。

认真履行机构职能,通过落实妇幼保健各项措施,有效控制孕产妇及婴儿死亡率,达到保护、促进和提高妇女儿童健康及生存质量的目的。

(1)加强高危人群管理,巩固母婴安全保障。

在高危孕产妇管理方面,一是提高应对高危孕产妇的服务能力。新开设高危妊娠门诊、孕产妇营养保健门诊、妊娠期糖尿病一日门诊等特色门诊。并为在我中心28周前系统产检的孕妇进行全孕期的体重管理,尤其对高危孕妇进行体重专档管理。现已为209名孕妇提供了规范的体重管理服务。二是推广与丰富孕妇运动课堂,降低难产、产后抑郁等风险。除孕妇哑铃操、孕妇养生保健操外,今年中心率先在昆明开展孕期瑜伽运动培训班,得到了孕妇的积极响应和好评,目前为1492位孕妇提供了孕期运动,其中孕妇瑜伽6个月内为528名孕妇提供了服务。三是加强高危孕产妇筛查管理。在建立围产保健手册系统档案7622人中,筛出高危孕妇4354人,已全部纳入高危孕妇管理,高危孕产妇管理率均达到100%。建册人群中,三病早检人数为5387人,早孕建册率为%。三病孕早期检测率达到指标%以上。今年的孕妇普查中,全区共计2521名孕妇,普查孕妇2290人,筛查出高危孕妇1391人,全部纳入高危系统管理。四是加强危重孕产妇医院监测。20xx年危重孕产妇医院监测项目共计录入孕产妇个案信息14196条,其中有合并症及并发症的11224条,危重的46条。五是强化双向转诊绿色通道的沟通机制,为危重孕产妇提供优先检查、住院等服务。并结合对辖区省、市、区及民营助产医疗机构在孕产妇和新生儿安全管理现场督导,切实做好孕产妇疾病救治工作。

在高危儿管理方面,一是为社区服务中心医生举办高危儿相关知识培训,尤其针对早产儿、低出生体重儿的管理进行培训,提高社区对高危儿的认知水平,加强高危儿筛查。二是将社区高危儿转诊成功率纳入社区服务中心的绩效考核,加强高危儿分级分类管理。三是提升中心视力异常诊疗水平,社区转诊的视力异常儿童可以直接进行治疗。四是在系统管理的基础上,对肥胖、贫血、早产儿等高危儿童进行专案管理,并升级营养成分分析仪,为营养高危儿提供信息化管理。五是针对家长所关心的体格发育、睡眠及饮食等问题开办专题讲座,通过个别辅导,个体化的早教计划等形式指导家长进行家庭干预。

(2)促进优生优育,减少出生缺陷。

为做好辖区出生缺陷预防工作,中心整合辖区婚前、孕前优生服务项目资源,推进产前筛查、产前诊断,加强新生儿疾病筛查,出生缺陷三级防治工作模式初见雏形。

针对重点人群推广一级措施。一是便民婚前检查方面,我中心联合五华区政务中心,在全省首家推行婚检服务“周三夜市”及“周六晨办”的更高效、便捷的新模式。完成免费婚前医学检查7962人,登记人数8182,婚检率达%,为近5年最高水平。二是叶酸增补方面,共发放了2778人份,发放叶酸14748瓶,其中高风险增服人数2人,叶酸服用依从人数2778人,随访叶酸服用人次人数2778人,增补叶酸知识调查人数5629人,增补叶酸知识知晓人数5389人。三是孕前优生检查方面,中心将婚前检查与孕前优生健康检查相结合,为476对婚检夫妇,提供了国家免费孕前优生检查,为54对血常规异常的夫妇,提供了地中海贫血的免费筛查。

加强孕期筛查与产前筛查,进一步扩大产前筛查覆盖面积,提高产前筛查率,有效降低新生儿出生缺陷发生率。今年产前筛查率为%。

扩大新生儿疾病筛查病种范围,促进早筛早诊早治。20xx年新生儿代谢性疾病筛查率为%,新生儿听力筛查率为100%。出生缺陷医院监测率为/万,为近三年最低水平。

(3)临床与保健相结合,促进儿童全面健康发展。

推进保健与临床相结合的儿童早期发展服务,为0-6岁儿童建立视力健康档案,开展儿童保健和视力检查、康复治疗工作,加强托幼机构卫生保健业务指导和监督工作。

丰富特色儿童保健项目。20xx年我中心正式挂牌儿童心理卫生门诊、儿童康复门诊,为辖区儿童提供神经、心理、行为发育全方位的教养指导和一系列矫正训练。此外,中心为出生1000天孩子采用评估-发展-再评估-再发展的循环服务,并逐步强化以父母为中心的儿童早期发展服务模式,今年共为2305人次提供该服务。

深化口腔保健、视听保健服务能力。针对龋齿近年来低龄化且快速增长的趋势,中心除了积极宣传护齿防龋相关知识、定期入园完成氟化物防龋护齿以外,还深入辖区幼儿园、小学校为小朋友进行窝沟封闭。共完成氟化物防龋护齿38186人,窝沟封闭2109人14763颗,对131名龋齿患儿进行治疗。在视听保健方面,中心对16790名入园前体检的新生和28494名在园儿童进行了视听筛查,发现异常的在专家门诊进一步诊治。今年筛出视力不良的儿童有752人前来眼科门诊就诊。

辖区托幼、托育机构卫生保健工作。一是继续推进托幼机构卫生保健合格证评审工作,今年我区共有托幼机构142家,较20xx年增加了8家,卫生保健合格证覆盖率为70%。目前对13家托幼机构进行了卫生保健合格证初评、复评工作。完成托幼机构卫生保健现场督导138家,督导覆盖率为100%。二是认真开展3岁以下婴幼儿照护工作。除对去年的2家示范托育机构进行常规管理以外,还对2家新办托育机构完成了招生前卫生评价工作,并纳入了日常卫生保健管理与督导检查当中。

群体儿童保健服务。一是加强社区卫生服务机构与所辖托幼机构联合管理。我区按照分级管理的原则,要求社区和所辖的托幼、托育机构联合开展儿童定期保健工作。二是定期开展社区妇幼卫生工作督导,坚持每月抽出1-2人负责社区例会与督导工作。目前共下基层督导考核4次、例会现场指导12次,完成社区儿保专干业务培训9次,社区儿保工作业务督导覆盖率为100%。

(4)预防“三病”传播,提升妇幼健康重大疾病防治水平。

持续推进艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播消除认证工作,开展服务质量评审,今年卫生执法监督局将消除母婴传播纳入执法监督范围,强化了技术指导。

完成结婚登记人群HIV抗体、梅毒咨询检测8406人。婚前保健人群HIV抗体阳性检出率为%。婚前保健人群梅毒阳性检出率为%。孕产妇孕期HIV抗体、梅毒和乙肝咨询检测27724人,孕期检测率为%,仅产时检测51人,检测率为%。

今年中心新增产妇配偶三病检测工作,产妇22401人,产妇配偶检测20580人,检测率%。

孕产妇HIV阳性上报孕期33人,产妇31人,住院分娩率为100%。产妇阻断药物服药率为100%。HIV阳性产妇所生婴儿服药率为100%,婴儿人工喂养率为100%,艾滋病母婴传播率0。

孕产妇梅毒阳性上报孕期54人,产妇39人,分娩产妇住院分娩率100%。梅毒感染孕产妇药物治疗率为100%,规范治疗率100%,先天梅毒发病率0。

孕产妇乙肝阳性上报孕期663人,产妇580人,乙肝母婴阻断率100%,乙肝母婴传播率%。

(5)普及健康,大力宣传妇幼健康科学知识。

大力开展城乡居民和重点人群的健康教育活动,以提高辖区群众健康教育知识知晓率,健康行为形成率为目标,积极开展了多种形式的健康教育与健康促进活动。

中心于今年成立健康教育科及相关健康教育门诊,并制定了医院健康教育计划与方案,扎实有效地开展各项健康教育与健康促进工作。

参与云南省卫生健康委举办的“健康云南妇幼健康促进行动宣传活动周”活动,其中,“怎样辨别您的孩子是否会长虫牙”“母乳喂养与奶粉的区别”分别获得妇幼健康科普短视频大赛三等奖与优秀奖,落实健康云南妇幼健康促进行动要求。

网络健康科普平台微信公众号定期推送健康教育知识30余次。以艾滋病、母乳喂养,免费婚检、优生优育,阻断三病等为主题,开展健康教育宣传活动和公众健康咨询活动2次,印制和发放资料1450份。20xx年开班孕妇学校12期,宣教人数558人。努力做好妇女儿童重点人群的健康教育。

五、主要经验做法

根据年度内部门可预见的工作任务,确定单位年度预算目标,细化预算指标,科学合理编制部门预算,推进预算编制科学化、准确化。年度预算下达后,加强预算执行的跟踪管理;根据实际情况,定期做好预算执行情况分析,掌握预算执行进度,及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差异,采取有效措施纠正偏差,提高预算执行时效性和均衡性,提高预算支出执行效率,同时为下次科学、准确编制部门预算提供经验。

六、存在的问题

部分上级转移支付项目资金下达较晚,支付压力较大。上级转移支付资金不定期下达,单位较难合理地安排资金。

七、改进措施及建议

1、单位管理建议

五华区妇幼健康服务中心提高绩效管理认识通过设立目标有利于项目决策的制定,有助于项目的实施管理。项目实施前应结合本单位自身情况,设定明确、合理的绩效目标,并将目标量化、细化分解,与预算资金相匹配起来。我中心客观、认真对待绩效自评,针对自身情况对实施项目提出合理的问题及建议,逐步提高绩效管理认识。

五华区妇幼健康服务中心结合实际情况,汇总、对比以往年度项目预算,从而科学、有依据的做出下一年的项目资金预算,编制更为合理的预算,优化项目资金预算。

2、财政管理建议

根据项目实施进度及时拨付资金,尽可能减少资金拨付环节和资金拨付时间,避免资金闲置、截留,提高资金使用效率,避免造成财政资源浪费。

妇幼保健机构绩效考核自评报告【第四篇】

x有限公司(以下简称“公司”)本着对自身“严要求,高要求”的企业管理理念,参照《企业内部控制基本规范》及其配套指引对国内上市公司的内控合规要求,结合网贷行业监管要求和公司内部相关管理制度,对公司20xx年内部控制体系的设计和运行有效性进行了自我评价。现将自评情况报告如下:

一、内部控制自我评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于20xx年度评价期间内,公司未发现财务报告相关的内部控制重大缺陷。公司确认已参照内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面运行了有效的财务报告相关的内部控制。

根据公司非财务报告相关的内部控制重大缺陷认定情况,于20xx年度评价期间内,公司未发现非财务报告相关的内部控制重大缺陷。

此次内控自评,公司对体系运行以来的设计及执行缺陷进行了全面排查,虽未发现任何重大内控缺陷,但仍发现内控重要缺陷3个,一般内控缺陷24个。截止报告发布日公司内控部已组织各单位制定详尽的缺陷整改计划并着手落实整改措施,预计公司于20xx年3月底之前能全面完成缺陷整改。

二、内部控制自我评价范围及方法

本次纳入评价范围的单位为公司总部各部门及各下属分公司,纳入评价范围单位的资产总额占公司合并报表资产总额的57%,营业收入占公司合并财务报表营业收入的52%。纳入评价范围的主要业务和事项覆盖:公司层面、经营业务管理、综合管理、财务管理、信息系统管理等6个业务领域共计26个二级流程,并重点关注出借业务管理、借款业务管理、财务管理、信息系统管理等默认高风险领域。上述纳入评价范围的单位、业务、事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面,不存在重大遗漏。

公司严格按照国家监管机构发布的《企业内部控制评价指引》相关规定执行内部控制评价程序,综合采用了个别访谈、实地查验、抽样检查和比较分析等方法,对公司内部控制的设计及运行情况进行了客观评价。

三、内部控制体系建设及运行情况

公司于20xx年9月聘请国际知名的会计师事务所提供企业内控体系建设咨询服务,于此启动了内部控制体系的持续建设工作。内控部门牵头各业务部门及下属单位系统性开展了为期9个月的经营管理制度和核心业务流程的梳理、全面风险评估及风险控制活动设计等工作,并于20xx年7月完成项目验收,建立起了与公司经营规模、业务范围、风险水平等相适应的内部控制管理体系,编制了第一版《内部控制手册》。

公司现有内部控制体系覆盖全部6个核心业务领域,涵盖架构管理、发展战略、全面风险管理、内部监督、反洗钱管理等26个二级流程、105个三级流程。在公司高层领导及内控部的大力推进下,该内控体系已在总部各部门及下属各分公司稳步运行。

为持续深入推进内部控制体系运行,公司已挑选业务熟练、具备风险防范意识的业务骨干人员,组建了一支120余人且分布于各层级的专业内控团队,并将持续开展内控规范、内控体系维护等专项培训,大力宣贯内部控制政策及制度,积极培育风险管控文化。

四、内部控制体系建设工作总结与展望

20xx年,公司通过内部控制体系的建立和稳健运行,逐步实现从职能条块化管理向全流程精细化管理的转变、从事后监督检查向全过程监督预警的转变、从传统管理向风险导向管理的转变,为公司实现经营发展的战略目标提供了合理有效保障。

20xx年,公司将继续在依法合规经营基础上,进一步优化完善内部控制体系,持续提升内部控制体系的运作质量和效率,持续提升公司规范化和精细化管理水平。

妇幼保健机构绩效考核自评报告【第五篇】

为加强机关行政效能建设,改进机关作风,提高公务人员的积极性、主动性和创造性,提高办事效率和行政管理水平,腰新乡党委于今年三月份制定并印发了《腰新乡机关干部业绩考核办法》。腰新乡结合实际,全面组织实施绩效考核工作,并取得了明显成效,现将这一年来绩效考核工作总结如下:

一、开展绩效考核的基本情况

(一)开展前期调研

为确保绩效考核工作的顺利实施,20__年1月至3月,乡党委、政府组织相关人员深入站所、村组开展调研,就考核对象、考核内容、考核方式方法进行详细调查了解,通过调研,为制定方案打下坚实的基础。

(二)成立领导小组

为加强绩效考核工作的组织领导,20__年12月底,乡党委、政府成立了以党委书记任组长,乡长和党务副书记任副组长,涉及的站所长、纪检专干、公会主席、一般职工代表为成员的领导小组,并设立领导小组办公室在乡组织办,明确乡组织人事专干全程负责处理绩效考核工作的日常事务,确保了绩效考核工作的顺利推进。

(三)制定考核方案

在认真调研的基础上,乡党委、政府明确岗位分配和岗位职责,细化岗位指标,20__年2月20日召开动员大会,全面部署绩效改革目的、意义和改革对象、改革内容。20__年2月25日制定了《腰新乡机关干部绩效考核办法》(讨论稿),2月15日至20日,通过召开群众会、职工大会、党政班子会、党委会等形式。充分征求意见和建议,认真借鉴和采纳群众和职工所提的意见和建议,最后经全体干部职工三分之二以上人员同意后,自20__年3月2日起实施。

(四)全面组织实施

20__年3月2日起,乡党委、政府按照职工通过的《腰新乡机关干部业绩考核办法》,首先明确岗位职责,由职工自愿报名、组织考核、群众评议的方式来决定各自的岗位,做到人人有岗位,人人有职责。

二、下一步工作计划和建议

工作计划一方面是完善绩效考核工作日常监督检查;另一方面是加强痕迹管理。

妇幼保健机构绩效考核自评报告【第六篇】

一、绩效目标分解下达情况

(一)20xx年度基本公共卫生服务项目中央转移支付预算情况。

《财政厅省卫生健康委关于提前下达20xx年基本公共卫生服务中央补助资金的通知》(川财社[20xx]208号)下达石棉县基本公共卫生服务中央补助资金万元。《财政厅省卫生健康委关于下达20xx年中央和省级财政基本公共卫生服务补助资金的通知》(川财社[20xx]49号)下达石棉县基本公共卫生服务中央补助资金万元。

(二)省内资金安排、分解下达预算情况。

《财政厅省卫生健康委关于下达20xx年中央和省级财政基本公共卫生服务补助资金的通知》(川财社[20xx]49号)下达石棉县基本公共卫生服务省级补助资金万元。《财政厅省卫生健康委关于提前下达20xx年卫生健康省级补助资金的通知》(川财社[20xx]171号)下达石棉县省级基本公共卫生服务补助资金万元。

(三)中央转移支付资金绩效目标情况。

免费向城乡居民提供12项基本公共卫生服务;开展对重点疾病及危害因素监测,有效控制疾病流行,为制定相关政策提供科学依据。开展职业病监测,最大限度保护放射工作人员、患者和公众的'健康权益。积极推进妇幼卫生、健康促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。

二、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

《财政厅省卫生健康委关于提前下达20xx年基本公共卫生服务中央补助资金的通知》(川财社[20xx]208号)下达石棉县基本公共卫生服务中央补助资金万元。《财政厅省卫生健康委关于下达20xx年中央和省级财政基本公共卫生服务补助资金的通知》(川财社[20xx]49号)下达石棉县基本公共卫生服务中央补助资金万元。《财政厅省卫生健康委关于下达20xx年中央和省级财政基本公共卫生服务补助资金的通知》(川财社[20xx]49号)下达石棉县基本公共卫生服务省级补助资金万元。《财政厅省卫生健康委关于提前下达20xx年卫生健康省级补助资金的通知》(川财社[20xx]171号)下达石棉县省级基本公共卫生服务补助资金万元。

2.项目资金执行情况分析。

严格按照《四川省基本公共卫生服务项目绩效考核办法》、《四川省基本公共卫生服务专项资金管理办法》、《四川省基本公共卫生服务项目管理手册》和《四川省基本公共卫生服务项目成本核算指导意见》、《石棉县公共卫生服务补助资金管理暂行办法》进行了资金的筹集、分配和使用,确保了专款专用。按照《石棉县20xx年基本公共卫生服务项目绩效评价方案》,石棉县卫生健康局拨付石棉县公立医院集团基本公共卫生服务项目资金万元,调整财政下达指标至县妇计中心、县疾控中心万元,用于卫生监督资金万元。

三、项目工作成效

为全县各乡镇卫生院/社区卫生服务中心基本能完成12项国家基本公共卫生服务工作。城乡居民健康档案管理方面95%以上能做到规范建档,一般人群一户一档,重点人群一人一档并进行动态管理。健康教育方面,按要求发放印刷资料、播放音像资料、设置健康教育宣传栏、开展公众健康咨询活动、举办健康知识讲座、开展个体化健康教育,项目实施后居民健康知识知晓率和健康素养水平得到提高。儿童预防接种方面,根据国家免疫规划疫苗免疫程序,对适龄儿童进行常规接种,项目实施后提高了接种率,加强了接种规范。0~6岁儿童健康管理方面,按照规范对新生儿进行访视,对婴幼儿和学龄前儿童进行健康管理,项目实施后在0-6岁儿童的生长发育与疾病预防方面起到了很好的指导作用。孕产妇健康管理方面,孕12周前为孕妇建立《孕产妇保健手册》,并按照要求进行孕期管理和进行第1次产前随访。项目实施后各种孕产期疾病和新生儿疾病得到了有效控制。

(三)绩效指标完成情况分析。

加强公共卫生服务供给。为万全县常住城乡居民免费提供健康档案管理、健康教育、慢性病管理等12项基本公共卫生服务,目标完成比例达100%。持续开展60岁以上老年人体检工作,今年以来,县人民医院与县中医医院累计开展24例60岁以上老年人体检工作。开展农村妇女宫颈癌、乳腺癌免费检查工作,全年累计为3789人筛查宫颈癌、3792人筛查乳腺癌。全县儿童国家免疫规划疫苗基础免疫和加强免疫报告接种率均达95%以上。完成20xx年度脊灰灭活疫苗查漏补种,春秋季入托入学查验率均达到100%。开展健康教育工作。利用微信公众号、微信群、电视台、街头宣传、新媒体、举办健康知识讲座等多种形式,开展卫生健康法律法规、健康知识等内容的宣传。累计发放宣传袋8000余个,发放宣传资料20种2万余份。完成医疗机构、公共场所、生活饮用水、学校卫生、职业等培训1000余人次,发放培训合格证400余份。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

(一)偏离绩效目标原因

1.乡镇专兼职人员配置不够合理。目前,部分乡镇基本公共卫生服务人员配置较少、人员流动较大,人员的专业技术能力参差不齐;部分乡镇服务人口较大,现有基本公共卫生人员已不能满足工作需求。

2.居民建档和重点人群管理体系需健全。个别乡镇居民建档和重点人群管理思路不够明晰,组织体系不够健全,质量控制不到位,各乡镇之间差距较大。

3.部分乡镇个别指标不达标,部分工作质量有待提高。部分乡镇居民健康档案填写不完整,高血压和糖尿病健康管理率未达标,健康教育宣传活动和健康教育讲座质量有待提升;流动人口中的妇儿保健管理及儿童预防接种工作难度大,主动搜索力度尚待加强;部分单位门诊日志、住院登记本等填写不全,传染病网卡一致性不够,散发疫情处理不规范;个别乡镇结防工作人员对结核病患者随访管理不到位或不及时,突发公共卫生事件应急培训及演练流于形式;部分乡镇对监管单位的巡查无痕迹、本底资料不清、卫生监督协管信息无报告或卫生监督协管信息报告不完整。部分乡镇基本公共卫生服务项目相关工作的资料收集不完整。

(二)下一步改进措施

1.针对问题认真分析,积极改进。县均等化指导中心指导各乡镇卫生院/社区卫生服务中心根据存在的问题认真分析原因,积极采取措施予以改进,确保基本公共卫生服务项目有效开展。

2.健全质控体系,强化质量控制。县均等化指导中心将继续指导各乡镇建立基本公共卫生服务项目质量控制工作组,充分发挥工作组的职能,定期对基本公共卫生服务项目的进展情况进行自查、考核,及时发现问题进行整改,确保工作进度和工作质量。

3.加强培训,不断提升服务水平。县均等化指导中心及各成员单位将进一步加强对乡镇基本公共卫生服务相关知识的培训,促使工作人员全面掌握国家基本公共卫生服务项目相关知识,提升专业技术水平,为保证工作的有效开展打下基础。

4.继续加大技术指导力度,不断提高工作质量。县均等化指导中心及各成员单位结合自身职责,继续加大对各乡镇基本公共卫生服务工作的技术指导力度,发现问题及时提出整改建议,不断提高基本公共卫生服务质量。

5.加强信息的收集、报送。县均等化指导中心继续指派专人收集、汇总并上报全县各乡镇基本公共卫生服务月、季、年报表,确保报表的及时、准确和完整。

6.加强市、县两级的沟通联系。县均等化指导中心及各成员单位将继续加强与市指导中心及其各成员单位的沟通联系,及时了解最新工作信息和动态,不断争取上级的技术支持。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效自评,明确项目实施过程中存在问题,次年实施项目时进一步改进存在问题,确保项目能全部完成各项绩效指标。

六、其他需要说明的问题

无其他需要说明问题。

妇幼保健机构绩效考核自评报告【第七篇】

一、单位基本情况

洞口县妇幼保健计划生育中心单位事业编制人数53人。实有人数83人,其中在职45人,退休38人。公务车辆核定编制2辆,实有公务车辆2辆。

部门职能职责:为辖区内妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治、助产技术服务等,承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、避孕药具管理与发放服务、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务;开展孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治服务等工作。受卫生计生行政部门委托,承担辖区妇幼保健业务管理、培训和技术支持工作。

根据上述职责,我单位内设办公室、医务股、护理部、财务股、保健和公共卫生服务股等6个党政管理机构。

二、基本支出情况

1、我单位20xx年基本支出万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中人员支出万元,公用支出38万元,主要用途为:

(1)工资福利支出万元,包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费等。

(2)商品和服务支出30万元,包括办公费、会议费、印刷费、水电费、差旅费、培训费、公务接待费、租赁费、维修费、委托业务费等日常公用经费。

(3)对个人和家庭补助支出万元,包括离退休费、抚恤金、遗属补助等。

2、“三公”经费支出情况。20xx年,我单位三公经费支出万元,其中公务接待费万元,公务用车运维费2万元;公务用车购置费0万元;因公出国费x万元。

三、项目支出情况

专项资金安排情况

20xx年度,省财政厅下达我院农村适龄妇女两癌免费筛查项目经费63万元,县配套经费万元;免费产前筛查项目经费万元,县配套经费28万元;贫困县免费婚检项目经费万元;“降消”项目经费万元;“艾乙梅”项目经费万元,营养改善项目万元;省补专项资金共计万元。县配套资金万元.

专项资金使用管理情况

“两癌”普查支出:化验费336727元;一次性耗材93800元;下乡督导工作经费68219元;办公费50005元;聘请临时工作人员开支241254元;彩超维修费26400元。资料印刷费40653元。

免费产前筛查项目支出:化验费元;下拨各乡镇医院工作经费105015元,下乡督导工作经费62325元,拨乡镇宣传经费63000元,产筛风险人群干预补助费125500元;聘请临时工作人员开支元。

婚前医学检查支出:检查资料印刷费:31800元;检查用试剂元;聘请临时工作人员工资231232元。

“艾乙梅”项目支出:宣传资料费:10600元;试剂耗材237432元;下乡督导工作经费:55776元;付各医疗机构经费及临时工工资:310029元。

营养改善项目:付购婴幼儿营养包款3343300元;贫困营养改善培训6900元。

专项管理情况分析

我单位联系实际,对专项资金做到了严格控制、规范使用。

1、完善制度。结合县财政局的要求,对财务管理制度进行了修订,制定了单位经费管理办法,强调了专项经费必须专款专用,对专项经费的使用范围、使用计划的制定、审批报账等方面做出了进一步的强调和明确。

2、规范管理。制度修订后,我们对专项经费使用的具体经办人提出了要求,在使用前科学计划,使用中合理安排,做到了把好使用的源头关;签字时负责签字的领导对资金使用情况予以审核,超范围、超比例的不签字,做到了把好签字的审核关;报账时由财务人员对发票及附件等信息进行核准,不符合要求的不支付不报账,做到了把好支付与报账关。项目经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用。统一核算,按照项目计划安排和实际工作情况开支,做到了专款专用。

四、部门整体支出绩效情况

(1)绩效目标完成程度。

今年,“两癌”普查完成率%;免费婚前健康检查项目检查率%,疾病检出率%;孕前优生健康检查目标覆盖率100%,早孕随访率100%;妊娠结局随访率100%;孕产妇免费产前筛查项目:我院免费产前筛查目标数4200人,至12月底已完成4202人,产前高危人数601人,产前诊断人数434人;确诊2人。免费新生儿疾病筛查项目筛查率%;听力筛查率%。

(2)绩效评价工作情况

20xx年,洞口县妇幼保健计划生育服务中心开展绩效评价的项目有农村适龄妇女“两癌”免费检查项目:今年,“两癌”普查人数9000人,完成9348人,完成率%,发现确诊宫颈癌3人,乳腺癌5人,实现了早发现、早治疗、早干预的目标,促进了妇女身心健康,受到了社会的好评;免费婚前健康检查项目:20xx年全县婚姻登记7954对,婚前医学检查7514对,检查率%,其中检出疾病人数514人,其中指定遗传性疾病340人,疾病检出率%,通过婚前检查,宣传增补叶酸预防神经管缺陷知识,免费发放叶酸片,提高目标人群增补叶酸知识知晓率和叶酸服用率;国家免费孕前优生健康检查项目:今年我院孕前优生健康检查目标人数3680对,已完成3680对,目标人群覆盖率100%,早孕随访率100%,妊娠结局随访率100%;孕产妇免费产前筛查项目:我院免费产前筛查目标数4200人,至12月底已完成4202人,产前高危人数601人,产前诊断人数434人;确诊2人。免费新生儿疾病筛查项目等:目前我院新生儿疾病筛查开展了CH、PKU、CAH、G6PD四项筛查及串联质谱检查。至12月底新生儿疾病筛查5041人,筛查率%;听力筛查5132人,筛查率%。至今年12月底我县共收到儿童营养包67380盒,发放儿童营养包62000盒,发放率92%,有效服用率92%。

我院严格按照项目要求,把项目资金用到实处,资金没有挤占、挪用。

(3)预算支出主要绩效及评价结论

基本建立了“政府主导,卫计牵头,部门配合,专家支持,群众参与”的一级预防工作机制成,为保障各项工作的顺利实施,成立了县领导小组,明确分工,保障到位,规范服务,将“两癌”、“产筛”、“免费婚检”等项目工作纳入了卫计中心工作和年度生育考核内容,取得了良好经济效益和社会效益,得到了社会的广泛认同。

五、存在的问题

(1)对于绩效评价的认识不够深入,把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

(2)绩效目标和指示往往根据项目实际情况制定,对项目执行过程有效约束不够,存在一定的偏差。

(3)在绩效考评指标上的设计上,部分特色指标缺乏数据支持和可行的分析测评,绩效指标体系有待完善。

六、有关建议

加强绩效评价管理制度和流程的建设,进一步深化、完善绩效管理体系,建立全过程的预算绩效管理机制,促进绩效管理工作向广度和深度延伸。规范绩效评价管理资料的收集整理,确保相关信息完整、可靠、客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况,为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

我院对所有项目绩效自评情况进行及时整理、归纳、分析,将其作为经费预算管理工作和安排以后年度预算的依据,自评结果将在网站公开。

妇幼保健机构绩效考核自评报告【第八篇】

为确实做好20xx年度部门整体支出绩效自评工作,提高财政资金使用效益,根据《涟源市财政局关于开展20xx年度决算环节绩效自我评价工作的通知》(涟财绩[20xx]55号)文件精神,结合单位实际情况,组织成立了绩效评价工作小组,评价小组通过检查基本支出、有关账目,收集整理支出相关资料进行分析、总结,现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下:

一、基本情况

(一)部门概况

我院有人员编制数184人,实有在编人员164人。

(二)主要职责

履行公共卫生职责,掌握辖区内妇女儿童健康状况信息,为辖区内妇女儿童提供育龄妇女保健、围产保健、儿童保健、计划生育技术等妇幼保健计生技术服务,控制孕产妇及5岁以下儿童死亡率;开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务,包括妇女儿童常见疾病诊治、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务、产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重抢救和治疗等;开展母婴保健技术服务;承担全市各级医疗机构妇幼卫生工作指导和基层妇幼保健从业人员技术培训;负责本辖区儿童入托、入学前健康体检及托幼机构保健人员培训考核工作;负责开展孕前优生优育健康检查和孕期出生缺陷综合防控工作;对农村育龄妇女实施免费妇女病普查工作;完成上级交办的其他事项。

(三)20xx年重点工作

1、加强内部管理,致力于全市妇幼儿童的保健工作。

2、加强对医护人员的专业培训与学习,提高医疗技术水平,减少因医疗质量引发的医疗纠纷。

3、负责辖区范围内孕产妇健康管理、儿童健康管理,对乡村医师、妇幼专干进行培训、下乡督导。

4、加大宣传力度,推广“孕妇学校”,狠抓民生实事项目。

5、扶贫工作。

6、工会日常工作开展。

(四)基本支出情况

我单位20xx年总支出为8809068元,其中基本支出8809068。具体是工资福利支出8194631元、商品和服务支出431528元、对个人和家庭的补助182909元。

二、整体支出绩效情况

(一)20xx年整体支出绩效目标设置情况

1、加强内部管理,致力于全市妇幼儿童的保健工作。

2、加强对医护人员的专业培训与学习,提高医疗技术水平,减少因医疗质量引发的医疗纠纷。

3、负责辖区范围内孕产妇健康管理、儿童健康管理,对乡村医师、妇幼专干进行培训、下乡督导。

4、加大宣传力度,推广“孕妇学校”,狠抓民生实事项目。

5、扶贫工作。

6、工会日常工作开展。

(二)20xx年整体支出绩效目标完成情况

目标1:(一)20xx年全面开展妇幼保健机构体制创新试点工作。为进一步落实深化医改工作要求,推动妇幼保健机构体制机制创新,促进妇幼保健机构健康可持续发展,根据《湖南省卫生健康委关于开展20xx年湖南省妇幼保健机构体制机制创新试点工作的通知》的文件要求,我院积极探索机构体制机制创新,完善绩效考核制度,建立保障与激励相结合的运行新机制,以妇幼保健机构能力建设项目为路径,以“互联网+妇幼健康”为载体建设“银医对接系统”,创新妇幼健康服务新模式。一年来,我院通过全面开展绩效考核,创新妇幼健康服务管理体制机制,充分调动了全院干部职工的工作积极性,服务质量得到了极大提升,圆满地完成了各项工作任务,妇幼保健管理实现了资源共享,信息互联互通,极大提升了区域妇幼健康工作能力和水平,高质量完成20xx年妇幼保健机构能力建设项目和体制机制试点工作。(二)顺利通过二级甲等妇幼保健院复评。我中心(院)于20xx年12月正式启动了“创建二级甲等妇幼保健机构”复评工作。经过六个月的努力,医院管理水平、业务技术、医疗保健服务质量、后勤保障、基础设施等方面已取得了一定的成绩。经过6次自评后,我中心于6月30日-7月1日接受娄底市级复评。复评过程中,专家组充分肯定了我中心(院)在创建工作中取得的成绩,认为我中心(院)在行政后勤管理、保健管理、临床管理、医技管理、医院文化建设等方面的工作很到位。工作的亮点主要体现在政府支持妇幼工作,妇幼网络健全、妇幼健康工作总体指标完成好、群众满意度高。经过严格审查,我中心(院)以优异的成绩顺利通过二级甲等妇幼保健院复评。

目标2:圆满完成妇幼保健机构能力建设项目工作。根据《湖南省卫生健康委关于印发湖南省20xx年妇幼保健机构能力建设项目实施方案的通知》精神,我院被确定为县级妇幼保健机构能力建设实施单位,我院高度重视,制定了《涟源市妇幼保健院能力建设项目实施工作方案》,成立了能力建设工作领导小组,负责对全院能力建设的落实和配合,定期召开项目专题会议,将项目指标分解到科室、责任到人,明确时间进度,要求责任科室全力落实能力建设工作。通过妇幼保健机构能力建设,我院人才队伍能力日趋增强,抢救设施设备配置更加完善,患者满意度持续提高,医院的服务能力、医疗技术水平、急危重孕产妇及婴儿救治能力得到了提升,绩效指标合格,初步完成了妇幼保健机构能力建设目标。

目标3:我院建立孕产妇、儿童档案,托幼机构培训,对乡村医师和妇幼专干进行经常性培训、保健部每月进行下乡督导和工作培训,掌握辖区内妇女儿童健康状况信息,提升乡村医师和妇幼专干医疗业务水平及相关工作能力。

目标4:普及妇女婴幼儿健康知识,“孕妇学校”由城区走向乡镇,完成“两癌”普查工作,发放健康手册等各类宣传资料,增强保健意识,以预防为主,治疗为辅,减轻群众医疗负担,树行业新风,让妇幼工作又上新台阶,关注小环境,共享大健康,传播健康,开创我市妇幼工作新局面。

目标5:我院针对1个村扶贫,有驻村帮扶队员3人。积极开展扶贫“全城行动”工作,改善贫困村基础设施,进一步巩固脱贫攻坚成果。

目标6:开展工会活动6次,严格按照总工会及相关上级部门规定要求给工会成员发放福利,工会活动开展有声有色。

(三)未实现既定绩效目标的分析说明

既定绩效目标均完成。

三、总体评价和自评得分情况

(一)工作总体自我评价

20xx年,我单位按照绩效评价的要求,对财政部门预算支出开展了自评,保障了单位日常正常运转,认真按照相关程序对项目组织实施,充分发挥了项目资金作用。我市预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播防治项目较好的完成了各项任务,让孕产妇享受到了国家的相关的免费政策,得到了实惠,取得了良好的社会效益和经济效益。农村适龄妇女“免费”检查项目也较好的完成了各项任务,让老百姓享受到了国家的相关的免费政策,得到了实惠,缓解了贫困家庭的困难,取得了良好的社会效益和经济效益。

(二)自评得分情况:根据年初的绩效考核工作计划和目标,较好的完成了全年的目标工作任务,财务管理制度健全规范,无违规违纪现象。20xx年部门整体支出绩效自评得分95分,详见部门整体指出绩效评价指标自评打分表。

四、存在问题与建议

存在的问题:

1、未对既设的绩效目标实行动态的监督管理;

2、在设定目标时与各业务股室配合度不高,导致设定的目标不够细致和精细。

建议:重视绩效目标管理工作,提高财务与各业务科室的配合,实施对绩效目标的动态监督管理。

妇幼保健机构绩效考核自评报告【第九篇】

一、基本情况

(一)项目概况。

20xx年,在市委市政府的正确领导下,我局认真贯彻落实国家、自治区和南宁市关于巩固脱贫成果与乡村振兴有效衔接的决策部署,认真履行定点帮扶职责,充分发挥后盾单位优势,在人、财、物上给予大力支持,按时轮换派驻第一书记,指导帮助帮扶村党员带头致富,大力发展养殖种植产业,切实加强巩固脱贫成果与乡村振兴有效衔接的责任感与使命感。根据《中共南宁市委员会组织部关于明确驻村第一书记派驻有关事项的通知》(南组通〔20xx〕31号),我局申请2万元用于定点扶贫工作经费。

(二)项目绩效目标。

利用扶贫工作经费支付办公耗材、维护及完善办公场所设施、慰问脱贫户等,充分发挥后盾单位力量,大力支持驻村工作队员的驻村工作。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。根据扶贫工作需要,利用扶贫工作经费支付定点帮扶村办公耗材、维护及完善办公场所设施、慰问脱贫户等。

(二)1.绩效评价原则。

科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法,按照规范的程序,对项目绩效进行客观、公正的反映。

统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确,各有侧重,相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施,即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展,必要时可委托第三方机构实施。

激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩,体现奖优罚劣和激励相容导向,有效要安排、低效要压减、无效要问责。

公开透明。绩效评价结果应依法依规公开,并自觉接受社会监督。

2.评价方法、评价标准等。

评价主要采用比较法、因素分析法、公众评判法等方法,实行百分制考评。评价标准主要为计划标准,即以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

(三)绩效评价工作过程。

1.前期准备

局办公室、规划财务科、人事科等相关科室人员组成的绩效评价工作领导小组,负责项目绩效评价。评价工作小组研究制定工作计划,为评价提供工作指引和具体安排。

2.组织实施

由牵头科室严格对照绩效考评指标,认真组织开展自查工作,形成自查报告报送局评价工作领导小组。

评价工作小组对自查报告进一步审核分析、采取抽查核实、查阅资料、电话咨询等方式,结合年度考核情况,进行整理、分析。

3.分析评价

评价工作小组在核实相关材料的基础上,运用相关评价方法对绩效目标完成情况进行综合评价,归纳问题,分析原因,提出对策,形成自评报告。

三、综合评价情况及评价结论

(一)综合评价情况。

项目目标明确、细化、量化,符合经济社会发展规划和部门年度工作计划。资金到位及时,资金支出合法合规,不存在虚列项目支出、截留、挤占、挪用项目资金情况,不存在超标准开支情况。我局绩效评价领导小组严格进行内部绩效考核,对项目组织管理、项目实施、资金管理、项目绩效等情况,客观公正地对项目情况进行综合评分。

(二)评价结论。项目实施情况总体良好,自评得分分,评价等级为优秀。

四、绩效评价指标分析

(一)项目投入情况。

20xx年度,南宁市安排预算资金2万元,用于扶贫工作经费。

(二)项目过程情况。

1.严格执行项目申请、审核、评估、审批制度,确保项目实施规范化。

2.严格进行内部绩效考核。我局绩效评价领导小组对项目组织管理、项目实施、资金管理、项目绩效等情况,客观公正地对项目情况进行综合评分。

(三)项目产出情况。截至20xx年12月31日,我局严格市委组织部、市乡村振兴和防止返贫致贫工作指挥部办公室等工作要求100%定点帮扶任务,并严格按规定将该项目经费全部用于20xx年开展扶贫日常工作的开支,扶贫工作正常开展。

(四)项目效果情况。

通过扶贫工作的开展,进一步巩固枫木村脱贫成果,认真落实各级防返贫工作要求,做好困难群众的动态排查,对易返贫致贫人口及时发现、及时帮扶,防止出现返贫情况,同时带动脱贫户经济收入。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一)可推广的经验及做法。

1.局领导高度重视,明确落实责任分工。

2.各科室密切配合,通力协作,确保高效完成绩效目标。

3.定期开展经费使用情况自查,做到专款专用。

(二)存在的问题及原因分析。

对项目支出绩效评价工作的思路、方法、操作规程认识不够深入,部分评价指标设置和证据收集有待进一步完善。

六、有关建议

建议上级有关部门进一步加强对项目执行单位预算绩效工作的指导。

七、其他需要说明的问题

妇幼保健机构绩效考核自评报告【第十篇】

一、部门概况

(一)、单位职能

1、拟订全区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准,并组织实施。

2、组织制定并实施全区医疗保障基金监督管理办法,监督管理全区相关医疗保障基金,建立健全医疗保障基金安全防控机制,推进医疗保障基金支付方式改革。

3、组织制定全区医疗保障筹资和待遇政策,完善动态调整和区域调剂平衡机制,统筹城乡医疗保障待遇标准,建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制,健全完善大病保险制度,组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

4、组织制定全区城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准,建立动态调整机制,执行医保目录准入谈判规则并组织实施。

5、组织制定全区药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策,建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制,推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制,建立价格信息监测和信息发布制度。

6、制定全区药品、医用耗材的招标采购办法并监督实施,指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

7、制定全区定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施,建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度,监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8、负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。指导、监督全区医疗保险、大病保险(含职工大病互助)、生育保险、医疗救助等医疗保障经办业务工作。组织制定和完善异地就医管理和费用结算办法。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

9、完成区委、区政府交办的其他任务。

10、职能转变。区医保局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度,巩固完善城乡居民医疗救助制度,建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系,不断提高医疗保障水平,确保医保资金合理使用、安全可控,推进医疗、医保、医药“三医联动”改革,更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

11、有关职责分工。区卫生健康局、区医保局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接,建立沟通协商机制,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

(二)20xx年度重点工作

1、以机构改革为契机,狠抓医保队伍建设

我局挂牌成立后,认真编制“三定”方案,主动协调落实人员的转隶,建立了机关党支部、工会,研究制定了考勤、绩效考核、财务管理等一系列行之有效的规章制度,分工明确、职责具体、责任压实,做到了机构改革期间人心不散、工作不断、秩序不乱,确保了各项工作任务顺利完成;紧抓医保队伍作风建设,强化服务理念,形成全局文明、向上的精神风貌;积极响应全市卫生创建工作,定期开展志愿服务,参与公益活动,获得市、区两级的肯定,被授予“20xx年娄底市文明卫生单位”、“20xx年娄底市无烟单位”和“20xx年娄星区文明单位”的荣誉称号。

2、以统收统支为核心,狠抓征缴支付工作

医保工作参保是基础,有保障才是最大的民生。一是扎实推进医疗保险覆盖面。把医保扩面征缴工作放在突出位置,全区医疗保险的覆盖范围不断扩大,基金抗风险能力进一步增强。20xx年度城乡居民参保人数达到了369897人,参保率达到%;城镇职工医保共参保21945人。二是密切配合医保征管体制改革。20xx年是城乡居民医保征管体制改革的元年,我局积极对接税务部门,做好数据对接,加快了20xx年征收进度,做到工作要求统一,解释口径一致,确保缴费人权益不受损。目前,20xx年城乡居民医保征缴任务基本完成。三是改革支付方式,及时拨付各项医疗保障费用。20xx年城乡居民医保基金支出21081万元,累计结余28977万元;城镇职工医保基金支出万元,累计结余万元。职工医保参保人数少,基金盘子小,抗风险能力差,因我局规范管理、严格监管,职工医保基金在全市范围内只有我区没有出现亏空,确保了各项待遇及时支付。

3、以常态监管为抓手,确保基金安全运行

一是深入推进“打击欺诈骗保、维护基金安全”专项行动,印制了宣传海报5000张、宣传折页50000份、制作了警示宣传片,集中对区内定点医药机构进行专项检查。专项行动共检查协议药房30家,协议医院22家,约谈限期整改3家,暂停医保服务协议10家,退回违规违约基金元,退回违约基金占总使用基金的比例在全市县市区中排第一,此项工作被列入了彭书记在全省“不忘初心、牢记使命”主题教育工作会议上作典型发言的内容之一。同时我局在人手紧缺的情况下,派出4名精干人员协助省医保基金监管飞行检查,表现突出受到了省医保局的通报表扬;二是开展了医保政策进社区、进农村、进医院、进参保单位和进机关的“五进”宣传行动,提高了广大群众对医保政策的知晓度;三是对协议医疗机构实行总额费用和均次费用的“双控”管理,提高基金使用效率;四是在全市率先启动医保身份认证及远程监控系统,实时监管医疗服务行为。

4、以专项整治为重点,完善便民利民体系

以“不忘初心、牢记使命”主题教育专项整治为契机,突出抓好问题整改。一是简化异地就医备案程序,取消了就诊地协议医疗机构和医保经办机构盖章的手续,充分运用电话、微信、短信等报备证明方式,异地就医备案程序更加简便;二是及时调整了大病保险政策,起付线由13800元降低至9200元,报销比例在20xx年的基础上提高5%,建档立卡贫困人口、特困人员、城乡低保对象起付线降低一半至4600元,报销比例再提高5%,从10月1日起取消年度封顶线,防止家庭灾难性医疗支出;三是在全市范围内率先落实城乡居民医保43种特殊病种门诊医疗政策,提高了城乡居民门诊医疗保障水平;四是率先在全市启动城乡居民特殊药品联网结算工作,参保居民只须承担个人自负部分,不用垫资,更加方便参保居民就近取药。

5、以脱贫攻坚为重任,提高群众幸福指数

一是用心用情驻村帮扶。会同万家村村支两委,确定了以红薯特色产业和合作社为龙头,拓宽群众增收渠道;开展脱贫攻坚扶志(智)工作,激发贫困户的内生脱贫动力;优化村规民约,提高乡村治理水平;用心用情精准帮扶,提高贫困户满意度。二是全面落实医疗保障扶贫政策。我局和扶贫办建立了定期沟通机制,确保一个不少地纳入参保范围,参保率达100%;严格落实基本医疗保险、大病医疗保险和兜底保障等扶贫政策,确保贫困人口在区内医疗机构住院实际报销比例最低达到了85%;优化健康扶贫“一站式”结算服务,简化办事流程,缩短办结时间,方便困难群众看病就医。在省脱贫检查考核中,被抽中的万家村驻村帮扶和健康行业扶贫,都取得了零失分零差错的好成绩。

6、以主题教育为引领,不忘初心、勇担使命

按照“守初心、担使命、找差距、抓落实”的总要求,认真扎实把学习教育、调查研究、检视问题、整改落实贯穿主题教育全过程。通过调查研究、征集意见,召开“三听两问”活动,对存在的三个方面七个问题进行专项整治和优化完善。其中“简化跨省异地就医备案登记和经办流程”和“定点特殊药品药店,方便特药患者取药,由医保直接结算”二项工作措施获得参保群众高度赞誉,列入区主题教育办多期通报推介典型。我局将以主题教育为引领,不忘初心、勇担使命不停步。

二、部门整体支出绩效情况

(一)20xx年部门整体支出绩效目标设定及指标设置情况

目标1:保障医保局全局干部职工的人员经费及各项保险基金的正常运转。

数量指标:保障在职44人的工资和养老保险、职业年金、住房公积金、工伤保险、独生子女父母奖励金、公务车补。

质量指标:保障在职人员44人的待遇保障达100%。保障经办机构正常运行。

时效指标:人员工资逐月保障,办公经费支出12月底。

成本指标:总成本控制在万元,在职人员工资235万元,养老保险40万,工伤保险2万,医保21万,住房公积金29万,独生子女费万,公务员交通补助25万。

社会效益指标:保障职工的福利待遇享受,顺利做好各项医疗保障工作。

服务对象满意度;力争使单位职工的满意度达到100%。

目标2:严格控制公务接待费

数量指标:厉行节俭、严控支出,实现三公经费负增长。

质量指标:严格按照《湖南省公务接待管理办法》执行。

时效指标:20xx年年底。

成本指标:接待各县市区学习交流、调研等开支1万元。

社会效益指标:提升事业单位整体形象,促进全区医保事业的发展。

服务对象满意度:力争使服务对象的满意度达到97%。

目标3:加强党的思想建设工作

数量指标:每周五政治学习,全年不能少于43次,党员活动每年至少1-2次。

质量指标:参会学习率90%以上,凝聚力增强

时效指标:20xx年年底。

成本指标:完成党建会议及党员活动费用需经费万元

社会效益指标:提高党员的知识素养,提高思想认识,提高党员凝聚力,加强使命感。

可持续影响:以抓好党建为引领,做好一切业务工作。

目标4:确保各项医疗基金业务工作正常运作

数量指标:保障我区城镇职工参保万人,城乡居民参保37万人及离休人员10人的医疗待遇正常享受。

质量指标:1、做好全区城镇职工医疗、城乡居民医疗保险的征缴,完成任务100%、2、做好医疗费用的结算和支付工作。3、加强医保基金监管作为首要政治任务,堵漏洞、强监管、重惩处、严震慑,巩固高压态势。

时效指标:20xx年年底。

成本指标:用于单位的物业管理费4万、水电3万元、办公费、政策宣传19万元、印刷用6万元等开支共计32万元。

社会效益指标:保证医保工作稳定运行。

可持续影响:宣传好各类医疗保险政策,参保人员待遇及时享受。

(二)20xx年部门支出绩效目标实现情况和指标完成情况

目标1:保障医保局全局干部职工的人员经费及各项保险基金的正常运转。

完成情况:1、全年44人共计发放工资津补贴支出505万元,确保了100%足额到位;单位职工人员满意度100%。

目标2:严格控制公务接待费

完成情况:20xx年全年公务接待开支元,实现三公经费负增长,杜绝铺张浪费,保持厉行节俭。

目标3:加强党的思想建设工作

完成情况:每周五政治学习,全年政治学习共计49次,提高了全局党员素养,牢记为民服务的宗旨。

目标4:确保各项医疗基金业务工作正常运作

完成情况:20xx年医保征缴、待遇支付工作稳定运行,各项医疗保险基金当年略有结余,医疗服务对象满意度95%。

(三)未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明

娄星区医疗保障局既定绩效目标和指标任务均已完成。

三、总体评价和自评得分情况

(一)区绩效办对20xx年娄星区医保局的绩效评估考核结果仍未公布。

(二)娄星区医保局20xx年度工作总体自我评价

娄星区医疗保障局在区委区政府的正确领导下,自3月28日挂牌以来,全体干部职工团结一致,齐心协力,求实奉献,积极探索机构组建的新思路、新方法。深入开展医疗保障扶贫、巩固参保覆盖面、打击欺诈骗保专项治理等工作,着力在转变工作作风、提高工作效能上下功夫,不断推进医保工作有效平稳运行,圆满完成了全年各项工作任务。

根据年初的绩效考核工作计划和目标,区医保局较好地完成了全年的目标工作任务。自评为98分.主要是由于我局是新组建的部门,内设机构“医保事务中心”人员配置还未确定,此项目扣了2分。

四、存在问题与建议

一是中心医院等大医院医疗费用及异地就医费用增长过快。由于近年来中心医院等大医院医疗规模的扩张,新住院大楼的投入使用,以及参保人员盲目选择大医院就医的心理,导致中心医院为代表的大医院近两年来医疗费用快速增长。从现实看,为避免参保人员就医存在不理性行为,我们在管理上要注重合理引导,控制小病进社区,合理分流参保人员理性就医。

二是改制企业退休人员给我区统筹基金造成了较大的政策性超支。改制企业退休人员在20xx年就开始陆续参保,自20xx年以来改制企业退休人员的住院费用急剧上升,由于我区在改制时没有按人平9500元预留10年的医疗保险费,造成了我区统筹基金收支形势迅速严峻起来。

三是贫困人口政策倾斜,住院费用较高。建档立卡贫困人口在区内定点医疗机构可先诊疗后付费,且综合保障个人实际报销比例达到85%,导致我区贫困人口住院率异常偏高,住院费用较高。20xx年建档立卡贫困人口县域内住院6469人次,占县域内住院总人次的31%,贫困人口县域内住院报销2873万元,占县域内住院总报销费用的46%。

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