季度审计工作报告
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在当下这个社会中,报告不再是罕见的东西,要注意报告在写作时具有一定的格式。我们应当如何写报告呢?以下是网友帮大家分享的“季度审计工作报告”,仅供参考,欢迎大家阅读。
根据年度审计计划安排,内审部于20xx年x月x号至x月x日对公司存货管理进行了审计。
一、审计概况
审计依据:财政部《会计法》、《内部会计控制规范》等有关规定。 审计项目:存货管理审计。
审计范围:仓储管理的制度完备性和严密性;原材料入库、在产品和原材料的出库、在产品和产成品的入库、产成品出库的合规性和准确性;货品账目和盘点;残次冷背存货的管理情况;存货保安情况。
审查程序和方法:(1)检查仓储管理的相关制度文档。(2)抽查原材料、在产品和产成品的出入库记录。(3)访谈仓储管理相关人员,了解内控制度严密性和相关制度的执行情况。(4)会同仓储主管人员、财务人员盘点存货库存。(5)实地考察和访谈相结合,检查存货保安情况。
二、审计评论
经过审计,我们有如下结论:
可以看出,我单位在存货管理方面具有以下特点:一是制度建设比较健全。对照财务部下发的《内部会计控制规范》,我单位的存货管理制度的建设具有很强的实用性和科学性。二是内部控制系统比较完整。对仓储管理人员的配备比较科学合理,不相容岗位的仓储人员实现了分离。
审计中发现了一些问题,但这些问题极少是因为仓储管理制度没有涵盖,原因如下:一是实际工作中不可避免会出现的偏差;二是部分仓储管理人员对制度的执行还存在不到位的现象,出现的问题只要认真对待是完全可以避免的。
在现场审计过程中大多数问题已与相关人员进行了沟通,并提出了整改建议,公司生产部领导及生产部仓库管理组上下高度重视,这些问题正在积极整改过程中。
三、审计结果及建议
1、审计结果:
(1)实际材料出库过程中,存在部分仓库管理员在未履行全部手续后就出库的情况,尽管事后进行了补记录。
(2)20xx年xx月xx日,半成品仓BOS-330主板出库记录和车间领用记录不符,出库记录少了5套。经了解,是由于车间第二次补领5套后,仓库管理员没有予以记录。
(3)20xx年xx月xx日,成品仓有一批电控锁(32把)入库未记录。
(4)经过盘点,半成品仓、成品仓的账实基本相符,但原材料仓的接线端子、电阻的数量出现合理范围外的损耗。经了解是出货时计量不够精确,只是凭经验的眼看估数。
(5)部分仓库管理员的安全意识不强,对仓库保管的安全知识回答不正确。
2、审计建议:
(1)关于仓储管理制度执行
加强对仓储工作人员的教育,并建议将制度执行情况和业绩考核挂钩,强化公司仓储管理制度的执行力度。
(2)材料出入库一定要严格按照流程,避免漏记、错记,原材料出库
要准确计数,不要因为麻烦而目测计数。
(3)加强对仓库管理人员的安全知识教育,强化仓库管理人员的安全意识。
四、其他说明
因限于此次存货管理审计的重点、范围,审计工作无法触及所有方面。审计方法以抽样为原则,因此在报告中未必揭示所有问题。
以上报告送呈董事会审计委员会审阅。