采购年度工作计划安排表【精彩4篇】

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政府采购中心工作总结计划【第一篇】

政府采购中心工作总结计划

政府采购中心工作计划安排

国家高级采购师报考网站

围绕上述指导思想,中心要重点做好以下几个方面的工作:

一、进一步发挥中心职能作用,扩大政府集中采购规模和范围

(一)继续扩大政府集中采购覆盖面,做大政府集中采购规模。一是积极配合省财政厅编好省直政府采购预算和政府采购计划,确保纳入政府采购预算和政府采购计划的通用政府采购项目均通过中心依法规范组织实施,实现应采尽采,力争采购规模比上年增长20%以上;二是积极配合省财政厅适时调整政府集中采购目录,扩大政府集中采购项目范围,增加品种,强化政府集中采购目录的可操作性和执行的严肃性。

(二)扩大货物类协议供货采购和服务类定点采购的范围。一是完善现行有关协议供货管理办法,将货物类协议供货采购范围扩大到部分

公务用车、办公家具等;组织实施好第二期货物类协议供货采购工作。二是会同省财政厅将服务类定点采购范围扩大到因公出差住宿、会议、 培训等项目;探索实施工程监理和信息系统集成监理等定点服务采购工作。三是推动与沈阳市和周边各市共同打造统一的协议供货市场和定点

服务采购市场,实现区域采购成果共享,提高政府集中采购的规模效益。

(三)扩大工程采购项目规模和范围。一是会同省财政厅进一步推进修缮、装饰工程、系统集成、网络工程和其他各类工程项目的政府集 中采购工作;二是配合省财政厅积极探索推进财政性资金投资的基本建设工程项目实施政府集中采购,在现行工程建设管理体制和实施方式框

架内,谋求切入点,在工程监理、工程设计方案选择、材料设备采购等方面取得突破,推进工程政府集中采购工作。

二、完善制度体系,夯实工作基础

(一)制订和完善各类标准化范本基本格式,强化内部管理制度健全和落实工作。一是建立定期检查考核制度,强化中心内部各项管理制

度的落实;结合中心运行实际情况,适时制定和完善相关管理制度。二是制发《辽宁省政府采购中心采购文件范本基本格式》、《辽宁省政府

采购中心货物类采购项目需求落实情况范本基本格式》、《辽宁省政府采购中心工程类采购项目采购单位需报送的材料范本基本格式》、《辽

宁省政府采购中心开标、评审所需文件范本基本格式》和《辽宁省政府采购中心开标、评审所需表格范本基本格式》。三是配合省财政厅制发 货物、工程和服务政府集中采购项目合同范本基本格式。四是组织编写《政府采购知识问答》、编印《辽宁省政府采购中心内部制度汇编》( 二)和《政府采购法规制度汇编》

(二),进一步提升中心制度化建设水平。

(二)加大“辽宁省政府采购管理信息系统”的应用工作力度。一是中心内部实行联网操作,中心与省政府采购管理办公室实行网上办公,

对政府采购方式审批、交易流程、合同备案、信息统计等实现电子化管理;二是拓展信息系统应用功能,研究开发采购单位和供应商操作平台 ,申办中心电子认证体系,试行网上竞价采购方式;三是推进电子评审系统的应用,探索试行网上招标、投标、评标,确保政府集中采购的公 正性、权威性和严肃性。

(三)大力推进“三库”建设。一是建立省直政府集中采购供应商登记制度,收集供应商基本情况,在此基础上,建立中心供应商信息库;

二是配合省财政厅进一步完善“辽宁省政府采购评审专家库”,实现“辽宁省政府采购评审专家库”与省发改委“辽宁省评标专家库”两库联网,整

合评审专家资源,实现专家的资源共享、动态补充和随机抽取;三是完善现有“省直采购单位信息库”建设,夯实相关基础工作。

三、完善工作机制,提升规范化操作水平

(一)完善“四个体系”建设。一是进一步完善采购项目论证体系,制定重大采购项目聘请专家论证暂行办法,完善中心内部和直接邀请潜 在供应商对采购文件论证制度,实施重大项目采购文件网上公开征求意见的办法,切实提高采购文件编制质量。二是以货物类协议供货采购和 定点服务采购项目为重点,进一步建立健全服务跟踪考评体系。进一步健全供应商承诺制度、价格和服务的管理监控机制和供应商履约考核机

制;根据货物类协议供货采购和定点服务采购的协议约定对实施情况进行跟踪和市场调研,督促中标供应商按照协议约定履行价格和服务的承

诺。三是进一步完善绩效考评体系,强化中心内部管理,以项目完成时间、采购成功率、供应商质疑投诉率、采购项目节支率、采购单位满意

率、供应商满意率等为主要内容的指标考评体系,科学评价各处工作。四是建立行业联动体系,组建辽宁省政府采购协会,加强行业自律,促 进行业规范化建设,为省、市、县(市)、区集中采购机构的沟通、协调和交流搭建平台。

(二)完善中心内部协调、沟通、反馈工作机制。一是及时发现和解决工作中的矛盾和问题,总结工作中的经验教训;二是完善中心科学 民主决策的程序和方法,防止决策的随意性和盲目性;三是继续巩固中心周工作计划和每半个月采购项目完成情况动态分析报告,提高工作质 量和效率。

(三)继续坚持和完善中心与省财政厅定期联席会议制度。针对实际工作中存在的问题及时进行沟通,达成共识,进一步改进和完善工作

。同时,中心与省政府采购管理办公室分别指定专人,建立经常性的沟通联系机制,实现政策、统计资料等信息的及时共享。

四、发挥政府采购政策功能,促进经济发展

(一)积极配合省财政厅等有关部门研究制定相关政策,认真贯彻落实科学发展观。一是研究节能产品、绿色环保产品政府采购实施办法 ,促进环境保护,建设节约型社会和节约型政府,实现可持续发展;二是研究制定支持我省中小企业发展的政策措施,为我省中小企业提供参

与政府采购竞争机会,增加授予合同数量,扩大就业机会和渠道;三是研究制定支持自主创新产品政府采购政策措施及具体操作办法,增强我 省企业国内国际的竞争力;四是研究制定通过政府采购保护国家安全的政策措施,不断扩大本国货物和服务的采购规模。

采购师国家职业资格认证分为4个等级 高级采购师

一级 采购师

二级 助理采购师

三级 采购员

四级

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(二)在采购文件、评审办法、采购合同等方面体现政府集中采购的政策目标。在政府集中采购工作中,充分发挥政府集中采购优先购买 的政策功能和示范效应,努力构建优先购买节能、环保和拥有自主知识产权的产品以及激励我省企业自主创新的采购环境。一是在办公用品、 汽车等采购项目执行过程中优先采购节能、环保的国有品牌产品。二是自觉购买政府采购自主创新产品目录内的产品;对经省科技部门认定的

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自主创新产品实施首购政策;对自主创新产品和拥有我国自主知识产权的网络设备、网络安全和无线局域网等产品,在评审办法中给予优惠。

政府采购【第二篇】

政府采购

一、政府采购的范围、特点和方式

(一)政府采购范围和管理

(1)政府采购范围

1)采购主体。包括:各级国家机关、事业单位和团体组织。

2)采购资金。采购人全部或部分使用财政性资金进行采购的,属于政府采购管理范围。财政性资金包括:预算资金、预算外资金和政府性资金。

3)采购内容和限额。

 《政府采购集中采购目录》中的采购内容,无论金额大小都属于政府采购

范围。

 《政府采购集中采购目录》以外的采购内容,采购金额超过政府采购最低限

标准的,也属于政府采购的范围。

 《政府采购法》实施以来,国务院办公厅的中央预算单位政府采购的最低限

额标准为:货物和服务单项或批量为50万元,工程为60万元。

4)地域范围。(中国境内)

(2)政府采购管理

 政府采购工程的招投标过程由相应行的行政监督部门监督

 预算执行情况和政府采购政策执行情况由财政部门实施监督。

(二)政府采购的基本原则和特点

(1)基本原则:公开透明、公平竞争、公正和诚实信用。

(2)特点:

1)资金来源公共性。一是资金来源于政府财政部收入;二是政府采购目标具有公共性(想社会提供公共服务)。

2)强制性。必须严格按照有关法律法规组织实施和规范管理。

3)政策性。维护国家和社会公共利益,促进社会经济协调平衡发展。

4)经济型和非盈利性。追求财政资金使用效益的最大化。不以盈利为目标,而是追求社会公共利益为最终目标。

(三)政府采购的方式

1)公开招标

2)邀请招标

3)竞争性谈判

4)询价

5)单一来源

6)其他政府采购方式

二、政府采购的条件、组织和程序

(一)政府采购实施条件

必须编入政府预算,并经本级财政部门审核和本级人民代表大会审查方可实施。未编报政府采购计划的临时性采购项目或追加预算的采购项目,由采购人提出申请说明,经财政部门按照职责权限批准后,才能组织实施。

(二)实施方式和组织形式

(1)实施方式:集中采购 和 分散采购。

(2)组织形式:委托招标 和 自行招标。

(三)政府采购的程序

(1)确定采购需要

1)政府采购预算

2)政府采购计划

3)进口产品审核:(应采购本国货物、工程和服务)

以下情形之一除外:

在中国境内无法获取或者无法以合理的商业条件获取的在中国境外使用而进行采购的。

其他法律、行政法规另有规定的。

(2)确定采购实施方式

1、《政府集中采购目录》内的采购项目实行集中采购。

2、《政府集中采购目录》以外,达到成功限额标准的,实行分数采购。

3、没有达到采购限额标准的,不纳入政府采购管理,可采用《政府采购法》以外的其他方式采购。

(3)确定采购方式

1)公开

2)邀请 (一下情形之一,可采用邀请招标)

1、具有特殊性,只能从有限范围的供应商中采购的;

2、采用公开招标方式的费用占项目总值比例过大的;

3)竞争性谈判 (情形之一,可采用)

1、招标后没有供应商投标或者没有合格表的或者重新招标未能成立的;

2、技术负责或者性质特殊,不能确定详细规格和具体要求的;

3、采用招标时间不能满足用户紧急需求的4.不能事先酸菜总额的。

4)询价

5)单一(情形之一,可采用)

1、只能从唯一供应商处采购的;

2、发生不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购;

3、必须保证原有采购项目的一致性或者服务配套的要求,需要继续从原供应商处添购且添购资金不超过原合同采购金额的10%的。

6)其他采购方式

(4)组织采购活动

(5)采购合同的签订、履约和验收

(6)申请支付采购资金

(7)政府采购文件的保存

附采购流程表。

采购工作计划【第三篇】

20xx年即将过去,新的一年即将到来,为了更好的完善采购工作,经过不断的学习和实践,针对我所负责的螺栓采购工作目前的状态,现对20xx年的工作做出如下计划:

一、20xx年的工作目标

1、供应商开发管理

在开发供应商管理这一方面,由于我们公司比较大,所以还是比较成功的。很多公应商在质量合格率和交货及时率上,表现很不错。目前我公司的螺栓供应商有河南电力器材公司、浙江环达、北京兆通博发、青岛强固和青岛永鑫全等几家,并且建立完整的供应商档案。20xx年,螺栓采购工作要在维护原有的供应商的基础上,再开发3-5家新的供应商。开发更多优秀的供应商,可以减少采购成本、降低采购风险、提高物料及时到货率,保证物料的质量。

2、降低采购成本

进行价格审查,将市场价格与供应商价格进行对比分析后作出合理定价,以降低成本;另外开发更多的优秀供应商也可以减少采购成本。

二、对20xx年工作提出的建议

今年整个采购工作过程中存在许多问题与不足。采购物资的及时性在明年必须要有一个质的飞跃,尽量克服以前到货不及时的各种不利因素,安排好螺栓的到货时间,减轻由此给生产带来的不利因素。进一步维系好与现有供应商的合作关系,并多渠道开发新的合格供应商,拓展进货渠道,降低采购成本。

1、完善和发展公司的采购系统,建设有效的采购供应链,逐步提升工作效率,降低经营成本。

2、保持和加强同现有供应商的管理与联系,通过与质量和生产联系,淘汰一些在供货及时率、质量合格率方面较差的厂家。

3、控制好对供货单位的付款比例,在减轻财务部资金压力的同时,保障螺栓进货渠道畅通。

4、应该加强安全库存管理,摸索一个适合我们公司的安全库存量,这个特别需要仓库管理人员的全力配合。

食品采购计划表【第四篇】

宴请采购计划单 2014 年 5月4日

字:

备注:厨房下单员必须写清所购物品的详细情况,否则后果自负;采购员按照下单做够物品与供货商比价、议价后报相关领导批准后采购。篇2:食品物资采购计划

酒店经营部门生产用的鲜活商品,蔬菜,水果,干货,调味品及经营用饮料,烟草等商品(下称经营部门生产用的各类商品)由采购部采购供应,具体执行办法如下:

(1) 经营部门生产用的各类商品用量计划,审批程序: 1, 食品仓库每月8日前对当月计划购进的主要商品编制《食品购

进申请表》一式三份,并分别送餐饮部,采购部各一份,作为当月计划采购的参数。 2, 食品仓根据当月计划或未列入计划的各类食品以及仓库存货和

经营情况,由仓库管员编制每次实际应购进的《食品定货通知单》一式三份,送餐饮部审批后交食品采购部及仓库各一份执行。 3, 如果由于市场行情的变化,需要增加存货量的商品,则由采购

部提出计划送餐饮部审批后执行。

(2) 经营部门生产用的各类商品报价审批程序:

各供应商根据月间需要供应的各类商品按规定时间编制《市场报价表》,每10日报一次价给采购部定价,餐饮部核价,分管财务的副总经理审批。将审批后的《市场报价表》交采购部,食品仓,财务经理各一份执行。

(3)对短缺货,急用食品,由食品采购员直接采购。但《补报价单》应经食品采购部经理,分管财务副总经理审批。篇3:原辅料采购计划表

周口市兰希食品有限公司

原辅料采购计划表

(包括原料、食品添加剂、包装材料等)

年 月 日篇4:餐饮管理层培训之5--食品原材料采购供应管理

第五章 食品原材料采购供应管理 采购供应管理的好坏,直接影响厨房生产、产品质量、成本消耗和经济交益。

第一节 食品原材料采购管理

一、食品原材料采购管理组织形式

(一)企业采购部组织形式

企业采购部组织形式是全店统一设立采购部。

(二)餐饮部门采购组织形式

餐饮部门采购组织形式是一种分部管理方式。

二、食品原材料采购管理工作方针

上述工作方针的具体要求是:

1、在采购渠道上坚持“先国有,后个体;先市内,后市外;先国内,后国外”。

2、在货源供应上坚持以厨房生产和餐厅销售为中心,做到适用、适销、适时、适量。具体体现为:“品种对路、质量优良、价格合理、数量适当、到货准时”。

3、在采购价格上坚持掌握市场行情,减少流通环节,做到“价比三家、货比三家”。

三、食品原材料采购计划编制方法

(一)计划编制方法

计划主要是确定食品原材料采购资金和业务周转金需要量。因此,食品原材料采购计划只能从降低库存量、加快资金周转、节约费用开支的角度出发,确定食品原材料采购资金,并由此确定采购业务周转金。

1、直接计算法。

2、间接计算法。间接计算法是以上食品原材料采购资金实际耗用量为基础,分析业务量增减变化和上食品原材料采购资金周转的合理程度来确定采购资金需要量。

(二)月度计划编制方法

1、食品库房根据食品原材料消耗方式和库存周期不同,分类确定进货间隔周期。

2、根据历史资料,掌握各类食品原材料月度日均需要量,确定进货数量。

3、编制月度采购计划。

(三)日常订货计划编制方法

1、月度采购计划主要适用于进货间隔期一周以上的食品原材料。其计划编制方法是厨房根据生产业务需要,于前1—2天分类填写请购单,确定各种鲜活食品原材料的采购数量,经采购经理审批后交食品采购组办理。

四、食品原材料采购价格确定

为贯彻“掌握市场行情、减少流通环节,坚持‘价比三家,货比三家’”的原则,采购管理中必须加强食品原材料定价管理,控制采购价格,防止舞弊行为,降低成本开支。其定总经理审批。

1、正常库存的食品原材料,采购人员必须取得三家以上的客户报价,包括人民币或外币报价,加盖供货单位公章,交采购供应部经理召集采购员集体定价后,才能办购。

2、客户每天交货的鲜活食品原材料,采用定期定价程序。一般以7—10天左右为一定价期。

3、库存周期较长的干货,包括海味、粮油米面、调料等食品原材料,每月定价一次。

五、食品原材料采购管理组织方法

1、正常库存食品原材料补充。正常库存是指进货间隔期一周以上的食品原材料。采购人员将采购计划落实后,将供货单位、供货时间、品种、数量等通知食品库房,以便库房做好验收准备。

2、每日进货的鲜活原材料采购。

3、季节性食品原材料采购。

4、短期储备的鲜活材料采购。

5、计划外急需的食品原材料采购

6、新货原材料采购。

7、酒水饮料采购。进口酒、国产酒一般每月进货一次,啤酒、饮料一般5—10天进货一次。酒水饮料单设库房,由企业酒水部统一管理。

8、烟草采购。

9、海外进口食品原材料采购。

10、食品原材料采购提货。

六、食品原材料采购合同管理

(一)签订采购合同的原则

1、代表法定人原则。

2、内容合法原则。

3、平等互利原则。

4、等价有偿原则。

(二)采购合同的内容

1、标的。

2、价格。

3、数量。

4、期限。

5、经济责任。

6、其他条款。

(三)合同管理及注意事项

首先,要查明情况。

七、对采购人员的素质要求

1、有强烈的事业心和责任感。

2、有较丰富的商品知识。

3、有效强的社交活动能力。

4、有一定政策水平和法律知识。

5、廉洁奉公,不谋私利。

第二节 食品原材料库房管理

一、食品原材料库房设备

(一)食品库房种类

1、干货调料库。它以正常室温为主,对温度没有要求,主要储存一般干货原材料。

2、化解库。

3、冷库。

4、极冷库。

5、酒水库。

(二)食品库房管理组织形式

1、仓管部管理形式。

仓管部组织形式内部设仓管部经理、内勤记账员、库房保管员等主要工种。

2、餐饮部门库房管理形式。

二、食品原材料库房管理任务

(一)当好参谋、发挥蓄水池作用

(二)科学储存保管、控制库存业务

(三)制定工作程序、严格管理制度

(四)做好出入库管理、完善账务手续

三、食品原材料库房管理基本制度和要求

(一)库房管理基本制度

1、四禁制度。

2、四不制度。

3、四隔离制度。

4、三先一不原则。

5、四防制度。即防火、防盗、防腐、防毒。

(二)库房管理基本要求

1、六化要求。

2、四懂要求。

3、四会要求。

四、食品原材料库房管理程序和方法

(一)入库验收

1、所有食品原材料和餐茶用品入库,必须办理入库验收手续。

2、食品原材料和餐茶用品验收,根据货物不同,分别采用点数、过称、点箱、清盒、数瓶等方法,逐一点清。凡有包装的货物,在验包过磅的基础上,坚持一般性货物少验,贵重易碎货物多验,完整无缺的少验,有破损的多验,本地的少验,国外、外埠的多验,易潮易变的多验,混装货物全验,以防止短缺,保证验收质量。

3、凡办理验收手续的物品,必须填制入库验收单,库房据以记帐,并送财务部门一份办理付款手续。

(二)库房储藏保管

1、食品库房设库管员,负责所管库房食品原材料、餐茶用品和杂品的人库验收、储藏保管、出库发货、明细账登记、库房盘点、报表传送和安全卫生等各项日常管理工作。

2、原材料货架离地面20厘米以上,离墙面10厘米以上。每个堆位或货位上的食品原材料和餐茶用品必须按种类不同,分别设立“进、出、存”货卡。并与明细账和堆位或货位上的实存货品核对,做到账、物、卡相符。

3、建立“库存物品明细账”。准确记录库存物品的来龙去脉,做到库存物品“三对口”,即库存物品与明细账对口、库存物品同货卡对口、货卡库存余额和明细账余额对口。

4、库房管理员每月对各类食品原材料和餐茶用品进行盘点,并根据“库存物品明细账”记录的收、付发生额和余额数,编制食品库“进、销、调、存月报表”,分送库房办公室、餐饮部、采购部和财务部。

5、库存食品原材料应根据种类、日均消耗和间隔期不同,分别建立最高存量和最低存量。

6、库房管理员对所管食品原材料和餐茶用品,应经常检查。对滞存库房时间较长的物品应主动向餐饮部经理和仓管部经理反映滞存情况;对损坏、发霉、变味、变质和超期储存的食品原材料和餐茶用品,应及时提出处理意见。

7、库房管理过程中,要根据食品原材料种类、储存期和要求不同,采用不同的方法,做好储存保管。

(三)库房盘点

1、各库房所保管的食品原材料和餐茶用品每月至少盘存一次,时间一般在月末最后3天内。

2、库房盘点要逐库进行。

3、库房盘点后,对各库房盘盈、盘亏结果要作具体分析,查明原因,填制“盘亏”。

(四)出库管理

1、各厨房、各餐厅及酒吧、宴会厅领用食品原材料和餐茶用品,必须填写“库房领料单”或“内部调拨单”,经使用部门经理或主管签字方能领取。严禁先发货,不得到库内发货。

2、所有食品原材料和餐茶用品出库,必须在库房办公地点或指定的地点发货,不得到库内发货。发货时须按领料单或调拨单要求,逐件点清。

3、食品原材料出库后,库房管理员当天应根据出库单调整各货架或堆位库存货卡和库存物品明细账,物品与账面分开,以及时反映库存食品原材料增减变化情况,随时保证账、物、卡相符。

4、必须在月度终了前规定的时间内向库房管理员报送下月食品原材料和餐茶用品补充进货计划,时间一般为每月25日左右,临时补充进货必须提前3—4天报库房管理员,以便仓管部汇总制定月度采购订货计划。

(五)库房进销调存统计汇总和报表传递

记账员或内勤将各库房各种账卡、报表汇总、整理归类,然后统一入账。

五、食品原材料库房管理人员工作考核

1、库房劳动效率。其劳动效率的高低,可用收发货笔数、吨位数和保管物品吨位数来反映。

2、账货相符率。因此,定期考核账货相符率,是评定库房管理人员劳动好坏的重要指标。

3、保管损失率。保管损失率是考核库房管理人员储存、保管食品原材料和餐茶用品的重要指标。

4、单位库存容量。因此,在保证食品原材料安全、卫生的前提下,库存容量的合理程度就成为库房面积利用的制约因素。通过单位库存容量考核,可以促使库房管理人员合理使用库房,节省增加库房面积的费用开支。

第三节 食品原材料采购供应管理控制

一、采购计划控制

采购计划主要是确定食品原材料采购资金和周转资金。

1、采购数量和实际成本控制。采购人员每月必须根据各类食品原材料的耗用情况,按月度计划组织进货。财务人员要做好审批,控制采购成本支出,生产人员要控制实际成本消耗,防止因采购数量过多和实际成本大量增加,减少银行存款。

2、库存资金控制。

3、资金周转控制。

二、库存容量控制

库存容量是影响采购计划能否顺利完成的关键,它直接决定资金周转速度。最高存量是每次进货入库时所达到的最大储存量。最低存量是随着生产业务的进行,食品原材料不断被消耗,库存量下降到最低点时的储存数量。

(一)最高存量控制

食品原材料最高存量是由库存周期内的日均需要量和进货间隔周期决定的。 控制最高存量重点是抓好三个环节的工作:

1、每次进货前,库房管理员根据食品原材料种类不同,分析库存货卡,掌握库存余额。然后根据月度计划要求和厨房生产需要,提出进货补充计划。

2、进货补充计划要根据不同食品原材料进货间隔周期,日均需要量和安全保险天数不同来确定,并制定采购单。经过部门经理和财务人员审批,然后组织进货。

3、每次进货后,库存量达到最高点。库房管理人员要调整库存货卡,制作进货报告,使最高存量基本符合储备定额要求,防止过高过低;必要进,仓管部记账员和财务人员要做好检查,以此控制最高存量。

(二)最低存量控制

最低存量以满足短时间内食品生产原材料需要为限度。

控制最低存量的关键是要掌握不同种类的食品原材料的库存余额,每天在库存货卡上做好货物出入库记录,同时分析最近几天的日均用量、安全天数和提前采购天数,算出最低存量。

三、采购价格控制

采购价格控制是降低采购成本的重要途径,也是贯彻“掌握市场行情,做好采购供应,严格制度,廉洁奉公,保质保量,降低成本”的采购管理工作方针的重要措施。做好采购价格控制的其本方法是:

1、坚持货源报价、严格定价制度。

2、执行价格公开管理,社绝黑箱操作。

3、严格检查定价执行情况,控制采购价格。库房管理员每次入库验收时,应将实际采购价格和采购部制定的采购定价比较,控制定价执行结果。

四、经济批量控制

经济批量是指花费在食品原材料的订货费用和存储管理上的费用都是最低时的采购数量。影响经济批量大小的因素主要有三个:一是订货费用,即每次订货时发生的差旅费、人员工资、运输费用等,这部分费用的多少与每次订货数量无直接联系,但与订货次数的多少成正比;二是存储费用,即食品原材料库存管理中发生的搬运费、仓管费、占用资金利息损失、储存保管损失等;三是缺货损失,即未能保持足够存量而造成的损失,如价格折扣损失、临时采购增加的订货费用等。在上述三种费用中,订货费用与订货次数成正比,存储费用随订货数量的变化而变化,缺货损失则直接由订货数量不足造成。在库存管理中,从降低订货费用看,要求加大订货批量、减少订货次数;从降低存储费用来看,又要求减少订货批量,增加订货次数。

经济批量控制主要适用于消耗量较大、市场供应充足、存储期较长或比较贵重而占用资金较多的干货。

1、分析库存食品原材料结构、市场供应状况、生产过程中的消耗情况,确定哪些种类的食品原材料需要采用经济批量控制。只有供应正常又能较长时期储存、价格较贵的干货原材料才实行经济批量控制。

2、收集原始记录,做好统计分析,积累有关数据。

3、根据经济批量和进货周期,定期组织进货,控制进货数量。

五、采购订货点控制

采购订货点是指食品原材料库存量下降到多少时提出订货。影响食品原材料订货点的因素主要有:订货期间的日均消耗量,订货期间的预计最大日均消耗量、提出订货到货物入库所需要的时间长短和安全存量。

(一)安全存量法

安全存量是指为保证客人突然增加后生产业务能不间断地进行所需要的食品原材料最低存量。一般说来,鲜活原材料的安全存量1—2天的需要量即可,干货、不易采购的原材篇5:食品采购制度

食堂采购管理制度

为加强对食堂食品原料辅料采购的管理,合理控制费用支出,降低采购成本,以及防止因采购劣质食品而导致的食品安全事故,特制定本制度。

一、食堂采购员由食堂管理员兼任,负责食品采购,职责如下:

1、必须讲原则,责任心强,正直诚实,不谋私利。

2、负责食堂所需食品原料辅料的采购,保障食品的卫生、安全、质优、价廉。同时负责食堂所需的除食品原料辅料以外的其他物资的采购,此类采购,必须遵循公司采购部的相关规定,同时提请采购部审批。

3、根据经营情况,及时提出采购申请并负责采购。分析食品原料辅料的品种、数量、质量、价格,提出改进意见和建议。

4、负责供应商的筛选,确定合格供应商,并经常对供应商进行考核评价。

5、协同验收员,对供应商所配送的食品进行验收,必须严格把关。

6、调研市场价格,定期或不定期进行调查了解市场价格浮动行情。

7、保管进货单据,根据进货统计和约定时间,对单据进行审核后,申请付款。

8、监督食品原料辅料的出入库及库存情况,提出改进意见和建议。

二、采购原则:

1、应遵循“货比三家”的原则,同等质量比价格,同等价格比质量,同等价格质量比服务,追求质优价廉。

2、实行“定点采购”,坚决杜绝从流动摊贩手中采购的行为,以确保食品的质量、卫生、安全。根据“货比三家”的原则,再结合供应商的规模、诚信等因素,综合评价后最终确定一家为定点采购的合格供应商。另外再选择来两家作为备份供应商,以备急需。

三、供应商管理规定

合格供应商必须具备的条件:

1、具备合法从事经营活动的相关证照:营业执照、组织机构代码证、税务登记证、负责人身份证,其复印件必须提交本公司备案。

2、特别是大米、面粉、菜油、调料、肉类五大宗食品的供应商,还必须同时具备国家规定的必须具备的相关资质、证书:卫生许可证、产品质量监督检验报告、动物检疫合格证等等。

3、对于不完全具备相关证照的某些食品原料辅料供应商,如蔬菜类供应商,仍应坚持从具有合法经营资格的农贸市场的摊贩手中采购,以保证所采购的食品原料辅料可以溯源。

严禁采购路边货或其他无法溯源的食品原料辅料。

4、长期合作的供应商,应与本公司签订长期合作的意向性合同,其中应约定食品原料辅料的质量、卫生、定价办法、配送方式、退换货、货款支付方式、食品安全责任等。

5、供应商必须提供正规发票、送货单、收据等送货凭证。

四、食堂验收员由总经办委派,负责对采购回来的食品原料辅料进行验收,职责如下:

1、坚持原则,秉公办事,坚决维护公司利益。

2、根据食堂采购计划表和供应商送货单,对食品原料辅料先验收后入库,拒收假冒伪劣、腐败变质、过期、无生产厂址的食品,保证数量、份量、重量、质量相符,验收后在单据上签字。

3、不定期抽查入库食品的数量和质量。

五、食品验收办法:

1、“一看二闻三尝四问五索”:一看——看食品有无外包装,包装是否完好,包装上的配料表、生产日期、厂名、厂址等要素是否标识齐全,看食品有无变色、腐败;二闻——闻气味,是否有异味、腐败味;三尝——尝味道是否正常;四问——问生产过程、装卸运输过程、进货渠道等;五索——索取相关资质证件、送货单。

2、肉的验收:①索取检疫合格证。②看肉的颜色,肥膘呈

白色,疫肉呈紫红色。③查看是否注水。④肉外表无毛。

3、鱼的验收:①鲜鱼:闻味为正常的鱼腥;看鱼的眼睛是灰色的且向外突出;看鱼鳞是否齐全。→←②冻鱼:看颜色不发黄,看眼睛不浑浊、凹陷。

4、米面的验收: 索取出厂合格证、称重、看米的色泽。

5、油的验收:①索取出厂合格证、检验证明;②看透明度,色泽透明的是植物油;③闻有臭味的可能是地沟油,有矿物味的更要拒收;④尝味道,有异味的可能是地沟油;⑤燃烧不正常且发出“吱吱”声的,水分超标;燃烧时发出“噼叭”爆炸声,有可能是掺假产品,拒收。

六、食品采购及货款支付流程(附件一:食品采购及货款支付流程图)

1、采购前,先对食堂食品原料辅料剩余数量进行盘点,然后根据食堂具体经营情况,确定各种食品原料辅料的需求量。对于需求量的把握必须适度,应避免因采购过多放置时间太长导致腐败变质或因采购过少不够用而影响供餐。

2、采购员咨询价格、砍价、定价,确定供应商,然后根据需求量填写《食品原料辅料采购计划表》(附件二),报总经办批准。得到批准后,再联系供应商送货。

3、货物送到后,由验收员进行验收。对不合格食品拒收,退回要求重新配送;对合格食品,核实数量、份量、重量、质量,并在供方送货单和食堂采购计划表上登记准确,按验

收实际入库。

4、货款定期结算。付款时,食堂管理员凭采购申请单和验收确认的送货单申请付款。

5、未经总经办审批同意,食堂管理员不得擅自采购。

七、食堂管理员及总经办相关人员应经常关注市场行情。如发现原供应商的价格偏高,应及时与供应商协商降价,协商不成应立即更换供应商,寻求价格更低的合格供应商并进行合作。

八、食堂管理员及总经办与采购相关的人员在采购中,不得暗箱操作,收受任何回扣,一经发现按公司有关制度严肃处理。

九、本制度从2010年5月4日起执行。

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