采购的主要工作职责【最新5篇】

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采购的具体流程【第一篇】

1、寻找合格供应商

(1)索样询价

为使公司能采购到适价的零件,采购课采购员需随时收集自行车零配件相关工厂的供应信息,当公司有需要时,应向相关厂商进行索样并询价。此时需填写《样品单》及《询价单》。

(2)样品确认

样品索回后,需即时开具《样品零件确认单》交给产开课进行样品确认,以判定该厂商的产品是否符合我司要求。

(3)厂商报价

判断合格的供应商,需根据本公司的付款条件、品质要求、交货时间等,要求供应商报最优惠价格。

(4)确认报价

采购经理依据同种产品的市场价格,对厂商的报价进行确认回签,然后交采购课长输入公司ERP系统价格库。供应商的报价原件由采购经理保存,复印件发给财务作为对帐和结算的依据,并抄报总经理备案。

(5)合格供应商确认

当上述步骤完成后,将该供应商的相关信息登记入《供应商审核表》交相关部门审核。若审核通过可将该厂商列为我司合格供应商,将其列入公司《合格供应商名录》。以后每隔半年,对该供应商进行考核,并将结果记录于《供应商评核表》。

2、采购订单管理

(1)下采购订购单

接到《订购书》后,采购课长根据订购书客号、车型找出相对应的《用料明细表》,确认资料无误后,将订购书及用料明细转给采购员下单。各采购员在接到资料后,进入公司ERP系统,查询业务、生管是否已在ERP中过帐,待其过帐后,采购方能在ERP中下采购单。采购下单时,需在订购单上详细标明订单号如NKXXXXXXXXXXX(其中,前四位为HK下发的订单编号,第五位为年,6、7位为月份,后四位为流水号,流水号由各采购员掌控)。采购员在下单时,需查仓库有无库存料件和半成品(若有库存,需扣库存数,同时需填写《零件代用通知单》交于研发部检验是否可代用),采购订单应在2天内发出。

(2)审核规格、价格

采购课长依据《订购书》及《用料明细表》对各采购员所下的《订购单》的内容(即:规格、数量、价格、交期)进行核对,核对时需再次掌控是否已消化了库存料件,核对完成后转至采购经理核准并在ERP中过帐。采购课长需将各采购员所下的订购单内容总结在公司服务器/到料情况查询/《零件到料掌控表》中,供其他部门查询。

(3)FAX订购单

经采购经理核准完的《订购单》,统一交由文印室FAX给供应商。

(4)跟催回传订购单

FAX完后的《订购单》,交由各采购人员。各采购员将各自负责的零件资料进行整理,在《订购单》FAX后1小时内应打电话给厂商,确认订单是否有收到,三日内需接到供应商的回传订单,若未接到,需主动打电话询问订单是否有变更等事宜。

(5)延迟交期通知业务

采购员在接到厂商的回传单后,需确认厂商所回传的内容有无更改。若厂商回传的交期确认OK,采购员可记录下来,资料即可归挡;若厂商回传的交期有延误,这时需协调厂商以达到共识。在协调达不到共识时,应即时填制《品质交期异常反馈表》,知会业务部经理或相关跟单业务员,以便及时通知客户。采购需在下单后一星期内回复业务订单的交期是否有问题(业务人员可在公司服务器/到料情况查询文件夹中随时能查到)。

(6)订购单的整理、归档

采购员在接到文控中心FAX后的订购单后,需将原始订购单整理后归档在各厂商的资料夹中。

3、催货

(1)到交期前联络厂商

采购员根据自己的资料,在零物料交货期的前三日需主动打电活给供应商,了解零物料的进度,以便及时调整。

(2)跟进料件

采购员在将零物料跟催进仓库后,需及时了解所到的零物料是否合格。料件合格入仓后,采购动作方结束,料件不合格,需在第一时间给予处理。

(3)物料挪用

当订单所需物料无法及时到货,且仓库有其他订单的相同物料时,采购可填制《物料挪用单》,经资材部经理批准后,交仓库进行物料挪用。

4、五金件(零星物件)采购

(1)接采购申请单

采购员在接到各部门开出的申购单后,应报请采购经理批准,贵重物品应报请总经理批准后,方可实施采购。

(2)实施采购

各部门的采购申请被批准后,采购员根据其内容,选择供应商进行采购。其中,设备维修所需的配件,应在1个工作日内完成,其他五金件应在3个工作日内完成。

(3)通知领用

采购物品到货入五金仓后,应及时通知相关申请部门领用。

5、对帐、请款

(1)对帐

采购员每月根据各厂商的月结对帐明细单,进行单价的核对,如有异议须与厂商沟通,核对无误后交还财务部进行帐务处理。

(2)请款

采购经理每月月底接财务的。应付帐款明细表,根据与各供应商达成的付款协议,进行请款,此时需填写付款申请单。

6、不良品处理

(1)接检验异常报告单

采购员在接到进料检验报告单或生产线品质异常跟踪改善确认单时,需仔细了解料件的问题点,然后即时将报告单FAX厂商,请厂商给予处理方案。

(2)回馈处理结果

采购人员需及时跟催厂商的处理结果,若有技术上的协调问题,需及时通知我司研发部或品管部与其协调;若是退货,需及时跟进将料件退回厂商。

(3)跟进良品入仓

料件退货后,需随时跟进供应商新补料件的供货进度,直至良品入仓。

采购员的工作职责【第二篇】

1、认真执行公司采购管理规定和实施细则,严格采购计划采购,做到及时、适用、合理降低物资积压和采购成本;

2、熟悉和掌握市场行情,择优采购、注重收集市场信息,及时向部门领导反馈市场价格和有关信息;

3、严把采购质量关,采购选择样品供质检部门审核定样、积极协助有关部门妥善解决使用过程中会出现的问题;

4、与供货商保持良好的沟通,了解对方相关信息,合作共赢;

5、加强与验收、保管人员的协作,有责任提供有效的物品保管方法,防止物品保管不妥而受损失;

6、负责参与新选择供应商的洽谈以及合同的签定;

7、时时关注库存及销售,保证不缺货的同时,也要保证公司库存周转,保证公司资金流的正常运转;

8、负责对采购活动中发现的不合格品的处置及常规问题的处理;

9、负责新品的'展示讲解工作;

10、负责本区域商品月、季、年进销存情况的分析及处理;

11、负责对接集团销售工作,货源跟进、促销安排,新品引进;

12、完成领导交办的其它各项工作

采购的主要工作职责【第三篇】

1. 制定并完善采购流程,拟定采购工作方针和目标;

2. 对部门采购员的工作进行监督和检查,确保采购工作顺利开展;

3. 负责供应商管理,对供应商的选择、导入、稽核、评定进行管控;

采购的主要工作职责【第四篇】

1、新供应商开发

2、熟悉机械制造行业采购流程和采购渠道,有外协管理经验;

3、产品线整合发展和维护,匹配客人整线解决方案

4、现有供应商管理,包括产品整合、价格谈判、合作关系维护,采购成本下降

采购的主要工作职责【第五篇】

一、采购订单计划的编制、下发及到货进度控制;

二、新产品的供应商的寻源工作及新供应商的导入工作;

三、与供应商比价、议价的谈判工作;

四、供应商的日常管理及维护工作;

五、完成公司采购降成本工作;

六、与其他各部门的协调工作。

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