固定资产评价报告实用

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固定资产评价报告篇1

本期工为**煤电安徽凤台电厂二期扩建工程,建设规模为2×660mw超超临界燃煤发电机组,并同步建设烟气脱硫和脱硝设施。两台机组计划2013年底建成投产。

(一)电力市场需要

根据浙江电网“十二五”电网发展规划报告的分析预测,即便考虑全部区外来电,2014年仍亏缺电力10140mw,若本工程不投运,则皖电东送容量减少1320mw,2014年亏缺电力达11460mw,因此本工程在2013年底投产并全部送往浙江省,在一定程度上可以缓解浙江省缺电的局面。

(二)符合国家产业政策和技术政策的要求

本项目地处煤炭基地,扩建工程资源整合优化利用效率显著,坑口发电煤炭利用合理又可缓解运输压力,扩建项目又可以集约用地、集中治污,在一定程度上降低了成本,具有较强的市场竞争优势。项目采用660mw超超临界燃煤机组先进技术,符合节能优先战略和能源科技进步战略。

(三)符合环境保护和可持续发展的要求

本工程技术工艺先进,同步建设脱硫脱硝设施,燃煤利用率高,符合国家相关政策,有利于环境保护和能源资源节约,推动经济的可持续发展。

(四)实现大型国有企业的强强联合,推动区域经济发展

本项目由xx矿业集团与浙能集团利用各自的优势共同投资建设。xx地处安徽省,经济发展水平较落后,但其拥有丰富的煤炭资源;浙能集团集建设大电厂的资金、管理、技术和人才方面的优势于一体,xx矿业集团与浙能集团强强联合建设坑口电厂,可充分发挥各自优势,促进地区经济共同发展,扶持工业发展落后地区,推进地区合作。

结合以上分析,安徽凤台电厂二期扩建工程具有很大的必要性。

此次工程建设主要涵盖电厂厂区布置、热力系统、燃料系统、厂内输煤设施、除灰渣系统、化学水处理系统、水工、采暖通风、建筑部分和结构部分等。

本期扩建二台国产超超临界660mw凝汽式燃煤机组。锅炉为超超临界参数变压直流炉、一次再热、平衡通风、露天布置燃煤锅炉;汽轮机为超超临界、一次中间再热、单轴、三缸四排汽、凝汽式汽轮机;发电机为水氢氢冷却、额定功率660mw,额定电压20kv,采用静态励磁方式。

安徽凤台电厂二期扩建工程已取得了用地落实批复、路条、项目环保方案批复和电网接入系统审查意见等。

相关批复情况如下:

(一)根据发改能源20124117号文,国家发展和改革委员会出具的《关于安徽凤台电厂二期扩建工程项目核准的批复》,批复如下:为使安徽省煤炭资源优势转化为经济优势,并满足浙江省经济发展用电需求,同意建设安徽凤台电厂二期扩建工程;项目建设地址为安徽省xx凤台县桂集乡和城北乡境内。

(二)根据环审201244号文,中华人民共和国环境保护部2012年6月7日出具《关于xx煤电基地凤台电厂二期(2×660mw)

扩建工程环境影响复核报告书的批复》,批复意见如下,项目建设符合国家产业政策、清洁生产要求,在落实报告书提出的环境保护措施后,污染物可达标排放,主要污染物排放总量符合当地环境保护部门核定的总量控制要求。同意公司按照报告书所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、环境保护对策措施进行项目建设。

(三)根据国土资预审字2012136号文,中华人民共和国国土资源部2012年6月11日出具了《关于安徽凤台电厂二期扩建工程建设用地预审意见的复函》,函复如下:凤台电厂二期2*660mw扩建工程用地符合当地土地利用总体规划,同意通过用地预审;项目在初步设计阶段,应优化设计方案,从严控制建设用地规模,节约和集约用地;建设项目占用耕地应保证占补平衡,补充耕地资金必须切实落实;认真做好征地补偿安置的前期工作,采取措施保证被征地农民生活水平不因征地而降低,切实维护被征地农民的合法权益;项目核准后,按照《中华人民共和国土地管理法》和国务院的有关规定,办理建设用地报批手续。

(四)根据2012103号文,国家电网公司出具的《关于安徽凤台电厂二期扩建项目接入电网意见的函》,复函同意将评审意见作为凤台电厂二期扩建工程接入系统设计审查意见。因此根据中国电力规划设计总院审查意见,电厂本期项目属于外送项目,原有送出项目能够满足一、二期机组送出的需要,同意二期机组接入电厂一期升压站,不新增出线。

(五)根据国能电力2011315号文,国家能源局出具的《国

家能源局关于同意安徽凤台电厂二期扩建项目开展前期工作的复函》,函复如下:为满足浙江省经济社会发展对电力的需要,充分发挥安徽省能源基地优势,继续推进“皖电东送”战略实施,优化资源配置,同意凤台电厂二期扩建项目开展前期工作;本项目建设2台66万千瓦超超临界燃煤发电机组,同步安装烟气脱硫、脱销装置,占用浙江省火电建设规模132万千瓦;请按照国家节能减排、电力产业发展政策和抗灾能力建设等有关要求,对项目技术经济可行性进行论证;按照国家规定落实电厂外部建设条件,做好规划选址、土地利用、环境保护、水土保护、银行贷款、电网接入和燃料资源论证等工作,并取得相关部门和单位的同意文件。

根据以上内容,合法性手续基本具备。

(一)项目建设环境

电厂厂址位于xx市凤台县桂集乡和城北乡境内,南侧为国家铁路—阜淮线,东侧为凤蒙公路。本期工程位于一期工程施工场地上连续扩建,地址构造相对稳定且工程地质条件较好,适宜建厂。

(二)接入系统

电规规划[2012]422号,在《安徽凤台电厂二期扩建2*660mv机组工程接入系统设计复核报告评审意见》中同意丰台电厂二期机组采用原审定接入系统方案,即以500kv电压等级接入电厂一期升压站,不新增出线。

(三)燃料和运输

顾北矿所属**煤电有限责任公司,是凤台电厂的配套煤矿,矿井已于2007年底投产,年实际产能可达600万吨,资源丰富,能够满足电4台机组燃煤需求。同时xx矿业集团公司还承诺可从其所属的顾桥矿(年生产能力1000万吨)和张集矿(年生产能力600万吨)调剂供煤。电厂本期工程可利用一期工程建成的铁路专用线,铁路运力可以满足一、二期4台机组容量燃煤运输需求。

(四)交通运输

电厂南邻阜淮铁路,东靠凤-蒙公路,电厂建设期间材料、设备运输方便,工程主要重、大件设备可采用铁路或公路运输。

(五)水源

凤台电厂一期二期工程以淮河为取水水源,水利部淮河水利委员会水行政许可“淮委许可(2008)1号”文件同意凤台电厂二期工程取用淮河水,年取水总量最大达1375万m3,最大允许取水流量/s。本工程水源已落实。

(六)贮灰和渣场

与一期工程相同,本期沿用干除灰渣、灰渣分除方案。一期工程灰渣堆场初期库存容×104m3,能满足一、二期4台机组堆放灰渣,因此本期工程不再扩建灰渣场。

(一)主机技术评价

项目机组选择超超临界机组,具有良好的经济性。

根据对国内已投运和在建机组的调查,以600mw等级机组为例,

亚临界、超临界、超超临界机组经济指标比较如下表所示:

备注1)汽机热耗值为参考工程平均水平;2)全年设备利用小时数按5000小时计。

从上述比较可以看出:超超临界机组由于效率的提高,会使机组煤耗下降。相比超临界或亚临界机组,每年可节约几万至十几万吨煤,降低运行费用;同时,面对越来越高的环保要求,节能减排的压力越来越大,采用超超临界机组与亚临界和超临界机组相比,可以降低电厂的污染物排放水平。而在技术经济比较合理的前提下,进一步提高超超临界参数能够使得超超临界机组的环保和经济双重效益更加显著。

(二)机组参数选择评价

机组参数选择26mpa/600℃/600℃。近年来,国外超超临界机组的蒸汽压力大多采用比常规超临界机组稍高的压力,国内采用引进技

术生产的已投运或在建项目机组初压也都选择在25~27 mpa之间,在初压的选择上充分利用目前国产化引进机组成熟的'设计模块,降低工程造价。

对于再热温度,从600提高到610℃,机组热耗约可降低13~16 kj/,但设备价格有较大的增加,锅炉的价格约提高2000~3000万元,再热管道约增加1000~1200万,汽机的价格约增加200~400万不等。而且目前世界上已投运机组采用610℃仅有3台,且投运时间也不长,其中一台机组汽机高中压转子材料已停止生产,从汽机制造厂提供的资料看,采用610℃方案,其本体的设计并无更多的措施,仅仅是在利用材料本身的裕量。因此无论从经济比较还是机组运行的安全可靠性来看,就目前而言,再热温度采用600℃是合适的。

(三)脱硫工艺技术评价

本项目采用石灰石-石膏湿法脱硫工艺,该工艺适用于任何含硫量的煤种的烟气脱硫,脱硫效率达95%以上,可以满足脱硫率的要求。脱硫所用石灰石资源丰富,运输方便,脱硫副产品——脱硫石膏又可以作为石膏板或水泥缓凝剂得到有效利用。

(四)脱销工艺技术评价

本工程烟气脱硝方案拟采用选择性催化还原法(scr工艺),scr技术成熟,脱硝效率较高,一般为70~90%。在国外采用较多,尤其在600mw及以上大容量机组采用更多。还原剂的选择有尿素、液氨、氨水,但综合各种因素,液氨具有最低的设备投资,最低的药品年运行费用,最少的药品运输量,最低的能耗,且液氨在scr系统中安全

使用了20多年。故本期工程烟气脱硝系统用还原剂拟为液氨。供氨系统由脱硝岛供应商成套供货。

(一)项目设计情况

根据中国电力工程顾问集团华东电力设计院2011年12月编制的《安徽凤台电厂二期扩建工程补充复核可行性研究》总报告,中国国际工程咨询公司关于**煤电基地凤台电厂二期扩建工程可行性研究报告出具了审查意见。

(二)项目建设进度

凤台电厂二期扩建工程项目取得核准文件,文件号:发改能源[2012]4117号。依据原电力工业部电建[1997]253号文《电力工程项目建设工期定额》中有关规定,施工综合控制轮廓进度分别安排如下:施工准备期为6个月,自工程开工至#3机组投产为24个月,机组投产间隔期为4个月,总建设工期为28个月。

七、项目经营管理方式评价

**煤电的股东为xx矿业集团和浙能集团,两股东具有丰富的煤炭和电力项目开发建设及管理经验。因此,预计本项目能够按照各项规程规定严格控制工程施工质量、工程进度和投资概算,由于对参建单位资质以及建设水平有严格的要求,使项目建设具有科学性和先进性。

综合分析认为,项目的经营管理方式较为先进、合理。

固定资产评价报告篇2

**煤电于2005年6月28日注册成立,是由xx矿业(集团)有限责任公司(以下简称“xx矿业集团”)和浙江省能源集团有限公司(以下简称“浙能集团”)均股出资建立的大型煤电联合企业。注册资本227224万元,注册地为洞山中路1号,下辖凤台电厂和顾北煤矿,位于xx市凤台县,其中凤台电厂装机容量为2×600mw燃煤发电机组,顾北煤矿产能400万吨/年。营业执照号码为340400000021699,组织机构代码证77737427-1,税务登记证号码340402777374271,贷款证号码为3404010000102304,均已年检。经营范围:火力发电的开发、建设和营运,电力电量生产并上网销售,煤炭生产与销售。企业为我行行业重点客户xx矿业集团控股子公司,在我行2012年度的信用等级为aa+。

(一)xx矿业集团

xx矿业集团位于xx市洞山中路1号,于1981年11月成立,注册资本为亿元,法人代表王源,营业执照号码为340400000024302,组织机构代码证15023000-4,税务登记证340402150230004,贷款证号码3404010000016667,均已年检。经营范围:煤炭开采与销售,洗煤,选煤,机械加工,火力发电,瓦斯气综合利用(限分支经营),工矿设备及配件、机械产品、购销物流方

案规划设计,物流专业人才培训,物流专业一体化服务和信息化咨询与服务等。

xx矿业集团注册资本亿元,系安徽省国资委直管企业,拥有现代化生产矿井13对,在建矿井3对,生产规模8000万吨,居我省四大煤企之首;2011年煤炭产量6751万吨,占安徽省原煤产量的50%,2012年中国煤炭企业100强排名第17位,是总行行业重点客户。xx矿业集团2012年度在我行信用等级为aa+级。2012年6月总行批复同意对xx矿业集团整体授信100亿元。

截至2011年末,xx矿业集团资产总额12826900万元,负债总额9537671万元,资产负债率%,销售收入6960140万元,利润总额202080万元,股东权益3289229万元。2012年11月末xx矿业集团总资产为14257968万元,总负债为10774765万元,资产负债率%,销售收入6552524万元,利润总额101906万元,股东权益3483203万元。

(二)浙能集团

浙能集团持有50%股权,是2001年5月经浙江省人民政府批准组建的省级能源类国有资产营运机构,营业执照经浙江杭州市工商行政管理局注册登记,注册资本100亿元,注册地为浙江省杭州市西湖区天目山路152号浙能大厦,营业执照号码为3300001007698,组织机构代码证727603769 ,税务登记证号码330000727603769,贷款证号码为3301000001397351,均已年检。浙能集团主要从事能源基础产业(电力,煤炭,天然气)的投资、生产经营、煤炭流通经营及天然气开发利用。企业在我行2012年度的信用等级为aaa。

截至2011年底,公司总资产亿元,净资产亿元;控股管理发电装机容量2202万千瓦,位列全国发电企业第十位,地方发电企业第二位。建成和管理天然气管线560公里,拥有海运运力超50万吨。集团公司业已成为全省规模最大的国有企业之一,全国具有一定影响、规模最大的地方能源企业之一。企业实力雄厚,具有较强的经营能力。

公司法定代表人王源,1953年出生,1974年参加工作,大学文化,中共党员,高级工程师,多年从事煤炭行业管理,管理能力强。2005年担任**煤电法定代表人。

公司总经理金睿智,1974年出生,大学文化,历任台州发电厂财务部会计、副主任,浙江兰溪发电公司财务部副主任、主任,浙能中煤舟山煤电公司财务部主任、副总会计师,现任**煤电公司总会计师,有较强的市场拓展能力和企业管理能力。

公司财务主管陈宏毅,1959年出生,1981年参加工作,大专文化,会计师,原在xx矿业集团财劳部工作,现任公司财务部经理,他善于管理,在长期的企业财务管理中,积累了丰富的财务核算经验。

**煤电是全国真正意义上的大型煤电联合企业,所属的凤台电厂是是国家“皖电东送”规划的首选项目之一。该企业一期采用60万千瓦机组发电机类型,二期拟采用66万千瓦机组发电机型,是我国

目前主力发电机型。企业并有配套煤矿,开采的电煤完全可供发电使用,具有较强的市场竞争力和抵御风险能力。

**煤电凤台电厂装机容量为2×600mw的燃煤机组分别于2008年8月底和9月底上网发电,相继投入生产,生产电力全部供往浙江。顾北煤矿第一采面2007年12月28日投入联合试运转。

截至2012年11月末,顾北煤矿原煤产量万吨,销售煤炭万吨,销售收入万元,其中内销收入万元,利润总额13927万元;凤台电厂累计发电量688703万千瓦时,上网电量654248万千瓦时,销售收入万元,利润总额13168万元。

截至2012年12月**煤电总资产为905567万元,总负债为658507万元,流动资产为165475万元,流动负债为275297万元,存货为13720万元;销售收入309750万元,利润总额24874万元,净利润为18244万元;经营性现金流量93698万元,投资性现金流量-124958万元,筹资性现金流量为35958万元,净现金流量4698万元。

根据借款人提供的2010年、2011年和2012年的财务报表,得到主要财务数据如下:

(一)偿债能力分析

**煤电2012年底的资产负债率为%,较上年上升个百分点。目前资产负债率在我行行业可接受值之内。2012年底,流动比率和速动比率分别为%和%,流动性一般,主要是由于该公司为大型煤电企业,前期主要是固定资产项目投入,流动资产占比很小。现金流动负债比率为%,高于行业平均值,表明企业实际偿债能力较强。

(二)营运能力评价

由于所处行业的优势和特点,企业2012年的总资产周转次数、流动资产周转次数、应收账款周转次数、存货周转次数分别为、、、,均优于行业平均值,说明企业的资产使用效率较高、应收账款回收较快,存货变现能力较强。因此该企业营运能力较强,资金利用效率较高,从而可以提高企业的盈利能力和偿债能力,抵御市场的风险能力较强。

(三)盈利能力评价

在盈利能力方面,2010-2012年该公司销售净利率%、%、

%,净资产收益率%、%、%,公司净资产收益率高于行业可接受值,表明公司盈利能力较强;总资产报酬率%、%、%,远高于行业可接受值,表明公司资产总体获利能力较强;盈余现金保障倍数、、, 高于行业可接受值。从公司盈利能力的各项指标可以看出,公司盈利能力稳步增强,并优于行业值。

2011年公司发电量亿度,上网电量亿度;2012年公司发电量亿度,上网电量亿度,发电量较上年减少亿度,上网电量较上年减少亿度。公司2012年实现净利润18307万元,较上年减少4377万元。由于华东电网有限公司2012年购电需求量减少,导致**煤电发电量与上网电量减少,公司净利润出现一定下滑。从总体上看,公司近三年净利润较为稳定。截至2012年12月,企业实现净利润18307万元,盈利能力较强。

(四)现金流量分析

从企业现金流量来看,企业经营现金流为正,投资现金流为负,筹资现金流为正,说明企业的经营状况良好:企业有足够的经营性现金流,一方面在偿还以前的债务,另一方面又在继续投资。企业现行运行两组机组,每年都需要分别对机组按照a、b、c三档(分别为大修、中修和小修)进行检修,2010年与2011年由于部分机组大修,停机时间较长,使得经营活动现金流量有所减少。2012年报表显示经营活动现金流量已有所增加且净现金流量已为正值,说明企业经营能力得到提升。

经查询2013年1月5日中国人民银行贷款咨询系统,企业目前无对外担保信息,无涉及诉讼信息。

(一)企业整体用信情况

经查询中国人民银行贷款咨询系统,显示该公司贷款卡处于正常状态。截至2013年1月5日人民银行企业征信报告显示:贷款余额413810万元,保理余额24300万元,承兑汇票余额万,该客户有欠息记录,余额为0,经调查人了解为系统原因导致还息入账延误,非客户主观恶意行为,客户有垫款记录,垫款余额为0。经2013

年1月5日中国人民银行贷款咨询系统查询,借款人在他行信贷五级分类情况均为正常。高管人员信息查询,法人代表王源个人信用良好,总经理金睿智个人征信良好,财务负责人陈宏毅个人征信良好。

经调查,**煤电2012年末实际在各家金融机构用信情况如下表:

(二)企业与我行合作情况

该企业是xx市重点企业,股东背景实力雄厚,一直以来都是各家商业银行关注的重点。2005年12月我行对该公司发放了亿元过桥贷款,双方开始合作,为了与该公司进一步合作,获得该公司项目贷款份额,增加我行收益。随后,我行向总行申请对**煤电的煤电一体化项目发放项目贷款15亿元。总行于2007年6月12日下发了《关于浙煤电有限责任公司固定资产贷款的批复》(农银复[2007]964

号),同意向**煤电有限责任公司发放固定资产贷款15亿元,用于**煤电一体化工程项目建设。总行于2010年6月13日下发了《关于xx矿业(集团)有限责任公司授信的批复》(农银复[2010]825号),同意向**煤电有限责任公司授信6亿元,其中煤电一体化项目固定资产贷款亿元,中短期信用亿元。总行于2012年7月5日同意对xx矿业(集团)有限责任公司整体授信100亿元人民币,期限2年,调整后**煤电在我行授信额度12亿元,其中凤台电厂煤电一体化二期项目固定资产贷款7亿元,中短期信用5亿元,可采取信用方式。截至2013年1月5日,**煤电有限责任公司在我行用信余额为亿元,全部为流动资金贷款,均为正常贷款。

总结以上对承贷主体基本状况的分析,我们认为:承贷单位主要管理人员具有丰富的行业建设及经营管理经验,预计能够胜任本项目建设及运营管理工作的需要。承贷主体债权债务关系清晰,具备承贷主体资格。

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