了解财务内勤工作的职责和内容范例精彩10篇
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了解财务内勤工作的职责和内容【第一篇】
1、负责日常账务处理。包括项目成本和行政成本支出审核,单据审批。
2、编制记账凭证,月末出具财务报表;。
3、负责公司税务基本事务。包括发票管理,发票开具,纳税申报等;。
4、负责公司内部项目管理,收入与成本核算;。
5、负责记账凭证的装订,保存,归档财务相关资料,相关财务文档台账的登记及管理;。
6、上级安排的其它工作。
了解财务内勤工作的职责和内容【第二篇】
1、认真贯彻执行《会计法》、《审计法》和相关法律法规、方针政策,执行上级和农村公路管理处制定的各项规章制度。
2、负责编制年度财务预算;年度财务决算、检查、监督各项资金的使用、管理情况,宏观调控财务运行状况。
3、负责监督、检查全市农村公路资金的管理、使用情况。
4、负责农村公路建养资金管理和审计工作。
5、负责全系统会计人员继续教育和业务培训工作。
6、负责农村公路管理处住房公积金管理工作和固定资产管理工作。
(一)科长岗位职责:
1、主持财务审计科的全面工作,制定本科工作计划,完善本科工作制度并组织实施,加强工作人员管理,组织完成本科室职责范围内的各项工作任务。
2、协助领导指导我处的财务管理、会计核算、内部审
计工作及固定资产管理工作。
3、协助领导指导、监督、检查各县(市)区的财务、审计工作。
4、负责组织各县(市)区财会工作人员的业务培训工作。
5、掌握经费的月、年实际用款进度,及时反馈信息,供领导决策。协调科室内各岗位的关系,做好有关经费及其他资金收付核算和管理工作。
6、组织科室人员的业务学习,提高与财务审计业务相适应的专业胜任能力。
7、负责完成处领导交办的其他工作。
(二)副科长岗位
1、遵守财经纪律,坚持财务制度。
2、协助科长做好我处的财务管理、会计核算及固定资产管理工作。
3、负责记账、资金核算、会计电算化岗位工作。
4、完整准确、及时上报各类会计报表。
5、承办领导交办的其它工作。
(三)副科长岗位
1、强化审计基础工作,建全内部审计岗位责任制、审计管理制度,对日常资金往来、财务收支情况严格进行审计监督,规范财务行为。
2、负责全市农村公路建设资金使用的专项审计,监督管理工程预(决)算、银行信贷使用、工程建设资金拨付及其他相关的财务工作,保证工程建设用资金专款专用。
3、监督、检查各县(市、区)农村公路管理所按照有
关规定开展审计工作,建立健全全市农村公路系统的内部审计人员队伍,组织各县(市、区)审计人员业务知识培训,提高审计人员业务素质。
4、完成好上级机构指定的专项审计工作和社会委托审计。
5、完成好处领导交办的其它各项工作。
(四)科室人员分工
1、基建出纳:做到工程资金及时支付,保证工程建设顺利进行;做到资金无差错,各类支票、印章妥善保管,并严格按照规定用途使用;配合做好审计工作。
2、经费出纳(工会出纳):做到全处办公经费支付,保证全处工作的正常开展;做到资金无差错,各类支票、印章妥善保管,并严格按照规定用途使用。
3、档案、票据管理:负责整理装订会计档案;负责会计档案保管;负责会计档案移交;负责会计档案的借阅工作;参加监销会计档案;负责接收撤销、合并单位及建设单位项目完工后的会计档案。
了解财务内勤工作的职责和内容【第三篇】
1、 接收有关部门委托(或按年度审计工作计划),确定具体审计项目。
2、 组成审计小组,并确定审计小组组长(项目负责人)。
3、 对被审计单位(人),进行必要的了解和调查。主要了解该单位工作(经营)性质、工作(经营)范围,组织结构,人员情况,财务核算特点(包括主要账号的设置情况),以前对该单位的审计情况等。
4、 确定审计工作重点,制订审计工作计划方案,并经领导审阅批准。
5、 编制审计通知书,被审计单位承诺书,并经领导审阅批准。
6、 下发审计通知书,并召开由审计处领导、审计小组成员和被审计单位有关人员参加的进点会。
7、 将审计通知书抄送财务处,由财务处提供被审计单位有关财务资料(包括账簿的电子文档)。
1、 对财务处和被审计单位提供的有关会计资料(包括电子文档),实施财务审计程序。
(1) 按账号(账户)中明细项目汇总财务收支情况,并编制审计检查表。
(2) 按账号(账户)分类汇总财务收支情况,并编制审计检查表。
(3) 按重点对具体会计事项进行详细检查,并编制审计检查表。
(4) 抽查会计凭证,对主要会计事项的会计凭证进行复樱
(5) 根据审计工作需要,找有关人员和部门调查了解情况,并及时做好调查记录,如有必要可召开座谈会。
(6) 在审计实施过程中,审计小组要及时向审计处领导汇报审计进展和审计过程中的有关情况。
2、 整理汇总审计实施过程中发现的问题及有关情况。
3、 审计小组向审计处领导汇报审计过程中发现问题和有关情况,对问题进行初步筛选,确定需进一步核实的问题。
4、 实施相关的追加审计程序。
5、 审计小组再一次向审计处领导汇报核实和追加审计实施情况,并确定在
审计报告中反映的问题和需披露的事项。
1、 审计小组归集审计工作底稿、并编制审计报告初稿,并将审计报告初稿和审计工作底稿提交审计处分管业务的领导进行审核。
2、 审计小组按审核后的要求,对审计报告进行修改。
3、 审计小组向审计处领导汇报审计报告的.征求意见稿,并对审计报告的征求意见稿进行定稿。
4、 将审计报告的征求意见稿送相关分管领导和财务处领导传阅,并进行相应的沟通。
5、 对审计报告的征求意见稿进行修改定稿。
6、 将审计报告的征求意见稿征求被审计单位(当事人)意见。
7、 将定稿后的审计报告进入网上审批程序,并出具正式审计报告。
8、 向有关领导、部门及当事人送达正式审计报告。
1、 审计小组按审计档案归档程序,整理、归集审计工作底稿。
2、 将整理好的审计档案装订成册。
3、 按要求对归档审计报告进行统一编号、装盒。
了解财务内勤工作的职责和内容【第四篇】
3、与供应商沟通安排订单,跟踪排查缺货计划,优化产品结构。
4、滞销、近效期、破损、退货品种处理。
5、熟悉医疗器械相关产品、熟悉电脑操作、对采购流程熟悉。
6、有一定社交能力、较强谈判能力和语言技巧、服从公司制度、认真负责、团结协作。
了解财务内勤工作的职责和内容【第五篇】
3.按时审查及完成税务申报数据的准确性;。
4.定期组织盘点工作,组织分析盘盈盘亏原因,编制盘点报告;。
5.配合公司申请政府资助项目和相关资质申请工作;。
6.完成年度预算编制,各期间预算执行数据的整理分析;。
7.公司领导安排的其他临时需要完成的工作;。
了解财务内勤工作的职责和内容【第六篇】
3、根据模具/工装开制合同和技术部下发的模具修改任务书,辅助技术部跟踪模具开制与维修的进度,配合技术部门解决模具/工装开制和维修过程中出现的问题。
4、采购物料到货确认,与库房和财务对接,办理合格物资入库手续;。
5、与库房和质量部对接,办理不合格品退货手续;。
6、定期与供应商核对账务并与财务核实;。
出处
7、供应商发票及时索要。
8、年度框架合同的管理与存档;。
9、所采购物料的技术文件的管理;。
10、办理供应商付款手续并及时跟踪回票。
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了解财务内勤工作的职责和内容【第七篇】
1、根据需求部门提报的需求计划,核对需求内物料的名称、规格、型号、用途和生产厂家,以及有关材料性能、质量、标准。核对仓库库存,拟订采购方案,对采购物资进行三方及以上比价议价,对采购过程进行跟踪,确保满足相关部门的需求。
4、根据业务需要开展招标工作及相关流程办理。
了解财务内勤工作的职责和内容【第八篇】
3、负责从公司层面对制度、流程等风险与合规问题进行梳理,并配合各业务部门实施风险与合规管理制度和流程。
4、负责组织定期检查,对可能出现的合规法律风险问题提出预警,对已出现的风险问题,提出整改意见并监督相关部门落实。
5、负责管理和搭建风控内审团队。
6、精通制造行业相关法律法规及行业风险监管要求;
7、熟悉公司风险管理体系和策略;
了解财务内勤工作的职责和内容【第九篇】
1、按照规定的采购流程,协助采购员/采购经理进行采购工作。
2、负责系统订单的录入、审核。跟踪到货情况、异常反馈等。
3、部门内部的费用处理,包括采购报销、客户对账、应付款请款等。
4、负责政府部门相关的系统填报(易制毒、易制爆系统)。
5、上级领导交办的其他工作。
了解财务内勤工作的职责和内容【第十篇】
1. 根据学校核发的包干经费数额审查是否有超预算支出现象,如有形成的原因是什么。
2. 审核支出单据审批手续是否完备,支出是否真实合理,有无弄虚作假、虚报冒领现象。
3. 单位有无自收自支,私设“小金库”问题。
1. 单位的账目设置和管理是否合法、规范,有无多头开户、业务内容记录不全、隐瞒、私分、设帐外帐等问题。
2. 是否在银行设立帐户、大宗经济业务都通过银行转账。
3. 资金管理有无规章制度、制度是否健全。
4. 支出报销单据是否规范、手续是否完备。
1. 收费标准是否合理,与学校之间有无协议。
2. 收入是否合理合法,有无弄虚作假,套取学校资金现象。
3. 应上缴学校的承包金是否及时足额上缴
4. 财务管理制度是否健全,报销凭证是否按规定程序审签,有无不真实、不合法支出等问题。
1. 项目的立项、招标、验收、结算是否按学校规定程序进行。
2. 施工、承建合同的签订是否规范,合同内容是否齐全。
3. 审核工程结算的数量是否真实、工程造价有无违规违法支出。