2023年与审计相关的重要的内部控制精编

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与审计相关的重要的内部控制篇1

1.重要性;

2.相关风险的重要程度;

3.被审计单位的规模;

4.被审计单位业务的性质,包括组织结构和所有权特征;

5.被审计单位经营的多样性和复杂性;

6.适用的法律法规;

7.内部控制的情况和适用的要素;

8.作为内部控制组成部分的系统(包括使用服务机构)的性质和复杂性;

9.一项特定控制(单独或连同其他控制)是否以及如何防止或发现并纠正重大错报

(三)与经营目标、合规目标相关的控制(是否与审计相关)

与审计相关的重要的内部控制篇2

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