2023年与审计相关的重要的内部控制精编
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与审计相关的重要的内部控制篇1
1.重要性;
2.相关风险的重要程度;
3.被审计单位的规模;
4.被审计单位业务的性质,包括组织结构和所有权特征;
5.被审计单位经营的多样性和复杂性;
6.适用的法律法规;
7.内部控制的情况和适用的要素;
8.作为内部控制组成部分的系统(包括使用服务机构)的性质和复杂性;
9.一项特定控制(单独或连同其他控制)是否以及如何防止或发现并纠正重大错报
(三)与经营目标、合规目标相关的控制(是否与审计相关)
与审计相关的重要的内部控制篇2
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