安全检查和隐患整改管理制度实用【精选8篇】

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安全检查和隐患整改管理制度【第一篇】

为贯彻“安全第一、预防为主、”的安全管理方针,加强事故隐患整改工作,提高公司安全生产的整体水平和保障能力,增强抵御重大恶性事故和自然灾害的能力,制定本规定。

本规定适用于公司所属各部门的事故隐患整改的管理。

《安全生产法》。

《危险化学品安全管理条例》。

《危险化学品从业单位安全标准化规范》。

危及安全生产的不安全因素或重大险情;

可能导致事故发生和危害扩大的设计、工艺、设备缺陷等;

建设、施工、检修过程中可能发生各种伤害;

停产、生产、开工阶段可能发生的泄漏、火灾、爆炸、中毒;

可能造成职业病、职业中毒的劳动环境和作业条件;

丢弃、废弃、拆除与处理活动(包括停用报废装置设备的拆除,废弃危化品的处理等)。

可能造成环境污染和生态破坏的活动、过程、产品和服务。

以往生产活动遗留下来的潜在危害和影响。

事故隐患坚持“谁存在事故隐患,谁负责监控整改”的原则,由存在事故隐患的`部门组织管理、整改。该部门主要负责人对本部门各类事故隐患的管理、整改、排查,全面负责。

事故隐患的责任划分坚持“属地管理”的原则。

事故隐患实行报告制度,任何部门和个人对公司或本部门存在的各类事故隐患,均应及时报告消防安全管理部门或本单位主要负责人。

各部门应当按照公司《安全生产责任制》的职责划分,定期对本部门职责范围内的事故隐患进行排查,具体执行《安全生产检查制度》,发现事故隐患的应当立即排除。因各种不可抗拒的原因,难以立即排除的,应当成立由事故隐患所在部门主要负责人负责的隐患治理领导小组,并采取有效的安全防范和监控措施。

事故隐患的评估应按照国家法律法规、标准规范,选择适用的评估方法对公司安全检查、安全评价、员工合理化建议或生产中的隐患进行评估。消防安全管理部门应建立完整、齐全的事故隐患整改台账。其内容应包括:

(1)评估报告;

(2)评审意见;

(3)评审结论;

(5)整改进度和责任人;

(6)资金概预算情况等。

消防安全管理部门对各部门或员工上报的事故隐患,应及时组织有关部门对隐患进行整改。对于危及安全生产的不安全因素或重大险情,应立即采取安全可靠的应急措施,防止险情的扩大和发展,立即上报公司负责人。同时,按照急事急办的原则,优先安排整改治理投入。对需要列入技术改造项目和大修更新改造计划进行整改的隐患项目,组织编制评估报告或整改方案后,上报公司负责人,安排落实。

整改责任部门的主要领导应亲自抓整改,分管领导要靠上抓整改,齐抓共管、协同配合,不得推诿扯皮,确保事故隐患整改工作取得实效。

整改责任部门要按照事故隐患整改的要求,对事故隐患认真整改,并于规定的时限内,向公司分管领导报告整改情况。整改期限内,要采取有效的防范措施,实施专人监控,明确责任,防止发生安全事故。

隐患整改部门和消防安全管理部门要建立健全事故隐患档案和台帐,完善管理制度,做到专人负责,专人管理,及时准确,长期保存。

对隐患整改考核,纳入年终安全管理评价和责任书考核。对落实责任,措施得力,整改及时,效果明显的部门和个人,作为年度安全管理评价、责任书完成的重要依据。对整改工作不力,措施不到位,未能达到安全整改要求的,记入年度安全管理评价和责任书考核。

本规定由xxxx公司负责解释。

安全检查和隐患整改管理制度【第二篇】

1.

安检人员、技术人员、调度员全面掌握施工工程项目的安全生产和生产进度情况,有计划、有重点的实施对施工现场的检查和控制关键环节,明确检查重点,做到心中有数。。

2.

检查雨季施工期间,悬崖、陡坎、沟槽、坑井等危险部位是否设有排洪防护设施和设置明显的安全标志。。

3.

遇雨季等天气变化,检查员要坚持做好雨前、雨中、雨后检查,对施工项目的防护措施、防护监控人员的到位情况进行认真检查,对检查的情况和发现的问题要随检随报项目安全质量监察部。。

4.

检查记录中要对检查时间、检查地点、检查内容、天气情况、现场负责人、现场施工员、安全、质量控制的关键部位、环节和采取的措施及检查出的问题进行详细的记录。。

5.

在季节性检查过程中,对于施工中违章指挥和违章作业除及时坚决制止外,还应将发现问题填在“安全检查记录”簿内,并通知主管领导处理。。

6.

对特殊情况,如现场安全质量隐患严重、现场人员对检查出的问题处理不及时或有严重抵触情况等,检查员要马上上报经理部安全质量监察部。。

安全检查和隐患整改管理制度【第三篇】

为贯彻“预防为主、单位负责、突出重点、保障安全”的安全方针,切实把预防工作和安全隐患排查整改制度落到实处,强化岗位安全责任,确保学校财产和人员安全,特制定本制度。

一、岗位安全责任。

1、校长为我校安全第一责任人,对本单位安全工作负全面责任;安全副校长为直接负责人,负责安全隐患排查和整改的具体事宜,每一位教职员工严格落实岗位职责中的安全责任要求,确保各种教育教学活动和后勤工作的安全,保证学校和全体师生的安全。

2、全校师生要树立安全地第一的思想,强化工作、生活、学习中的安全意识,形成“学校安全,人人有责”的理念。

3、根据“谁使用谁负责”原则随时注意学校校舍、设施、及管理中的安全隐患,发现问题及时向总务处报告。情况紧急或其他情况下,也可向学校领导直接报告。总务处根据具体情况及时整改。不能或无力处理的要及时向分管领导汇报。

4、根据“谁管的人谁负责”原则随时注意学生人身及学生管理中的安全隐患,发现问题及时向德育处报告。德育处根据具体情况及时整改。不能或无力整改的要及时向分管领导汇报。

二、安全大检查。

定期(开学前,放假后,每月一次)或不定期,对全学校进行安全大检查,每月应对我校安全隐患进行自我排查,发现隐患,或立即整改,或立即上报,并每月20前向区教育局汇报。

1、查改校舍及设施设备安全隐患。一查学校是否新出现危房;二查是否存在继续使用危及师生安全的校舍上课、住宿或活动;三查学校安全工作是否正常运转;四查学校围墙及重点基础设施设备有无安全隐患和警示标志。

2、查改学校食品卫生安全隐患。一查学校是否对食堂饮食卫生工作实行目标管理;二查学校食堂从业人员是否经过培训和持证上岗;三查食堂进货、储藏、加工和饭菜质量的监督管理过程是否到位;四查学校环境卫生每日清扫是否坚持;五查学校食堂有无安全隐患;六查学校中午学生午休的内务、卫生及管理情况。

3、查改学校消防安全隐患。一查消防通道是否畅通;二查灭火器材是否好用;三查消防报警装置和应急照明装置是否正常;四查防火警示标志是否损坏;五查学校危险化学物品和易燃易爆物品是否按文件规定实行专人管理、专柜存放;六查学校是否加强用火管制,校内是否存在学生使用明火的现象;七查学校用电线路有无安全隐患。

4、查改学生路途安全隐患。一查各班级对学生开展交通法规和道路安全知识的教育情况;二查学校组织师生集体外出教育活动是否按照定人员、定车辆、定线路“三定”原则,并经教育局和交管部门批准。三查禁止师生搭乘“三无”车(无驾驶执照、无牌照、无客运执照)、病车、超载车和禁止学生搭、骑摩托车上学回家规定的执行情况;四查对学生路途安全是否采取了向家长及学生的预告通报制度。

三、整改措施落实。

1、学校的每一位成员均有发现、报告和处置(能力范围内)安全隐患的义务。

2、每学年开学前,放寒暑假、节假日前,必须开展全校性的安全大检查,每学期开学后第一周必须开展学生安全教育。

3、每两周必须进行一次安全自查工作。在自查的过程中,如发现问题,要及时以文字形式报告,以便得到及时处理。

4、对在上级部门检查中存在安全隐患的问题,进行及时整改。

5、每周对学生生活饮用水源的卫生情况进行一次检查;每周开展一次食堂工作人员不定期检查。

6、加强门卫人员的管理,每周对出入登记和校园巡查登记情况进行不定期抽查,责令及时整改。

7、消防隐患排查工作每月不少于一次,有易燃易爆危险化学物品管理的人员要严格按照《中华人民共和国消防法》和教育局的《消防安全管理实施办法》的有关规定加以实行。

8、在排查的过程中,如果遇到不能下结论的问题应请有关部门或专家进行鉴定,以防事故发生。

四、处罚与奖励:

1、严格执行“一票否决”制,主要责任人取消当年度评先资格。

4、安全教育及安全责任落实,安全隐患排查到位并整改有力,全年未发生安全责任事故和被处罚的。班级负责人,学校将予以表彰和奖励。

安全检查和隐患整改管理制度【第四篇】

安全检查与,主要是为了发现公司是否存在安全隐患,监督各生产环节安全实施公司生规章制度,并及时发现安全隐患并解决安全生产中各环节存在的隐患,提出整改方案,并及时实施,确保公司生产运营顺利进行。

安全检查主要是为了防患于未然,通过定期和不定期的检查消除安全隐患,监督各项安全规章制度的实施,保证公司安全生产。为了加强安全生产管理,及时发现并解决安全生产中存在的隐患,并及时整改,根据国家的相关法律、法规、规定,制定本制度。

本制度适用于厂内所有车间及部门的安全检查及隐患整改管理。

公司设置有安全生产委员会,下设安全检查领导小组。由安全环保部、生产技术科及相关专业技术人员组成。负责组织对公司的各专项检查、季节检查、节假日检查等。

各车间及相关部门,负责对本单位安全隐患的日常检查并组织群众性的安全自查活动。

日常安全检查。

生产岗位的班长和操作工,应严格执行班中的`巡回检查和交接班检查。

非生产岗位的班长和操作工,应根据本岗位的特点,在工作前和工作之中进行检查。检查情况记录在交接班记录上。

各单位、班组如发现事故隐患要及时整改,确保人、财、物的安全,对于自己解决不了的隐患要上报主管部门,共同研究制定整改方案,监督落实整改。

各单位要发动全体员工随时对安全隐患进行自查,并及时落实整改措施。

定期安全检查。

春季安全检查:以防雷、防静电、防解冻、防建筑物倒塌为重点。

夏季安全检查:以防暑、防中毒、防汛为重点。

秋季安全检查:以防火、防爆、安全防护设施、防冻保温为重点。

冬季安全检查:以防火、防冻、防滑为重点。

定期的安全检查由安全检查领导小组负责组织。

专项安全检查。

安全用电和防雷防静电安全检查。

安全防护装置的安全检查。

防火、防爆的安全检查。

压力容器、压力管道的安全检查。

节假日的安全检查主要是对节日安全、保卫、消防、生产装置等进行安全检查。

安全管理人员要经常深入现场,发现安全隐患及时督促有关部门解决。

各项检查内容应包括国家生产法律法规、厂规章制度的贯彻落实执行情况,人员培训教育及持证上岗情况,设备管理,各种安全设施、设备是否完善,安全标志、定置管理、劳动纪律、防火灭火以及危化品的管理、防护用品(具)的保管等情况。

各专项检查、季节检查、节假日检查中发现的隐患开据《事故隐患整改通知书》,并在规定的整改期限后对整改情况进行复查。车间及其它部门进行的各项安全自查,检查记录于《体系运行检查记录表》上,并将处理意见方法上报相关部门领导。

凡在检查中查出的各类隐患,无故未及时整改的,由安全负责人按《安全奖惩制度》提出处理意见报主要负责人审批后实施。

对事故隐患存在部门,不能解决的问题由部门专题报告,提交安全生产委员会研究解决。

凡在检查中查出的问题,在《综合管理考核办法》考核范围内的,按该办法考核。

安全检查和隐患整改管理制度【第五篇】

泰州市华东汽车城维修及综合服务中心工程项目建设单位:

泰州市华益实业投资有限公司施工单位:

江苏万邦建设集团有限公司监理单位:

说明1.公司每月应组织不少于一次安全检查,填写《安全检查记录表》。

2.项目部应定期组织隐患排查,填写《隐患排查记录表》。

3.项目部由项目经理每周组织一次安全检查,填写《安全检查记录表》。

4.项目部专职安全员每天进行日常安全检查,填写《安全动态管理(日)检查表》,班组安全协管员应积极配合好日常安全检查。

5.施工班组应每天进行班前安全检查、班前安全教育、班中巡查,及时制止违章指挥、违章操作、违反劳动纪律的现象。

6.项目部应适时组织各种季节性及节假日安全检查,包括针对各种气候特点的安全检查及“五一节”、“国庆节”、“春节”等法定节假日前后的安全检查,填写《安全检查记录表》。

7.项目部应积极配合上级相关部门组织的各种隐患排查、安全大检查及专项检查,及时将安全检查情况报至公司,填写《隐患排查记录表》。

8.项目部对各类安全检查中发现的隐患,应及时下发安全隐患整改单,按照“三定”(定整改人员、定整改时间、定整改措施)要求,组织整改,并及时对其复查。

表相关部门安全检查记录汇总表注:1.相关部门主要包括:主管部门、建设单位、监理单位、公司等。

2.附相关部门检查记录及项目部隐患整改记录,相关部门检查及项目部隐患整改记录按检查时间依次编号。

表隐患排查记录表检查单位:

编号:

检查时间:

年月日工程名称重点部位存在的隐患:

隐患整改责任人隐患整改时间年月日前隐患整改措施:

措施制定人制定时间年月日整改验收结果:

验收人:

年月日注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。

处理意见及控制措施限期整改日期:

年月日至月日()天复查意见:

复查人:

日期:

备注注:1.将每次项目部安全检查的情况如实填写,并将整改意见填写在表中。

2.将复查结果如实填写在表中。

表安全动态管理(日)检查表检查日期:

天气情况:

检查日期:

存在问题整改计划整改措施完成时间责任人复查情况复查人:

日期:

安全员(签字)整改责任人(签字)注:本单一式两份,由现场专职安全员及整改责任人各执一份。

表日检表重点检查内容序号项目检查内容1基坑放坡、护坡、基坑支护、边坡荷载、栏杆、爬梯、斜道2桩工机械垂直运输机械基础、就位固定、滑轮、保险钩、防坠装置、安全门、地锚、缆风绳、限位保险、钢丝绳、绳卡、电箱、卷筒、防护棚、信号、吊具、防护设施、吊钩保险、附墙装置3脚手架基础、间距、连墙拉接、扫地杆、立杆、纵横向水平杆、剪刀撑、安全网、脚手板(竹笆)、内挡防护、防护栏杆、斜道、悬挑梁、卸料平台4临边、洞口防护槽(坑)边和屋面、进出料口、楼梯、平台、框架结构四周、电梯井口、预留洞口、通道口、阳台口5模板支撑立柱稳定、支撑体系、施工荷载、支拆模板、运输道路、作业环境6临时用电外电防护、配电房、首末端漏电保护器、电器配置、各种闸具完好、导线、接线、照明、门锁、一机一箱、重复接地、线路敷设7中小型机械防护棚、保险限位、接零接地、轮(轴)防护罩、漏电保护器8攀登设施固定式操作平台、移动式操作平台、人字梯、爬梯9电气焊焊把线、焊具、二次线、乙炔瓶、氧气瓶、防护罩、空载降压保护10防护用品使用安全帽、安全带、防护镜、防护鞋、口罩、面具11材料堆放模板、中小构件、钢管、钢筋、水泥、砂、石、易燃易爆物品12消防防火消防井、消防池、抽水机、消防通道、灭火器、桶、钩、警示标志、焊割现场、木工房、仓库、吸烟室13起重吊装起重机械、钢丝绳与地锚、吊点、司索指挥、地耐力、起重作业、高处作业、作业平台、构件堆放、警戒、操作人员持证上岗14临建设施文明卫生安全标志、围挡、大门、主干道、楼层、办公区、生活区、文明卫生状况注:1.检查时如遇缺项可以将该项划去。

2.对已整改的现场隐患应在“日检表”整改记录中及时记录,销项闭环。

表建筑施工安全检查评分汇总表企业名称:江苏万邦建设集团有限公司经济类型:

股分制资质等级:总承包—级单位工程(施工现场)名称建筑面积(m2)结构类型总计得分(满分分值100分)项目名称及分值安全管理(满分分值10分)文明施工(满分分值20分)脚手架(满分分值10分)基坑支护与模板工程(满分分值10分)“三宝”、“四口”防护(满分分值10分)施工用电(满分分值10分)物料提升机与外用电梯(满分分值10分)塔吊(满分分值10分)起重吊装(满分分值为5分)施工机具(满分分值5分)评语:

检查单位负责人受检项目项目负责人。

表安全管理检查评分表序号检查项目扣分标准应得分数扣减分数实得分数1保证项目安全生产责任制未建立安全责任制的扣10分各级各部门未执行责任制的扣4~6分经济承包中无安全生产指标的扣10分未制定各工种安全技术操作规程的扣10分未按规定配备专(兼)职安全员的扣10分管理人员责任制考核不合格的扣5分102目标管理未制定安全管理目标(伤亡控制指标和安全达标、文明施工目标)的扣10分未进行安全责任目标分解的扣10分无责任目标考核规定的扣8分考核办法未落实或落实不好的扣5分103施工组织设计施工组织设计中无安全措施的扣10分施工组织设计中未经审批的扣10分专业性较强的项目未单独编制安全施工组织设计的扣8分安全措施不全面的扣2~4分安全措施无针对性的扣6~8分安全措施未落实的扣8分104分(部分项)工程安全技术交底无书面安全技术交底的扣10分交底针对性不强的扣4~6分交底不全面的扣4分交底未履行签字手续的扣2~4分105安全检查无定期安全检查制度的扣5分安全检查无记录的扣5分检查出事故隐患整改做不到定人、定时间、定措施的扣2~6分对重大事故隐患整改通知书所列项目未如期完成的扣5分106安全教育无安全教育制度的扣10分新入场工人未进行三级安全教育的扣10分无具体安全教育内容的扣6~8分变换工种时未进行安全教育的扣10分每有一人不懂本工种安全技术操作规程的扣2分施工管理人员未按规定进行年度培训的扣5分专职安全员未按规定进行年度培训考核或考核不合格的扣5分10小计607一般项目班前安全活动未建立班前安全活动制度的扣10分班前安全活动无记录的扣2分108特种作业持证上岗一人未经培训从事特种作业的扣4分一人未持操作证上岗的扣2分109生产安全事故处理生产安全事故未按规定报告的扣3~5分生产安全事故未按事故调查分析规定处理的扣10分未建立生产安全事故档案的扣4分1010安全标志无现场安全标志布置总平面图的扣5分现场未按总平面图设置安全标志的扣5分10小计40检查项目合计100注:1.每项最多扣减分数不大于该项目应得分数。

2.保证项目有一项不得分或保证项目小计得分不足40分,检查评分表计零分。

3.该表换算到汇总表后10×该表检查项目实得分数合计除以100。

表文明施工检查评分表。

7一般项目治安综合治理生活区未给工人设置学习和娱乐场所的扣4分未建立治安保卫制度的、责任未分解到人的扣3~5分治安防范措施不力,常发生失盗事件的扣3~5分88施工现场标牌大门口处挂的五牌一图、内容不全,缺一项扣2分标牌不规范、不整齐的扣3分无安全标语的扣5分无宣传栏、读报栏、黑板报等,扣5分89生活设施厕所不符合卫生要求的扣4分无厕所,随地大小便的扣8分食堂不符合卫生要求的扣8分无卫生责任制的扣5分不能保证供应卫生饮水的扣10分无淋浴室或淋浴室不符合要求的扣5分生活垃圾未及时清理,未装容器,无专人管理的扣3~5分810保健急救无保健医药箱的扣5分无急救措施和急救器材的扣8分无经培训的急救人员的扣4分未开展卫生防病宣传教育的扣4分811社区服务无防粉尘、防噪音措施扣5分夜间未经许可施工的扣8分现场焚烧有毒、有害物质的扣5分未建立施工不扰民措施的扣5分8小计检查项目合计100注:

1.每项最多扣减分数不大于该项应得分数。

2.保证项目有一项不得分或保证项目小计得分不足40分,检查评分表计零分。

3.该表换算到汇总表后得分20×该表检查项目实得分数合计除以100。

表落地式外脚手架检查评分表序号检查项目扣分标准应得分数扣减分数实得分数1保证项目施工方案脚手架无施工方案的扣10分脚手架高度超过规范规定,无设计计算书或未经审批的扣10分施工方案不能指导施工的扣5~8分102立杆基础每10延长米立杆基础不平、不实、不符合方案设计要求的扣2分每10延长米立杆缺少底座、垫木的扣5分每10延长米无扫地杆的扣5分每10延长米木脚手架立杆不埋地或无扫地杆的扣5分每10延长米无排水措施的扣3分103架体与建筑结构拉接脚手架高度在7m以上,架体与建筑结构拉结,按规定要求每少一处的扣2分拉结不坚固的每一处扣1分104杆件间距与剪刀撑每10延长米立杆、大横杆、小横杆间距超过规定要求的每一处扣2分不按规定设置剪刀撑的每一处扣5分剪刀撑未沿脚手架高度连续设置或角度不符合要求的扣5分105脚手板与防护栏杆脚手板不满铺的扣7~10分脚手板材质不符合要求的扣7~10分每有一处探头板扣2分脚手架外侧未设置密目式安全网或网间不严密的扣7~10分施工层不设高防护栏杆和挡脚板的扣5分106交底与验收脚手架搭设前无交底的扣5分脚手架搭设完毕未办理验收手续的扣10分无量化的验收内容扣5分10小计607一般项目小横杆设置不按立杆与大横杆交点处设置小横杆的每有一处扣2分小横杆只固定一端的每有一处扣1分单排架子小横杆插入墙内小于24cm的每有一处扣2分108杆件搭接木立杆、大横杆每一处搭接小于的扣1分钢管立杆采用搭接的每一处扣2分59架体内封闭施工层以下每隔10m未用平网或其他措施封闭的扣5分施工层脚手架内立杆与建筑物之间未进行封闭的扣5分510脚手架材质木杆直径、材质不合要求的扣4~5分钢管弯曲、锈蚀严重的扣4~5分511通道架体不设上下通道的扣5分通道设置不符合要求的扣1~3分512卸料平台卸料平台未经设计计算的扣10分卸料平台搭设不符合设计要求的扣10分卸料平台支撑系统与脚手架连结的扣8分卸料平台无限定荷载标牌的扣3分10小计40检查项目合计100注:1.发现脚手架钢木、钢竹混合搭设或竹脚手搭设单排架,检查评分表计零分。

2.每项最多扣减分数不大于该项目应得分数。

3.保证项目有一项不得分或保证项目小计得分不足40分,检查评分表计零分。

4.该表换算到汇总表后得分10×该表检查项目实得分数合计除以100。

表基坑支护安全检查评分表序号检查项目扣分标准应得分数扣减分数实得分数1保证项目施工方案基础施工无支护方案的扣20分施工方案针对性差不能指导施工的扣12~15分基坑深度超过5m无专项支护设计的扣20分支护设计及方案未经上级审批的扣15分202临边防护深度超过2m的基坑施工无临边防护措施的扣10分临边及其他防护不符合要求的扣5分103坑壁支护坑槽开挖设置安全边坡不符合安全要求的扣10分特殊支护的做法不符合设计方案的扣5~8分支护设施已产生局部变形又未采取措施调整的扣6分104排水措施基坑施工未设置有效排水措施的扣10分深基础施工采用坑外降水,无防止临近建筑危险沉降措施的扣10分105坑边荷载积土、料具堆放距槽边距离小于设计规定的扣10分机械设备施工与槽边距离不符合要求,又无措施的扣10分10小计606一般项目上下通道人员上下无专用通道的扣10分设置的通道不符合要求的扣6分107土方开挖施工机械进场未经验收的扣5分挖土机作业时,有人员进入挖土机作业半径内的扣6分挖土机作业位置不牢、不安全的扣10分司机无证作业的扣10分未按规定程序挖土或超挖的扣10分108基坑支护变形监测未按规定进行基坑支护变形监测的扣10分未按规定对毗邻建筑物和重要管线和道路进行沉降观测的扣10分109作业环境基坑内作业人员无安全立足点的扣10分垂直作业上下无隔离防护措施的扣10分光线不足未设置足够照明的扣5分10小计40检查项目合计100注:1.每项最多扣减分数不大于该项目应得分数。

2.保证项目有一项不得分或保证项目小计得分不足40分,检查评分表计零分。

3.该表换算到汇总表后10×该表检查项目实得分数合计除以100。

表模板工程安全检查评分表注:1.每项最多扣减分数不大于该项目应得分数。

2.保证项目有一项不得分或保证项目小计得分不足40分,检查评分表计零分。

3.该表换算到汇总表后10×该表检查项目实得分数合计除以100。

表“三宝”、“四口”防护检查评分表序号检查项目扣分标准应得分数扣减分数实得分数1安全帽有一人不戴安全帽的扣5分安全帽不符合标准的每发现一顶扣1分不按规定佩戴安全帽的有一人扣1分202安全网在建工程外侧未用密目式安全网封闭的扣25分安全网规格、材质不符合要求的扣25分253安全带每有一人未系安全带的扣5分有一人安全带系挂不符合要求的扣3分安全带不符合标准的每发现一条扣2分104楼梯口、电梯井口防护每一处无防护措施的扣6分每一处防护措施不符合要求或不严密的扣3分防护设施未形成定型化、工具化的扣6分电梯井内每隔两层(不大于10m)少一道平网的扣6分125预留洞口、坑井口防护每一处无防护措施的扣7分防护设施未形成定型化、工具化的扣6分每一处防护措施不符合要求或不严密的扣3分136通道口防护每一处无防护棚的扣5分每一处防护不严的扣2~3分每一处防护棚不牢固、材质不符合要求的扣3分107阳台、楼板、屋面等临边防护每一处临边无防护的扣5分每一处临边防护不严、不符合要求的扣3分10检查项目合计100注:1.每项最多扣减分数不大于该项应得分数。

2.该表换算到汇总表后10×该表检查项目实得分数合计除以100。

表施工用电检查评分表序号检查项目扣分标准应得分数扣减分数实得分数1保证项目外电防护小于安全距离又无防护措施的扣20分防护措施不符合要求、封闭不严密的扣5~10分202接地与接零保护系统工作接地与重复接地不符合要求的扣7~10分未采用tn-s系统的扣10分专用保护零线设置不符合要求的扣5~8分保护零线与工作零线混接的扣10分103配电箱开关箱不符合“三级配电两级保护”要求的扣10分开关箱(末级)无漏电保护或保护器失灵的,每一处扣5分漏电保护装置参数不匹配的,每发现一处扣2分电箱内无隔离开关的,每一处扣2分违反“一机、一闸、一漏、一箱”的,每一处扣5~7分安装位置不当、周围杂物多等不便操作的,每一处扣5分闸具损坏、闸具不符合要求的,每一处扣5分配电箱内多路配电无标记的,每一处扣5分电箱下引出线混乱,每一处扣2分电箱无门、无锁、无防雨措施的,每一处扣2分204现场照明照明专用回路无漏电保护的扣5分灯具金属外壳未作接零保护的每一处扣2分室内线路及灯具安装高度低于未使用安全电压供电的扣10分潮湿作业未使用36v以下安全电压的扣10分使用36v安全电压照明线路混乱和接头处未用绝缘布包扎的扣5分手持照明灯未使用36v及以下电源供电的扣10分10小计605一般项目配电线路电线老化、破皮未包扎的每一处扣10分线路过道无保护的每一处扣5分电杆、横担不符合要求的扣5分架空线路不符合要求的扣7~10分未使用五芯线(电缆)的扣10分使用四芯电缆外加一根线代替五芯电缆的扣10分电缆架设或埋设不符合要求的扣7~10分156电器装置闸具、熔断器参数与设备容量不匹配、安装不符合要求的每一处扣3分用其他金属丝代替熔丝的扣10分107变配电装置不符合安全规定的扣5分58用电档案无专项用电施工组织设计的扣10分无地极阻值摇测记录的扣4分无电工巡视维修记录或填写不真实的扣4分档案乱、内容不全、无专人管理的扣3分10小计40检查项目合计100注:每项最多扣减分数不大于该项目应得分数;保证项目有一项不得分或保证项目小计得分不足40分,检查评分表计零分;该表换算到汇总表后10×该表检查项目实得分数合计除以100。

表塔吊检查评分表序号检查项目扣分标准应得分数扣减分数实得分数1保证项目力矩限制器无力矩限制器的扣13分力矩限制器不灵敏的扣3分132限位器无超高、变幅、行走限位的每项扣5分限位器不灵敏的每项扣5分133保险装置吊钩无保险装置的扣5分卷扬机滚筒无保险装置的扣5分上人爬梯无护圈或护圈不符合要求的扣5分74附墙装置与夹轨钳塔吊高度超过规定不安装附墙装置的扣10分附墙装置安装不符合说明书要求的扣3~7分无夹轨钳的扣10分有夹轨钳不用的每一处扣3分105安装与拆卸未制定安装拆卸方案的扣10分作业队伍没有取得资格证的扣10分106塔吊指挥司机无证上岗的扣7分指挥无证上岗的扣4分高塔指挥不使用旗语或对讲机的扣7分7小计607一般项目路基与轨道路基不坚实、不平整、无排水措施的扣3分枕木铺设不符合要求的扣3分道钉与接头螺栓数量不足的扣3分轨距偏差超过规定的扣2分轨道无极限位置阻挡器的扣5分高塔基础不符合设计要求的扣10分108电气安全行走塔吊无卷线器或失灵的扣6分塔吊与架空线路小于安全距离又无防护措施的扣10分防护措施不符合要求的扣2~5分道轨无接地、接零的扣4分接地、接零不符合要求的扣2分109多塔作业两台以上塔吊作业、无防碰撞措施的扣10分措施不可靠的扣3~7分1010安装验收安装完毕无验收资料或责任人签字的扣10分验收单上无量化验收内容的扣5分10小计40检查项目合计100注:1.每项最多扣减分数不大于该项目应得分数。

2.保证项目有一项不得分或保证项目小计得分不足40分,检查评分表计零分。

3.该表换算到汇总表后10×该表检查项目实得分数合计除以100。

表起重吊装安全检查评分表序号检查项目扣分标准应得分数扣减分数实得分数1保证项目施工方案起重吊装作业无方案的扣10分作业方案未经上级审批或方案针对性不强的扣5分102起重机械起重机起重机无超高和力矩限制器的扣10分吊钩无保险装置的扣5分起重机未取得准用证的扣20分起重机安装后未经验收的扣15分20起重扒杆起重扒杆无设计计算书或未经审批的扣20分扒杆组装不符合设计要求的扣17~20分扒杆使用前未经试吊的扣10分3钢丝绳与地锚起重钢丝绳磨损、断丝超标的扣10分滑轮不符合规定的扣4分缆风绳安全系数小于倍的扣8分地锚埋设不符合设计要求的扣5分104吊点不符合设计规定位置的扣5~10分索具使用不合理、绳径倍数不够的扣5~10分105司机、指挥司机无证上岗的扣10分非本机型司机操作的扣5分指挥无证上岗的扣5分高处作业无信号传递的扣10分10小计606一般项目地耐力起重机作业路面地耐力不符合说明书要求的扣5分地面铺垫措施达不到要求的扣3分57起重作业被吊物体重量不明就吊装的扣3~6分有超载作业情况的扣6分每次作业前未经试吊检验的扣3分68高处作业结构吊装未设置防坠落措施的扣9分作业人员不系安全带或安全带无牢靠悬挂点的扣9分人员上下无专设爬梯、斜道的扣5分99作业平台起重吊装人员作业无可靠立足点的扣5分作业平台临边防护不符合规定的扣2分作业平台脚手板不满铺的扣3分510构件堆放楼板堆放超过高度的扣2分其他物件堆放高度不符合规定的扣2分大型构件堆放无稳定措施的扣3分511警戒起重吊装作业无警戒标志的扣3分未设专人警戒的扣2分512操作工起重工、电焊工无安全操作证上岗的每一人扣2分5小计40检查项目合计100注:1.每项最多扣减分数不大于该项目应得分数。

2.保证项目有一项不得分或保证项目小计得分不足40分,检查评分表计零分。

3.该表换算到汇总表后10×该表检查项目实得分数合计除以100。

表施工机具检查评分表序号检查项目扣分标准应得分数扣减分数实得分数1平刨平刨安装无验收合格手续的扣5分无护手安全装置的扣5分传动部位无防护罩的扣5分未做保护接零、无漏电保护器的各扣5分无人操作时未切断电源的扣3分使用平刨和圆盘锯合用一台电机的多功能木工机具的,平刨和圆盘锯两项扣20分102圆盘刨电锯安装后无验收合格手续的扣5分无锯盘护罩、分料器、防护挡板安全装置和传动部位无防护,每缺一项的扣5分未做保护接零、无漏电保护器的各扣5分无人操作时未切断电源的扣3分103手持电动工具1类手持电动工具无保护接零的扣10分使用1类手持电动工具不按规定穿戴绝缘用品的扣5分使用手持电动工具随意接长电源线或更换插头的扣5分104钢筋机械机械安装后无验收合格手续的扣5分未做保护接零、无漏电保护器的各扣5分钢筋冷拉作业区及对焊作业区无防护措施的扣5分传动部位无防护的扣3分105电焊机电焊机安装后无合格手续的扣5分未做保护接零、无漏电保护器的各扣5分无二次空载降压保护器或无触电保护器的扣5分一次线长度超过规定或不穿管保护的扣5分电源不使用自动开关的扣3分焊把接头超过3处或绝缘老化的扣5分电焊机无防雨罩的扣4分106搅拌机搅拌机安装后无合格手续的扣5分未做保护接零、无漏电保护器的各扣5分离台器、制动器、钢丝绳达不到要求的每项扣3分操作手柄无保险装置的扣3分搅拌机无防雨棚和作业台不安全的扣4分料斗无保险挂钩或挂钩不使用的扣3分传动部位无防护罩的扣4分作业台不平稳的扣3分107气瓶各种气瓶无标准色标的扣5分气瓶间距小于5米又无隔离措施的各扣5分乙炔瓶使用或存放时平放的扣5分气瓶存放不符合要求的扣5分气瓶无防震圈和防护帽的每一个扣2分108翻斗车翻斗车未取得准用证的扣5分翻斗车制动装置不灵敏的扣5分无证司机驾车的扣5分行车载人或违章行车的每发现一次扣5分109潜水泵未做保护接零、无漏电保护器的各扣5分保护装置不灵敏、使用不合理的扣5分1010打桩机械打桩机未取得准用证和安装后无合格手续的扣5分打桩机无超高限位装置的扣5分打桩机行走路线地耐力不符合说明书要求的扣5分打桩作业无方案的扣5分打桩操作违反操作规程的扣5分10检查项目合计100注:1.每项最多扣减分数不大于该项目应得分数。

2.该表换算到汇总表后5×该表检查项目实得分数合计除以100。

安全奖罚记录。

表违章处理登记表单位名称:

工程名称:

姓名工种职务违章时间违章事例处罚结果注:处罚单据应附表后。

安全奖罚附件(粘贴)。

安全检查和隐患整改管理制度【第六篇】

为加强我厂安全生产监督检查,明确安全检查工作的组织领导,统一检查内容和要求,提高检查效果,逐步实现检查工作的规范化、标准化,特制定本制度。

2适用范围。

本制度适用于我厂各班组。

3术语。

安全生产检查是上级机关或生产单位对安全生产状况进行实地察看、检测、分析、评估等活动。其目的是为了督促各项安全生产规章制度的贯彻落实,揭露和排除事故隐患,防止从业人员伤亡事故和职业病的发生,避免我厂生产设施、设备的损坏和财产损失,保证我厂安全生产的顺利进行。

4职责。

4.

1我厂综合安全生产检查工作由安全科组织实施,有关部门(综合科、安全科、技术质检科、班组安全员、义务消防员)负责人组成检查组,每周对我厂进行一次检查。。

4.

2各部门安全检查工作由各部门第一负责人负责,班组安全员、设备管理员、消防员等组成检查组,不定期进行检查。。

4.

2各部门主管负责组织实施专业范围内的安全专项检查,由相关专业技术人员组成检查组,每季度至少进行一次专项检查。。

4.

2由班组长每周组织一次安全检查,检查整改情况由班组长向各部门相关负责人汇报,各班组认真进行巡检和交接班。。

4.

5我厂各级安全管理人员应就职责范围内进行日常巡检,并有巡检记录。。

4.

6安全科是隐患整改工作的监督部门,负责对我厂存在的隐患进行登记,发现重大隐患及时上报给当地安全生产监督管理部门,负责对隐患整改情况进行监督、检查。。

5控制程序。

5.

-->。

a.

检查各级职能部门是否认真贯彻执行相关法规制度,检查安全生产管理制度是否健全和安全生产责任制、安全管理制度等修订完善情况以及各项管理制度、安全基础工作落实情况。。

b.

检查各级领导和管理人员的安全法律法规教育和安全生产管理的资格教育是否达到要求,员工的安全意识、安全知识教育以及特种作业的安全技术知识教育是否达标。。

c.

按照维修工艺、设备、电气、消防、检维修、职业健康等专业的标准、规范、制度等,检查生产,办公及维修车间现场是否落实,是否存在安全隐患;。

d.

检查我厂各级机构和个人的安全生产责任制是否落实,检查员是否认真执行各项安全生产纪律和操作规程;。

e.

检查生产、检修、施工等直接作业环节各项安全生产保证措施是否落实。。

5.

2安全检查分外部检查和内部检查,外部检查是指按照国家职业安全健康法规要求进行的法定监督、检测、检查和政府部门组织的安全督查;内部检查是我厂内部根据生产情况开展的计划性和临时性自查活动,主要分为综合性检查、日常检查、季节性检查和专项检查等形式。。

a.

综合性检查:即对我厂各部门的安全生产管理、安全生产行为、安全生产状态进行全面检查、考核或评价。。

b.

日常检查:日常检查包括班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查,认真执行设备定时翻牌制度。负责人和工艺、设备、安全等专业技术人员的经常性检查,发现问题并做好记录。。

c.

季节性检查是根据各季节特点开展的专项检查。根据我我厂所处的地理情况和气候特点,重点进行以防暑降温、防洪防汛、防雷电为重点的夏季安全大检查。。

d.

专业性检查主要对压力气瓶、电气设备、机械设备、安全装备、检测仪器等系统分别进行的专业检查。。

5.

-->。

a.

国家的安全生产方针、政策、法规、标准;。

b.

我厂及上级主管部门的安全生产法规、标准、制度;。

c.

各专业和工种的安全技术规程和要求;。

d.

安全技术标准、规程、守则;。

5.

4认真对待各种形式的安全检查,正确处理内、外部安全检查的关系,坚持综合检查、日常检查和专项检查组相结合的原则,做到安全检查制度化、标准化、经常化。。

5.

5安全生产检查要编制安全检查表,按照安全检查表科学、规范地开展检查活动,检查情况,检测数据要如实记录,检查评价结论要通知被查部门,检查结束后应向上级写出书面报告,落实安全奖惩,做好安全检查总结,并按要求报安全环保处。。

5.

6隐患整改应本着“四定、两不推“的原则进行。即:定整改措施、定整改期限、定负责人、定整改资金。班组能整改的隐患不推给部门,部门能整改的不推给厂长。。

5.

7对发现的隐患,检查人员要尽快通知隐患所在部门或班组,指出隐患部位,内容及影响,提出整改意见及整改期限并进行登记,对于重大隐患,检查人员要以书面的形式发出《隐患整改通知书》及时送达隐患所在部门。。

5.

8我厂各职能部门、班组是隐患整改工作实施的责任单位,在实施整改中要坚持分级管理,分级管理的“四定原则”。。

5.

9排除隐患所需费用,可根据项目的内容,分别列入技改和隐患整改费用中解决。。

a.

隐患所在单位接到隐患整改通知后,必须对隐患进行整改,不得拖延;。

b.

对当时不能整改的,必须定出计划,在规定期限内限期整改,同时采取必要的预防措施和特殊管理办法,报厂长批准,实行现场监护。。

c.

整改措施实施后必须通过安全科的检查、验收、认可。。

d.

单位和个人在安全生产巡检中发现安全隐患应及时上报有关部门,对隐患报告人应给予相应奖励。。

安全检查和隐患整改管理制度【第七篇】

安全检查与隐患整改制度1.目的为合理保证安全生产法律法规、标准和规定的贯彻执行,及时发现生产作业过程和安全管理工作中存在的各种问题,消除不安全因素,落实整改措施,控制事故发生,保证生产稳定顺行,特制定本制度。

2.适用范围公司各单位。

3.定义4.职责安全环保部牵头组织公司性安全生产大检查、节日安全检查;各涉安部门按照专业组织专业、季节、节假日安全检查;公司下属各单位主管领导负责组织本单位安全检查;基层作业区(工段)负责人组织本区域安全检查;班组级日常检查由班组长全面负责。

5.管理内容组织领导与检查形式综合性安全生产大检查a.公司性的安全生产大检查:由分管安全工作的副总经理组织召集安全环保部、工会办公室、团委、生产部、设备管理部、人力资源部、公安处组成检查组,在全公司范围内进行检查,每年不少于四次。对所查出的缺陷和事故隐患,由公司安全环保部签发隐患整改通知单限期整改。检查和整改情况由公司安全环保部汇总上报。

b.安全卫生挂牌检查每月由公司安全环保部组织一次,办法另行规定。

c.公司下属各单位的安全大检查,由分管生产安全的厂长(经理)负责召集厂安全科、工会、团委、生产科、设备科、和作业区(车间)组成检查组,对辖区定期不定期进行安全生产检查,每月不得少于一次。检查和整改情况由安全科汇总、存档,并报公司安全环保部一份,本单位整改解决不了的问题,要分类按程序报有关单位解决。

d.基层组织的安全生产检查,由作业长(车间主任)、工段长、班组长负责,做到班前讲安全,班中查安全,班后。

总结。

评比安全,并将检查情况记入安全活动台帐,对查出的问题和整改情况及时报告厂安全科。本作业区(车间)整改、解决不了的问题,要分类报厂有关单位解决。

专业性安全大检查。

专业(季节)性安全检查由公司有关的职能管理部门负责组织实施,每季检查二次,对查出的事故隐患要督促有关部门及时整改。各职能部门必须在检查结束后一周内将检查和整改情况报公司安全环保部做全公司性的汇总、考核。

a.安全环保部负责防尘、防毒、防辐射、煤气系统、矿山安全检查、冬夏“五防”工作检查;b.设备管理部负责特种设备、锅炉、压力容器、生产设备、防雷等工作的检查;c.工程管理部组织工业建筑施工现场安全检查和施工队伍安全管理情况检查;d.公安处组织防火、防爆、民用爆炸物品管理及道路交通安全工作检查;e.人力资源部组织劳动纪律、教育培训检查;f.计控中心组织计量器具、仪器仪表设备、煤气监测系统的检查;g.公司所属各二级单位应根据工作需要组织各种专业性安全检查。

季节性安全生产大检查由公司职能管理部门召集有关单位或人员参加,对冬夏“五防”工作:防暑降温、防汛、防雷电、防冻、防滑、防火、防煤气中毒等易发生事故的危险因素进行检查,积极做好预防工作,并将检查情况和整改意见由职能管理部门报送公司安委会办公室(安全环保部)。

经常性安全生产大检查a.每个生产工人都必须执行班中巡回检查制度。

b.各工段、班组必须严格执行交接班安全检查制度。

c.各级领导干部和各级职能部门管理人员要按各自的工作职责,经常深入生产现场进行安全检查。

临时性和突击性安全生产检查对紧急情况下的抢修、新工艺、新设备的投产,年度大修等应进行突击性和临时性安全生产检查,检查由公司相关职能部门、公司所属各厂(矿)、车间、班组分别负责进行。

安全生产检查内容要以“六查”(查思想、查制度、查纪律、查领导、查隐患、查措施)为主要内容,分别对公司区域安全设施、生产作业现场安全状况,规章制度、工艺设备、生产检修、个人防护及安全管理等进行检查。

工是否树立“我要安全”的意识;是否认真贯彻党的安全生产方针以及各项劳动保护政策法令。

查制度:检查安全生产制度的建立和健全情况,查制度的执行情况;是否存在违章指挥,违章作业现象;是否开展安全生产教育;是否按“四不放过”原则处理各类事故;是否按“五到位”的原则对事故隐患进行整改。厂级、车间级、班组级各种档案、台帐健全情况。

查纪律:检查岗位、工作现场劳动纪律的执行情况,有无脱岗、串岗、睡岗,做与工作无关的事。

查领导:检查领导干部是否把安全生产列入重要议事日程,工作是否坚持了“五同时”原则,对安全管理人员是否能够严格要求并支持其大胆工作。对安全工作有功人员是否做到及时表扬和奖励,对忽视安全生产造成事故的责任者是否严肃处理。

查隐患:检查是否做到安全文明生产,劳动条件、生产设备及工具、防护用品、安全卫生设施及装置是否符合安全要求,是否存在缺陷。查生产设备的跑、冒、漏、滴的情况,是否实现无泄露;一些要害部位和设备,是否安全标志齐全,安全装置是否齐全,灵敏、有效。

查措施:检查安全技术措施、环境保护措施是否落实,对已查出的事故隐患和问题是否采取了相应的整改措施,效果如何。

安全检查表的编制与应用定期安全检查和专业(季节)性安全检查必须使用安全检查表。安全检查表由负责组织检查的部门编制。安全检查表的内容要全面、具体、重点突出、具有较强的可操作性和导向性;要设定评分标准,使检查内容量化并便于评价。

检查工作开始之前,参加检查人员要认真学习熟悉安全检查表中的内容,要确保检查工作的质量。

安全检查中发现问题的整改对查出的隐患和问题,必须迅速落实整改措施,要求事故隐患整改做到“五到位”(切实做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”)。对隐患整改不力造成事故的,要依法追究相关单位和人员的责任,隐患和问题整改情况十日内必须反馈至检查组织者。

对暂时不能整改的项目,除采取临时性的防范措施外,检查中发现的问题受条件限制暂时无法解决的,应采取可靠的安全措施,确属对安全生产有严重威胁的问题,要按公司重大事故隐患管理办法的规定办理。

将整改结果报公司安全环保部门和有关单位。

安全检查资料管理检查原始记录、事故隐患和问题登记表、整改通知书、事故隐患报告书、复查记录等资料要按相关档案管理规定进行归档。

安全环保部对安全检查工作落实情况进行监督和考核。

ah/r01签发部门签发人签发时间隐患单位接单人你单位存在以下隐患,望接到此单后,天内整改完毕,否则按有关制度予以从重处罚。

跟踪验证意见:

验证人(签字):

时间:

第一联:签发部门存根。

ah/r01报送部门反馈时间隐患单位整改结果:

指令落实责任人(签字):

单位领导意见:

单位负责人人(签字):

时间:

第二联:反馈联。

ah/r01签发部门签发人签发时间隐患单位接单人你单位存在以下隐患,望接到此单后,天内整改完毕,否则按有关制度予以从重处罚。

整改结果:

第三联:单位存根。

文件会签、审批表zh/r35编制单位:

安全环保部文件名称安全检查与隐患整改制度编号lg/ah06-2013编写人徐江涛王雨奇日期2013年4月10日会签单位姓名单位姓名人力资源部薛社康设备管理部孙景和工程管理部闫华平公安处樊小军计控中心何英眷工会办公室刘明学生产部董怀涛综合管理部付成勇内控部赵素梅会签日期2013年5月16日审核人编写单位负责人:李雪峰日期2013年5月16日公司主管领导:

郗九生日期2013年5月17日内控部负责人:

高贵清日期2013年5月21日公司主管领导:

安全检查和隐患整改管理制度【第八篇】

隐患是发生事故的根源,控制隐患的整改就是控制事故发生,隐患整改工作是企业搞好安全生产工作的一项重要手段。

2、对隐患检查要采取厂级每半月一次、车间每周一次、班组天天查。

3、对安全检查中查出的隐患要填写隐患整改通知单,要落实整改责任人,整改时间、整改措施的“三落实”。

4、隐患应及时整改,职工能解决的不能推给班组,班组能解决的不推给车间,车间能解决的不推给厂部。

5、对一时整改不了的隐患要落实防范措施,防止事故扩大导致事故发生。

6、对隐患整改需要的经费,企业优先安排资金予以解决。

7、对严重危及人身安全和财产损失的隐患,应立即停止生产。

8、对不及时整改隐患的部门或人员,按厂纪严肃处理,隐患不整改引发事故,造成严重后果的将承担法律责任。

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