小金库问题自查报告3篇
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小金库问题自查报告1
为认真做好20xx年党风廉政建设和反腐败工作,严肃财务管理纪律,严格执行“收支两条线”的财务制度,堵塞财务管理上的漏洞,根据xx县《关于认真开展清查“小金库”和规范非税收入管理工作的通知》文件精神,从20xx年2月14日开始,县史志办开展清理“小金库”工作,对资金规范化管理情况进行严格的'自查和清查,彻底铲除"小金库"这一滋生腐败的温床。
按照施办发[20xx]4号文件要求,我办高度重视,及时在职工大会上传达相关要求。并认真开展清理“小金库”工作,成立了由主任张树才为组长、副主任詹应泽、支部书记蒋卫树为副组长的清理工作领导小组,认真扎实地开展了清理工作。现将有关工作情况报告如下:
一、按照《关于认真开展清查“小金库”和规范非税收入管理工作的通知》施办发[20xx]4号的要求,通过深入自查,我办财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”。
二、自史志办成立以来,都是严格按照财务管理制度有关规定执行,从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。
三、我办监管使用的票据有:行政事业性收费专用收据,票据由我办财务室统一管理,各类票据均由财务室统一到财政部门购领和销毁,按照有关的票据登记制度设置票据登记薄;设立专(兼)职人员负责票据保管、领用和核销工作,并建立相应的备查薄。
四、按照财政集中支付要求,现金管理采取备用金制度,我办按照现金管理有关规定,严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出,没有以任何形式进行私存私放。
通过自查、自纠、回顾,县史志办认真执行财务管理制度的有关规定,没有小金库。
小金库问题自查报告2
为认真贯彻全区“小金库”治理工作电视电话会议精神,根据《**开发区关于在党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施方案》要求,国土资源管理局认真对照治理范围和内容,进行了深刻自查,现将自查情况报告如下:
一、认真把握总体要求和基本原则
这次“小金库”专项治理工作的总体要求是,深入开展“小金库”治理工作,坚决查处和纠正各种形式的“小金库”,建立和完善防治“小金库”的长效机制,整改报告《清理小金库自查报告》。坚持分级负责、分口把关,统筹兼顾、整体推进,依纪依法、宽严相济,标本兼治、纠建并举的基本原则,建立了以局长为第一责任人、纪检组长具体负责,财务人员全力配合的工作机制,深挖细查,开展了详细认真的摸排。
二、严格界定治理的范围和内容
此项治理的重点包括行政机关,主要从以下几方面进行自查自纠:
1、违规收费、罚款及摊派设立“小金库”;
2、用资产收费、出租收入设立“小金库”;
3、以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”;
4、经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”;
5、虚列支出转出资金设立“小金库”;
6、以假的发票等非法票据骗取资金设立“小金库”;
7、上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”。
小金库问题自查报告3
按照中央、省、市和我区治理“小金库”工作安排部署,我局高度重视,迅速行动,采取有力措施,精心组织实施。通过自查自纠和“回头看”工作的开展,全局干职工进一步提高了加强财务管理的意识,促进了收支管理的进一步规范,强化了对财经法规政策的认识,尤其是对规范“收支两条线”管理起到了积极作用。现将具体情况汇报如下:
一、领导重视,认识到位
我局班子成员认真学习领会了中央、省、市区有关文件精神,并在局务会上安排布置了此项工作。明确了把深入开展“小金库”专项治理工作,作为源头上防治腐败和深入贯彻落实建立健全惩治和预防腐败体系的一项重要举措。
为确保此次专项治理工作顺利进行,我局局务会进一步明确了由局长对该工作负总责,指派分管财务的副局长和局财务人员、报账员具体负责,做到分工明确,协调配合,按照要求积极主动完成各项任务。
二、广泛宣传,充分发动
为使“小金库”专项治理工作深入开展,形成声势,我局召开了干职工会议,大家一起学习了《关于在党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施办法》以及有关文件,认识了开展此项活动的重大意义。要求全体干职工一是明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十七大精神,加强廉政建设,从源头上遏制和防止腐败,规范财务收支活动的.重要举措,是教育和保护干部的需要。二是要认真对待专项治理工作,审计部门作为监督各预算单位认真执行财经法规的职能部门,积极参加对“小金库”的治理工作是义不容辞的责任,三是要求全体业务人员在开展审计工作时,一定要把治理“小金库”工作纳入到工作任务中,确保监督到位,有效促进本区自查自纠和“回头看”工作的开展。
三、统筹协调,整体推进
6月13日至6月29日,我局重点围绕“清理内容”开展清查活动,对各类帐户、帐据进行了认真细致的清查。
1、我局均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”。
2、我局财务严格按照制度规定执行,从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。
3、各类票据均管理规范,并建立了相应的备查薄。
4、按照财政集中支付要求,现金管理采取备用金制度,按照现金管理有关规定,严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出,没有以任何形式进行私存私放。
在认真清查的基础上,按照规定,我们认真填报了相关表格。通过清理检查“小金库”,虽未发现违规违纪现象,但进一步严肃了财经纪律,加强了法制教育,强化了财务管理,确保了资金的合理使用。今后,我局将建立长效监督机制,提高财务透明度,进一步完善相关财务制度,加强从源头上防治腐败的力度,力争做到清理工作不走过场、不留死角,及时发现和解决存在的问题。