审计整改工作总结范文范例(4篇)
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审计整改工作总结【第一篇】
今年以来,在区委、区政府和上级审计机关的正确领导下,区审计局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕区委、区政府中心工作,依法履职尽责,主动担当作为,各项工作取得了明显成效。现将半年来工作开展情况汇报如下:
一、提高政治站位,扎实推进审计管理体制改革
xxxx年上半年,我局充分发挥区委审计委员会办公室职能,严格执行重大事项请示报告制度,按各级党委审计委员会工作部署,完成了xx区委审计委员会第五次会议的筹备工作任务,会议审议通过了我局拟定的《xx区xxxx年审计计划(草案)报告》等文件,以确保区委、区政府对审计工作的部署要求贯彻落实到位。
二、聚焦主责主业,切实提高审计监督成效
(一)组织做好xx区财政预算执行审计
以推动深化财税体制改革、促进积极财政政策贯彻落实、提高财政资金使用绩效为目标,我局按照年初计划,组织对区本级xxxx年度预算执行和决算草案进行审计。重点关注财政资金提质增效和政府过“紧日子”情况,区本级及部门预算收支、决算草案编制的真实性和完整性,预算分配的合理性和规范性、压缩一般性支出、专项转移支付资金分配、财政存量资金管理、中央八项规定及其实施细则精神贯彻落实、“三公”经费管理使用等情况。积极运用大数据审计方法,聚焦预算执行效率、存量资金、“三公”经费和债务管理等审计重点,全面对xx个一级预算单位的各项电子数据等进行分析,形成数据分析模型和疑点线索,全力推进全区财政一级预算单位审计全覆盖。另外,我局将预算执行审计与学校审计调查相结合,延伸了xx区学校x家。截至目前,仍在审计过程中。通过审计,努力实现对财政资金“全口径、全过程、全方位”的监督。
(二)组织做好就业优先政策审计
按照省厅统一安排部署,今年x月,我局派出审计组对我区xxxx年就业资金(基金)的分配、拨付、支出使用情况以及援企稳岗、创业带动就业、重点群体就业援助等稳就业相关政策措施贯彻落实情况进行了审计。通过审计,查处xx区人社部门存在未编制年度预算、技能提升专项行动任务未完成等问题,有效促进了稳就业政策落实到位。
(三)组织做好领导干部经济责任审计
今年以来,我局紧紧围绕规范权力运行,促进干部依法履职、秉公用权,不断加大领导干部履行经济责任情况任中审计,开展了对区农业局局长任期经济责任审计。通过审计,查出预算执行率低、固定资产管理不规范等问题。通过审计,促进领导干部廉洁用权、担当作为、干事创业。
(四)组织做好政府投资项目审计
为进一步提高政府投资项目审计工作的质量和效率,我局积极推广工程建设项目审计平台的应用,有效解决了专业人员少和程序不完善等问题。今年x-x月份,完成了顾xx村新型社区配套游园工程、xx村美丽乡村建设工程等xx个项目的竣工结算审计,结算申报额万元,审减万元,审减率x%,保障了资金合理、合法、有效使用。
(五)组织做好医保基金审计
为加强医保基金监督管理,促进医保惠民政策落地见效,更好地保障和改善民生,我局按照市局统一部署,对xx区医保基金管理情况进行了专项审计,通过审计,有效促进医保管理部门完善基金监管长效机制,从根本上破解难题防范医保基金流失,充分发挥审计“治已病、防未病”的建设性作用。截至目前,审计工作正在开展中。
(六)组织做好“气代煤”“电代煤”政策执行情况跟踪审计
按照省厅和市局统一安排部署,组织对全区“电代煤”“气代煤”政策执行情况进行跟踪审计,xx区审计局派出审计组,对xx区xxxx-xxxx年电代煤和气代煤政策执行情况进行跟踪审计,重点对xx区任务目标完成情况、资金的筹集、分配和使用情况、政策出台及贯彻执行情况进行了调查取证。通过审计,进一步推进双代政策执行到位。截至目前,审计工作正在开展中。
(七)组织做好学校财务收支情况审计调查
按照审计工作计划安排,我局于今年x月派出审计调查组,对xx区实验幼儿园、北环路小学、建兴小学等x所学校的财务收支情况进行了送达审计,重点对学校财务管理、预算管理、人员管理,固定资产管理等方面进行了审计调查。通过审计调查,查出学校普遍存在违规支出义务保障金、食堂管理不规范、固定资产管理不规范等问题。通过审计,进一步规范和完善了学校管理体制,促进了学校科学化、规范化发展。
(八)组织做好省审计厅三项审计整改工作
今年上半年,省审计厅三项审计工作正处于问题整改阶段,需定期向政府汇总上报相关问题单位整改情况,我局安排专人负责,及时对接问题相关部门,提出科学化、合理化建议,协助政府督促被审计单位严格按照审计报告要求及时限完成问题整改工作。
(九)对接市审计局五项审计工作
为迎接市审计局开展的xx区委书记、区长同志经济责任审计等五项审计工作。我局积极主动配合区委、区政府,成立专责小组,制定专项方案,主动落实迎接审计工作的部门岗位职责、任务分工及工作安排,并加强协调联动,围绕市审计局审计组重点关注事项,结合各部门实际情况,从审计角度综合分析研判。针对已确定的问题及时对其形成原因进行深入分析,从审计角度提出切实可行整改建议,切实做到步调一致,信息互通,主动全力配合,确保了高质量、高效率完成迎审工作,有效降低了审计风险。
(九)加强对内部审计工作的指导促内部审计工作质量提升
今年以来,我局加大对全区内审机构工作的指导力度,帮助各单位健全机构、配齐人员、完善制度,推动内部审计工作的开展有序、有效,内部审计工作质量有明显提升。截至目前,我区涉及xx个应设置内审机构单位和部门,已完成“审计办公室”挂牌工作。为切实推进内审工作开展,我局选取卫健局作为开展内审工作试点单位,指导和监督卫健局完成内审工作,卫健局与相关人员组成审计组于x月xx日至x月xx日,对区卫健系统(共xx家单位机关事业单位)进行了xxxx年度、xxxx年度财务收支审计。
(十)做好上级交办的各项工作任务
一是今年x月,省审计厅抽调我局一名业务副局长参加了对定州市委书记、市长经济责任审计;二是市纪检委抽调我局一名业务骨干参与一起大案要案的侦办工作,圆满完成交办的工作任务,得到市纪委主要领导的充分肯定;三是x月份,市局抽调我局x名业务骨干,参加了xxxx年度市本级预算执行、决算草案及其他财政财务收支情况审计,并较好完成交办任务;四是x月份,市局抽调我局一名业务局长带队对青县大运河景观带绿化工作开展了专项审计,审计结果得到了市局领导的肯定;五是x月分,市局抽调我局x名业务骨干,完成了市里组织的县区领导干部自然资源资产离任审计工作;六是助力区委巡察工作,今年以来,我局在人手少任务重情况下,坚决服务全面从严治党大局,调整审计力量,先后选派x名业务骨干,参与区委专项巡察工作,从审计专业视角为巡察工作提供了有力支持。
三、抓党建促审计,以党的建设高质量推动审计工作高质量。
一是狠抓党支部建设,针对审计任务日益繁重、大项目多、出差时间长等特点,在出差时间超过一个月、正式党员x人以上的审计组全部建立临时党支部,把审计组和支部建设融为一体,抓好审计现场的党员教育管理工作。二是积极开展“亮身份、上一线、当先锋”活动,发挥党组织战斗堡垒作用,在疫情防控值勤站点设置党员先锋岗,悬挂党旗、包联党员干部信息公示板,积极做好居民动员、自我防护、心理疏导和缓解压力等工作,为坚决打赢疫情防控攻坚战贡献力量;三是加强党员干部学习教育,确保党员干部理论水平不断提升。为加强党史学习教育,我局多次组织召开学党史教育宣讲会,领导班子以“xx区审计局党史宣讲课”为主题为全体党员进行党史学习教育专题党课辅导。围绕“为什么学习中共党史”、“中共党史的基本经验”、“怎样开展好党史教育”几个方面阐述了“中国共产党的历史是一部丰富生动的教科书”的深刻内涵,进一步激励广大党员干部认清历史方位,弘扬艰苦奋斗的优良作风和政治品格,从党史中汲取奋进力量。
四、存在的问题
今年以来,我局工作虽然取得了一定的成绩,但与新形势、新要求还存在一些距离。一是人员少任务重,我局在完成自身审计计划任务的同时,兼顾市局下发审计任务,配合市局、巡察抽调人员工作及区委区政府临时交办任务等;二是审计业务能力有待进一步提高,随着审计全覆盖的的全面推进,对综合业务能力的要求也进一步提高,工程造价审计及计算机审计能力薄弱等不足成为制约审计工作的短板。
审计整改工作总结【第二篇】
近日,海南省昌江县召开20xx年度第一次经济责任审计工作联席会议,总结20xx—20xx年度经济责任审计工作,研究部署20xx年工作任务。县*主要领导,县纪委、组织部、监察局、人社局、审计局、*等县经济责任审计工作联席会议领导小组成员单位主要负责人出席会议。
20xx—20xx年度该县共开展领导干部经济责任审计项目xx个,发现问题100个,提出审计建议56条。所发现的问题普遍存在财务管理不规范、公务支出不规范、固定资产管理不规范、往来款项清理不及时、部分项目资金预算执行率低、基础建设程序执行不到位等六个较为突出的共性特点。
针对所发现的问题,会议要求,县经济责任审计工作联席会议办公室要加强对被审计单位整改过程中的指导,帮助被审计单位明确问题痛点,纠正根源偏差,精准预防、把控风险,从以下4方面积极抓好审计整改。
一是严格依照法律法规履行职责,积极发挥审计体检诊断功能,保护国家经济运行安全、促进领导干部依法履职。县财政局组织对会计进行系统的培训,从财务审批关口开始,从财政委派会计着手,统一财务管理标准,规范财务管理工作。
二是进一步加强纪检监察、组织人事、审计、财政等部门的协作配合,资源共享,关口前移,加强干部监督管理,及时发挥警示作用,保护好干部的工作积极性。
三是把握审计重点,加大对党政主要领导同步经济责任审计,尤其是加大对权力集中、掌握大量资金(资产、资源)的"领导干部的审计力度;以任中审计为主,将离任审计与任期内轮审有机结合起来,逐步实现有重点、有步骤、有深度、有成效的审计全覆盖。进一步提高经济责任审计工作质量,促进领导干部依法履职、规范用权、科学决策。
四是注重提升审计人员专业素质,创新培养人才的渠道和方法,增强培训的针对性;拓宽审计人员视野,弥补相关领域专业知识的不足,逐步完善知识结构和人才队伍建设,以适应审计工作全覆盖对审计人员的要求。
审计整改工作总结【第三篇】
为促进审计发现问题切实整改到位,近日,山东省xx市审计局强化审计整改工作,采取四项措施解决审计工作“最后一公里”的短板问题,巩固审计成果,提高审计公信力。
一是健全制度,保障整改结果落到实处。健全整改情况报告制度。对审计整改情况,在每年向人大作本级预算执行和其他财政收支审计报告中,作为一项重要内容反映;建立督促检查机制,在出具审计报告、做出审计决定后,落实审计整改与审计回访同步进行,检查被审计单位在规定时间内落实审计决定、采纳审计建议的情况。
二是明确责任,确保整改措施的有效实施。被审计单位落实审计整改主体责任,由被审计单位“一把手”主导、分管领导主管、财务部门主抓、其他部门配合,上下联动、整体推进审计整改工作。对审计查明的问题逐条制定整改措施,落实责任领导、责任部门、责任人员、整改时限。
三是加大督查,促进审计整改百分百完成。审计机关落实审计整改督促责任,加强对被审计单位整改情况的督查,强化审计结果落实,加大责任追究力度,发现问题一追到底,直至整改落实为止,不断提高审计威慑力和实效性,力促审计决定落实率达到100%,审计问题整改率达到100%,跟踪回访率达到100%。
四是严格问责,加强审计整改的落实力度。被审计单位的主要负责人是整改工作的第一责任人,对整改工作要亲自抓、亲自管,对整改结果负责。对整改不力甚至拒绝、拖延整改或弄虚作假的或者由于整改不力造成重大影响和损失的部门、单位,按照有关规定,追究相关责任人。
审计整改工作总结【第四篇】
在20xx年里,我充分发挥了审计的作用,对于有效地防范风险、确保资金安全、规范内部管理,促进xx财务管理规范、协调发展起到了积极作用。我根据上级审计室20xx年度工作计划,对于本年度完成的工作做如下总结:
一、进一步建立健全了内部审计工作的内容和工作制度
强化了业务学习,解决了审计工作中遇到的新问题,使审计工作由查错防弊型向风险防范型和管理促进型转变。
二、认真学习相关业务
在具体工作中对xx是否按政策规范收费、对费用的使用及结算情况、日常公用经费的筹措和使用情况等作为一项重要内容进行了审计,保证审计在落实经费保障体制中的作用。
三、对xx的财务收支、经费管理工作和食堂伙食费
收支情况做到了一期一审,并及时上报审计工作报告,有效地提高了经费使用效益。根据xx经济活动特点,今年审计的主要内容有:
1、对xx的各项收入进行了审核,内审小组认为xx的所有收入都及时入账,并纳入了xx的财务核算,无隐瞒、截留挪用、转移xx收入的情况;
2、对xx的各项支出情况,包括员工工资、绩效工资、经补贴、伙食费等支出情况进行审核,重点审计了支出的真实性和合法性,有没有损失浪费等行为,内审认为均符合有关规定要求,各项支出均属合理;
3、对于xx的资产构成情况,经审计认为货币资金按规定办理了收付手续;固定资产做到了帐帐相符、帐物一致;各类往来款项作了相应清理;
4、对xx的负债也作了相应审计,没有产生新债,更没有举债消费。
四、认真贯彻上级内审部门的文件精神,及时完成安排的各项工作
1、严格执行了年度审计工作计划,提高了对计划严肃性的认识。在具体审计工作中坚持原则,实事求是,客观公正地看待和处理问题;
2、全面审计,突出重点。对xx的财务审计既以真实性为基础把基本情况摸清楚,又抓重点问题进行深入地分析,争取了从机制上和制度上提出解决问题的办法;
通过审计工作,使我认识到审计工作的重要性,进一步提高了思想政治素质,开阔了视野,拓宽了工作思路,增强了全局意识。在今后的工作中,我将进一步加强学习,努力拓展业务范围和能力,不断提高自身业务水平和综合能力,以便适应更高层次审计监督工作的需要,更好地为审计工作发挥作用。
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